portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10756
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
87/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
75,00 EUR
07.03.2019
Predmet: elektrická energia Ekocentrum
86/19
faktúra
SPP
35815256
3 356,00 EUR
07.03.2019
Predmet: plyn obecné budovy
85/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
234,00 EUR
07.03.2019
Predmet: ŠK plyn
84/19
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
210,86 EUR
07.03.2019
Predmet: kancelársky papier a toner do kopírky
83/19
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
54,00 EUR
07.03.2019
Predmet: výkon zodpovednej osoby
82/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,22 EUR
07.03.2019
Predmet: internet ŠK
81/19
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
07.03.2019
Predmet: údržba výpočtovej techniky
80/19
faktúra
O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
127,38 EUR
07.03.2019
Predmet: telefonny poplatok OcU , OP a ekocetnrum
79/19
faktúra
Mundok Ján
33732787
115,37 EUR
07.03.2019
Predmet: údržba motorového vozidla OP
78/19
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
282,40 EUR
07.03.2019
Predmet: prenájom nádob
77/19
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
07.03.2019
Predmet: údržba kanalizácie
76/19
faktúra
ESKO spol. s r.o.
30998646
9,60 EUR
07.03.2019
Predmet: plagát na Fašiangové slávnosti
75/19
faktúra
RM-Elektro s.r.o.
5078109
680,00 EUR
07.03.2019
Predmet: zhotovenie elektrickej prípojky na OcU
74/18
faktúra
KOVOSTAV 98 SK s.r.o.
35894865
5 970,59 EUR
07.03.2019
Predmet: rekonštrukcia cesty na Chribe
73/19
faktúra
Sloboda zvierat
31948201
92,00 EUR
07.03.2019
Predmet: umiestnenie túlavých psov
72/19
faktúra
GEMINI GROUP s.r.o.
36846244
360,00 EUR
07.03.2019
Predmet: príprava podkladov k prijektom
71/19
faktúra
Dom Svitania
37924656
24,00 EUR
07.03.2019
Predmet: viazanie časopisu Štvrtčan
70/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
232,84 EUR
07.03.2019
Predmet: elektrická energia PC
69/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
258,18 EUR
07.03.2019
Predmet: elektricka energia OcU
68/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
22,21 EUR
07.03.2019
Predmet: elektrická energia DS
67/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
15,60 EUR
07.03.2019
Predmet: vodné a stočné OcU
66/19
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
111,29 EUR
07.03.2019
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
65/19
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
5 717,88 EUR
07.03.2019
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
64/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
11,15 EUR
07.03.2019
Predmet: vodné a stočné budova OP
63/19
faktúra
SLOVGRAM
17310598
20,40 EUR
07.03.2019
Predmet: odmena za licenciu na použitie hudobných diel
62/19
faktúra
RICHT POWER, a.s.
36366544
1 519,09 EUR
07.03.2019
Predmet: prevádzkovanie VO
61/19
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
153,55 EUR
07.03.2019
Predmet: elektrická energia SK
60/19
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
47,16 EUR
07.03.2019
Predmet: elektrická energia OP
59/19
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
110,63 EUR
07.03.2019
Predmet: elektrická energia lekáreň
58/19
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
382,50 EUR
07.03.2019
Predmet: stravovanie dôchodci
57/19
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
309,00 EUR
07.03.2019
Predmet: stravovanie žiakov SZŠ
56/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
33,43 EUR
07.03.2019
Predmet: vodné a stočné budova PC
55/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
153,72 EUR
07.03.2019
Predmet: povrchová voda
54/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,96 EUR
07.03.2019
Predmet: telefonny poplatok OcU
53/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,68 EUR
07.03.2019
Predmet: obecná polícia telef.popl.
52/19
faktúra
SPP
35815256
3 507,00 EUR
07.03.2019
Predmet: plyn obecné budovy
51/19
faktúra
Lindstrom
35742364
12,92 EUR
07.03.2019
Predmet: prenájom a pranie rohoží
50/19
faktúra
Miroslav Kráčalík - MK
51447851
100,00 EUR
07.03.2019
Predmet: podpora webovej stránky obce
49/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
234,00 EUR
07.03.2019
Predmet: ŠK plyn
48/19
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
40,00 EUR
07.03.2019
Predmet: elektrická energia PO
47/19
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
8,00 EUR
07.03.2019
Predmet: elektricka energia precerpavacka
46/19
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
75,00 EUR
07.03.2019
Predmet: elektrická energia Ekocentrum
45/19
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
20,00 EUR
07.03.2019
Predmet: elektrická energia prevadzkaren
44/19
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
07.03.2019
Predmet: servis výpočtovej techniky
43/19
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
54,00 EUR
07.03.2019
Predmet: výkon zodpovednej osoby
42/19
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
199,70 EUR
07.03.2019
Predmet: oprava výdajníka vody v osade
41/19
faktúra
Oravec Pavel
32630719
1 536,00 EUR
07.03.2019
Predmet: údržba ciest zimná
40/19
faktúra
Imrich Pancurák-IPW
36876879
100,44 EUR
07.03.2019
Predmet: čistiace prostriedky PC a Ekocentrum
7
objednávka
Milan Martinka-EMCOMONT
40158098
471,60 EUR
06.03.2019
Predmet: Objednávame si zmotorizovanie garážovej brány v budove Ekocentra v hodnote
39/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
31,20 EUR
05.03.2019
Predmet: vodne a stočné budova Ekocentra
38/19
faktúra
Zita Smítkova - JADEZIT
46267433
593,15 EUR
05.03.2019
Predmet: príprava a realizácia podlimitnej zákazky
37/19
faktúra
ESKO spol. s r.o.
30998646
92,40 EUR
05.03.2019
Predmet: plaketa a tabula OP
36/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,22 EUR
05.03.2019
Predmet: internet ŠK
35/19
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
05.03.2019
Predmet: odmeny výkonným umelcom -MR
34/19
faktúra
EDOS-PEM s.r.o.
36287229
69,00 EUR
05.03.2019
Predmet: školenie
33/19
faktúra
Martinus, s.r.o.
45503249
160,07 EUR
05.03.2019
Predmet: knihy do knižnice
32/19
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
01.03.2019
Predmet: údržba kanalizácie
31/19
faktúra
Animal ID s.r.o.
02191792
167,46 EUR
01.03.2019
Predmet: odchyt psov - ihla a manžetky
30/19
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
113,76 EUR
01.03.2019
Predmet: oprava motorového vozidla OP
29/19
faktúra
AZP Brno s.r.o.
46973150
124,48 EUR
01.03.2019
Predmet: nahradné diely do výdajníka vody
28/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
75,00 EUR
01.03.2019
Predmet: elektrická energia Ekocentrum
27/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
8,00 EUR
01.03.2019
Predmet: elektricka energia OcU
26/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
20,00 EUR
01.03.2019
Predmet: elektrická energia zberný dvor
25/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
40,00 EUR
01.03.2019
Predmet: elektrická energia PO
24/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
252,98 EUR
01.03.2019
Predmet: elektricka energia OcU
23/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
234,00 EUR
01.03.2019
Predmet: ŠK plyn
5
objednávka
Marek Hurban
40157521
344,50 EUR
01.03.2019
Predmet: Objednávame si maľovanie a vyspravenie stien v budove obecného úradu
6
objednávka
GEMINI GROUP s.r.o.
36846244
420,00 EUR
01.03.2019
Predmet: Vypracovanie projektu, žiadosti,Verejné obstarávanie na predmet projektu
2019/214/613
zmluva
OŠK Plavecký Štvrtok
51176327
500,00 EUR
28.02.2019
Predmet: Finančná dotácia
2019/213/340
zmluva
OŠK Plavecký Štvrtok
51176327
16 000,00 EUR
28.02.2019
Predmet: Finančná dotácia
22/19
faktúra
SPP
35815256
3 591,00 EUR
28.02.2019
Predmet: plyn obecné budovy
21/19
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
65,28 EUR
28.02.2019
Predmet: odzdobenie vianočného stromčeka
20/19
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
224,40 EUR
28.02.2019
Predmet: paušalny poplatok
19/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
20,81 EUR
28.02.2019
Predmet: elektrická energia DS
18/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
33,43 EUR
28.02.2019
Predmet: PC vodné a stočne
17/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
499,84 EUR
28.02.2019
Predmet: ŠK elektrická energia
16/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1,38 EUR
28.02.2019
Predmet: elektrická energia prevadzkaren
15/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
204,00 EUR
28.02.2019
Predmet: elektrická energia PC
14/19
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
47,16 EUR
28.02.2019
Predmet: elektrická energia OP
13/19
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
110,63 EUR
28.02.2019
Predmet: elektrická energia lekáreň