portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Oslany
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 15098
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
219295
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
84,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-preprava
219282
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
163,80 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-preprava
219264
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
54,60 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-preprava
2019/105
objednávka
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
84,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-preprava
2019/085
objednávka
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
163,80 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-preprava
2019/084
objednávka
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
54,60 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-preprava
218340
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
56,40 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-preprava H.VES olymp.
218339
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
102,00 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-preprava Bojnice
2018/118
objednávka
DDP Briatka, s.r.o.
47127716
56,40 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-preprava
2018/117
objednávka
DDP Briatka, s.r.o.
47127716
102,00 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-preprava
217331
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
54,00 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-prepr.-olympiáda
217330
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
52,80 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-preprava-plav.výcvikPE
217329
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
52,80 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-preprava-plav.výcvikPE
217328
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
52,80 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-preprava-plav.výcvikPE
217327
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
52,80 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-preprava-plav.výcvikPE
217326
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
52,80 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-preprava-plav.výcvikPE
217316
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
52,80 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-preprava plavecký
2017/118
objednávka
DDP Briatka, s.r.o.
47127716
52,80 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-preprava
2017/116
objednávka
DDP Briatka, s.r.o.
47127716
52,80 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-preprava
2017/115
objednávka
DDP Briatka, s.r.o.
47127716
52,80 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-preprava
2017/107
objednávka
DDP Briatka, s.r.o.
47127716
52,80 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-preprava
2017/104
objednávka
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
52,80 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-preprava
217064
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
116,70 EUR
31.03.2017
Predmet: prepr.FS Oslianka
2017/22
objednávka
DDP Briatka, s.r.o.
47127716
116,70 EUR
31.03.2017
Predmet: preprava FS Oslianka
215475
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
330,00 EUR
30.10.2015
Predmet: preprava
2015/130
objednávka
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
330,00 EUR
30.10.2015
Predmet: preprava
215550
faktúra
Gabriela Kohajdová - MONEX
47094851
19,90 EUR
18.12.2015
Predmet: CD - príhovory
2015/149
objednávka
Gabriela Kohajdová - MONEX
47094851
19,90 EUR
18.12.2015
Predmet: CD-príhovory
223571
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
2 484,00 EUR
31.12.2023
Predmet: mont.plot HZ Oslany
2023/128
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
2 484,00 EUR
31.12.2023
Predmet: mont. plot DHZ
222372
faktúra
ALL - STAVBY s.r.o.
47092513
921,60 EUR
26.12.2022
Predmet: stav.práce amfit.
2022/117
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
921,60 EUR
26.12.2022
Predmet: stav. práce amfit.
222137
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
961,00 EUR
22.05.2022
Predmet: opr. komín MŠ
222127
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
996,00 EUR
22.05.2022
Predmet: amfit.-zatepl.plášťa
2022/051
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
961,00 EUR
22.05.2022
Predmet: oprava komína MŠ
2022/049
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
996,00 EUR
22.05.2022
Predmet: zateplenie plášťa amfiteáter
222091
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
799,20 EUR
22.05.2022
Predmet: amfit.-mont. krovu
2022/026
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
799,20 EUR
22.05.2022
Predmet: stav.práce amfiteáter krov
222060
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
984,00 EUR
22.05.2022
Predmet: amfit.-stav.práce-krov
222026
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
972,00 EUR
22.05.2022
Predmet: amfit.-mont. krovu
2022/014
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
984,00 EUR
22.05.2022
Predmet: staveb.práce-krov amfit.
2022/002
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
972,00 EUR
22.05.2022
Predmet: montáž krovu-amfit.
221737
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
936,00 EUR
21.05.2022
Predmet: stavba amfiteáter
2021/244
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
936,00 EUR
21.05.2022
Predmet: stavba amfiteáter
221577
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
996,00 EUR
31.12.2021
Predmet: stavba amfiteáter-stav.pr
221576
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
280,00 EUR
31.12.2021
Predmet: výkop.práce most Ľubianka
2021/196
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
280,00 EUR
31.12.2021
Predmet: výkopové práce most Ľubianka
2021/191
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
996,00 EUR
31.12.2021
Predmet: staveb.mater. amfit.
221471
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
918,00 EUR
04.11.2021
Predmet: stavba amfiteáter-stav.pr
221470
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
888,00 EUR
04.11.2021
Predmet: stavba amfiteáter-stav.pr
2021/157
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
1 806,00 EUR
04.11.2021
Predmet: stav.mater. pódium amfit. , práce
221289
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
228,00 EUR
07.09.2021
Predmet: opr.obrub.cintorín
2021/090
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
228,00 EUR
06.09.2021
Predmet: oprava cestných obrubníkov
219721
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
1 476,36 EUR
17.02.2020
Predmet: opr.komínu Školská
219720
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
144,00 EUR
17.02.2020
Predmet: opr.stropu Školská
2019/240
objednávka
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
1 620,36 EUR
05.01.2020
Predmet: opr. komína, stropu Školská
219401
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
43 956,17 EUR
09.12.2019
Predmet: stav.úpravy Pož.zbroj.
219121
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
4 054,31 EUR
09.12.2019
Predmet: opr.plochy pred kostolom
219120
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
1 600,00 EUR
09.12.2019
Predmet: odvodnenie žľabu Nám.sl.
219119
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
470,00 EUR
09.12.2019
Predmet: opr.podst.sochy sv.Jozefa
2019/038
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
4 054,31 EUR
09.12.2019
Predmet: spevnenie plochy pred kostolom
2019/037
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
1 600,00 EUR
09.12.2019
Predmet: odvodnenie dážďovej vpuste-nám.sl.
2019/011
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
470,00 EUR
09.12.2019
Predmet: opr. podstavca sochy sv. Jozefa
2529.
zmluva
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
43 956,17 EUR
17.04.2019
Predmet: Zmluva o dielo č.5/2019
217342
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
996,00 EUR
29.12.2017
Predmet: rekonštr.sochy sv.Jozefa
217211
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
2 038,80 EUR
21.11.2017
Predmet: stav.práce DHZ-pož.zbroj.
2017/71
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
2 038,80 EUR
20.11.2017
Predmet: stavebné práce DHZ
215074
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
993,60 EUR
09.03.2015
Predmet: stavebné práce
2015/023
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
993,60 EUR
09.03.2015
Predmet: stavebné práce-osekanie stien, penetrácia, vyspravenie stien, omietka - hladená, kazetový strop, doprava a dovoz materiálu
216093
faktúra
INSGRAF s.r.o.
47078839
684,50 EUR
05.04.2016
Predmet: MŠ - sedačky
216085
faktúra
INSGRAF s.r.o.
47078839
328,40 EUR
05.04.2016
Predmet: MŠ-sedadla,stoj.knižnica
2016/20
objednávka
INSGRAF s.r.o.
47078839
326,40 EUR
05.04.2016
Predmet: MŠ- knižnica, taburetky
2016/17
objednávka
INSGRAF s.r.o.
47078839
684,50 EUR
05.04.2016
Predmet: MŠ-veľké sedačky
220018
faktúra
Bajzík s.r.o.
47059281
161,10 EUR
25.04.2020
Predmet: FúO-čerpadlo Pek.934/5
2020/011
objednávka
BAJZIK s.r.o.
47059281
161,10 EUR
25.04.2020
Predmet: čerpadlo
2015/039
objednávka
BAJZIK s.r.o.
47059281
15.04.2015
Predmet: radiátory a ventily
215148
faktúra
Bajzík s.r.o.
47059281
197,64 EUR
15.04.2015
Predmet: radiátory
214319
faktúra
Bajzík s.r.o.
47059281
0,00 EUR
21.08.2014
Predmet: materiál
214312
faktúra
Bajzík s.r.o.
47059281
314,10 EUR
18.07.2014
Predmet: FúO - bojlery
214311
faktúra
Bajzík s.r.o.
47059281
177,48 EUR
18.07.2014
Predmet: materiál-knižnica