portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10730
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
122/12
faktúra
PYROTEAM GROUP s.r.o.
36241903
475,56 EUR
02.04.2012
Predmet: kontrola , oprava hasiacich prístrojov v
FD 127/11
faktúra
PYROTEAM GROUP s.r.o.
36241903
188,76 EUR
06.04.2011
Predmet: PC revízie hydrantov a HP
251/24
faktúra
PYROTEAM Group+, s.r.o.
46853596
411,10 EUR
25.04.2024
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov v PC
219/22
faktúra
PYROTEAM Group+, s.r.o.
46853596
328,40 EUR
04.05.2022
Predmet: kontrola a údržba hasiacich prístrojov a hydrantu v PC
203/21
faktúra
PYROTEAM Group+, s.r.o.
46853596
297,60 EUR
30.04.2021
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov v PC
227/20
faktúra
PYROTEAM Group+, s.r.o.
46853596
298,00 EUR
05.05.2020
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov v PC
179/19
faktúra
PYROTEAM Group+, s.r.o.
46853596
285,40 EUR
15.05.2019
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov v PC
206/16
faktúra
Puruplast, a.s.
25537121
6 919,50 EUR
09.05.2016
Predmet: kompostery
A/2013/00142
zmluva
Pucher Ivan
153,60 EUR
15.02.2013
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve číslo 7/B/2000
725/20
faktúra
PS Kábel spol. s.r.o.
36791199
1 600,00 EUR
11.01.2021
Predmet: polytron pre káblovú televíziu
38
objednávka
PS Kábel spol. s.r.o.
36791199
1 600,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Objednávame si dodanie a montáž polytronu pre káblovú televíziu
FD 40/11
faktúra
PS Kábel spol. s.r.o.
36791199
1,00 EUR
23.03.2011
Predmet: materiál OcU
167/25
faktúra
PROstrom s. r. o.
53435044
2 740,00 EUR
09.04.2025
Predmet: arboristické práce
5
objednávka
PROstrom s. r. o.
53435044
2 740,00 EUR
25.02.2025
Predmet: Objednávame si arboristické práce podľa cenove ponuky zo dňa 17.2.2025
781/24
faktúra
PROstrom s. r. o.
53435044
2 990,00 EUR
10.12.2024
Predmet: arboristické práce
51
objednávka
PROstrom s. r. o.
53435044
2 990,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Objednávame si arboristické práce podľa ponuky vo výške
810/22
faktúra
ProlZS SK s.r.o.
52287491
55,90 EUR
09.01.2023
Predmet: magnetický PORT a klip pre PO
452/22
faktúra
ProlZS SK s.r.o.
52287491
30,90 EUR
06.09.2022
Predmet: materiálne vybavenie DHZ
477/24
faktúra
PROGRES -team s.r.o.
51285029
840,00 EUR
08.08.2024
Predmet: projektové práce zastávky
38
objednávka
PROGRES -team s.r.o.
51285029
840,00 EUR
22.07.2024
Predmet: Objednávame si projektové práce-alternatívne riešenie osadenia zastávky