portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Veľká Čalomija
Banskobystrický kraj, okres
zverejnené dokumenty: 6322
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2191139764
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
10,09 EUR
01.07.2019
Predmet: voda dom smútku
2191139763
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
99,44 EUR
01.07.2019
Predmet: voda dom služieb
2191139762
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
17,29 EUR
01.07.2019
Predmet: voda mš
2191139760
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
260,86 EUR
01.07.2019
Predmet: voda 17 b. j.
190005
faktúra
Ladislav Homolya
50,70 EUR
01.07.2019
Predmet: prac. rukavice, mop s vedrom
190006
faktúra
Ladislav Homojya
50,00 EUR
01.07.2019
Predmet: fasádna farba
1/2019
dodatok
Obecný podnik služieb
0,00 EUR
25.06.2019
Predmet: dodatok
3/2019
zmluva
ZUŠ Balog nad Ipľom, Mgr. Štefan Híveš
100,00 EUR
25.06.2019
Predmet: Zmluva o účinkovaní
5/2019
zmluva
Jozef Riedly
100,00 EUR
25.06.2019
Predmet: Zmluva o účinkovaní
4/2019
zmluva
ZUŠ Šahy
100,00 EUR
25.06.2019
Predmet: Zmluva o účinkovaní
2/2019
zmluva
ZUŠ Modrý Kameň
100,00 EUR
25.06.2019
Predmet: Zmluva o účinkovaní
1/2019
zmluva
ZUŠ Veľký Krtíš
100,00 EUR
25.06.2019
Predmet: Zmluva o účinkovaní
59/2019
faktúra
Základná škola internátna
84,00 EUR
24.06.2019
Predmet: preprava žiakov ZUŠ na koncert
58/2019
faktúra
Základná škola internátna
208,00 EUR
24.06.2019
Predmet: strava a občerstvenie na XIV.roč. festivalu Mladí hudobníci
12019
faktúra
Obecný podnik služieb
9 993,18 EUR
24.06.2019
Predmet: vybudovanie sociálnej miestnosti pre imobilných
0011520400
faktúra
Orange Slovensko a.s.
135,28 EUR
24.06.2019
Predmet: telekomunikačné služby
3/2018
zmluva
Obecný podnik služieb
9 993,18 EUR
21.06.2019
Predmet: Zmluva o dielo
190100073
faktúra
Ladislav Nagy - NAZEL
150,00 EUR
18.06.2019
Predmet: nákup zeleniny
SPF19412544
faktúra
B2B Partner s.r.o.
243,60 EUR
18.06.2019
Predmet: kancelárske kreslo 1+1
190100178
faktúra
Remek, s.r.o
954,00 EUR
13.06.2019
Predmet: poskytovanie služieb remek
8235426354
faktúra
Slovak Telecom
75,49 EUR
13.06.2019
Predmet: mobilné služby
1192203930
faktúra
ŠEVT a.s.
12,34 EUR
13.06.2019
Predmet: tlačivá mš
201927
faktúra
JUDr. Mári&a Belláková
100,00 EUR
13.06.2019
Predmet: právne služby
532019
faktúra
Základná škola internátna
193,80 EUR
13.06.2019
Predmet: rež. náklady cudzí strav.
522019
faktúra
Základná škola internátna
380,80 EUR
13.06.2019
Predmet: obedy cudzí stravníci
512019
faktúra
Základná škola internátna
16,53 EUR
13.06.2019
Predmet: režijné náklady obedy uč. mš
502019
faktúra
Základná škola internátna
32,48 EUR
13.06.2019
Predmet: obedy učiteľky mš
492019
faktúra
Základná škola internátna
133,20 EUR
13.06.2019
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom
482019
faktúra
Základná škola internátna
100,80 EUR
13.06.2019
Predmet: obedy cudzí stravníci
1970168
faktúra
Midinet s.r.o
9,60 EUR
12.06.2019
Predmet: internet denný stacionár
1900129006
faktúra
SAD
138,60 EUR
12.06.2019
Predmet: doprava
5919013080
faktúra
Poradca podnikateľa spol. s.r.o
231,00 EUR
11.06.2019
Predmet: mzdové centrum - ročný prístup
2019188
faktúra
Nagy Elektor s.r.o.
498,20 EUR
11.06.2019
Predmet: súčiastky, spotreb. materiál
2191118085
faktúra
SOZA
28,80 EUR
11.06.2019
Predmet: autorská dohoda "XIV. ročník festivalu Mladí hudobníci"
6823831275
faktúra
Komunálna poisťovňa
424,92 EUR
11.06.2019
Predmet: poistenie majetku
10190390
faktúra
URBÁNI&Partners s.r.o.
23,90 EUR
11.06.2019
Predmet: právne služby
1910003374
faktúra
Slovenské elektrárne- energetické služby
278,98 EUR
11.06.2019
Predmet: elektrina
2172019
zmluva
Csilla Erzsébet Budavári
79,00 EUR
05.06.2019
Predmet: nájomná zmluva
462019
zmluva
Csilla Erzséber Budavári
474,00 EUR
05.06.2019
Predmet: Zmluva o budúcej nájomnej zmluve
10172019
zmluva
Ingrid Némethová
74,00 EUR
30.05.2019
Predmet: nájomná zmluva
29052019
zmluva
Ingrid Némethová
444,00 EUR
30.05.2019
Predmet: Zmluva o budúcej nájomnej zmluve
190001
faktúra
Ladislav Homolya
55,58 EUR
28.05.2019
Predmet: farby, riedidlo
9111000299
faktúra
IN-ECO, spol. s.r.o.
179,56 EUR
28.05.2019
Predmet: nákup náhr.dielu ALITA AL-60
2019104
faktúra
Ing. Jozef Adamkovič
1 700,00 EUR
28.05.2019
Predmet: audit účtovnej uzávierky r.2018
22052019
zmluva
Ing. Jozef Adamkovič
1 700,00 EUR
24.05.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
SK-2019-Z117
zmluva
AUTOCONT s.r.o
34 912,32 EUR
24.05.2019
Predmet: Didaktická a Prezentačná technika pre ZŠ internátna, Veľká Čalomija
5309998021
faktúra
SSE
68,32 EUR
23.05.2019
Predmet: nedoplatok elektrina byt č. 2/9 bj
8232185228
faktúra
Slovak Telecom
47,00 EUR
23.05.2019
Predmet: telekomunikačné služby
20190275
faktúra
Robertmak s.r.o.
40,45 EUR
23.05.2019
Predmet: výzdoba mš - rozlúčková
0011520400
faktúra
Orange Slovensko
131,77 EUR
20.05.2019
Predmet: mobilné služby Orange
001082019
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o
143,90 EUR
20.05.2019
Predmet: vlajky
32019
zmluva
László Jámbor
1 000,00 EUR
20.05.2019
Predmet: stavebný dozor " Prestavba domu smútku v obci Veľká Čalomija!
409/2019/ODDRF
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
900,00 EUR
17.05.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
8233324265
faktúra
Slovak Telecom
75,49 EUR
17.05.2019
Predmet: telekomunikačné služby
5190045404
zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s.
3,25 EUR
16.05.2019
Predmet: Úrazové poistenie
19055695
faktúra
Midinet s.r.o
9,60 EUR
13.05.2019
Predmet: internet denný stacionár
2019028
faktúra
Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov
400,00 EUR
13.05.2019
Predmet: vypracovanie projektu . rozšírenie kamery
1019000675
faktúra
inet.sk, s.r.o
93,36 EUR
13.05.2019
Predmet: prevádzka velkacalomija.sk
05/2019
faktúra
Attila Moravčík
780,00 EUR
13.05.2019
Predmet: zemné a výkopové práce
2
dodatok
Marius Pedersen a.s.
0,00 EUR
25.04.2019
Predmet: Dodatok č.2 k Zmluve č.1740/17
2019200187
faktúra
ALS SK, s.r.o.
47,81 EUR
23.04.2019
Predmet: laboratórne rozbory vody
0011520400
faktúra
Orange Slovensko a.s.
132,36 EUR
23.04.2019
Predmet: telekomunikačné služby
5308007023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
8,69 EUR
12.04.2019
Predmet: vyúčtovanie elektriky
201916
faktúra
JUDr. Mária Belláková, advokát
100,00 EUR
12.04.2019
Predmet: právne služby marec
21/2019
faktúra
Ing. Štefan Kertész
200,00 EUR
12.04.2019
Predmet: poradenská činnosť I.Q
8230107316
faktúra
Slovak Telekom a.s.
41,60 EUR
12.04.2019
Predmet: telekomunikačné služby
7/19
faktúra
Ing. Vendelín Pölhös, SHR
420,00 EUR
12.04.2019
Predmet: odhŕňanie snehu v obci
2019006
faktúra
Sírius Company s.r.o.
300,00 EUR
12.04.2019
Predmet: zameranie a vyhotovenie PD na akciu "Školský internát Veľká Čalomija"
08/2019
faktúra
Ing. Kristína Árvayová - PO&BOZP
200,00 EUR
12.04.2019
Predmet: vypracovanie dokumentácie PBS "Školský internát, Veľká Čalomija 63 pri ZŠI"
32/2019
faktúra
Základná škola internátna
167,01 EUR
12.04.2019
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom
31/2019
faktúra
Základná škola internátna
328,16 EUR
12.04.2019
Predmet: obedy cudzím stravníkom
30/2019
faktúra
Základná škola internátna
14,82 EUR
12.04.2019
Predmet: režijné náklady na obedy učit. MŠ a zamestnancom
29/2019
faktúra
Základná škola internátna
29,12 EUR
12.04.2019
Predmet: obedy učiteľkám MŠ a zamestnancom
28/2019
faktúra
Základná škola internátna
119,88 EUR
12.04.2019
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom
27/2019
faktúra
Základná škola internátna
90,72 EUR
12.04.2019
Predmet: obedy cudzím stravníkom
24/2019
faktúra
Základná škola internátna
730,27 EUR
12.04.2019
Predmet: režijné náklady MŠ I.Q
1910002210
faktúra
Slovenské elektrárne - energetické služby s.r.o.
497,33 EUR
12.04.2019
Predmet: za dodávku elektriky
190424
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
185,93 EUR
12.04.2019
Predmet: zber, preprava a váženie KO
190425
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
45,90 EUR
12.04.2019
Predmet: poplatok za uloženie odpadu
190423
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
187,72 EUR
12.04.2019
Predmet: uloženie odpadu na skládku