portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
114/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
7,00 EUR
08.07.2021
Predmet: Dodávka plynu
129/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
7,00 EUR
27.08.2021
Predmet: Zemný plyn
šj-180105373
faktúra
Hook
36216224
7,01 EUR
05.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
60/2014
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
7,04 EUR
18.09.2014
Predmet: stravné za zamestnancov
sj-20150434
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
7,04 EUR
09.02.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20142266
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
7,10 EUR
09.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0861
faktúra
Vardar
40410200
7,14 EUR
11.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-1567402000
faktúra
Labaš
36183181
7,20 EUR
24.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20171439
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
7,21 EUR
12.04.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10127104
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
7,22 EUR
06.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20192947
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
7,26 EUR
17.09.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10211436
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
7,27 EUR
27.04.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20180188
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
7,31 EUR
17.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10183410
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
7,32 EUR
27.07.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10153385
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
7,40 EUR
18.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10122999
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
7,42 EUR
15.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20170207
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
7,45 EUR
18.01.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130109437
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
7,50 EUR
01.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podĺa telefonickej objednávky
šj-20182865
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
7,50 EUR
18.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530210785
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
7,58 EUR
11.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky