portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5043
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
76/2019
faktúra
SPP
35815256
15,00 EUR
02.07.2019
Predmet: dodávka plynu
75/2019
faktúra
Judr. Martin Fabián
35549840
1 240,30 EUR
02.07.2019
Predmet: materiál pre predškolskú výchovu
24/2019
objednávka
HORNBACH-Baumarkt SK spol..s.r.o.
35838949
258,72 EUR
10.06.2019
Predmet: dlažba obrubníky sement
23/2019
objednávka
B T servis s.r.o.
36653098
79,02 EUR
10.06.2019
Predmet: kameniv piesok
22/2019
objednávka
Vodar spol. s.r.o.
31658857
163,64 EUR
10.06.2019
Predmet: maliarský materiál
21/2019
objednávka
Judr. Martin Fabián
35549840
1 240,30 EUR
10.06.2019
Predmet: vychovný materiál pre predškolskú výchovu
74/2019
faktúra
Elarin .s.r.o.
45240841
496,00 EUR
06.06.2019
Predmet: učebný materiál
73/2019
faktúra
RAABE
35908718
108,90 EUR
06.06.2019
Predmet: svet školkara
72/2019
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
36,00 EUR
06.06.2019
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu
71/2019
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 739,36 EUR
06.06.2019
Predmet: dodavka tepla
70/2019
faktúra
Grapa Media s.r.o.
45456836
36,60 EUR
06.06.2019
Predmet: 26,60
69/2019
faktúra
aqua viva Dušan Szabó
10787186
38,00 EUR
06.06.2019
Predmet: deratizácia
68/2019
faktúra
VSE
44483767
237,77 EUR
06.06.2019
Predmet: elektrina
67/2019
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
267,60 EUR
06.06.2019
Predmet: réžijné náklady
66/2019
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
24,53 EUR
06.06.2019
Predmet: odobratá strava
65/2019
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
177,60 EUR
06.06.2019
Predmet: oceľové schodíky
64/2019
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
36,06 EUR
06.06.2019
Predmet: servisné práce IT
63/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
47,32 EUR
06.06.2019
Predmet: hlasove služby
3/2019
zmluva
Nadácia Pontis
35542659
230,00 EUR
06.06.2019
Predmet: prejekt urob krajšou našu škôlku IV
20/2019
objednávka
aqua viva Dušan Szabó
10787186
38,00 EUR
17.05.2019
Predmet: deratizácia