portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FC13/16
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
502,99 EUR
12.04.2016
Predmet: Dodávka a odber tepla za 3/2016
FC20/17
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
506,05 EUR
07.04.2017
Predmet: dodávka a odber tepla za 3/2017
FC100/15
faktúra
Žarnovicaká energetická,s.r.o.
36744921
506,12 EUR
22.01.2016
Predmet: dodávka a odber tepla za 12/2015
164652339
faktúra
Muziker, a.s.
35840773
506,15 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 101/2024Nákup dhim-reproduktor, uč.pomôcky-struny, káble Položky: zaokrúhlenie, 1.000000 ks, Suma položky -0.02 Eur, Spotreba materiálu prev.s.hudobné nástro, 1.000000 ks, Suma položky 86.60 Eur, Knihy, učebnice, pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 418.57 Eur, ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur,
18/24
objednávka
Muziker, a.s.
35840773
506,15 EUR
23.01.2025
Predmet: Reproduktory, káble, struny, potreby pre hudobníkov
9018200013
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
506,34 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 17/2022Spotreba elektrickej energie I.polrok 2022 Položky: Spotreba elektrickej energie I.polrok 2022, 1.000000 ks, Suma položky 506.34 Eur,
9016200109
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
506,34 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 79/2022Spotreba elektrickej energie II.polrok 2022 Položky: Spotreba elektrickej energie II.polrok 2022, 1.000000 ks, Suma položky 506.34 Eur,
OC19/15
objednávka
Muziker,a.s.
35840773
511,80 EUR
10.12.2015
Predmet: akustické peny
FC77/15
faktúra
Muziker,a.s.
35840773
511,80 EUR
11.12.2015
Predmet: akustické materiály - peny
FC0212
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
511,90 EUR
11.01.2012
Predmet: Faktúra
FC23/16
faktúra
Mesto Žarnovica
0032117
511,94 EUR
17.05.2016
Predmet: preúčtovanie nedoplatku el. energie za rok 2015
FC07/18
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
513,47 EUR
22.02.2018
Predmet: dodávka a odber tepla-prerozdelenie fixných nákladov za rok 2017
OC06/14
objednávka
Juraj Maťko KT Servis
402102403
520,00 EUR
20.05.2014
Predmet: Digitálne multifunkčné zariadenie Konica Minolta Bizhub 185
FC31/14
faktúra
Juraj Maťko KT servis
40210243
520,00 EUR
28.05.2014
Predmet: Multifunkčné zariadeni Konica Minolta Bizhup 185
24VF00256
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
521,90 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 100/2024Fa Tlačiareň Brother MFC-J6955DW Položky: Spotreba materiálu-výp.technika, 1.000000 ks, Suma položky 521.90 Eur,
17/24
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
521,90 EUR
23.01.2025
Predmet: Tlačiareň Brother MFC
10250164
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
525,85 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 29/2025Dodávka tepla 3/2025 Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 525.85 Eur,
45/23
objednávka
XLSK Nábytok s.r.o.
35883103
526,40 EUR
25.01.2024
Predmet: Vysoká komoda Janela, 2 ks
ARM720230053488
faktúra
XLSK Nábytok s.r.o.
35883103
526,40 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 121/2023Komoda vysoká biela 108x112x40- 2 ks Položky: Komoda vysoká biela 108x112x40- 2 ks, 1.000000 ks, Suma položky 526.40 Eur,
FC03/12
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
527,00 EUR
13.04.2012
Predmet: faktúra
FC86/12
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
527,00 EUR
05.11.2012
Predmet: fa za rozpis elektrickej energie 1.1.-31.12.2012
FC10/14
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
528,40 EUR
19.03.2014
Predmet: dodávka a odber tepla za 2/2014
FC74/16
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
528,70 EUR
14.12.2016
Predmet: dodávka a odber tepla 11/2016
FC08/16
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
529,28 EUR
07.03.2016
Predmet: dodávka a odber tepla za 2/2016
122011177
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
531,79 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 10/2022Fa za stravné lístky Položky: Fa za stravné lístky zľava, 1.000000 ks, Suma položky -0.21 Eur, Fa stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 532.00 Eur,
03/22
objednávka
UP Dejeuner s.r.o
53528654
532,00 EUR
08.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
10230167
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
534,37 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 28/2023Dodávka tepla 03/2023 Položky: Dodávka tepla 02/2023, 1.000000 ks, Suma položky 534.37 Eur,
FC25/17
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
537,11 EUR
24.04.2017
Predmet: el. energia ,záloha za I.polrok 2017
OC17/12
objednávka
Deltacom computers
43860826
539,35 EUR
19.12.2012
Predmet: tonery a náplne do tlačiarní
FC119/12
faktúra
Deltacom computers
43860826
539,35 EUR
20.12.2012
Predmet: tonery a náplne do tlačiarní
10220548
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
544,67 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 134/2022Dodávka tepla 12/2022 Položky: Dodávka tepla 12/2022, 1.000000 ks, Suma položky 544.67 Eur,
FC2511
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
546,32 EUR
14.03.2011
Predmet: faktúra
FC64/18
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
547,21 EUR
06.08.2018
Predmet: El.energia:záloha na II.polrok 2018 s vyúčtovsním preplatku z I. polroku 1018
49/23
objednávka
Peter Csolle
37 447 840
550,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Oprava rozvodu vody pred zborovňou
01/2023
faktúra
Csolle Peter
37447840
550,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 131/2023Oprava rozvodu vody pred zborovňou Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 550.00 Eur,
FC33/18
objednávka
Musicmania s.r.o.
36773841
554,00 EUR
21.12.2018
Predmet: Gitara s elektronikou, mikrofón, mikrofónový kábel
FC116/18
faktúra
Musicmania s.r.o.
36773841
554,00 EUR
21.12.2018
Predmet: gitara, mikrofon, mikrofonovy kabel
FC0411
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
554,19 EUR
14.03.2011
Predmet: faktúra
DF20/2020
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
558,26 EUR
06.06.2020
Predmet: Spotreba elektrickej energie I.polrok 2020
DF56/2020
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
558,26 EUR
04.08.2020
Predmet: Elektrická energia II.polrok 2020
FC83/17
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
559,58 EUR
07.12.2017
Predmet: dodávka a odber tepla za 11/2017
FC97/13
faktúra
Richard Šulc Atelier piano
17300584
560,00 EUR
23.12.2013
Predmet: ladenie klavírov 8 ks
FC05/19
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
560,93 EUR
08.02.2019
Predmet: El.energia, záloha na 1. polrok 2019
DF77/2019
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
560,93 EUR
18.09.2019
Predmet: Elektrická energia - záloha II.polrok 2019
20/24
objednávka
Ján Škvarka - elektro music
14211734
562,50 EUR
30.04.2025
Predmet: Revízna prehliadka a odborná skúška
51/23
objednávka
EDIS s.r.o.
36408751
568,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Tonery do tlačiarne OKI 4 ks
2231761
faktúra
EDIS s.r.o.
36408751
568,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 133/2023Toner pre OKI MC883 Položky: Spotreba materiálu-kancel.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 568.00 Eur,
10230504
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
569,22 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 107/2023Dodávka tepla 11/2023 Položky: Dodávka tepla 11/2023, 1.000000 ks, Suma položky 569.22 Eur,
FC50/14
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
569,45 EUR
08.09.2014
Predmet: zálohová platba za el. energiu 6-12/2014
FC02/15
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
570,42 EUR
10.02.2015
Predmet: Dodávka a odber tepla 1/2015
FC13/15
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
570,59 EUR
10.03.2015
Predmet: Prerozdelenie fixných nákladov a zníženie fixnej zložky tepla za rok 2014 - nedoplatok
5401067793
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
577,39 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 138/2023Digitálna kamera, pamäťová karta,dopravné Položky: Kamera, 1.000000 ks, Suma položky 558.00 Eur, Dopravné, 1.000000 ks, Suma položky 4.49 Eur, Pamäťová karta, 1.000000 ks, Suma položky 14.90 Eur,
FC1711
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
580,90 EUR
02.03.2011
Predmet: faktúra
FC70/15
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
582,44 EUR
26.11.2015
Predmet: Poistenie budovy od 1.1.2015-31.12.2015
FC65/16
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
582,44 EUR
18.11.2016
Predmet: Poistenie budovy od1.1.2016 do 31.12.2016
FC53/17
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
582,44 EUR
05.09.2017
Predmet: Poistenie budovy od 1.12017 do 31.12.2017
FC113/18
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
582,44 EUR
20.12.2018
Predmet: poistenie budovy za 2018
24VF00164
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
586,65 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 54/2024Fa za notebook, monitor, klávesnica Položky: Fa za notebook, monitor, klávesnica, myš, 1.000000 ks, Suma položky 586.65 Eur,
07/24
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
586,65 EUR
04.09.2024
Predmet: Notebook Lenovo, monitor, set klávesnica + myš
FC30/16
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
590,19 EUR
08.06.2016
Predmet: Elektrická energia-záloha na rok 2016
FC52/16
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
590,19 EUR
26.09.2016
Predmet: Elektická energia -záloha na 2.polrok 2016
2241548
faktúra
EDIS s.r.o.
36408751
595,00 EUR
21.11.2024
Predmet: Číslo interné: 86/2024Toner pre OKI MC883 Položky: Toner pre OKI MC883, 1.000000 ks, Suma položky 595.00 Eur,
11/24
objednávka
EDIS s.r.o.
36408751
595,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Tonery pre OKI 883
OC10/19
objednávka
Relax Tour.sk s.r.o.
45390771
600,00 EUR
30.05.2019
Predmet: tenor saxofón Amati Classic ATS33
FC41/19
faktúra
Relax Tour.sk s.r.o.
45390771
600,00 EUR
30.05.2019
Predmet: Tenor saxofón Amati Classic ATS 33
Obj.č. 11/2020
objednávka
Atelier Piano s.r.o.
51264226
600,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Ladenie klavírov 8ks
DF106/2020
faktúra
ATELIER PIANO s.r.o.
51264226
600,00 EUR
26.01.2021
Predmet: ladenie 8ks klavírov
FC83/14
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
600,54 EUR
19.01.2015
Predmet: Dodávka a odber tepla 12/2014
FC14/17
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
367449921
602,29 EUR
10.03.2017
Predmet: dodávka a odber tepla za 2/1017
OC23/15
objednávka
Jumati s.r.o.
46910298
604,84 EUR
17.12.2015
Predmet: počítačová zostava
FC91/15
faktúra
Jumati,s.r.o.
46910298
604,84 EUR
21.12.2015
Predmet: počítačová zostava
OC22/12
objednávka
Business Craft-Music Export
DE162567587
607,18 EUR
20.12.2012
Predmet: hudobné nástroje a príslušenstvo
DF95/2021
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
611,52 EUR
07.06.2022
Predmet: Nákup notbooku + inštalácia
Obj.č. 22/21
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
611,52 EUR
07.11.2023
Predmet: Nákup notbooku
FC0912
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
612,83 EUR
13.02.2012
Predmet: faktúra
10240496
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
612,85 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 104/2024Dodávka tepla 11/2024 Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 612.85 Eur,
FC84/16
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
619,92 EUR
24.01.2017
Predmet: Dodávka a odber tepla 12/2016
FC01/16
faktúra
Žarnovická energetická a.s.
36744921
621,12 EUR
08.02.2016
Predmet: Dodávka a odber tepla za 1/2016
10230041
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
622,92 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 3/2023Dodávka tepla 01/2023 Položky: Dodávka tepla 01/2023, 1.000000 ks, Suma položky 622.92 Eur,
53/23
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
624,29 EUR
25.01.2024
Predmet: Digitálna kamera Panasonic, pamäťová karta, statív Bosch