portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
218/19
faktúra
Banchem, s.r.o.
36227901
233,48 EUR
16.12.2019
Predmet: Aktiv green lily 6ks; Bann s antibak.zložkou 5l; Banola 100ml 5ks; Banox wash 1000ml 9ks; Banox WC čistič 750ml 9ks; Cobra super 400ml; Diava 330ml 6ks; lopatka+metlička 1ks; Lucia extra na riad 1l 6ks; Pantra čistič 1l 3ks; rukavice č. 9,5-10 6ks; sáčky do koša 50x60 9ks; toaletný papier Jumbo 28cm 18 ks; Vau oxi 400g 6ks; Aktiv air freshner 6ks; Aktiv kontakt 500ml 3ks; Aktiv green lily freshner 500ml; Bann modré s antibak.prísadou 5l; Banola Aloe vera 100ml 5ks; lucia extra 500ml 6ks; Somo WC čistič 750ml 3ks; handra tkaná 70x60cm 6ks; sáčky do koša 60x70 25ks/rok 9ks; Sensi color 1500ml 5ks; špongia 15x10x5 2ks; Toro pasta 200g 6ks; rukavice L/9 6ks; Savo 5l 3ks; Fixinela 9ks; Cif tekutý 6ks Window na okná 6ks
010/2020
objednávka
Banchem, s.r.o.
36227901
21,92 EUR
04.03.2020
Predmet: Bann mydlo s antibakt.prísadou 0,5l 28ks; Bann mydlo s antibakt.prísadou 5l 3ks
041/20
faktúra
Banchem, s.r.o.
36227901
41,21 EUR
15.04.2020
Predmet: Bann mydlo 28ks á 500ml; Bann mydlo 5l - 3ks, Savo 5l - 3ks
006/2015
objednávka
Asupport, s.r.o.
36255467
28,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Diaľkové ovládanie
017/15
faktúra
Asupport, s.r.o.
36255467
27,60 EUR
18.02.2015
Predmet: Diaľkové ovládanie
023/2018
objednávka
AJ Produkty, a.s.
36268518
802,56 EUR
15.05.2018
Predmet: Skladová skriňa 1,9x1,0x0,4m 2ks; stojan 1,97m 4ks; polica 1,0x0,4m sada 5ks 4bal;
9003/18
faktúra
AJ Produkty, a.s.
36268518
802,56 EUR
25.05.2018
Predmet: Skladová skriňa 1,9x1,0x0,4m 2ks; stojan 1,97m 4ks; polica 1,0x0,4m sada 5ks 4bal (z PČ)
023/2020
objednávka
TRIPSY s.r.o.
36276464
60,03 EUR
04.05.2020
Predmet: Dezinfekcia DRO-gold 5l; piktogramy samolepiace 15x10cm 2ks, 15x10cm, 75x5cm
074/20
faktúra
TRIPSY s.r.o.
36276464
60,04 EUR
25.05.2020
Predmet: Dezinfekcia na ruky 5l; piktogram 15x10cm 3ks; piktogram 70x5cm
075/20
faktúra
TRIPSY s.r.o.
36276464
59,35 EUR
25.05.2020
Predmet: Dezinfekčný gél 0,9l 2ks
076/20
faktúra
TRIPSY s.r.o.
36276464
-50,40 EUR
25.05.2020
Predmet: Dobropis k DF-074 (dezinfekcia na ruky 5l)
011/17
faktúra
Edos-Pem, s.r.o.
36287229
55,00 EUR
25.01.2017
Predmet: Seminár: elektronické schránky a registratúra
053/2013
objednávka
Mivasoft, s.r.o.
36289906
366,00 EUR
30.12.2013
Predmet: Projektor Benq MX 503
224/13
faktúra
Mivasoft, s.r.o.
36289906
366,00 EUR
08.01.2014
Predmet: Projektor Benq MX503
021/12
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
28,40 EUR
22.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie predplatného Poradca 2012
022/12
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
28,24 EUR
22.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie predplatného Poradca 2011
136/12
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
28,40 EUR
19.09.2012
Predmet: Vyúčtovanie Poradca 2013
088/14
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
29,40 EUR
13.06.2014
Predmet: Vyúčtovanie Poradca 2014
111/14
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
49,80 EUR
04.08.2014
Predmet: Vyúčtovanie Poradca 2015
074/15
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
49,80 EUR
02.06.2015
Predmet: Vyúčtovanie Poradca 2016
114/16
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
24,90 EUR
10.08.2016
Predmet: Vyúčtovanie predplatného Poradca 2017
113/17
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
49,80 EUR
10.07.2017
Predmet: Predplatné Poradca 2018
084/18
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
56,80 EUR
22.06.2018
Predmet: Publikácie Poradca 2019 +zákony 2019
087/19
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
56,80 EUR
10.06.2019
Predmet: Vyúčtovanie publikácií Poradca podnikateľa r.2020
124/13
faktúra
Krankas, s.r.o.
36372111
25,00 EUR
15.07.2013
Predmet: Lekárske prehliadky zamestnancov
004/2015
objednávka
Krankas, s.r.o.
36372111
40,00 EUR
28.01.2015
Predmet: Zdravotná prehliadka pracovníka (1os.)
008/2015
objednávka
Krankas, s.r.o.
36372111
50,00 EUR
11.02.2015
Predmet: Očné vyšetrenie pre zamestnanca
051/15
faktúra
Krankas, s.r.o.
36372111
90,00 EUR
09.04.2015
Predmet: Lekárska prehliadka zamestnanca
20110241
faktúra
MPM s.r.o.
36374326
343,80 EUR
07.03.2011
Predmet: Servisné práce techn.zariadení
4/2011
objednávka
MPM s.r.o.
36374326
343,80 EUR
07.03.2011
Predmet: Servis plynových kotlov
030/12
faktúra
MPM s.r.o.
36374326
348,96 EUR
07.03.2012
Predmet: Servisná prehliadka kotlov
024/2013
objednávka
MPM s.r.o.
36374326
348,96 EUR
02.07.2013
Predmet: Servisná prehliadka kotlov
121/13
faktúra
MPM s.r.o.
36374326
339,60 EUR
15.07.2013
Predmet: Servisná prehliadka kotlov
029/2013
objednávka
MPM s.r.o.
36374326
225,00 EUR
01.08.2013
Predmet: Servis plynových kotlov
138/13
faktúra
MPM s.r.o.
36374326
225,00 EUR
28.08.2013
Predmet: Oprava plynových zariadení kotolne
zmluva o vykone PZS
zmluva
Gajos, s.r.o.
36376981
75,00 EUR
24.01.2019
Predmet: Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
062/19
faktúra
Gajos, s.r.o.
36376981
90,00 EUR
12.04.2019
Predmet: Pracovná zdravotná služba za 1.Q 2019
067/19
faktúra
Gajos, s.r.o.
36376981
48,00 EUR
29.04.2019
Predmet: Kurz prvej pomoci
120/19
faktúra
Gajos, s.r.o.
36376981
90,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Pracovná zdravotná služba za 2.Q 2019
166/19
faktúra
Gajos, s.r.o.
36376981
90,00 EUR
11.10.2019
Predmet: Pracovná zdravotná služba za 3.Q 2019
003/20
faktúra
Gajos, s.r.o.
36376981
90,00 EUR
17.01.2020
Predmet: Činnosť PZS za 4.Q 2019
052/20
faktúra
Gajos, s.r.o.
36376981
90,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Služby PZS za 1.Q 2020
ukončenie zmluvy dohodou
výpoveď
Gajos, s.r.o.
36376981
15.12.2021
039/2012
objednávka
GiTy - Slovensko a.s.
36378143
992,77 EUR
05.12.2012
Predmet: Rozvod internetového pripojenia
040/2012
objednávka
GiTy - Slovensko a.s.
36378143
192,00 EUR
05.12.2012
Predmet: Cisco Linksys
224/12
faktúra
GiTy - Slovensko a.s.
36378143
992,77 EUR
28.12.2012
Predmet: Inštalácia internetu
225/12
faktúra
GiTy - Slovensko a.s.
36378143
192,00 EUR
28.12.2012
Predmet: Switch k sieti
0192012
objednávka
Soar s.r.o.
36380041
20 000,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Oprava kanalizácie
116/12
faktúra
Soar s.r.o.
36380041
16 793,56 EUR
08.08.2012
Predmet: Oprava kanalizačného potrubia
117/12
faktúra
Soar s.r.o.
36380041
381,46 EUR
08.08.2012
Predmet: Oprava kanalizácie
152/12
faktúra
Soar s.r.o.
36380041
2 824,98 EUR
03.10.2012
Predmet: Oprava havárie
013/2016
objednávka
Technik-Servis HB, s.r.o.
36382116
14,40 EUR
31.03.2016
Predmet: Toner Toshiba 2060
046/16
faktúra
Technik-Servis HB, s.r.o.
36382116
14,40 EUR
11.04.2016
Predmet: Toner Toshiba 2060
312011
objednávka
Rune s.r.o.
36386383
58 801,01 EUR
10.01.2012
Predmet: Oprava hygienických zariadení
212011
faktúra
Rune s.r.o.
36386383
58 801,01 EUR
10.01.2012
Predmet: Oprava hygienických zariadení
042012
objednávka
Rune s.r.o.
36386383
20 000,00 EUR
09.05.2012
Predmet: Rekonštrukcia havarijného stavu kanalizácie
1
zmluva
Fagus SK, s.r.o.
36388980
500,00 EUR
21.05.2013
Predmet: Darovacia zmluva, škola prijala dar
069/2019
objednávka
AXIS comp, s.r.o.
36389692
732,54 EUR
05.12.2019
Predmet: Rekonštrukcia siete 3 kancelárií (rack jednodielny, patch panel, solarix samorezný, 10´´ polica, ZyXel GS1100-16, zásuvka, 10´´ 4xCZ zásuvka, CNS kábel S/FTP, lišta PVC 1m, +montáž)
214/19
faktúra
AXIS comp, s.r.o.
36389692
732,54 EUR
12.12.2019
Predmet: Rekonštrukcia siete v 3 kanceláriách
6/2013
objednávka
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
117,00 EUR
06.03.2013
Predmet: Stravné lístky 39ks á 3,-
034/13
faktúra
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
117,00 EUR
13.03.2013
Predmet: Nákup stravných lístkov
036/2013
objednávka
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
468,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Stravné lístky 156ks á 3,-
151/13
faktúra
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
468,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Stravný lístok 156ks á 3,-
11K11068
zmluva
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
0,00 EUR
08.10.2013
Predmet: Dodávka stravných lístkov
012/2014
objednávka
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
138,00 EUR
19.05.2014
Predmet: Stravné lístky 46ks á 3,-
070/14
faktúra
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
138,00 EUR
21.05.2014
Predmet: Stravné lístky 46ks á 3,-€
028/2014
objednávka
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
486,00 EUR
27.08.2014
Predmet: Stravné lístky 162ks á 3,-€
123/14
faktúra
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
486,00 EUR
27.08.2014
Predmet: Stravné lístky (162ks á 3,-)
036/2014
objednávka
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
39,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Stravné lístky 13ks á 3,-€
151/14
faktúra
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
39,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Nákup stravných lístkov (13ks á 3,-)
046/2014
objednávka
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
40,95 EUR
19.12.2014
Predmet: Stravné lístky (13ks á 3,15€)
192/14
faktúra
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
40,95 EUR
19.12.2014
Predmet: Stravné lístky 13ks á 3,1€
003/2015
objednávka
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
59,85 EUR
28.01.2015
Predmet: Stravné lístky 19ks á 3,15€
008/15
faktúra
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
59,85 EUR
28.01.2015
Predmet: Stravné lístky 19ks á 3,15€
007/2015
objednávka
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
189,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Stravné lístky 60ks á 3,15€
014/15
faktúra
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
189,00 EUR
18.02.2015
Predmet: Stravné lístky (60ks á 3,15€)
015/2015
objednávka
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
126,00 EUR
12.03.2015
Predmet: Stravné lístky 40ks á 3,15€
038/15
faktúra
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
126,00 EUR
13.03.2015
Predmet: Stravný lístok 40ks á 3,15€
019/2015
objednávka
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
157,50 EUR
01.04.2015
Predmet: Stravné lístky 50ks á 3,15€
043/15
faktúra
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
157,50 EUR
07.04.2015
Predmet: Stravné lístky (50ks á 3,15€)