portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Oslany
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 15086
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
219396
faktúra
CARDIO a FITNESS STUDIO s.r.o.
46922491
2 683,80 EUR
09.12.2019
Predmet: zariadenie fitness
219432
faktúra
CARDIO a FITNESS STUDIO s.r.o.
46922491
2 683,80 EUR
09.12.2019
Predmet: zariadenie fitness
2015/050
objednávka
Mgr.Slávka Súlovská
46925767
196,00 EUR
15.05.2015
Predmet: cateringové služby na venček
2019/122
objednávka
AB TEST s.r.o.
46929088
36,12 EUR
09.12.2019
Predmet: sypky sorbent
219336
faktúra
AB TEST s.r.o.
46929088
36,12 EUR
09.12.2019
Predmet: materiál
3550.
zmluva
ERGAprojekt s.r.o.
46935452
16 482,00 EUR
12.03.2025
Predmet: Zmluva o dielo
225113
faktúra
ERGAprojekt s.r.o.
46935452
16 482,00 EUR
23.04.2025
Predmet: Projekt.dok Obnova MŠ Oslany
2018/006
objednávka
Joma Travel, s.r.o.
46961747
450,00 EUR
19.02.2018
Predmet: inzercia v cestovnom informátorovi 2018
1823.
zmluva
Joma Travel, s.r.o.
46961747
450,00 EUR
11.04.2018
Predmet: Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu v Cestovnom informátore
218029
faktúra
Joma Travel, s.r.o.
46961747
450,00 EUR
16.04.2018
Predmet: sprac.graf.nátl. a inz.
218338
faktúra
Joma Travel, s.r.o.
46961747
450,00 EUR
14.07.2018
Predmet: inzercia cestovný informá
2020/016
objednávka
Joma Travel, s.r.o.
46961747
450,00 EUR
25.04.2020
Predmet: inzercia v cestovnom informátorovi
220020
faktúra
Joma Travel, s.r.o.
46961747
450,00 EUR
25.04.2020
Predmet: inzercia v Cestov.infor.
214234
faktúra
PKB služby s.r.o.
47011912
738,00 EUR
18.07.2014
Predmet: Vých.2 - dezinsekcia
2015/099
objednávka
PKB služby s.r.o.
47011912
26.08.2015
Predmet: dezinsekcia bytového domu na Pekárenskej č. 934/5, 935/7
215369
faktúra
PKB služby s.r.o.
47011912
425,00 EUR
26.08.2015
Predmet: FúO-dezinsekcia
2016/135
objednávka
Ján Ivanka
47045400
40,00 EUR
29.12.2016
Predmet: projekt.dokum. pripojenie el.vedenia k RVO
216526
faktúra
Ján Ivanka
47045400
40,00 EUR
29.12.2016
Predmet: vyp.proj.dok.el.vedenie
2019/137
objednávka
Ján Ivanka
47045400
50,00 EUR
09.12.2019
Predmet: vyprac.proj.dok. hlav.prípojky el. prúdu do budovy hasičov
219392
faktúra
Ján Ivanka
47045400
50,00 EUR
09.12.2019
Predmet: proj.dok. Pož.zbroj.