portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FC9911
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
1 209,31 EUR
11.01.2012
Predmet: faktúra
FC101/12
faktúra
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 211,89 EUR
10.12.2012
Predmet: jedálne kupóny
OC31/17
objednávka
Jumati s.r.o
46910298
1 223,90 EUR
05.01.2018
Predmet: PC 2ks, Monitor 2ks, office 2ks
FC103/17
faktúra
Jumati s.r.o
46910298
1 223,90 EUR
05.01.2018
Predmet: PC 2 ks, Monitor 2 ks, Office 2 ks
FC79/13
faktúra
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 227,61 EUR
25.11.2013
Predmet: jedálne kupóny
OC0112
objednávka
Le Chéque Déjeuner s.r.o.
31396674
1 248,30 EUR
24.02.2012
Predmet: Objadnávka
FC1712
faktúra
Le Chéque Déjeuner s.r.o.
31396674
1 269,88 EUR
12.03.2012
Predmet: faktúra
OC0412
objednávka
Le Ceheque Dejenuer
31396674
1 299,60 EUR
03.05.2012
Predmet: Objednávka
FC13/17
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o
36744921
1 301,88 EUR
10.03.2017
Predmet: prerozdelenie fix.nákladov a zníženie var.a fix.zložky tepla za 2016
OC0312
objednávka
Le Ceheque Dejenuer
31396674
1 311,00 EUR
17.04.2012
Predmet: objednávka
OC18/12
objednávka
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 320,00 EUR
17.12.2012
Predmet: jedálne kupóny
FC41/12
faktúra
Le Ceheque Dejenuer
31396674
1 321,80 EUR
10.05.2012
Predmet: faktúra
39/22
objednávka
Divadelní služby Plzeň, s.r.o.
29122651
1 323,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Coppélia - baletizol do tanečnej sály
39/23
objednávka
Muziker, a.s.
35840773
1 331,60 EUR
25.01.2024
Predmet: Potreby pre hudobný odbor - nožný prepínač, gitarové pásy, adaptér, káble, kombo, tlmič, ladička, slúchadlá, shaker, tamburína, blany na bicie, rohož pod bicie, bubenícka stolička, detské perkusie, zvončeky
163663376
faktúra
Muziker, a.s.
35840773
1 331,60 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 136/2023Nákup dhim-podnožky, kombo, stolička, mikr., blany, káble Položky: hudobné nástroje, zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 715.79 Eur, Káble a spotrebný materiál k hud.nástrojom, 1.000000 ks, Suma položky 435.99 Eur, opravné blany na bubon, 1.000000 ks, Suma položky 93.90 Eur, bubenícka stolička, 1.000000 ks, Suma položky 113.00 Eur, ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 2.90 Eur, zľava, 1.000000 ks, Suma položky -29.98 Eur,
FC36/12
faktúra
Le Ceheque Dejenuer
31396674
1 333,33 EUR
26.04.2012
Predmet: faktúra
FC122/12
faktúra
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 342,44 EUR
20.12.2012
Predmet: jedálne kupóny
122015288
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
1 357,46 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 23/2022Fa za stravné lístky Položky: Fa za stravné lístky zľava, 1.000000 ks, Suma položky -0.54 Eur, Fa stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 1358.00 Eur,
07/22
objednávka
UP Dejeuner s.r.o
53528654
1 358,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
DF 81/2019
faktúra
UP Slovensko s.r.o.
31396674
1 371,51 EUR
27.09.2019
Predmet: jedálne kupóny
Obj.č. 19/19
objednávka
UP Slovensko s.r.o.
31396674
1 392,40 EUR
23.09.2019
Predmet: jedálne kupóny
35/23
objednávka
Thomann GmbH
207/132/90050
1 399,90 EUR
25.01.2024
Predmet: Xylofón Thomann THX 3,5 A - hudobný odbor
71094319
faktúra
Thomann GmbH
207/132/90050
1 399,90 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 122/2023Thomann THX 3,5 xylophone Položky: Spotreba materiálu prev.s.hudobné nástro, 1.000000 ks, Suma položky 1399.90 Eur,
FC05/15
faktúra
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
1 409,77 EUR
11.02.2015
Predmet: jedálne kupóny
OC02/13
objednávka
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 413,00 EUR
04.06.2013
Predmet: jedálne kupóny
OC01/15
objednávka
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
1 420,00 EUR
05.02.2015
Predmet: jedálne kupóny
OC01/13
objednávka
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 422,00 EUR
12.03.2013
Predmet: jedálne kupóny
FC41/13
faktúra
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 437,10 EUR
14.06.2013
Predmet: jedálne kupóny za 5,6/2013
FC68/15
faktúra
Le Cheque dejeuner s.r.o.
31396674
1 443,17 EUR
11.11.2015
Predmet: jedálne kupóny za 11.a12. 2015
FC22/13
faktúra
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 445,66 EUR
26.03.2013
Predmet: jedálne kupóny 3,4/2013
OC09/15
objednávka
Le cheque dejeuner s.r.o.
31396674
1 450,00 EUR
09.11.2015
Predmet: Jedálne kupóny za 11.a 12. 2015
Obj.č. 06/2020
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 460,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Jedálne kupóny
ZC0052012
zmluva
Metodicko-Pedagogické Centrum
00164348
1 473,60 EUR
07.12.2012
Predmet: Zmluva o bezotplatnom prevode majetku štátu č.2012_PKR_GR_5204
ZC001/2015
zmluva
Metodicko-pedagogické centrum
00164348
1 473,60 EUR
02.04.2015
Predmet: Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č.2015_PKR_GR_010-51
OC0911
objednávka
Cheque Dejeuner s.r.o
31396674
1 487,70 EUR
20.10.2011
Predmet: Objednávka
122055599
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
1 499,25 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 97/2022Fa za stravné lístky na november 2022 Položky: Fa za stravné lístky zľava, 1.000000 ks, Suma položky -0.75 Eur, Fa stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 1500.00 Eur,
28/22
objednávka
UP Dejeuner s.r.o
53528654
1 500,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
FC66/14
faktúra
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
1 503,28 EUR
28.11.2014
Predmet: jedálne kupóny za 11,12/2014
122051054
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
1 503,75 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 86/2022Fa za stravné lístky Položky: Fa za stravné lístky zľava, 1.000000 ks, Suma položky -0.75 Eur, Fa stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 1504.50 Eur,
24/22
objednávka
UP Dejeuner s.r.o
53528654
1 504,50 EUR
09.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny