portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
96/2020
faktúra
Alza.sk s.r.o
36562939
18,92 EUR
16.09.2020
Predmet: Utierky na ruky
78/2019
faktúra
Alza.sk s.r.o
36562939
24,38 EUR
19.06.2019
Predmet: Rezačka na papier
198/2018
faktúra
Alza.sk s.r.o
36562939
53,36 EUR
24.01.2019
Predmet: Čistiace prostriedky - Sanytol
156/2017
faktúra
Alza.sk s.r.o
36562939
270,08 EUR
27.11.2017
Predmet: Projekt Zlatokop-Fotoaparát Nikon
39/2019
faktúra
Firma Košík - siete s.r.o.
36556858
40,80 EUR
20.03.2019
Predmet: Sieť na fitlopty
49/2025
faktúra
Remek s.r.o
36535605
216,57 EUR
28.04.2025
Predmet: Smosro 2025 -správa a aktualizácie
85/2024
faktúra
Remek s.r.o
36535605
205,54 EUR
10.06.2024
Predmet: Smosro - poskytovanie služieb z licenčenej zmluvy na rok 2024
46/2023
faktúra
Remek s.r.o
36535605
186,00 EUR
30.03.2023
Predmet: SMOSRO 2023
106/2022
faktúra
Remek s.r.o
36535605
186,00 EUR
20.05.2022
Predmet: SMOSRO 2022
93/2021
faktúra
Remek s.r.o.
36535605
186,00 EUR
26.05.2021
Predmet: Účtovný program Smosro-ročný prístup
59/2020
faktúra
Remek s.r.o
36535605
186,00 EUR
11.09.2020
Predmet: SMOSRO 2020
100/2019
faktúra
Remek s.r.o
36535605
186,00 EUR
21.06.2019
Predmet: Smosro 2019
72/2018
faktúra
Remek s.r.o
36535605
186,00 EUR
07.06.2018
Predmet: Účtovníctvo pre školy a rozpočet s výkazmi pre RIS 2018
51/2017
faktúra
Remek s.r.o
36535605
186,00 EUR
25.05.2017
Predmet: účtovníctvo RO pre školy 2017
2000/450
oznam
Remek s.r.o
36535605
186,00 EUR
04.05.2017
Predmet: SMOSRO - akutalizácie SW, uživanie IS
2000/450
oznam
Remek s.r.o
36535605
118,50 EUR
03.05.2017
Predmet: SW SMOSRO - softvér pre účtovníctvo
71/2016
faktúra
Remek s.r.o
36535605
119,50 EUR
21.10.2016
Predmet: účtovníctvo pre školy-ročný poplatok za SW SMOSRO 2016
33/2015
faktúra
Remek s.r.o
36535605
119,50 EUR
14.04.2015
Predmet: Program SMOSRO 2015
34/2014
faktúra
Remek s.r.o
36535605
119,50 EUR
10.11.2014
Predmet: ročný poplatok za SW - SMOSRO
82/2021
faktúra
Pesmenpol s.r.o.
36507881
145,51 EUR
12.05.2021
Predmet: Mobilný stojan na lopty - TV
123/2023
faktúra
Topa Sport s.r.o.
36500623
60,15 EUR
22.08.2023
Predmet: Medaily na školskú olympiádu
65/2022
faktúra
Hegdag s.r.o.
36464724
20,95 EUR
28.04.2022
Predmet: Mop plochý 60cm
102/2023
faktúra
Stredoslovenská distribučná a.s.
36442151
28,40 EUR
14.06.2023
Predmet: Pripojovací poplatok
101/2024
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
9,09 EUR
10.06.2024
Predmet: Zákonník práce platný od1.9.2023 a 1.3.2024
244/2023
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
46,33 EUR
19.01.2024
Predmet: Emocionálna záhrada-hra o pocitoch, NEchám sa preprat vzetkem Čo cítim keď.....
207/2022
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
459,00 EUR
19.10.2022
Predmet: Praocvné zoštity z ANJ
227/2020
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
8,48 EUR
22.03.2021
Predmet: Čítanie pre dyslektikov
99/2015
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
101,72 EUR
24.11.2015
Predmet: pracovné zošity ANJ
82/2014
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
79,08 EUR
11.11.2014
Predmet: učebnice ANJ-SZP
81/2014
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
65,90 EUR
11.11.2014
Predmet: učebnice ANJ-SZP
11/2025
faktúra
SSE a.s.
36403008
1 026,00 EUR
20.02.2025
Predmet: Zálohová platba 2/2025
10/2025
faktúra
SSE a.s.
36403008
854,00 EUR
20.02.2025
Predmet: Zálohová platby 2/2025
235/2024
faktúra
SSE a.s.
36403008
1,94 EUR
19.02.2025
Predmet: Vyúčtovacia faktúra 2024
234/2024
faktúra
SSE a.s.
36403008
-229,00 EUR
19.02.2025
Predmet: vyúčtovacia faktúra 204
06/2024
faktúra
SSE a.s.
36403008
3 320,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Rozpis platieb na základe zmluvy č. 62191814
05/2024
faktúra
SSE a.s.
36403008
2 034,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Rozpis platieb na základne zmluvy č. 62191804
260/2024
faktúra
SSE a.s.
36403008
-471,00 EUR
19.01.2024
Predmet: Vyúčtovanie 2023
261/2023
faktúra
SSE a.s.
36403008
235,25 EUR
19.01.2024
Predmet: Vyúčtovanie 2023
84/2023
faktúra
SSE a.s.
36403008
845,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Záloha SSE 8/23
84/2023
faktúra
SSE a.s.
36403008
1 418,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Záloha SSE 8/23
1/2023
faktúra
SSE a.s.
36403008
1 504,00 EUR
06.02.2023
Predmet: Zálohové platby 2/23
2/2023
faktúra
SSE a.s.
36403008
999,00 EUR
06.02.2023
Predmet: Zálohové platby 2023
298/2022
faktúra
SSE a.s.
36403008
-32,27 EUR
13.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie 2022
297/2022
faktúra
SSE a.s.
36403008
242,08 EUR
13.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie 2022
4/2022
faktúra
SSE a.s.
36403008
753,00 EUR
07.02.2022
Predmet: Preddavkové platby 2022
3/2022
faktúra
SSE a.s.
36403008
910,00 EUR
07.02.2022
Predmet: Preddavkové platby 2022
264/2021
faktúra
SSE a.s.
36403008
136,72 EUR
07.02.2022
Predmet: Vyúčtovanie dodávok elektriny 2021
263/2021
faktúra
SSE a.s.
36403008
244,29 EUR
07.02.2022
Predmet: Vyúčtovanie dodávok elektriny 2021
4/2021
faktúra
SSE a.s.
36403008
634,00 EUR
16.04.2021
Predmet: záloha na dodávky elektriny
3/2021
faktúra
SSE a.s.
36403008
725,00 EUR
16.04.2021
Predmet: záloha na dodávky elektriny
250/2020
faktúra
SSE a.s.
36403008
186,96 EUR
22.03.2021
Predmet: dodávky elektriny 2020 vyúčtovanie
249/2020
faktúra
SSE a.s.
36403008
-93,35 EUR
22.03.2021
Predmet: Vyúčovanie elektriny 2020
13/2020
faktúra
SSE a.s.
36403008
656,00 EUR
16.09.2020
Predmet: Dodávky SSE - záloha 8/20
15/2020
faktúra
SSE a.s.
36403008
690,00 EUR
16.09.2020
Predmet: dodávky SSE-záloha 8/2020
15/2020
faktúra
SSE a.s.
36403008
690,00 EUR
20.04.2020
Predmet: záloha na dodávky elektrickej energie
13/2020
faktúra
SSE a.s.
36403008
656,00 EUR
20.04.2020
Predmet: záloha na dodávky elektrickej energie
228/2019
faktúra
SSE a.s.
36403008
13,37 EUR
04.02.2020
Predmet: vyúčtovanie dodávok elektriny 1/19-12/19
227/2019
faktúra
SSE a.s.
36403008
279,24 EUR
04.02.2020
Predmet: vyúčtovanie dodávok elektriny 1/19-12/19
4/2019
faktúra
SSE a.s.
36403008
627,00 EUR
02.10.2019
Predmet: dodávky plynu záloha 8/19
3/2019
faktúra
SSE a.s.
36403008
527,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Dodávky elektriny zálohy 8/19
4/2019
faktúra
SSE a.s.
36403008
627,00 EUR
18.03.2019
Predmet: rozpis platieb-záloha 2/19
3/2019
faktúra
SSE a.s.
36403008
527,00 EUR
18.03.2019
Predmet: Rozpis platieb-záloha 2/19
213/2018
faktúra
SSE a.s.
36403008
44,68 EUR
24.01.2019
Predmet: Vyúčtovanie elektriny 1/2018-12/2018
212/2018
faktúra
SSE a.s.
36403008
23,96 EUR
24.01.2019
Predmet: Vyúčtovanie elektriny 01/2018-12/2018
11/2018
faktúra
SSE a.s.
36403008
575,00 EUR
06.09.2018
Predmet: záloha na dodávku elektriny 8/18
10/2018
faktúra
SSE a.s.
36403008
487,00 EUR
06.09.2018
Predmet: Zálohe na dodávku elektriny 8/18
11/2018
faktúra
SSE a.s.
36403008
575,00 EUR
11.05.2018
Predmet: zálohová platba dodávok elektr.energie
10/2018
faktúra
SSE a.s.
36403008
487,00 EUR
11.05.2018
Predmet: zálohová platba dodávok elektr.energie
193/2017
faktúra
SSE a.s.
36403008
183,41 EUR
11.05.2018
Predmet: Vyúčtovanie elektr.energie 2017
192/2017
faktúra
SSE a.s.
36403008
-19,13 EUR
11.05.2018
Predmet: Vyúčtovanie elektr.energie 12/2017
6219180
oznam
SSE a.s.
36403008
0,00 EUR
03.05.2017
Predmet: dodávky elektriny
11/2017
faktúra
SSE a.s.
36403008
376,00 EUR
27.03.2017
Predmet: dodávky elektriny - zálohová platba 2/2017
10/2017
faktúra
SSE a.s.
36403008
561,00 EUR
27.03.2017
Predmet: dodávky elektriny - zálohová platba 2/2017
173/2016
faktúra
SSE a.s.
36403008
62,66 EUR
24.02.2017
Predmet: vyúčtovanie za elektrinu 1.1.2016-31.12.2016
172/2016
faktúra
SSE a.s.
36403008
211,68 EUR
24.02.2017
Predmet: vyúčtovanie za elektrinu 1.1.2016-31.12.2016
10/2016
faktúra
SSE a.s.
36403008
752,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Preddavkové platby 2016
9/2016
faktúra
SSE a.s.
36403008
1 122,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Preddavkové platby 2016
8/2016
faktúra
SSE a.s.
36403008
40,81 EUR
20.10.2016
Predmet: Vyúčtovanie elektriny 2015
7/2016
faktúra
SSE a.s.
36403008
-99,02 EUR
20.10.2016
Predmet: Vyúčtovanie elektriny 2015
153/2015
faktúra
SSE a.s.
36403008
-99,02 EUR
02.02.2016
Predmet: vyúčtovanie sp.elektriny 2015