portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2706
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF 127/2013
faktúra
Ladislav VOZÁR - RZ BRANKO
33336954
301,44 EUR
11.11.2013
Predmet: Fa za dopravu autobusom futbalový zápas ZÚ dorast 6.10.2013.Trasa NB-ZC-Beňuš a späť
DF 125/2015
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
301,61 EUR
30.11.2015
Predmet: Fa za prepravu
CVC16/2024
zmluva
Datalan,a.s.
35810734
301,82 EUR
16.12.2024
Predmet: Zmluva Datalan
DF 13/2011
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
303,46 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra za stravné lístky
DF032/2023
faktúra
Základná škola
37831852
303,60 EUR
09.05.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF 011/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
304,00 EUR
24.02.2012
Predmet: FA za dodávku zemného plynu na obdobie 02/2012
DF 39/2013
faktúra
Kolkársky oddiel
45025304
304,92 EUR
30.04.2013
Predmet: Fa za prenájom priestorov kolkárne ZÚ Kolky deti a mládež 1-3/2013
DF 22/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
306,00 EUR
28.04.2016
Predmet: Fa za zemný plyn za marec 2016
DF 104/2014
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
307,08 EUR
01.01.2015
Predmet: Fa za dopravu autobusom futbalový zápas NB-ZC-Fiľakovo a späť
DF 96/2014
faktúra
Stanislav Matonok
40534758
307,20 EUR
30.11.2014
Predmet: Fa za prepravu futbalový zápas ZC_Braväcovo a späť
DF 137/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
308,00 EUR
01.01.2015
Predmet: Fa za zemný plyn 12/2014
DF 1/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
309,00 EUR
11.02.2014
Predmet: Fa za zemný plyn 1/2014
DF 61/2019
faktúra
Apollo 2 s.r.o.
50538802
309,75 EUR
03.06.2019
Predmet: Fa za prepravu autobusom, ZÚ futbal, trasa ZC-Lučenec a späť 18.5.2019 podľa rozpisu
DF 114/2014
faktúra
Stanislav Matonok
40534758
311,76 EUR
11.02.2015
Predmet: Fa za dopravu autobusom
DF 56/2014
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
312,24 EUR
14.07.2014
Predmet: Fa za dopravu autobusom na futbalový zápas žiaci 31.5.2014 NB-ZC-Fiľakovo
DF 77/2018
faktúra
Zdenek Repiský MOTORESKY
40533662
313,20 EUR
22.06.2018
Predmet: Fa prepravu členov záujmového MTB a BMX na Slovenský pohár v BMX v Košiciach 26. a 27. mája 2018
DF 002/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
314,00 EUR
01.02.2012
Predmet: FA za dodávku zemného plynu 002/2012
DF 128/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
314,00 EUR
15.12.2016
Predmet: Fa za plyn 12/2016
DF 31/2012
faktúra
VAŠA SLOVENSKO s.r.o.
35683813
315,58 EUR
29.04.2012
Predmet: Fa za stravné lístky pre zamestnancov školského zariadenia
DF 11/2013
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
315,58 EUR
26.02.2013
Predmet: Fa za stravné lístky
DF 152/2012
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
315,90 EUR
26.11.2012
Predmet: Fa za prepravu autobusom NB-ZC-Jesenské a späť, 8.9.2012, futbalový zápas - dorast
06/2013
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o
35683813
316,08 EUR
07.05.2013
Predmet: Objednávka stravných lístkov pre zamestnancov zariadenia
DF 46/2013
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
316,08 EUR
15.05.2013
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov CVČ
DF 83/2013
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
316,08 EUR
01.08.2013
Predmet: Fa za stravné lístky pre zamestnancov školského zariadenia
DF 102/2013
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
316,08 EUR
18.09.2013
Predmet: stravné lístky
DF 111/2013
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
316,50 EUR
29.09.2013
Predmet: Fa za prepravu členov ZÚ futbal - žiaci 24.8.2013 Tisovec
DF87/2021
faktúra
Teletandem GM, s.r.o.
36038041
318,00 EUR
06.01.2022
Predmet: preprava členov ZU Futbal dorast
DF029/2022
faktúra
Základná škola
37831852
318,50 EUR
22.03.2022
Predmet: Prevádzkové náklady pre ZU veľká TV
DF 143/2013
faktúra
Kolkársky oddiel - Fúska Radoslav
45025304
318,78 EUR
11.12.2013
Predmet: Fa za prenájom priestorov kolkárne pre ZÚ kolky deti a mládež
CVC16/2018
zmluva
Základná škola
37831852
319,80 EUR
17.04.2018
Predmet: Zmluva o výpožičke pre záujmový útvar Karate a jednorazový vstup Zumba a stepaerobik
010/2013
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
320,00 EUR
22.07.2013
Predmet: Objednávka stravných lístkov
CVC07/2015
zmluva
Radoslav Fuska
7009148366
320,00 EUR
12.03.2015
Predmet: Použitie súkromných motorových vozidiel na služobné účely
CVC18/2016
zmluva
Mestský úrad
00321117
320,00 EUR
09.11.2016
Predmet: Dohoda o poskytnutí osobného motorového vozidla pre členov ZU Karate Sabinov a späť - celoslovenská súťaž v Karate
CVC02/2023
zmluva
Regionálny úrad školskej správy
54139937
320,00 EUR
15.02.2023
Predmet: Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní okresných súťaží
DF065/2022
faktúra
Teletandem GM
36038041
321,60 EUR
02.06.2022
Predmet: Preprava členov ZU futbal dorast na majstrovský zápas
DF 118/2015
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
322,03 EUR
20.10.2015
Predmet: Fa za prepravu autobusom NB-ZC-Fiľakovo a späť 30.9.2015
DF075/2024
faktúra
Maad, s.r.o.
46870733
322,34 EUR
02.07.2024
Predmet: FA pohárov na súťaž Karate
DF109/2020
faktúra
NoMiland, s.r.o.
36174319
323,00 EUR
08.02.2021
Predmet: FA za športové potreby
DF114/2022
faktúra
Apollo 3 s.r.o.
50182579
323,16 EUR
03.10.2022
Predmet: preprava futbalistov
DF065/2023
faktúra
Základná škola
37831852
324,30 EUR
21.06.2023
Predmet: Prevádzkové náklady malej TV
DF 146/2013
faktúra
Základná škola
37831852
325,00 EUR
15.12.2013
Predmet: Fa za prevádzkové náklady 9-11/2013 za telocvičňu ZŠ
DF9/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
325,00 EUR
24.02.2016
Predmet: FA za plyn 22016
DF 125/2012
faktúra
Ladislav VOZÁR
33336954
325,20 EUR
10.10.2012
Predmet: Fa za prepravu autobusom na futbalový zápas Nová Baňa-Žarnovica-Tisovec a späť, 1.9.2012 žiaci
DF 118/2012
faktúra
Ladislav VOZÁR
33336954
325,50 EUR
23.09.2012
Predmet: Fa za dopravu autobusom na futbalový zápas NB-ZC-Pohorelá a späť 19.8.2012
DF 118/2017
faktúra
APOLLO 3 s.r.o.
50182579
326,40 EUR
07.12.2017
Predmet: Fa za prepravu
DF 40/2014
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
328,74 EUR
01.06.2014
Predmet: fa za dorpavu autobusom futbalový zápas žiaci 1.5.2014, trasa NB-ZC-Rim.Sobota a späť.
DF 70/2015
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
329,83 EUR
03.07.2015
Predmet: Fa za prepravu autobusom členov ZU futbal NB-ZC-RS a späť 16.5.2015
02/2013
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
330,00 EUR
26.02.2013
Predmet: Objednávka stravných lístkov pre zamestnancov centra voľného času.
014/2013
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
330,00 EUR
04.09.2013
Predmet: Objednávka stravných lístkov
DF027/2024
faktúra
Základná škola
37831852
331,20 EUR
04.04.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF 23/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
332,00 EUR
15.03.2017
Predmet: Fa za plyn 3/2017
68/2021
faktúra
Teletandem GM, s.r.o.
36038041
332,40 EUR
05.01.2022
Predmet: preprava členov ZU futbal dorast
DF 2/2016
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
335,00 EUR
15.02.2016
Predmet: FA za dodávku plynu 01/2016
DF 57/2014
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
335,58 EUR
14.07.2014
Predmet: Fa za dopravu autobusom futbalový zápas žiaci 18.5.2014 NB-ZC-Polomka
DF 105/2015
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
335,71 EUR
06.10.2015
Predmet: Fa za prerpavu autobusom NB-ZC-Hnúšťa a späť 1.9.2015
DF 7/2014
faktúra
VAŠA Slovensko s.r.o.
35683813
336,80 EUR
11.02.2014
Predmet: Stravné lístky
DF 30/2014
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
336,80 EUR
14.04.2014
Predmet: Fa za stravné lístky
DF 67/2014
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
336,80 EUR
29.07.2014
Predmet: Fa za stravné lístky
DF 94/2014
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
336,80 EUR
22.10.2014
Predmet: Fa za stravné lístky
DF 1/2015
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
336,80 EUR
11.02.2015
Predmet: FA za stravné lístky
DF 30/2015
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
336,80 EUR
08.04.2015
Predmet: Fa za stravné lístky
DF065/2024
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
337,65 EUR
20.06.2024
Predmet: Kolkársky oddiel cestovné a stravné
DF 155/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
339,00 EUR
23.11.2018
Predmet: Fa za plyn 11/2018
DF 12/2019
faktúra
VIVA TRADE, s.r.o.
36202347
339,05 EUR
28.02.2019
Predmet: Fa za ceny, medaile na Okresné kolá športových súťaží
DF 62/2014
faktúra
Základná škola
37831852
340,00 EUR
29.07.2014
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu ZŠ apríl - jún 2014
17/2014
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o
35683813
340,00 EUR
11.09.2014
Predmet: Objednávka 100 kusov stravných lístkov v hodnote á/3,20 eur.
DF 137/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
341,00 EUR
17.12.2017
Predmet: Fa za plyn 12/2017
DF050/2024
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
341,50 EUR
06.05.2024
Predmet: Elektrická energia - futbalový štadión
DF 95/2013
faktúra
Štrba - Dopravca
30176018
342,00 EUR
04.09.2013
Predmet: Fa za prepravu členov ZÚ romsky folklór Nová Baňa - Žarnovica - Bratislava, späť
DF 110/2013
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
349,50 EUR
29.09.2013
Predmet: Fa za prepravu členov ZÚ futbal - žiaci 11.8.2013 Tornaľa
011/2013
objednávka
Štrba - dopravca
30176018
350,00 EUR
28.08.2013
Predmet: Objednávka na prepravu detí na trase Žarnovica - Záhorská Bystrica
03/2014
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
350,00 EUR
31.01.2014
Predmet: Objednávka 100 kusov stravných lístkov v hodnote á 3,20 eur
07/2014
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o
35683813
350,00 EUR
07.04.2014
Predmet: Objednávka stravných lístkov v hodnote 3,20 eur
11/2014
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o
35683813
350,00 EUR
01.07.2014
Predmet: Objednávka stravných lístkov
01/2015
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o
35683813
350,00 EUR
13.01.2015
Predmet: Objednávka 100 ks. stravných lístkov
06/2015
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
350,00 EUR
19.03.2015
Predmet: Objednávka stravných lístkov
DF013/2023
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
08.03.2023
Predmet: Prevádzkové náklady CVČ
DF023/2023
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF034/2023
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
09.05.2023
Predmet: Prevádzkové náklady CVČ
DF043/2023
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
05.06.2023
Predmet: Prevádzkové náklady CVC