Faktúra č.
DF100/2025
Scan faktúry
|
|
Predmet
|
Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 04/25. |
Partner
|
Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Karadžičova 10, Bratislava, 825 13 |
Cena
|
73.38 EUR (s DPH) |
Typ faktúry
|
došlá |
Dátum zverejnenia
|
03.06.2025 |
Dátum vystavenia
|
01.05.2025 |
Dátum prijatia
|
05.05.2025 |
Dátum plnenia
|
neuvedený |
Dátum splatnosti
|
neuvedený |
Dátum zaplatenia
|
06.05.2025 |
Viaže sa k zmluve
|
ZMŠ0032015/D9
|
Viaže sa k objednávke
|
|
Poznámka |
ZMŠ0032015/D10, ZMŠ0032015/D11, ZMŠ003/2022/D1 |
Prílohy |
|
Fotodokumentácia |
|
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.