Faktúra č.
PF261/2024
Scan faktúry
|
|
Predmet
|
Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ |
Partner
|
PENAM SLOVAKIA, a.s., IČO: 36283576, Štúrova 74/138, Nitra, 94935 |
Cena
|
101.67 EUR (s DPH) |
Typ faktúry
|
došlá |
Dátum zverejnenia
|
03.01.2025 |
Dátum vystavenia
|
23.12.2024 |
Dátum prijatia
|
27.12.2024 |
Dátum plnenia
|
neuvedený |
Dátum splatnosti
|
neuvedený |
Dátum zaplatenia
|
27.12.2027 |
Viaže sa k zmluve
|
ZŠJ003/2024
|
Viaže sa k objednávke
|
|
Poznámka |
|
Prílohy |
|
Fotodokumentácia |
|
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.