portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4182
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2181102576
faktúra
SOZA
00178454
14,28 EUR
12.02.2018
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
2191102019
faktúra
SOZA
00178454
14,28 EUR
28.01.2019
Predmet: Hudba reprodukovaná prostredníctvom rozhlasu
2201102115
faktúra
SOZA
00178454
14,28 EUR
29.01.2020
Predmet: Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu 1.1.2020-31.12.2020
2211102476
faktúra
SOZA
00178454
14,28 EUR
28.07.2021
Predmet: Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu/oznamy, blahoželania
2221101657
faktúra
SOZA
00178454
14,28 EUR
15.03.2022
Predmet: Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu od 1.1.2022 do 31.12.2022
5810561429
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
14,33 EUR
08.11.2024
Predmet: Pevná linka - OÚ
1560017061
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
14,39 EUR
07.02.2025
Predmet: Tlačivá - potvrdenie o pobyte
2241102383
faktúra
SOZA
00178454
14,40 EUR
04.03.2024
Predmet: Reprodukovaná hudba - úrad, škola
5810556505
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
14,50 EUR
08.11.2024
Predmet: Paušál internet - Pastierska koliba
4562632002
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
14,51 EUR
11.05.2020
Predmet: Elektrická energia B3
4562644002
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
14,64 EUR
28.05.2020
Predmet: Elektrická energia B3
2251101945
faktúra
SOZA
00178454
14,76 EUR
06.03.2025
Predmet: Reprodukovaná hudba - OÚ ročný poplatok
240100551
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
14,86 EUR
11.11.2024
Predmet: Spotrebný materiál - konzola, kotvy
2018049
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
15,00 EUR
08.06.2018
Predmet: Vypracovanie zdravotného posudku
9/2018
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
15,00 EUR
10.09.2018
Predmet: Vypracovanie zdravotného posudku
2018107
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
15,00 EUR
26.11.2018
Predmet: Vypracovanie zdravotného posudku
2019052
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
15,00 EUR
15.05.2019
Predmet: Zdravotný posudok
2019/057
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
15,00 EUR
27.05.2019
Predmet: Zdravotný posudok
2019073
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
15,00 EUR
04.07.2019
Predmet: Zdravotný posudok
2020061
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
15,00 EUR
31.08.2020
Predmet: Vypracovanie zdravotného posudku
2022013
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
15,00 EUR
24.03.2022
Predmet: Vypracovanie zdravotného posudku
2022072
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
15,00 EUR
13.09.2022
Predmet: Vypracovanie zdravotného posudku.
2022077
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
15,00 EUR
27.09.2022
Predmet: Vypracovanie zdravotného posudku.
2022101
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
15,00 EUR
28.11.2022
Predmet: Vypracovanie zdravotného posudku.
2023001
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
15,00 EUR
13.01.2023
Predmet: Vypracovanie zdrav.posudku.
2023/003
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
15,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Zdravotný posudok
2913043287
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
15,05 EUR
10.02.2021
Predmet: Elektrická energia ČOV
2161078901
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
15,44 EUR
15.04.2016
Predmet: Vodné ČOV
1121304999
faktúra
Johnny servis s.r.o.,Peter Vajda
36238546
15,60 EUR
02.06.2021
Predmet: Prenájom JOHNNY WC a sanitárna technika 28.5.2021-31.5.2021
2231102480
faktúra
SOZA
00178454
15,96 EUR
16.03.2023
Predmet: Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu 1.1.2023 - 31.12.2023
230100562
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
16,04 EUR
07.09.2023
Predmet: Spotrebný tovar čistička
190100167
faktúra
MEGGY-T s.r.o.
52189562
16,60 EUR
08.10.2019
Predmet: Školské potreby HN
200100021
faktúra
MEGGY-T s.r.o.
52189562
16,60 EUR
06.03.2020
Predmet: Školské potreby - hmotná núdza
200100460
faktúra
MEGGY-T s.r.o.
52189562
16,60 EUR
05.10.2020
Predmet: Školské potreby - HN
21010037
faktúra
MEGGY-T s.r.o.
52189562
16,60 EUR
07.10.2021
Predmet: Školské potreby
220100020
faktúra
MEGGY-T s.r.o.
52189562
16,60 EUR
10.03.2022
Predmet: Školské potreby na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa
04122022
faktúra
ZO - RVC v Nitre
34006656
16,60 EUR
27.12.2022
Predmet: Publikácia: Miestna samospráva
210100714
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
16,67 EUR
02.09.2021
Predmet: Všeobecný materiál/biolit plus proti sršňom
K32031627
faktúra
Engelbert Strauss SK s.r.o.
52463885
16,80 EUR
31.01.2024
Predmet: Pracovné nohavice - doplatok - výmena za inú veľkosť
220100325
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
16,90 EUR
07.06.2022
Predmet: Všeobecný materiál
2811199317
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
17,41 EUR
13.11.2018
Predmet: Nedoplatok elektrická energia VO
1456/19/SPPD/CEZ
zmluva
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
18,00 EUR
06.12.2019
Predmet: Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia ZoÚaO 65/2019/RCJ
5783065011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
18,00 EUR
09.05.2024
Predmet: Paušál internet - Pastierska koliba
2913016357
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
18,10 EUR
14.01.2021
Predmet: Elektrická energia 1.12-31.12.2020
2912005285
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
18,17 EUR
10.01.2020
Predmet: Elektrická energia
230100116
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
18,28 EUR
02.03.2023
Predmet: Tovar: štetec, valček, primalex, fólia
2241244794
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
18,70 EUR
22.10.2024
Predmet: Odber vody KD Ďurček
2231247261
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
18,71 EUR
24.10.2023
Predmet: Vodné - čistička odpadových vôd 27.4.20203 - 12.10.2023
210100427
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
18,73 EUR
31.05.2021
Predmet: Všeobecný materiál - rukavice, Sikaflex FC Biely
43/2017
objednávka
FOLART, s.r.o.
36829102
18,84 EUR
31.07.2017
Predmet: Tlač A4 farebná, tlač A4 čierna
17052
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
18,84 EUR
31.07.2017
Predmet: Tlač A4 farebná, tlač A4 čierna
33572021
objednávka
Prodej Olejú s.r.o.
28738349
18,91 EUR
30.09.2021
Predmet: Olej -Mogul ALFA 4T 10W-30
SK24134420
faktúra
VAT Electronic s.r.o.
28582543
19,10 EUR
29.07.2024
Predmet: Diaľkový ovládač na dataprojektor
19074
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
19,20 EUR
22.10.2019
Predmet: Tabuľka A4 zákaz
122/2020
faktúra
OBEC Kozárovce
00307149
19,20 EUR
18.06.2020
Predmet: Vývoz a likvidácia odpadových vôd
176832
faktúra
KALLISTO s.r.o.
46 946 373
19,34 EUR
15.11.2017
Predmet: Madit M6 AD
2911213390
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
19,35 EUR
14.10.2019
Predmet: N elektrická energia ČOV
230100393
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
19,61 EUR
30.06.2023
Predmet: ČOV - mop na umývanie podláh
160100021
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
19,92 EUR
10.03.2016
Predmet: Všeobecný materiál/piesok,skrutka,farba
2016/002
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
20,00 EUR
23.02.2016
Predmet: Zdravotný posudok
076/2017
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
20,00 EUR
17.10.2017
Predmet: Služby s AVIA - MP
052/2018
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
20,00 EUR
14.06.2018
Predmet: Oprava VO
079/2018
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
20,00 EUR
27.08.2018
Predmet: Oprava VO
088/2019
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
20,00 EUR
16.10.2019
Predmet: Oprava rozhlasu
104/2019
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
20,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Služby s AVIA- MP
K1/2025
zmluva
Peter Volentier, Erika Volentierová
20,00 EUR
17.02.2025
Predmet: Kúpna zmluva
2241102384
faktúra
SOZA
00178454
20,16 EUR
04.03.2024
Predmet: Reprodukovaná hudba - rozhlas
2201244321
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
20,17 EUR
22.10.2020
Predmet: Vodné Obecný úrad obdobie 10.4.2020-14.10.2020
24/2024
objednávka
FOLART, s.r.o.
36829102
20,40 EUR
11.03.2024
Predmet: Pečiatka - prezidentské voľby
FV24022
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
20,40 EUR
11.03.2024
Predmet: Pečiatka - prezidentské voľby
3291801894
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
20,45 EUR
12.10.2018
Predmet: Zneškodnenie odpadu - jedlé oleje a tuky
2221242630
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
20,56 EUR
21.10.2022
Predmet: Vodné
4280066829
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
20,78 EUR
18.01.2024
Predmet: Vyúčtovanie zemného plynu 01.01.2023 - 31.12.2023
26393811
faktúra
INPROST s.r.o..
31363091
20,80 EUR
05.06.2018
Predmet: Doplatok Obecných novín 2018
1560008713
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
20,92 EUR
24.06.2020
Predmet: Tlačivá - potvrdenie o pobyte
DF2024/25
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ s.r.o.
46896121
20,94 EUR
02.02.2024
Predmet: Materiál na opravu priestorov archívu OÚ
104/2023/06
zmluva
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
21,00 EUR
27.06.2023
Predmet: Odobratie a následné zhodnocovanie odpadu vzniknutého pri prevádzkovej činnosti čistiarne odpadových vôd Tekovská Breznica. Cena uvedená za m3.
91/2024
objednávka
2U spol.s.r.o.
17315786
21,10 EUR
27.11.2024
Predmet: Čierna zástava 150/100
21242086
faktúra
2U spol.s.r.o.
17315786
21,10 EUR
27.11.2024
Predmet: Čierna vlajka
201905092
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
21,18 EUR
03.07.2019
Predmet: Doména.sk - prevádzkový poplatok obdobie 23.06.2020-22.06.2021