portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola Havanská 26, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 15830
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2056400126
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
1 456,40 EUR
15.07.2021
Predmet: ÚK+TÚV
7056400105
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
1 462,19 EUR
19.06.2017
Predmet: UK+TUV
3420083448
faktúra
Mesto Košice
00691135
1 478,40 EUR
11.03.2020
Predmet: poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
3421087010
faktúra
Mesto Košice
00691135
1 478,40 EUR
10.05.2021
Predmet: komunálny odpad
3422000992
faktúra
Mesto Košice
00691135
1 478,40 EUR
08.03.2022
Predmet: odvoz komunálneho odpadu
21170095
faktúra
MIKRO s.r.o.
36210781
1 489,08 EUR
17.03.2017
Predmet: hračky
17/2017/MŠ
objednávka
MIKRO s.r.o.
36210781
1 491,71 EUR
15.03.2017
Predmet: hračky pre deti
54/2020/MŠ
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
1 511,20 EUR
24.08.2020
Predmet: školské potreby
6056400109
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
1 514,87 EUR
18.10.2016
Predmet: UK+TUV
2212023572
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
1 525,76 EUR
20.12.2021
Predmet: školské potreby
10/2021/MŠ
objednávka
HOGNER s.r.o.
1 536,00 EUR
03.02.2021
Predmet: čističky vzduchu - Ionic-CARE
187200406
faktúra
HOGNER s.r.o.
1 536,00 EUR
10.03.2021
Predmet: Ionic Care Triton X6 - čističky vzduchu - vyúčtovacia faktúra
5056400129
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
1 537,88 EUR
11.10.2024
Predmet: ÚK+TÚV
38/2019/MŠ
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
1 540,90 EUR
06.05.2019
Predmet: učebné pomôcky
4056400127
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
1 543,79 EUR
15.08.2023
Predmet: ÚK+TÚV
84/2019/MŠ
objednávka
GASTRO- servis
32561989
1 560,72 EUR
25.09.2019
Predmet: redukčná sada k robotu, príslušenstvo do mäsomlynka, tyčový mixér, brúsič nožov, oprava rúry
29/2021/MŠ
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
1 565,50 EUR
21.04.2021
Predmet: učebné a didaktické pomôcky
9056400109
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
1 586,99 EUR
17.10.2019
Predmet: ÚK+TÚV
8056400104
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
1 593,05 EUR
18.05.2018
Predmet: ÚK+TÚV
5056400126
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
1 594,79 EUR
17.07.2024
Predmet: ÚK+TÚV
71/2019/MŠ
objednávka
ROTA plus s.r.o.
47198605
1 595,15 EUR
27.08.2019
Predmet: pracovné odevy a obuv
201904226
faktúra
ROTA plus s.r.o.
47198605
1 595,15 EUR
27.08.2019
Predmet: pracovné odevy a obuv
201904226
faktúra
ROTA plus s.r.o.
47198605
1 595,15 EUR
02.09.2019
Predmet: pracovné odevy, obuv
2122727380
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 604,40 EUR
07.08.2017
Predmet: vodné, stočné
22009526
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 607,46 EUR
17.12.2019
Predmet: učebné pomôcky, plachty, obliečky
6056400105
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
1 626,32 EUR
20.06.2016
Predmet: UK+TUV
58/2023/MŠ
objednávka
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o.
43909159
1 628,72 EUR
07.09.2023
Predmet: pracovné odevy a obuv
390300715
faktúra
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o.
43909159
1 628,76 EUR
07.09.2023
Predmet: pracovné odevy a obuv
21803741
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 631,45 EUR
05.09.2017
Predmet: učebné pomôcky
3056400129
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
1 638,47 EUR
17.10.2022
Predmet: ÚK+TÚV
4056400129
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
1 651,51 EUR
12.10.2023
Predmet: ÚK+TÚV
1/2015
zmluva
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
1 660,66 EUR
31.03.2015
Predmet: Rámcová dohoda na dodávku - Mrazené ryby, rybie filé, ostatné rybie mäso a hlbokomrazené výrobky.
112/2021/MŠ
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
1 673,60 EUR
02.12.2021
Predmet: školské potreby
5056400125
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
1 675,99 EUR
12.06.2024
Predmet: ÚK+TÚV
10140035
faktúra
HEDERA Šírava s.r.o.
44902077
1 680,00 EUR
08.08.2014
Predmet: regenerácia pracovných síl zamestnancov
2056400129
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
1 681,22 EUR
18.10.2021
Predmet: ÚK+TÚV
4056400126
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
1 684,21 EUR
12.07.2023
Predmet: ÚK+TÚV
90/2023/MŠ
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
1 703,34 EUR
30.11.2023
Predmet: školské a kancelárske potreby
2232011773
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
1 703,34 EUR
07.12.2023
Predmet: školské a kancelárske potreby
116/2019/MŠ
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
1 719,60 EUR
16.12.2019
Predmet: učebné pomôcky, posteľné prádlo, materiál
2056400125
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
1 732,73 EUR
11.06.2021
Predmet: ÚK+TÚV
4056400105
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
1 751,36 EUR
19.06.2014
Predmet: teplo
50/2019/MŠ
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
1 779,80 EUR
31.05.2019
Predmet: učebné pomôcky pre deti
22001390
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 779,80 EUR
19.06.2019
Predmet: didaktické pomôcky - kuchynky
64/2016/MŠ
objednávka
GASTRO- servis
32561989
1 792,80 EUR
11.10.2016
Predmet: chladiaca skriňa, výdajný pult
160158
faktúra
GASTRO- servis
32561989
1 792,80 EUR
10.11.2016
Predmet: chladiaca skriňa a elektrický výdajný pult
3423083887
faktúra
Mesto Košice
00691135
1 795,20 EUR
23.03.2023
Predmet: komunálny odpad
72/2020/MŠ
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
1 798,80 EUR
06.10.2020
Predmet: kreslá, stoličky, rohože
20423104
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
1 798,80 EUR
08.10.2020
Predmet: kreslá, stoličky, rohože
21123
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
1 800,00 EUR
11.03.2021
Predmet: služby v oblasti verejného obstarávania
22142
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
1 800,00 EUR
09.03.2022
Predmet: služby v oblasti verejného obstarávania
23115
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
1 800,00 EUR
23.03.2023
Predmet: služby v oblasti VO
24174
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
1 800,00 EUR
08.04.2024
Predmet: služby v oblasti VO - potraviny
25181
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
1 800,00 EUR
07.04.2025
Predmet: služby v oblasti VO
3056400110
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
1 800,67 EUR
26.11.2013
Predmet: teplo
22502708
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 803,70 EUR
11.10.2024
Predmet: UP a nábytok
2056500104
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
1 806,96 EUR
05.06.2012
Predmet: teplo
1900564001
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
1 807,12 EUR
17.06.2019
Predmet: ÚK+TÚV
64/2017/MŠ
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
1 812,70 EUR
17.07.2017
Predmet: učebné a didaktické pomôcky
4056400104
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
1 819,52 EUR
23.05.2014
Predmet: teplo
105/2022/MŠ
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
1 824,00 EUR
29.12.2022
Predmet: vybavenie ihriska
82302099
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 824,00 EUR
29.12.2022
Predmet: vybavenie ihriska
4056400110
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
1 828,51 EUR
19.11.2014
Predmet: teplo
2056400110
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
1 871,14 EUR
29.11.2012
Predmet: teplo
21180219
faktúra
MIKRO s.r.o.
36210781
1 904,52 EUR
25.06.2018
Predmet: hračky pre deti
50/2018/MŠ
objednávka
MIKRO s.r.o.
36210781
1 921,80 EUR
18.06.2018
Predmet: hračky
1
dodatok
MAS Slovakia s.r.o.
46215697
1 943,10 EUR
19.12.2017
Predmet: doplňujúce stavebné práce - zmena v článku II., III., V.
1700078
faktúra
MAS Slovakia s.r.o.
46215697
1 943,10 EUR
27.12.2017
Predmet: žalúzie, maľovanie fasády
9056400104
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
1 944,58 EUR
17.05.2019
Predmet: ÚK+TÚV
7056400104
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
1 947,71 EUR
15.05.2017
Predmet: ÚK+TÚV
6056400104
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
1 964,74 EUR
17.05.2016
Predmet: teplo a TUV
103/2020/MŠ
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
1 966,40 EUR
21.12.2020
Predmet: dekoratívne prvky
22109394
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 966,40 EUR
28.12.2020
Predmet: dekoratívne prvky
50/2022/MŠ
objednávka
MULTI s.r.o.
36186121
1 995,00 EUR
24.05.2022
Predmet: interiérové vybavenie
2022057
faktúra
MULTI s.r.o.
36186121
1 995,00 EUR
08.06.2022
Predmet: interiérové vybavenie
11301127
faktúra
Kúpele Vyšné Ružbachy-Grand Hotel Strand
31714501
2 002,00 EUR
09.12.2013
Predmet: regenerácia pracovných síl zo SF
8056400110
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
2 006,33 EUR
21.11.2018
Predmet: ÚK+TÚV
21/2018/MŠ
objednávka
MIKRO s.r.o.
36210781
2 015,08 EUR
09.03.2018
Predmet: stavebnice
21180075
faktúra
MIKRO spol. s r.o.
36210781
2 015,09 EUR
15.03.2018
Predmet: stavebnice
7056400110
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
2 024,02 EUR
21.11.2017
Predmet: ÚK+TÚV