portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Oslany
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 15159
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2019/159
objednávka
Viliam Mikuš
33979383
4 812,60 EUR
09.12.2019
Predmet: rekonštr. Domu smútku-rohoš na strechu
218768
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
4 897,46 EUR
01.05.2019
Predmet: spot.el.en.Škols.rok 2018
219453
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
4 917,77 EUR
09.12.2019
Predmet: plyn r.2018 Školská
2021/128
objednávka
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
4 930,32 EUR
12.09.2021
Predmet: rekonštrukcia obecného rozhlasu
221406
faktúra
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
4 930,32 EUR
12.09.2021
Predmet: rekonštr.obec. rozhlasu
214440
faktúra
EMS KOMPLET, s.r.o.
36301132
4 939,80 EUR
12.11.2014
Predmet: doplnenie zásobníka vody
214230
faktúra
Jaroslav Svoboda - SELECT
32805519
4 970,40 EUR
18.07.2014
Predmet: kam.systém
1680.
zmluva
marand plus s.r.o.
47617292
4 980,00 EUR
05.05.2017
Predmet: Mandátna zmluva
221292
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
4 985,58 EUR
07.09.2021
Predmet: vyučt.tepla 2020 Školská
2022/041
objednávka
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
4 993,32 EUR
22.05.2022
Predmet: rekonštr. obec. rozhlasu - 2.etapa
222162
faktúra
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
4 993,32 EUR
22.05.2022
Predmet: rekonštr.obec.rozhl.
2024/190
objednávka
HaniCold s.r.o.
54957672
4 999,00 EUR
19.01.2025
Predmet: dodávka a montáž klimatizácie fitness 3 ks
224533
faktúra
HaniCold s.r.o.
54957672
4 999,00 EUR
03.03.2025
Predmet: klimatizácia fitnes 3 ks
2272.
zmluva
PORS, s.r.o.
31641768
5 000,00 EUR
31.10.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
218584
faktúra
Mgr.art. Gabriel Strassner
42255031
5 030,00 EUR
31.12.2018
Predmet: rešt,sochy sv.Jozefa
2019/055
objednávka
DELIVERY DOORS s.r.o.
45385467
5 074,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-hracia zostava
219202
faktúra
DELIVER DOORS s.r.o.
45385467
5 074,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-detské ihrisko-zostava
2017/108
objednávka
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
5 077,20 EUR
29.12.2017
Predmet: stravenky
217297
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
5 077,20 EUR
29.12.2017
Predmet: stravenky 1500 ks a 3,38
217467
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
5 077,20 EUR
29.12.2017
Predmet: stravenky 1500 ks a 3,38
222196
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
5 111,24 EUR
22.05.2022
Predmet: opr. PVC Pekárenská
2019/197
objednávka
DREVITAL, s.r.o.
36326381
5 113,30 EUR
30.12.2019
Predmet: výroba a montáž plast. okien Dom smútku
219645
faktúra
DREVITAL, s.r.o.
36326381
5 113,30 EUR
31.12.2019
Predmet: výmena okien Dom smútku
443. Zmluva o spoločnom znášaní nákladov
zmluva
Obec Čereňany
00318043
5 120,00 EUR
17.04.2014
Predmet: Zmluva o spoločnom znášaní nákladov
216070
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
5 168,24 EUR
05.04.2016
Predmet: spot.el.en.r.2015 Škol58
225177
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
5 168,70 EUR
12.06.2025
Predmet: Spotreba vody za r.2024 - Objekt č. 58
2024/188
objednávka
Ing. Roman Pátrovič Romerx
33142092
5 225,00 EUR
19.01.2025
Predmet: traktorová kosačka s prísl.
224534
faktúra
Ing. Roman Pátrovič Romerx
33142092
5 225,00 EUR
03.03.2025
Predmet: traktorová kosačka
215650
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
5 246,28 EUR
27.01.2016
Predmet: el.en.r.2015-vyučtov.
220260
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
5 268,27 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.tepla 2019 Školská
2024/155
objednávka
SELU-MONT s.r.o.
55889115
5 271,00 EUR
16.12.2024
Predmet: dod. mater., demont. práce, komplet. napojenia Školská, kult. dom, MŠ, výmena radiátorov, bojlerov
224445
faktúra
SELU - MONT s.r.o.
55889115
5 271,00 EUR
16.12.2024
Predmet: odstr.porúch Škol.,MŠ
2018/188
objednávka
Ľudovít Piterka - AKLIMA
14040930
5 278,20 EUR
30.12.2018
Predmet: dod. a montáž rekuperačného vetrania-ver. budova
218563
faktúra
Ľudovít Piterka - AKLIMA
14040930
5 278,20 EUR
31.12.2018
Predmet: rekuperač.vetranie KD
211549
faktúra
Engel, s.r.o.
36358649
5 379,83 EUR
04.11.2011
Predmet: Za služby na projekte - "Ochrana ovzdušia v obci Oslany - Nákup multifunkčného čistiaceho auta"
216648
faktúra
Mgr.art. Gabriel Strassner
42255031
5 415,00 EUR
31.03.2017
Predmet: II.časť rešt.stĺp Panny M
3295.
zmluva
Rastislav Šovčík
5 500,00 EUR
14.12.2023
Predmet: Kúpno-predaj. PS mot.striekačka
218064
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
5 556,86 EUR
17.04.2018
Predmet: spot.el.en.r.2017Škols
222351
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
5 586,30 EUR
26.12.2022
Predmet: vyučt.el.en.r.2021 58
223174
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
5 663,87 EUR
08.08.2023
Predmet: vyučt. el.en. 2022 Školsk
2023/082
objednávka
DELIVER DOORS s.r.o.
45385467
5 679,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ det. ihrisko telových. prvky
223424
faktúra
DELIVER DOORS s.r.o.
45385467
5 679,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ det. ihrisko
1678.
zmluva
Ing. Jozef Šuľak
47877448
5 760,00 EUR
05.05.2017
Predmet: Mandátna zmluva
217055
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
5 776,46 EUR
31.03.2017
Predmet: spotr.plynu r.2016 Školsá
211711
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
5 818,33 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia ČOV
1513.
zmluva
UNI BAU s.r.o.
44319231
5 820,79 EUR
29.09.2016
Predmet: Zmluva o dielo
2016/120
objednávka
UNI BAU s.r.o.
44319231
5 820,79 EUR
29.12.2016
Predmet: dod.plast.okien, murár.práce
216525
faktúra
UNI BAU, s.r.o.
44319231
5 820,79 EUR
29.12.2016
Predmet: dod.,mont.pl.okien-kl.dôh
218309
faktúra
AGS ATELIÉR s.r.o.
36344532
5 850,00 EUR
14.07.2018
Predmet: sprac.ÚPN Obce Oslany
453. Zmluva o dielo 8/2014
zmluva
OSP, a.s.
31560440
5 962,83 EUR
21.05.2014
Predmet: Oprava fasády objektov požiarna zbrojnica, dielňa, garáž Oslany
1687.
zmluva
Ministerstvo kultúry SR
00165182
6 000,00 EUR
23.06.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministrestva kultúry SR na rok 2017 č. MK-3089-2017-1.1 - Reštaurovanie originálu sochy svätého Jozefa v obci Oslany
1861.
zmluva
Ministerstvo kultúry SR
00165182
6 000,00 EUR
25.06.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR
3383.
zmluva
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
00151742
6 000,00 EUR
19.06.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
219517
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
6 007,20 EUR
09.12.2019
Predmet: stravenkz 1500 ksx4,00
2019/184
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
6 007,20 EUR
30.12.2019
Predmet: stravenky
225145
faktúra
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
6 088,50 EUR
12.06.2025
Predmet: exter.manž. vodozádž.opatrenia
221168
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
6 116,83 EUR
06.09.2021
Predmet: spotr.el.ener.r.2020
224061
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
6 189,05 EUR
15.04.2024
Predmet: nákl. el.en. 2023 Škol.58
1665.
zmluva
AB-IZOL s.r.o.
48280143
6 387,12 EUR
03.04.2017
Predmet: Zmluva o dielo
217202
faktúra
AB-IZOL s.r.o.
48280143
6 387,12 EUR
21.11.2017
Predmet: izolačné práce-kult.dom
216071
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
6 496,37 EUR
05.04.2016
Predmet: spotr.plynr.2015 Škol58
2868.
dodatok
TJ SLOVAN Oslany
6 500,00 EUR
20.08.2021
Predmet: Dodatok č. 1
2963.
zmluva
TJ SLOVAN Oslany
6 500,00 EUR
14.01.2022
Predmet: Zmluva č.1/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
3139.
zmluva
TJ SLOVAN Oslany
6 500,00 EUR
18.01.2023
Predmet: Zmluva č. 1/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
219421
faktúra
OSP, a.s.
31560440
6 601,88 EUR
09.12.2019
Predmet: Dom smútku-strecha
2018/050
objednávka
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
6 767,20 EUR
17.04.2018
Predmet: stravenky
218091
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
6 767,20 EUR
17.04.2018
Predmet: stravenky
221165
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
6 799,63 EUR
06.09.2021
Predmet: spotr. vody r.2020
2430.
zmluva
OSP, a.s.
31560440
6 994,74 EUR
15.02.2019
Predmet: Zmluva o dielo č.1/2019
219420
faktúra
OSP, a.s.
31560440
6 994,76 EUR
09.12.2019
Predmet: Dom smútku-kanal.,dlažba
2923.
zmluva
Rudbeckia s.r.o.
44290357
6 996,00 EUR
12.11.2021
Predmet: Zmluva o dielo
221700
faktúra
RUDBECKIA, s.r.o.
44290357
6 996,00 EUR
21.05.2022
Predmet: proj.dok. parčík Pek.,Výc
2821.
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republiky
00151513
7 000,00 EUR
19.04.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky na opravu vojnových hrobov
2837.
zmluva
Rudbeckia s.r.o.
44290357
7 080,00 EUR
31.05.2021
Predmet: Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie
2019/001
objednávka
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
7 207,20 EUR
09.12.2019
Predmet: stravenky
219008
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
7 207,20 EUR
09.12.2019
Predmet: stravenky
211550
faktúra
YUKON, s.r.o.
34097473
7 265,00 EUR
04.11.2011
Predmet: Prestavba nebytových priestorov na bytové Školská 9bj
2018/033
objednávka
Ondrej Turček OTM
35253851
7 333,02 EUR
16.04.2018
Predmet: brúsenie a lakovanie parkiet ver. bud.
218194
faktúra
Ondrej Turček OTM
35253851
7 333,02 EUR
14.07.2018
Predmet: brúsenie parkiet ver.bud.
225093
faktúra
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
7 343,92 EUR
23.04.2025
Predmet: exter.manž. vodozádž.opatrenia