portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2706
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF066/2023
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF077/2023
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Prevádzkové náklady CVČ
DF085/2023
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF092/2023
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF108/2023
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Prevádzkové náklady CVČ
DF121/2023
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Prevádzkové náklady CVČ
DF130/2023
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
28.12.2023
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF135/2023
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
28.12.2023
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF025/2024
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Prevádzkové náklady zariadenia
DF029/2024
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Prevádzkové náklady zariadenia
DF043/2024
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Prevádzkové náklady CVČ
DF064/2024
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
26/2024
objednávka
Maad, s.r.o.
46870733
350,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Objednávka pohárov na regionálnu súťaž v karate
DF078/2024
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
02.07.2024
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF095/2024
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF112/2024
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
30.09.2024
Predmet: Prevádzkové náklady CVČ
DF113/2024
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
30.09.2024
Predmet: Prevádzkové náklady CVČ
DF126/2024
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
05.11.2024
Predmet: Prevádzkové náklady CVČ
DF140/2024
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
04.12.2024
Predmet: Prevádzkové náklady CVČ
DF147/2024
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF154/2024
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF163/2024
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
350,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Prevádzkové náklady kolkárne pre ZU Kolky
DF016/2025
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
13.02.2025
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF026/2025
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Prevádzkové náklady CVČ
DF037/2025
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
10.04.2025
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF050/2025
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
22.05.2025
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
350,56
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
350,56 EUR
04.04.2024
Predmet: Kolkársky oddiel, stravné a cestovné
DF 60/2013
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
351,50 EUR
24.05.2013
Predmet: Doprava autobusom Nová Baňa-Žarnovica-Tornaľa a späť 8.5.2013 futbalový zápas žiaci
DF 85/2012
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
351,90 EUR
29.06.2012
Predmet: FA za prepravu autobusom na futbalový zápas dorast 09.06.2012 Nová Baňa - Žarnovica -Tornaľa
DF 8/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
352,00 EUR
09.03.2017
Predmet: zálohová FA za plyn 02/2017
DF 169/2015
faktúra
JUMATI s.r.o.
46910298
354,00 EUR
31.12.2015
Predmet: Fa za notebook
DF 125/2014
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
354,42 EUR
01.01.2015
Predmet: Fa za dopravu autobusom futbalový zápas NB-ZC_Hnúšťa a späť
DF033/2024
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
357,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Prevádzkové náklady kolkárne pre ZU Kolky
DF 55/2014
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
358,38 EUR
14.07.2014
Predmet: fa za dopravu autobusom futbalový zápas žiaci 3.5.2014 NB-ZC-Hnúšťa
DF048/2024
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
358,98 EUR
06.05.2024
Predmet: Cestovné a stravné pre ZU Kolky
DF 85/2013
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
360,36 EUR
01.08.2013
Predmet: Fa za prenájom priestorov kolkárne pre záujmový útvar kolky deti a mládež.
DF 78/2016
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnoivca
45025304
360,36 EUR
04.08.2016
Predmet: Fa za prevádzkové náklady kolkárne - činnosť záujmového útvaru kolky 4/2016, 5/2016, 6/2016
DF 95/2020
faktúra
Teletandem GM, s.r.o.
36038041
361,80 EUR
12.11.2020
Predmet: Preprava členov ZU futbal dorast Žarnovica - Hnúšťa
DF 1/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
363,00 EUR
22.02.2017
Predmet: FA za plyn 01/2017
DF 128/2013
faktúra
Ladislav VOZÁR - RZ BRANKO
33336954
363,54 EUR
11.11.2013
Predmet: Fa za prepravu členov ZÚ futbal, zápas žiaci 20.10.2013 NB-ZC Jesenské a späť.
DF017/2012
faktúra
TOTAL Music s.r.o
36759627
364,90 EUR
24.02.2012
Predmet: FA za nákup QTX QR-15 Portable PA, aktívny PA systém - reprobedňa
DF 09/2012
faktúra
TOTAL MUSIC s.r.o.
36759627
364,90 EUR
24.04.2012
Predmet: Fa za nákup repro bední
03/2012
objednávka
TOTAL MUSIC s.r.o.
36759627
364,90 EUR
25.04.2012
Predmet: Objednávka reprobedni QTX OR - 15 Portable PA, aktívny PA systém 1 kus
DF18/2016
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o
35683813
367,88 EUR
16.03.2016
Predmet: FA za stravné lístky
DF 59/2016
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
367,88 EUR
07.07.2016
Predmet: Fa za stravné lístky
DF 84/2016
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
367,88 EUR
09.09.2016
Predmet: Fa za stravné lístky
DF 114/2016
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
367,88 EUR
24.11.2016
Predmet: Fa za stravné lístky
DF 2/2017
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o
35683813
367,88 EUR
22.02.2017
Predmet: FA za stravné lístky
DF 34/2017
faktúra
VAŠA Slovensko s.r.o.
35683813
367,88 EUR
05.04.2017
Predmet: Fa za stravné lístky
05/2015
objednávka
Viva Trade s.r.o
36202347
370,00 EUR
04.03.2015
Predmet: Objednávka medailí na okresné športové súťaže
15/2016
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
370,00 EUR
08.08.2016
Predmet: Objednávka 100 kusov stravných lístkov v hodnote á=3,50 eur
DF 89/2012
faktúra
Karol Repiský - Kornel a syn
10932640
371,66 EUR
29.06.2012
Predmet: Fa za nákup tovaru/cien na vedomostné olympiády
DF 53/2018
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
372,08 EUR
09.05.2018
Predmet: Fa za stravné lístky
DF080/2022
faktúra
Teletandem GM, s.r.o.
36038041
374,40 EUR
02.08.2022
Predmet: Preprava členov ZU futbal dorast
DF 91/2018
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
378,24 EUR
25.07.2018
Predmet: Fa za stravné lístky pre zamestnancov
DF 189/2018
faktúra
Edenred Slovakia,s.r.o.
31328695
378,24 EUR
27.12.2018
Predmet: Fa za stravné lístky
20/2016
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o
35683813
380,00 EUR
08.11.2016
Predmet: Objednávka 100 ks. stravných lístkov
08/2017
objednávka
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
380,00 EUR
30.03.2017
Predmet: Objednávka stravných lístkov
10/2018
objednávka
Edenred Slovakia, s.r.o
31328659
380,00 EUR
25.04.2018
Predmet: Objednávka stravných lístkov
18/2018
objednávka
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
380,00 EUR
27.06.2018
Predmet: Objednávka stravných lístkov
02/2019
objednávka
Viva Trade s.r.o
36202347
380,00 EUR
12.02.2019
Predmet: Objednávka medailí na okresné športové súťaže
DF035/2025
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
387,14 EUR
10.04.2025
Predmet: Cestovné a stravné na zápasoch
DF 24/2013
faktúra
Základná škola
37831852
387,50 EUR
20.03.2013
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za január a február 2013, telocvičńa ZŠ
DF 84/2020
faktúra
Teletandem GM, s.r.o.
36038041
388,20 EUR
12.11.2020
Predmet: Preprava členov ZU futbal doras Žarnovica - Tornaľa
DF 24/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
389,00 EUR
03.04.2018
Predmet: Fa za plyn 3/2018
72/2021
faktúra
Teletandem GM, s.r.o.
36038041
390,00 EUR
05.01.2022
Predmet: preprava členov ZU Futbal dorast
DF034/2022
faktúra
Teletandem GM, s.r.o
36038041
390,60 EUR
21.04.2022
Predmet: Preprava členov ZU dorast na majstrovský zápas
DF124/2023
faktúra
Apollo 3, s.r.o. Jozef Moravčík
50182579
391,14 EUR
30.11.2023
Predmet: Preprava členov ZU na majstrovský zápas
DF 137/2018
faktúra
Apollo 2 s.r.o.
50538802
392,45 EUR
17.10.2018
Predmet: Fa za prepravu autobusom ZÚ futbal - ZC- Revúca a späť 8.9.2018
DF 56/2013
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
393,20 EUR
24.05.2013
Predmet: Doprava autobusom Nová Baňa-Žarnovica-Revúca a späť 24.4.2013 futbalový zápas žiaci
DF 138/2018
faktúra
Apollo 2 s.r.o.
50538802
394,70 EUR
17.10.2018
Predmet: Fa za prepravu autobusom ZÚ futbal - ZC- Hnúšťa a späť 22.9.2018
DF 103/2014
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
394,86 EUR
01.01.2015
Predmet: Fa za dopravu autobusom futbalový zápas BN-ZC-Tornaľa a späť
DF020/2024
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
396,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Občerstvenie na okresné športové súťaže
22/2012
objednávka
Kornel a syn
10932640
400,00 EUR
27.06.2012
Predmet: Tovar / ceny na vedomostné olympiády
03/2013
objednávka
VIVA TRADE s.r.o.
36202347
400,00 EUR
06.05.2013
Predmet: Medaile na obvodné športové súťaže
34/2015
objednávka
JUMATI, s.r.o
46910298
400,00 EUR
07.01.2016
Predmet: Objednávka Noteboobu
04/2016
objednávka
Vaša Slovensko, s.r.o
35683813
400,00 EUR
23.02.2016
Predmet: Objednávka stravných lístkov 100 kusov
13/2016
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o
35683813
400,00 EUR
01.06.2016
Predmet: Objednávka 100 kusov stravných lístkov
01/2017
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o
35683813
400,00 EUR
20.01.2017
Predmet: Objednávka stravných lístkov pre zamestnancov zariadenia
13/2017
objednávka
Poháry Bauer s.r.o
27187284
400,00 EUR
15.05.2017
Predmet: Objednávka medailí na vlastné športové súťaže