portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6210
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
298/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-565,00 EUR
29.11.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 10/2012
200/2023
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
-523,00 EUR
02.11.2023
Predmet: Vyúčtovacia fa od 23.06.2023-12.09.2023.
107/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-522,69 EUR
16.06.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za plyn za obdobie 04/2011
132/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-476,49 EUR
28.05.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 04/2012
232/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-475,82 EUR
12.12.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 10/2018
204/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
-470,00 EUR
28.09.2011
Predmet: Dodanie elektriny
205/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-416,14 EUR
03.11.2023
Predmet: Dobropis k fa č. 8422119625 za dodávku elektriny od 01.01.2023 - 31.01.2023.
58/2020
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
-410,53 EUR
08.04.2020
Predmet: Vodné a stočné- preplatok
258/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-395,19 EUR
09.12.2014
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 10/2014
51/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
-384,92 EUR
05.04.2024
Predmet: Vodné-stočné Preplatok za obdobie 14.12.2023-18.03.2024 .
206/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-366,37 EUR
03.11.2023
Predmet: Dobropis k fa č. 8422123589 za dodávku elektriny od 01.02.2023 - 28.02.2023.
126/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
-363,34 EUR
29.07.2024
Predmet: Vodné-stočné od19.03.2024-21.06.2024
188/2022
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
-345,56 EUR
27.09.2022
Predmet: Vyúčtovacia fa za obdobie 20.06.2022 - 13.09.2022 vodné, stočné.
128/2012
faktúra
VSE, a. s.
36211222
-339,42 EUR
28.05.2012
Predmet: Odber elektriny - 04/2012
246/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-337,61 EUR
09.12.2024
Predmet: Vyúčtovacia fa za obdobie od 01.01.2024 - 27.10.2024 odber plynu ŠJ.
207/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-331,68 EUR
03.11.2023
Predmet: Dobropis k fa č. 8419683716 za dodávku elektriny od 01.03.2023 - 31.03.2023.
252/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-320,64 EUR
30.11.2016
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 10/2016
133/2023
faktúra
Ing. Juraj Halama - učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o.
53231414
-284,13 EUR
27.07.2023
Predmet: Dobropis k fa č.20230336.
208/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-270,60 EUR
03.11.2023
Predmet: Dobropis k fa č. 8419687680 za dodávku elektriny od 01.04.2023 - 30.04.2023.
268/2023
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
-267,85 EUR
03.01.2024
Predmet: Vyúčtovacia fa od 13.09.2023-13.12.2023.
107/2012
faktúra
VSE, a. s.
36211222
-256,92 EUR
02.05.2012
Predmet: Odber elektriny - 03/2012
161/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-247,03 EUR
27.08.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - vyúčtovacia faktúra
328/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-226,60 EUR
26.01.2016
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - odber zemného plynu pre ŠJ za obdobie 01-12/2015
268/2022
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
-222,47 EUR
09.01.2023
Predmet: Vyúčtovacia fa za obdobie 14.09.2022 - 12.12.2022 vodné, stočné.
305/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-185,35 EUR
30.01.2023
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu od 10.11.2022 - 31.12.2022.
44/2023
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
-180,72 EUR
04.04.2023
Predmet: Vyúčtovacia fa za obdobie 13.12.2022 - 06.03.2023 vodné, stočné.
161/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
-179,97 EUR
22.07.2011
Predmet: Dodanie elektriny
238/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-171,97 EUR
22.11.2017
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 10/2017
227/2022
faktúra
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
-155,70 EUR
11.11.2022
Predmet: Dobropis - učebnice ZŚ.
307/2020
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
-151,20 EUR
18.12.2020
Predmet: Vodné a stočné- preplatok
267/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
-145,30 EUR
07.01.2020
Predmet: Dobropis VUC net
251/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-141,76 EUR
25.11.2015
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 10/2015
285/2013
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
-114,00 EUR
30.12.2013
Predmet: Vrátenie nespotrebovaných jedálnych kupónov
231/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-90,09 EUR
05.11.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - vyúčtovacia faktúra
244/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-90,02 EUR
06.12.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu - vyúčtovacia FA za obdobie 01.01.2022-09.11.2022. ŠJ.
240/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
-86,50 EUR
11.12.2019
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie VBA - adsl prístupu - 10/2019
107/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-75,16 EUR
19.06.2015
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 04/2015
43/2012
faktúra
VSE, a. s.
36211222
-74,96 EUR
05.03.2012
Predmet: Odber elektriny - január 2012
95/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-72,90 EUR
19.05.2017
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 04/2017
51/2021
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
-54,06 EUR
30.03.2021
Predmet: Vodné a stočné- preplatok
193/2017
faktúra
Colonnade Insurance S.A.
50013602
-44,00 EUR
10.10.2017
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 01.08.2017 - 31.10.2017 - DOBROPIS
116/2023
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
-25,38 EUR
27.07.2023
Predmet: Vyúčtovacia fa za obdobie 07.03.2023 - 22.06.2023 vodné, stočné.
319/2012
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
-14,25 EUR
19.12.2012
Predmet: Vrátenie nespotrebovaných jedálnych kupónov
237/2020
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
-5,93 EUR
29.10.2020
Predmet: Dobropis (Diár)
209/2020
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
-4,57 EUR
07.10.2020
Predmet: Vodné a stočné- preplatok
1/2012
zmluva
ZO OZPVaŠ pri Spojenej škole vo Svidníku
36158402
0,00 EUR
17.01.2012
Predmet: Kolektívna zmluva na rok 2012
20120106
zmluva
HOOK, s. r. o.
36216224
0,00 EUR
13.06.2012
Predmet: Dodávka ovocia a zeleniny a výrobkov z nich
Dodatok č.2_SPP
oznam
SPP, a. s.
35815256
0,00 EUR
10.09.2012
Predmet: Dodávka plynu - zmena dadávaného typu produktu - SuperVýhodne bez obmedzenia 24 od 01.10.2012.
5/2012
zmluva
Centrum voľného času Giraltovce
0,00 EUR
29.10.2012
Predmet: Zmluva o vzájomnej spolupráci
6/2012
oznam
SPP, a. s.
35815256
0,00 EUR
29.10.2012
Predmet: Dodávka plynu - veľkoodber
01/01/2013
zmluva
ZO OZPVaŠ pri Spojenej škole vo Svidníku
36158402
0,00 EUR
28.12.2012
Predmet: Kolektívna zmluva na rok 2013
dodatok č.1
zmluva
PEEM Servis, Mihaľ Peter
33107467
0,00 EUR
23.01.2013
Predmet: Na základe ročného zúčtovania energii zmena podmienok platby za jednotlivé náklady na energie a zmena výšky nájomného z dôvodu miery inflácie.
Dodatok k zmluve SPP č.1/2013
zmluva
SPP, a. s.
35815256
0,00 EUR
20.03.2013
Predmet: Zmena a doplnenie niektorých ustanovení zmluvy o dodávke plynu a jej dodatkov
12/07/2013
zmluva
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
42134943
0,00 EUR
09.07.2013
Predmet: Projekt: "Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania"
9/07/13
zmluva
Národný certifikovaný ústav meraní vzdelávania
42134943
0,00 EUR
16.10.2013
Predmet: realizácia projektu "Zvyšovanie kvality vzdelávania základných a stredných školách s využitím elektronického vzdelávania"
14/10/2013
oznam
RAJO, a.s.
313295519
0,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Dodanie produktov Rajo, a.s. na základe bližšie špecifikovaných objednávok
15/10/2013
oznam
RAJO, a.s.
31329519
0,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Kúpa mlieka a mliečnych výrobkov v rámci projektu "Školský mliečny program"
16/11/2013
oznam
SPP, a. s.
35815256
0,00 EUR
22.11.2013
Predmet: Dodávka plynu
Dodatok č.4 k PZ
oznam
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
0,00 EUR
10.12.2013
Predmet: Zmena poistného obdobia - do 31.01.2014
17/12/2013
zmluva
ZO OZPVaŠ pri Spojenej škole vo Svidníku
36158402
0,00 EUR
30.12.2013
Predmet: Kolektávna zmluva na rok 2014
18/12/2013
oznam
UIPŠ
00039691
0,00 EUR
02.01.2014
Predmet: Darovanie hnuteľného majetku v zmysle zmluvy
Dodatok č.2 k ZoN NP
oznam
Mihaľ Peter, PEEM Servis
33107467
0,00 EUR
21.01.2014
Predmet: Zohľadnenie miery inflácie na nájomnom a úprava režijných nákladov nájomcu na rok 2014
10/04/2014
zmluva
SPP, a. s.
35815256
0,00 EUR
08.04.2014
Predmet: Dodatok č.1/2014 k zmluve o dodávke plynu - zmena podmienok dodávky plynu
12/05/2014
zmluva
HOOK, s.r.o.
36216224
0,00 EUR
26.05.2014
Predmet: Dodávka ovocia a zeleniny a výrobkov z nich
13/06/2014
zmluva
SPP, a. s.
35815256
0,00 EUR
19.06.2014
Predmet: Dodávka plynu vrátane všetkých súvisiacich služieb s dodávkou
16/07/2014
zmluva
Štátny inštitút odborného vzdelávania
17314852
0,00 EUR
01.07.2014
Predmet: Spolupráca pri realizácii národného projektu "Rozvoj stredného odborného vzdelávania"
Dodatok č.3 k ZoN NP
dodatok
Mihaľ Peter, PEEM Servis
33107467
0,00 EUR
24.07.2014
Predmet: zmena čísla účtov prenajímateľa - prechod na Štátnu pokladnicu
Dodatok č. 1/2017 k zmluve č. 13/06/2014
dodatok
SPP, a. s.
35815256
0,00 EUR
11.08.2014
Predmet: Dodávka plynu na rok 2017/2018
2
dodatok
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
0,00 EUR
11.08.2014
Predmet: Zmena bankového spojenia objednávateľa
1
dodatok
BTS – PO, s.r.o.
36 491 501
0,00 EUR
11.08.2014
Predmet: Zmena bankového spojenia objednávateľa
1
dodatok
František Kováč
41222466
0,00 EUR
30.03.2015
Predmet: Zmena bankového spojenia objednávateľa
21/08/2014
zmluva
MILK-AGRO, s.r.o.
17147786
0,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Zmena bankového spojenia kupujúceho
22/08/2014
zmluva
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
0,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Zmena bankového spojenia kupujúceho
23/08/2014
zmluva
RAJO, a.s.
31329519
0,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Zmena bankového spojenia kupujúceho
24/08/2014
zmluva
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
0,00 EUR
18.09.2014
Predmet: zmena bankového spojenia objednávateľa
1/2014
dodatok
Metodicko-pedagogické centrum
164348
0,00 EUR
23.09.2014
Predmet: Zmena bankového spojenia prenajimateľa
26/09/2014
zmluva
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
0,00 EUR
29.09.2014
Predmet: Dodávka vody a odvádzanie odpadových vôd
28/09/2014
zmluva
SPP, a. s.
35815256
0,00 EUR
29.09.2014
Predmet: Dodávka plynu
Dohoda o ukončení nájmu
zmluva
Mihaľ Peter, PEEM Servis
33107467
0,00 EUR
22.12.2014
Predmet: Dohoda o ukončení nájmu nebytových priestorov - Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 29.12.2011 a neskorších dodatkov č.1, č.2., č.3
dodatok č.2_MPC
zmluva
Metodicko-pedagogické centrum
164348
0,00 EUR
22.12.2014
Predmet: predĺženie doby nájmu do 31.10.2015