portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
773/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 384,00 EUR
26.01.2012
Predmet: plyn 11/11 - Športový dom
149/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 390,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Plyn marec 2011
386/12
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
1 395,55 EUR
19.07.2012
Predmet: poistné motor. vozidiel na II. polrok 2012
848/12
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
1 395,55 EUR
02.01.2013
Predmet: poistenie motor. vozidiel 1 - 6/2013
411/13
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
1 395,55 EUR
26.06.2013
Predmet: poistné motor. vozidiel - II. polrok 2013
286/11
faktúra
Ing. Iveta Zvolská - DMP
30465583
1 408,36 EUR
23.05.2011
Predmet: všeob.materiál, staveb.mater. na oplotenie pri multif.uihrisku
473/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
1 421,92 EUR
31.10.2011
Predmet: práce a dodávky na stavbe 40 b.j. 6/11
887/11
faktúra
Obecný úrad - prevádzka dopravy
00391492
1 434,78 EUR
26.01.2012
Predmet: odvoz odpadu za 12/11
690/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
1 446,16 EUR
22.10.2013
Predmet: voda 3.Q.13 - dom č. 1225
032/11
faktúra
Allianz Slovenská poisťovňa
00151700
1 447,16 EUR
09.03.2011
Predmet: Poistenie majetku
691/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
1 451,39 EUR
22.10.2013
Predmet: voda 3.q.13 - dom č. 1226
587/12
faktúra
Rastislav Rusňák - COLOR
34771263
1 452,00 EUR
01.10.2012
Predmet: náter žľabov ZŠ
818/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 455,00 EUR
08.02.2014
Predmet: plyn - Športový dom
100/13
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa
00151700
1 458,27 EUR
01.03.2013
Predmet: poistenie majetku
384/13
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
1 460,61 EUR
17.07.2013
Predmet: pohonné hmoty
084/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 475,00 EUR
09.03.2011
Predmet: zemny plyn 2/11, športový dom
559/11
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
1 481,73 EUR
31.10.2011
Predmet: likvidacia odpadu 8/11
015/11
faktúra
1.slovenská úsporová, a.s.
35921111
1 483,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Kúpa akcií
085/11
faktúra
1. slovenská úsporová, a.s.
35921111
1 483,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Nákup akcií
151/11
faktúra
1. slovenská úsporová, a.s.
35921111
1 483,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Kúpa akcií
264/11
faktúra
1.slovenská úsporová
35921111
1 483,00 EUR
28.04.2011
Predmet: Kúpa akcií 4/11
320/11
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 483,00 EUR
23.05.2011
Predmet: kúpa akcií
397/11
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 483,00 EUR
21.07.2011
Predmet: nákup akcií 6/11
490/11
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 483,00 EUR
26.08.2011
Predmet: kúpa akcií 7/11
545/11
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 483,00 EUR
31.10.2011
Predmet: kupa akcii 8/11
609/11
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 483,00 EUR
21.12.2011
Predmet: kúpa akcií 9/11
696/11
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 483,00 EUR
26.01.2012
Predmet: kúpa akcií 10/11
816/11
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 483,00 EUR
26.01.2012
Predmet: kúpa akcií za 11/11
864/11
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 483,00 EUR
26.01.2012
Predmet: kúpa akcií 12/11
58/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 489,01 EUR
01.03.2013
Predmet: vyúčt. el. energie VO 4-12/121489,01
VO-001/2011
zmluva
Eurokonzult, s.r.o.
36433306
1 500,00 EUR
05.04.2012
Predmet: Zhotoviteľ zabezpečí pre objednávateľa výkon technickej asistencie v rámci postupu zadávania zákazky, ktoré bude vykonávať na základe tejto zmluvy a v zmysle zákona o verejnom obstarávaní pre akciu "Kopanice- vodovod" - výber zhotoviteľa stavebných prác. Zhotoviteľ bude podľa tejto zmluvy v prospech objednávateľa vykonávať nasledujúce odborné činnosti. Spracuje časový harmonogram s časovými míľnikmi jednotlivých činností postupu zadávania zákazky v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Zabezpečí kompletizáciu písomnú dokumentáciu obstarávateľského procesu na základe materiálov, ktoré mu poskytne objednávateľ. Tieto bude priebežne predkladať objednávateľovi na odosielanie zainteresovaným subjektom v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Zabezpečí etapu prípravy a etapu výberu zmluvného dodávateľa na stanovený predmet zákazky dokumentáciou pre komisiu vymenovanú objednávateľom. Zabezpečí zverejnenie výsledku postupu zadávania zákazky v zákonom stanovenej forme. Poskytne objednávateľovi počas trvania zmluvy nepretržitý telefonický a e-mailový poradenský a konzultačný servis v oblasti verejného obstarávania. V prípade požiadavky poskytuje súčinnosť pri komunikácii objednávateľa s úradom pre verejné obstarávanie. Odmena celkom 1 500,00 Eur bez DPH.
214/11
faktúra
Ing. Paus
1 500,00 EUR
28.04.2011
Predmet: Znalecký posudok (príloha ZP 3/11- Ing. Hájek
51-2012
zmluva
Región Banská Štiavnica
42197813
1 500,00 EUR
28.12.2012
Predmet: spolupráca na realizácii projektu "Kultúrno-športové leto 2012"
040/11
faktúra
Ing. Richard Hájek
00320617
1 504,44 EUR
09.03.2011
Predmet: Znalecký posudok lesné pozemky- Banská Hodruša
719/12
faktúra
RG KOVO s.r.o.
46645314
1 512,00 EUR
24.04.2013
Predmet: mreže na okná - ZŠ
096/12
faktúra
Alianz, slovenská poisťovňa
00151700
1 512,32 EUR
07.03.2012
Predmet: poistenie majetku
063/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
07.03.2012
Predmet: kúpa akcií 1/12
144/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
24.04.2012
Predmet: kúpa akcií 2/12
247/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
24.04.2012
Predmet: kúpa akcií 4/12
257/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
24.04.2012
Predmet: kupa akcii - ver.osvetl. za 3/2012
322/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
31.05.2012
Predmet: kúpa akcií za 5/12
399/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
19.07.2012
Predmet: kúpa akcií 6/12
508/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
01.10.2012
Predmet: kúpa akcií 7/12
629/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
26.10.2012
Predmet: kúpa akcií 8/12
712/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
16.12.2012
Predmet: kúpa akcií 9/12
782/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
16.12.2012
Predmet: kúpa akcií 10/12
857/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
25.01.2013
Predmet: kúpa akcií 11/12
885/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
25.01.2013
Predmet: kúpa akcií 12/12
005/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 522,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Dodávka zemného plynu
044/11
faktúra
Obecný úrad-prevádzka
00391492
1 523,30 EUR
09.03.2011
Predmet: Odpad
165/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 529,00 EUR
24.04.2013
Predmet: plyn 3/13 - MŠ č.256
153/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 548,00 EUR
24.04.2012
Predmet: plyn 3/12 - MŠ a ŠJ
70/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
01.03.2013
Predmet: kúpa akcií 1/13
196/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
24.04.2013
Predmet: kúpa akcií
310/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
21.06.2013
Predmet: kúpa akcií
407/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
19.08.2013
Predmet: kúpa akcií
569/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
22.10.2013
Predmet: kúpa akcií
668/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
22.10.2013
Predmet: kúpa akcií
678/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
22.10.2013
Predmet: kúpa akcií
839/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
08.02.2014
Predmet: kúpa akcií
875/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
10.02.2014
Predmet: kúpa akcií
835/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 570,00 EUR
02.01.2013
Predmet: plyn 12/12 - MŠ
775/11
faktúra
Ing. Katarína Brestenská
45319936
1 575,00 EUR
26.01.2012
Predmet: Ekologická Hodruša-projekt 2
265/12
faktúra
Ing. Katarína Brestenská
45319936
1 575,00 EUR
19.07.2012
Predmet: záverečná správa projektu - ekologická Hodruša
350/11
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 578,17 EUR
20.07.2011
Predmet: vyúčtov. elektr. 1.1.-19.4.11 verejné osvetlenie
154/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 588,00 EUR
05.04.2012
Predmet: plyn 3/12 - Športový dom
550/11
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
1 588,12 EUR
31.10.2011
Predmet: nakl. na spoloč.stavebný urad 1-6/2011
847/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 590,00 EUR
26.01.2012
Predmet: plyn 12/11 - MŠ, ŠJ
706/12
faktúra
Detské ihriská, s.r.o.
44845685
1 602,00 EUR
14.12.2012
Predmet: detské preliezky - MŠ
223/13
faktúra
Regionálna správa ciest
36836567
1 602,00 EUR
21.05.2013
Predmet: zimná údržba MK Kopanice
767/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 613,00 EUR
16.12.2012
Predmet: plyn 11/12
92/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 622,00 EUR
01.03.2013
Predmet: plyn 2/13 - MŠ 256
882/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 627,00 EUR
08.02.2014
Predmet: plyn - MŠ č. 256
848/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 630,00 EUR
26.01.2012
Predmet: plyn za 12/11 - Športový dom
087/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 642,00 EUR
07.03.2012
Predmet: plyn 2/12 - MŠ
411/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 642,98 EUR
30.07.2012
Predmet: vyúčtovanie plynu 6/11-6/12 - Šport. areál
327/11
faktúra
Miroslav káčer
43931511
1 645,70 EUR
20.07.2011
Predmet: práce na oplotení multif.ihriska
533/11
faktúra
AB SYSTEM SLOVAKIA s.r.o.
36707741
1 668,34 EUR
31.10.2011
Predmet: zariadenie do MŠ
242/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
1 669,76 EUR
24.04.2013
Predmet: voda I.Q.13 - č.1225
14/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 673,00 EUR
01.03.2013
Predmet: plyn 1/13 - plyn MŠ 256