rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
240100012
faktúra
Jaza Group, s.r.o.
52215300
100,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3172025
kredit na umytie auta- fa za rok 2024 Položky: kredit na umytie auta MsP, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
42250204
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
389,81 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3282025
údržba verejnej zelene 3/2025 Položky: údržba verejnej zelene 3/2025, 1.000000 ks, Suma položky 389.81 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
42250202
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
2 139,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3292025
údržba verejnej zelene 3/2025 Položky: údržba verejnej zelene 3/2025, 1.000000 ks, Suma položky 2139.00 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
42250203
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
1 343,43 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3302025
údržba štadiona 3/2025 Položky: údržba štadiona 3/2025, 1.000000 ks, Suma položky 1343.43 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
0022025
faktúra
DUBA s.r.o.
52928250
2 000,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3222025
vystúpenie Lukáša Adamca Položky: vystúpenie Lukáša Adamca, 1.000000 ks, Suma položky 2000.00 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
250031448
faktúra
Lamitec, spol. s r.o.
35710691
1 240,81 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3272025
kancelárske potreby pre MsÚ. Položky: kancelárske potreby pre MsÚ., 1.000000 ks, Suma položky 1240.81 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
2516502243
faktúra
TUV SUD Slovakia Bratislava
35852216
196,80 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3342025
Posúdenie projektovej dokumentácie "Zvýšenie energetickej efektívnosti MŠ Morovnianska cesta" Položky: Posudok PD, 1.230000 ks, Suma položky 196.80 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
4592298139
faktúra
Slovnaft a.s.
31322832
207,37 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3362025
PHM - MsU, MsP Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 207.37 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
2500150
faktúra
Watec s.r.o.
44770936
330,39 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3352025
chlor do fontány Položky: chlor do fontány, 1.000000 ks, Suma položky 330.39 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
250307
faktúra
SPIN Prievidza s.r.o.
31574335
25,78 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3372025
Ochrana objektu 4/2025 (zm.60) Položky: Ochrana objektu , 1.000000 ks, Suma položky 25.78 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
6205719054
faktúra
Stredoslovenská energetika,a .s.
51865467
214,54 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3382025
EE - CVČ vyúčtovanie 3/2025 (2739) Položky: EE - CVČ , 1.000000 ks, Suma položky 214.54 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
20250098
faktúra
JAVOR MJ s.r.o.
47640413
93,48 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3392025
Prezutie pneumatík na služobných motorových vozidlách. Položky: Prezutie pneumatík na služobných motorových vozidlách., 1.000000 ks, Suma položky 93.48 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
250425022
faktúra
ENERGOSYS.LTD
14042464
738,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3422025
Kompletná rekonštrukcia el. rozvádzača v dome smútku Handlová. Položky: Kompletná rekonštrukcia el. rozvádzača v dome smútku Handlová., 1.000000 ks, Suma položky 738.00 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
20250074
faktúra
Región HORNÁ NITRA - BOJNICE
42274770
8 000,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3472025
dobrovoľný členský príspevok Položky: inštalácia banských artefaktov, 1.000000 ks, Suma položky 8000.00 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
850876
faktúra
ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o.
31619479
3 314,85 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3402025
Zmluva 3236/2025, Položky: Notebook , 2.000000 ks, Suma položky 1623.60 Eur, Záložný zdroj Legrand Daker, 1.000000 ks, Suma položky 731.85 Eur, NAS zaloha dvojdiskova, 1.000000 ks, Suma položky 799.50 Eur, Záložný zdrojFSP, 2.000000 ks, Suma položky 159.90 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
4125
faktúra
Ing. Ivana Staneková
40420329
105,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3442025
materiál kancelársky a spotrebný pre výkon osobitného príjemcu za obdobie 04/2025 - kancelársky papier. Položky: kanc. a spotr. mat. na výkon osobitného príjemcu pre poberateľov štátnych sociálnych dávok za mesiac 03/2025. , 1.000000 ks, Suma položky 105.00 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
4225
faktúra
Ing. Ivana Staneková
40420329
87,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3452025
kancelársky papier pre zabezpečenie výkonu osobitného príjmecu na obdobie 04/2025. Položky: kanc. a spotr. mat. na výkon osobitného príjemcu pre poberateľov štátnych sociálnych dávok za mesiac 03/2025. , 1.000000 ks, Suma položky 87.00 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
2025186
faktúra
M+M Nova, spol. s r.o.
44872011
357,40 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 3462025
osobné ochranné pracovné prostriedky a náradie pre pracovníkov aktivačnej činnosti Položky: pracovné náradie, 138.555556 pár, Suma položky 124.70 Eur, pracovné odevy, 105.772727 pár, Suma položky 232.70 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
250382
faktúra
SOMI Systems a.s.
36041432
8 290,32 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 12025_11
zmluva 2719/2022. licencie E-mail,Office, technická a systémová podpora, 12 mesiacov Položky: Lic. Exchange Online, 151.803999 ks, Suma položky 8290.32 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
56937989
faktúra
Union poisťovňa, a. s.
31322051
6,60 EUR
12.06.2025
Predmet: Číslo interné: 272025379
cestovné poistenie - služ.cesta ČR-primátorka, Dobiš, Oswald Položky: cestovné poistenie - služ.cesta ČR-primátorka, Dobiš, Oswald, 1.000000 ks, Suma položky 6.60 Eur,
    Kategória: mesto Handlová
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.