portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Oslany
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 15170
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
218531
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
27,25 EUR
30.12.2018
Predmet: elektr.práce VO
218530
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
27,38 EUR
30.12.2018
Predmet: vod.,stoč.6-9/18 Šatne TJ
218529
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
0,00 EUR
30.12.2018
Predmet: vod.,stoč.6-9/18 kino
218528
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
15,85 EUR
30.12.2018
Predmet: vod.,stoč.6-9/18KD
218527
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
89,35 EUR
30.12.2018
Predmet: vod.,stoč.6-9/18 kino
218526
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
56,21 EUR
30.12.2018
Predmet: vod.,stoč.6-9/18 Cintorín
218525
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
15,85 EUR
30.12.2018
Predmet: vod.,stoč.6-9/18 Dom smút
218524
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
-2 545,14 EUR
30.12.2018
Predmet: dobrop.strav.líst.
218523
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
352,80 EUR
30.12.2018
Predmet: tonery OKI, HP
218522
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
274,30 EUR
30.12.2018
Predmet: tonery+tlačiareň matrika
218521
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
762,00 EUR
30.12.2018
Predmet: kopírka Canon-pokl.
218520
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
97,80 EUR
30.12.2018
Predmet: tonery MŠ
218519
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
128,27 EUR
30.12.2018
Predmet: vod.,stoč.6-9/18 MŠ
218518
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
30.12.2018
Predmet: ČOV servis 9/2018
218517
faktúra
Fénnix s.r.o.
45376107
360,00 EUR
30.12.2018
Predmet: ver.obst.podl.zákaz.BRO
218516
faktúra
Richard Harťanský
37366831
72,50 EUR
30.12.2018
Predmet: MŠ-kniha predškoláci
218515
faktúra
DECOR FACTORY, s.r.o.
47161761
1 967,00 EUR
30.12.2018
Predmet: vianoč.výzd.
218514
faktúra
ARTRA, s.r.o.
31594689
104,54 EUR
30.12.2018
Predmet: obuv členková
218513
faktúra
PANOGO s.r.o.
50028316
180,00 EUR
30.12.2018
Predmet: nafotenie prehliadky
218512
faktúra
Ján Hudec
35383836
40,80 EUR
30.12.2018
Predmet: opr.žalúzií MŠ