portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10730
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
430/14
faktúra
IVES
00162957
84,84 EUR
24.11.2014
Predmet: technická podpora IVES
459/13
faktúra
IVES
00162957
69,60 EUR
20.12.2013
Predmet: všeobecné služby OcU
365/13
faktúra
IVES
00162957
84,84 EUR
29.10.2013
Predmet: služby technickej podpory k programom
382/12
faktúra
IVES
00162957
84,84 EUR
23.10.2012
Predmet: technická podpora IVES
OcÚ/PŠ/2021/356/2241
zmluva
Ivan Pucher
104,00 EUR
04.05.2021
Predmet: Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 7/B/2000 - prenájom časti pozemku parc.č. 4309/2
1/2020
zmluva
Ivan Pucher
3 160,00 EUR
01.07.2020
Predmet: Kúpna zmluva č. 1/2020
596/17
faktúra
Ivana Marfoldiová
37066846
36,50 EUR
06.12.2017
Predmet: knihy do knižnice
373/13
faktúra
IURA EDITION spol.s r.o.
31348262
68,40 EUR
29.10.2013
Predmet: PRAVO pre obce
275/13
faktúra
IURA EDITION spol.s r.o.
31348262
69,60 EUR
12.08.2013
Predmet: účtovníctvo ROPO a obcí
108/13
faktúra
IURA EDITION spol.s r.o.
31348262
43,00 EUR
10.04.2013
Predmet: publikácia právo pre ROPO a obce
385/12
faktúra
IURA EDITION spol.s r.o.
31348262
64,66 EUR
23.10.2012
Predmet: publikácia účtovníctvo obcí na rok 2013
110/12
faktúra
IURA EDITION spol.s r.o.
31348262
60,48 EUR
02.04.2012
Predmet: práva pre ROPO a obce
FD 117/11
faktúra
IURA EDITION spol.s r.o.
31348262
57,70 EUR
06.04.2011
Predmet: právo pre ROPO a obce
407/23
faktúra
ITAP s.r.o.
47842504
17,40 EUR
07.08.2023
Predmet: spoločenská hodnota drevín-prístup do systému
38/18
faktúra
Iris Csölleová
50417916
193,57 EUR
26.02.2018
Predmet: džbán sklenený
567/18
faktúra
I N T R A M spol. s r.o.
17324211
1 560,00 EUR
27.11.2018
Predmet: regulácia kotlov v PC
438/24
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
100,71 EUR
07.08.2024
Predmet: Batohy DHZ-dotacia
786/22
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
270,40 EUR
09.01.2023
Predmet: umývačka riadu
658/22
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
193,17 EUR
07.12.2022
Predmet: svetelný anjel
212/22
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
361,90 EUR
04.05.2022
Predmet: projektor
72/21
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
68,70 EUR
19.03.2021
Predmet: vysavač pre OcU
8/19
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
69,39 EUR
15.01.2019
Predmet: Posýpací vozík
5/19
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
69,39 EUR
09.01.2019
Predmet: Posýpací vozík
218/21
faktúra
Internet-Handel s.r.o.
24141828
184,13 EUR
30.04.2021
Predmet: knihy do knižnice
203/22
faktúra
INTEC PLUS s.r.o.
35750391
120,96 EUR
04.05.2022
Predmet: programovanie telefonnej ústredne
72/20
faktúra
INTEC PLUS s.r.o.
35750391
97,20 EUR
13.02.2020
Predmet: nastavenie telef. ústredne
658/19
faktúra
INTEC PLUS s.r.o.
35750391
133,20 EUR
23.12.2019
Predmet: programovanie telefonnej ústredne
341/19
faktúra
INTEC PLUS s.r.o.
35750391
2 198,04 EUR
08.08.2019
Predmet: telefonny ústredňa
16
objednávka
INTEC PLUS s.r.o.
35750391
2 198,04 EUR
24.06.2019
Predmet: Objednávame si u Vás dodanie komunikačného systému Panasonic KX-NS500NE,podľa cenovej ponuky
OcÚ/PŠ/2021/406/2638
zmluva
Insureservis, s.r.o.
52233332
234,84 EUR
03.06.2021
Predmet: Nájom nebytových priestorov - kancelária č. 103
OcÚ/PŠ/2024/170/1014
zmluva
Insureservis s.r.o.
52233332
234,84 EUR
01.03.2024
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 103 v Podnikateľskom centre "Kultúrny dom" s.č. 350
OcÚ/PŠ/2023/445/2878
zmluva
Insureservis s.r.o.
52233332
234,84 EUR
06.07.2023
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 103 o výmere 30,5m2
OcÚ/PŠ/2023/159/416
zmluva
Insureservis s.r.o.
52233332
234,84 EUR
10.02.2023
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov v objekte s.č. 350
252/25
faktúra
Inštitút vzdelávania veterinár
00493546
340,00 EUR
06.05.2025
Predmet: školenie pracovníkov OP na odchyt túlavých zvierat
126/19
faktúra
Inštitut celoživotného vzdeláv
51424266
30,00 EUR
10.04.2019
Predmet: odborný seminár
601/20
faktúra
INŠTALMONT s.r.o.
31435831
2 484,62 EUR
23.10.2020
Predmet: výmena kotla v zdravotnom stredisku
26
objednávka
INŠTALMONT s.r.o.
31435831
2 484,62 EUR
12.10.2020
Predmet: Objednávame si dodanie a výmenu vykurovacieho kotla v budove zdravotného,strediska podľa cenovej ponuky
755/20
faktúra
INŠTALMONT IN, s.r.o.
35874511
380,86 EUR
11.01.2021
Predmet: kachle MORA
A/2016/00336
zmluva
INSA, s.r.o.
36024376
0,00 EUR
17.05.2016
Predmet: Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi
A/2015/00280
zmluva
INSA, s.r.o.
36024376
0,00 EUR
05.05.2015
Predmet: Dodatok č. 1/2015 k Zmluve 120927/0333
A/2012/00635
zmluva
INSA, s.r.o.
36024376
0,00 EUR
04.10.2012
Predmet: Zmluva na odvod použitých akumulátorov a batérií
799/22
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
98,80 EUR
09.01.2023
Predmet: obecné noviny
725/22
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
49,00 EUR
02.01.2023
Predmet: tlačivá daň z nehnutelnosti
733/21
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
98,80 EUR
15.12.2021
Predmet: obecné noviny-predplatné
661/21
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
27,30 EUR
07.12.2021
Predmet: tlačivá
753/20
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
93,60 EUR
11.01.2021
Predmet: obecné noviny 2021
638/20
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
23,20 EUR
09.12.2020
Predmet: tlačivá
629/19
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
93,60 EUR
05.12.2019
Predmet: obecné noviny 2020
633/18
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
88,40 EUR
07.12.2018
Predmet: obecné noviny 2019
617/18
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
30,20 EUR
07.12.2018
Predmet: tlačiva
285/18
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
20,80 EUR
06.06.2018
Predmet: obecné noviny
628/17
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
67,60 EUR
12.12.2017
Predmet: obecné noviny
553/16
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
67,60 EUR
21.12.2016
Predmet: obecné noviny
504/15
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
67,60 EUR
12.01.2016
Predmet: predplatné obecné noviny
437/15
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
42,40 EUR
28.10.2015
Predmet: tlačivá na dane
485/14
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
40,60 EUR
23.12.2014
Predmet: tlačivá
490/14
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
67,60 EUR
23.12.2014
Predmet: obené noviny predplatné
248/14
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
15,60 EUR
23.06.2014
Predmet: obecné noviny
436/13
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
52,00 EUR
04.12.2013
Predmet: obecné noviny
412/13
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
28,60 EUR
18.11.2013
Predmet: tlačivá k dani z nehnuteľnosti
2/13
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
52,00 EUR
11.02.2013
Predmet: obecné noviny 2013
227/25
faktúra
INPAP PLUS s.r.o.
29213517
24,20 EUR
05.05.2025
Predmet: vrecká na psie exkrementy
779/22
faktúra
INNOVIS, s.r.o.
47894458
72,00 EUR
09.01.2023
Predmet: realizácia postupu VO
740/22
faktúra
INNOVIS, s.r.o.
47894458
648,00 EUR
04.01.2023
Predmet: realizácia VO
650/21
faktúra
INNOVIS, s.r.o.
47894458
228,00 EUR
02.12.2021
Predmet: konferencia VO
636/21
faktúra
INNOVIS, s.r.o.
47894458
-2,40 EUR
02.12.2021
Predmet: konferencia VO
284/21
faktúra
INNOVIS, s.r.o.
47894458
144,00 EUR
19.05.2021
Predmet: realizácia postupu VO
176/21
faktúra
INNOVIS, s.r.o.
47894458
72,00 EUR
21.04.2021
Predmet: realizácia postupu VO
105/21
faktúra
INNOVIS, s.r.o.
47894458
72,00 EUR
22.03.2021
Predmet: realizácia VO
764/20
faktúra
INNOVIS, s.r.o.
47894458
72,00 EUR
12.01.2021
Predmet: verejné obstarávanie
611/20
faktúra
INNOVIS, s.r.o.
47894458
91,20 EUR
01.12.2020
Predmet: školenie
568/20
faktúra
INNOVIS, s.r.o.
47894458
72,00 EUR
12.10.2020
Predmet: realizácia postupu verejného obstarávania
355/20
faktúra
INNOVIS, s.r.o.
47894458
72,00 EUR
13.07.2020
Predmet: verejné obstarávanie
OcÚ/PŠ/2020/480/2802
zmluva
INNOVIS, s.r.o.
47894458
60,00 EUR
08.07.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí systému ERANET
A/2013/00419
zmluva
Ing. Zuzana Poláková
35158611
8 350,00 EUR
24.06.2013
Predmet: Zmluva o dielo
523/22
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal-CONNECT
17644429
47,62 EUR
12.10.2022
Predmet: tlačivá do knižnice
242/21
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal-CONNECT
17644429
40,08 EUR
03.05.2021
Predmet: materiál, tlačivá do knižnice
315/17
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal-CONNECT
17644429
26,00 EUR
16.06.2017
Predmet: tlačivá do knižnice
66/14
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal-CONNECT
17644429
3,50 EUR
12.03.2014
Predmet: materiál OcU
FD 63/11
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal-CONNECT
17644429
9,50 EUR
23.03.2011
Predmet: tlačivá