portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4171
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2401372
faktúra
MADE spol. s r.o.
36041688
45,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Školenie k informačnému systému URBIS - voľby
9/2024
objednávka
MADE spol. s r.o.
36041688
75,00 EUR
05.02.2024
Predmet: Individuálne školenie modul "REGISTRATÚRA"
2401075
faktúra
MADE spol. s r.o.
36041688
60,00 EUR
18.01.2024
Predmet: Školenie k informačnému systému URBIS
01/2024
objednávka
MADE spol. s r.o.
36041688
0,00 EUR
15.01.2024
Predmet: Synchronizácia registratúry URBIS - DCOM
20234916
faktúra
MADE spol. s r.o.
36041688
282,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Systémová podpora URBIS (1.10.-31.12.2023)
20234550
faktúra
MADE spol. s r.o.
36041688
45,00 EUR
18.08.2023
Predmet: školenie k informačnému systému URBIS
20233677
faktúra
MADE spol. s r.o.
36041688
282,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Systémová podpora URBIS (01.07.2023 - 30.09.2023). Zvýšenie systémovej podpory o infláciu 12.8%.
20232966
faktúra
MADE spol. s r.o.
36041688
60,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Školenie URBIS - výkazy RISSAM - fin
20232112
faktúra
MADE spol. s r.o.
36041688
282,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Systémová podpora URBIS
20231593
faktúra
MADE spol. s r.o.
36041688
60,00 EUR
27.02.2023
Predmet: Školenie k informačnému systému URBIS
20231321
faktúra
MADE spol. s r.o.
36041688
60,00 EUR
06.02.2023
Predmet: Prevod údajov.
20231313
faktúra
MADE spol. s r.o.
36041688
60,00 EUR
31.01.2023
Predmet: Školenie k informačnému systému URBIS.
20231274
faktúra
MADE spol. s r.o.
36041688
60,00 EUR
27.01.2023
Predmet: Školenie k informačnému systému URBIS.
20231234
faktúra
MADE spol. s r.o.
36041688
240,00 EUR
20.01.2023
Predmet: Synchronizácia údajov DCOM - URBIS
20231233
faktúra
MADE spol. s r.o.
36041688
120,00 EUR
20.01.2023
Predmet: Prevod údajov.
06/2023
objednávka
MADE spol. s r.o.
36041688
120,00 EUR
20.01.2023
Predmet: Import údajov rozpočtu zo súboru excel do URBISu.
20231022
faktúra
MADE spol. s r.o.
36041688
60,00 EUR
10.01.2023
Predmet: Školenie k informačnému systému URBIS
03/2023
objednávka
MADE spol. s r.o.
36041688
09.01.2023
Predmet: Import údajov z WINIBEU podvojné účtovníctvo + majetok do URBISU
01/2023
objednávka
MADE spol. s r.o.
36041688
0,00 EUR
09.01.2023
Predmet: Import údajov - obyvateľstvo
20230315
faktúra
MADE spol. s r.o.
36041688
250,00 EUR
03.01.2023
Predmet: Systémová podpora URBIS
18/2022
zmluva
MADE spol. s r.o.
36041688
1 000,00 EUR
15.12.2022
Predmet: Poskytnutie licencie.
20224631
faktúra
MADE spol. s r.o.
36041688
250,00 EUR
04.10.2022
Predmet: Systémová podpora URBIS
20224063
faktúra
MADE spol. s r.o.
36041688
1 000,00 EUR
02.08.2022
Predmet: Informačný systém URBIS.
24/2020
faktúra
Novmalt s.r.o.
36034061
5 540,27 EUR
10.08.2020
Predmet: Stavebné úpravy jedálne,kuchyne a príslušných miestností v ZŠ- maľby,nátery stien a stropov
23/2020
faktúra
Novmalt s.r.o.
36034061
4 317,62 EUR
07.08.2020
Predmet: Stierky stropov, výmena svietidiel, montáž obkladov v ZŠ-ŠJ
27/2020
objednávka
Novmalt s.r.o.
36034061
07.08.2020
Predmet: Stavebné práce a úpravy jedálne, kuchyne a príslušných miestností -maľby a nátery stien a stropov
26/2020
objednávka
Novmalt s.r.o.
36034061
07.08.2020
Predmet: Stierky stropov, výmena svietidiel, montáž obkladov v ZŠ-ŠJ
51/2019
faktúra
Novmalt s.r.o.
36034061
34 491,48 EUR
06.11.2019
Predmet: Zmena účelu využitia časti budovy ZŠ
43/2019
faktúra
Novmalt s.r.o.
36034061
40 162,81 EUR
28.10.2019
Predmet: Zmena účelu využitia časti budovy ZŠ v Tekovskej Breznici
43/2019
faktúra
Novmalt s.r.o.
36034061
3 818,11 EUR
14.10.2019
Predmet: Nátery soklov v priestoroch ZŠ T.B. práce nezahrnuté v projektovej dokumentácii ich realizácia bola dohodnutá na kontrolnom dni dňa 30.8.2019
44/2019
faktúra
Novmalt s.r.o.
36034061
5 997,56 EUR
14.10.2019
Predmet: Výmena poškodených podláh na 2.poschodí ZŠ práce nezahrnuté v projektovej dokumentácii,ich realizácia dohodnutá na kontrolnom dni dňa 30.8.2019
38/2019
faktúra
Novmalt s.r.o.
36034061
47 848,62 EUR
24.09.2019
Predmet: Zmena účelu využitia časti budovy ZŠ-prízemie/PP
33/2019
faktúra
Novmalt s.r.o.
36034061
5 886,20 EUR
11.09.2019
Predmet: Oprava priestorov ZŠ Tek.Breznica - práce nazahrnuté v PD ich realizácia bola dohodnutá na kontrolnom dni dňa 26.8.2019
30/2019
faktúra
Novmalt s.r.o.
36034061
5 727,48 EUR
11.09.2019
Predmet: Oprava sociálnych zariadení v ZŠ Tek.Breznica - úpravy povrchov, montáž zdravotechniky a elektroinštalácie na prízemí
29/2019
faktúra
Novmalt s.r.o.
36034061
5 413,50 EUR
10.09.2019
Predmet: Oprava sociálnych zariadení v ZŠ Tek.Breznica - montáž obkladov a dlažieb na prizemí
51/2019
objednávka
Novmalt s.r.o.
36034061
3 818,12 EUR
10.09.2019
Predmet: Nátery soklov v priestoroch ZŠ - práce nezahrnuté v PD a na ich realizácii sa dohodlo na kontrolnom dni v ZŠ dňa 30.8.2019 zmysle cenovej ponuky č. 140/2019 zo dňa 3.9.2019
50/2019
objednávka
Novmalt s.r.o.
36034061
5 997,56 EUR
10.09.2019
Predmet: Výmena poškodených podláh PVC na druhom poschodí ZŠ práce nezahrnuté v projektovej dokumentácie a na ich realizácii sa dohodlo na kontrolnom dní v ZŠ dňa 30.08.2019 v zmysle cenovej ponuky č. 139/2019 zo dňa 3.9.2019
48/2019
objednávka
Novmalt s.r.o.
36034061
5 886,20 EUR
28.08.2019
Predmet: Stavebné práce v ZŠ v zmysle cenovej ponuky č. 134/2019 zo dňa 27.8.2019
27/2019
faktúra
Novmalt s.r.o.
36034061
4 782,56 EUR
27.08.2019
Predmet: Oprava sociálnych zariadení v ZŠ zdravotechnické, elektroinštalačné práce, maľby a nátery na 2.poschodí
26/2019
faktúra
Novmalt s.r.o.
36034061
5 683,14 EUR
27.08.2019
Predmet: Oprava sociálnych zariadení v ZŠ - stavebné práce, obklady, dlažby a búracie práce na 2. poschodí
47/2019
objednávka
Novmalt s.r.o.
36034061
5 727,48 EUR
27.08.2019
Predmet: Stavebné práce v ZŠ v zmysle cenovej ponuky č. 95/2019 zo dňa 24.07.2019
46/2019
objednávka
Novmalt s.r.o.
36034061
5 413,50 EUR
23.08.2019
Predmet: Stavebné práce v ZŠ v zmysle cenovej ponuky č. 94/2019 zo dňa 22.7.2019
45/2019
objednávka
Novmalt s.r.o.
36034061
4 782,56 EUR
22.08.2019
Predmet: Stavebné práce v ZŠ v zmysle cenovej ponuky 93/2019 zo dňa 19.7.2019
25/2019
faktúra
Novmalt s.r.o.
36034061
5 297,59 EUR
22.08.2019
Predmet: Oprava sociálnych zariadení v ZŠ - inštalačné práce na poschodí
Zmluva o dielo č. 03/2019
zmluva
Novmalt s.r.o.
36034061
122 502,91 EUR
21.08.2019
Predmet: Zmena účelu využitia časti budovy ZŠ s.č. 700
24/2019
faktúra
Novmalt s.r.o.
36034061
5 895,54 EUR
19.08.2019
Predmet: Oprava sociálnych zariadení v ZŠ Tekovská Breznica - búracie a stavebné práce na prvom poschodí
43/2019
objednávka
Novmalt s.r.o.
36034061
5 683,14 EUR
19.08.2019
Predmet: Stavebné práce v zmysle cenovej ponuky 92/2019 zo dňa 17.7.2019
42/2019
objednávka
Novmalt s.r.o.
36034061
5 297,59 EUR
19.08.2019
Predmet: Stavebné práce v zmysle cenovej ponuky č. 91/2019 zo dňa 15.7.2019 v ZŠ
23/2019
faktúra
Novmalt s.r.o.
36034061
3 758,40 EUR
14.08.2019
Predmet: Oprava sociálnych zariadení v ZŠ Tekovská Breznica - výmena liatinových potrubí od prízemia po strop
41/2019
objednávka
Novmalt s.r.o.
36034061
5 895,54 EUR
14.08.2019
Predmet: Stavebné práce v ZŠ v zmysle cenovej ponuky č. 90/2019 zo dňa 12.7.2019
22/2019
faktúra
Novmalt s.r.o.
36034061
5 988,72 EUR
14.08.2019
Predmet: Oprava sociálnych zariadení v ZŠ Tekovská Breznica - búracie práce a jadrové omietky na prízemí
40/2019
objednávka
Novmalt s.r.o.
36034061
3 758,40 EUR
13.08.2019
Predmet: Stavebné práce v ZŠ v zmysle cenovej ponuky č. 89/2019 zo dňa 10.7.2019
38/2019
objednávka
Novmalt s.r.o.
36034061
5 988,72 EUR
12.08.2019
Predmet: Stavebné práce v ZŠ v zmysle cenovej ponuky č. 88/2019 zo dňa 8.7.2019
21057
faktúra
Ing. Štefan Hurňanský HS partner, s.r.o.
36030210
1 446,00 EUR
16.12.2021
Predmet: Vypracovanie PD "Pastierska koliba - prestavba hospodárskej budovy" s.č.5661 na základe Cenovej ponuky zo dňa 28.10.2021 a objednávky č. 35/2021 zo dňa 16.11.2021
21052
faktúra
Ing. Štefan Hurňanský HS partner, s.r.o.
36030210
1 002,00 EUR
19.11.2021
Predmet: Vypracovanie PD "Pastierska koliba-prestavba hospodárskej budovy" s.č. 5661, na základe cenovej ponuky zo dňa 28.10.2021 a objednávky číslo 35/2021 zo dňa 16.11.2021
35/2021
objednávka
Ing. Štefan Hurňanský HS partner, s.r.o.
36030210
1 670,00 EUR
18.11.2021
Predmet: Spracovanie projektovej dokumentácie a projekčné práce prestavby hospodárskej budovy na Pastiersku kolibu. V zmysle cenovej ponuky zo dňa 28.10.2021.
1506917
faktúra
RAKL, s.r.o.
36029823
84,00 EUR
08.06.2017
Predmet: Tlač letákov A5 80/gr. 4+4 F "NEBUĎME LENIVÍ, TRIEĎME ODPAD "
38/2017
objednávka
RAKL, s.r.o.
36029823
02.06.2017
Predmet: Výroba informačných letákov na separovanie odpadu.Formát A5 v počte 550 kusov.
1504517
faktúra
RAKL, s.r.o.
36029823
190,00 EUR
03.04.2017
Predmet: Odstránenie škodlivých kódov na obecnej stránke
26/2017
objednávka
RAKL, s.r.o.
36029823
190,00 EUR
03.04.2017
Predmet: Odstránenie škodlivých kódov na obecnej stránke
1501217
faktúra
RAKL, s.r.o.
36029823
69,98 EUR
22.02.2017
Predmet: Poplatok za doménu "tekovskabreznica.sk" webhostingové služby za rok 2017
18/2017
objednávka
RAKL, s.r.o.
36029823
22.02.2017
Predmet: Poplatok za doménu "tekovskabreznica.sk" webhostingové služby za rok 2017
81/2016
objednávka
RAKL, s.r.o.
36029823
55,00 EUR
02.11.2016
Predmet: Antivir ESET Smart Security
1511816
faktúra
RAKL, s.r.o.
36029823
55,00 EUR
02.11.2016
Predmet: Antivir ESET Smart Security
1501416
faktúra
RAKL, s.r.o.
36029823
69,98 EUR
14.03.2016
Predmet: Poplatok za doménu "tekovskabreznica.sk" webhostingové služby za rok 2016
153/036705/20
faktúra
SimKor, s.r.o.
36 014 354
286 500,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Oprávnené náklady stavby v zmysle Kúpnej zmluvy č.367/2019/3 a Dodatku č.1 ku KZ č. 367/2019/3 a Zmluvy č. 0102-PRB/2020 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov "BD16 b.j. súp.č. 352 "obec Tekovská Breznica
154/036706/20
faktúra
SimKor, s.r.o.
36 014 354
27 000,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Oprávnené náklady stavby v zmysle Kúpnej zmluvy č.367/2019/3 a Dodatku č.1 ku KZ č. 367/2019/3 a Zmluvy č. 0103-PRB/2020 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti "TV k 16 b.j."
152/036704/20
faktúra
SimKor, s.r.o.
36 014 354
668 500,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Náklady stavby v zmysle Kúpnej zmluvy č.367/2019/3 a Dodatku č.1 ku KZ č. 367/2019/3 a Zmluvy o úvere č. 600/123/2020 so ŠFRB na obstaranie nájomných bytov "Novostavba nájomných bytov - Tekovská Breznica - 16 b.j.
169/036707/20
faktúra
SimKor, s.r.o.
36 014 354
43 507,48 EUR
20.11.2020
Predmet: Oprávnené náklady stavby v zmysle Kúpnej zmluvy č.367/2019/3 a Dodatku č.1 ku KZ č 367/2019/3 na obstaranie technickej vybavenosti prislúchajúcej k Bytovému domu -16 b.j.
034036703
faktúra
SimKor, s.r.o.
36 014 354
20 021,56 EUR
13.03.2020
Predmet: Náklady stavby v zmysle kúpnej ceny č.367/2019/3 na obstaranie pozemkov KN C par.544 a par.545
264036702
faktúra
SimKor, s.r.o.
36 014 354
50 000,00 EUR
13.12.2019
Predmet: Náklady stavby k bytovému domu na obstaranie technickej vybavenosti - miestna komunikácia,odstavné plochy, spevnené plochy B3
367/2019/2
zmluva
SimKor, s.r.o.
36 014 354
50 000,00 EUR
13.12.2019
Predmet: Kúpna zmluva -miestna komunikácia, odstavné plochy a spevnené plochy B3
124/036701/19
faktúra
SimKor, s.r.o.
36 014 354
50 000,00 EUR
03.07.2019
Predmet: Technická vybavenosť v zmysle zmluvy č. 367/2019/1 bytový dom
367/2019/1
zmluva
SimKor, s.r.o.
36 014 354
50 000,00 EUR
01.07.2019
Predmet: Kúpna zmluva
367/2018/1
zmluva
SimKor, s.r.o.
36 014 354
20 021,56 EUR
19.03.2018
Predmet: Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva č. 367/2018/1
3490300417
faktúra
SimKor, s.r.o.
36 014 354
36 820,00 EUR
10.04.2017
Predmet: Oprávnené náklady o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti, miestnu komunikáciu, odstavné plochy, vodovodné prípojky na stavbu "TV k 16 b.j.
3390300317
faktúra
SimKor, s.r.o.
36 014 354
251 400,00 EUR
10.04.2017
Predmet: Oprávnené náklady stavby o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytom "BD 16 b.j."
013/903002/17
faktúra
SimKor, s.r.o.
36 014 354
586 600,00 EUR
07.03.2017
Predmet: Obstaranie nájomných bytov "Bytový dom - 16 b.j. súp.č. 901
179/903005/16
faktúra
SimKor, s.r.o.
36 014 354
393,12 EUR
28.09.2016
Predmet: Spotreba vody-prefakturácia
32/2016
objednávka
SimKor, s.r.o.
36 014 354
04.05.2016
Predmet: Oplotenie a s tým súvisiace práce aj dodanie potrebného materiálu