portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6203
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
181/2016
faktúra
Ševt
31331131
35,39 EUR
21.06.2016
Predmet: FA za triedne knihy
425/2014
faktúra
HOBLA H Slovensko s.r.o.
36268569
35,64 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za školské pomôcky
7/2025
faktúra
VIS Slovensko
36006912
35,67 EUR
09.01.2025
Predmet: fa za Balíček Naša Strava MINI
48/2025
faktúra
VIS Slovensko
36006912
35,67 EUR
07.02.2025
Predmet: fa za Balíček Naša Strava MINI
80/2025
faktúra
VIS Slovensko
36006912
35,67 EUR
07.03.2025
Predmet: fa za služby
123/2025
faktúra
VIS Slovensko
36006912
35,67 EUR
08.04.2025
Predmet: fa za Balíček Naša Strava.sk MINI
157/2025
faktúra
VIS Slovensko
36006912
35,67 EUR
09.05.2025
Predmet: fa za služby
197/2025
faktúra
VIS Slovensko
36006912
35,67 EUR
09.06.2025
Predmet: fa za program Naša Strava.sk MINI
410/2014
faktúra
HOBLA H Slovensko s.r.o.
36268569
35,76 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za hračky MŠ
87/2019
faktúra
Poradca
36371271
35,80 EUR
04.04.2019
Predmet: fa za predplatné "1000 RIEŠENÍ"
62/2011
faktúra
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o.
36237922
35,86 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za ochranu objektu
210/2012
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
35,86 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za ochranu objektu ZŠ
291/2012
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
35,86 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za ochranu objektu ZŠ
105/2013
faktúra
ŽOS Bezpečnosť, spol s.r.o.
36237922
35,86 EUR
12.11.2014
Predmet: bezpečnosť
182/2013
faktúra
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
35,86 EUR
14.11.2014
Predmet: faktúra za učebné pomôcky
211/2014
faktúra
ŽOS Bezpečnosť, spol s.r.o.
36237922
35,86 EUR
02.12.2014
Predmet: faktúra za ochranu objektu ZŠ
291/2014
faktúra
ŽOS Bezpečnosť, spol s.r.o.
36237922
35,86 EUR
04.12.2014
Predmet: faktúra za ochranu objektu ZŠ
377/2014
faktúra
ŽOS Bezpečnosť, spol s.r.o.
36237922
35,86 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za ochranu objektu ZŠ
28/2015
faktúra
ŽOS Bezpečnosť, spol s.r.o.
36237922
35,86 EUR
12.03.2015
Predmet: faktúra za bezpečnosť
244/2015
faktúra
ŽOS Bezpečnosť, spol.s.r.o.
36237922
35,86 EUR
11.08.2015
Predmet: faktúra za ochranu objektu ZŠ
329/2016
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
35,86 EUR
08.11.2016
Predmet: FA za ochranu objektu
37/2017
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
35,86 EUR
06.02.2017
Predmet: fa za ochranu objektu
209/2017
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
35,86 EUR
11.07.2017
Predmet: fa za ochranu objektu
148/2018
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
35,86 EUR
06.06.2018
Predmet: fa za ochranu objektu
108/2019
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
35,86 EUR
07.05.2019
Predmet: fa za ochranu objektu
186/2020
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
35,86 EUR
13.08.2020
Predmet: fa za ochranu objektu
376/2021
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
35,86 EUR
02.12.2021
Predmet: fa za ochranu objektu
68/2022
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
35,86 EUR
08.03.2022
Predmet: fa za ochranu objektu
172/2022
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
35,86 EUR
02.06.2022
Predmet: fa za ochranu objektu
126/2023
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
35,86 EUR
10.05.2023
Predmet: fa za ochranu objektu
396/2022
faktúra
CKD market
36232017
35,88 EUR
22.12.2022
Predmet: fa za čistiace prostriedky do školskej jedálne
44/2011
faktúra
RAABE, s.r.o.
35908718
35,90 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za knihu
277/2015
faktúra
Torbia, s.r.o.
36343129
36,00 EUR
17.09.2015
Predmet: faktúra za hygienické potreby
313/2015
faktúra
JurisDat-Marian Medlen
11821973
36,00 EUR
23.10.2015
Predmet: faktúra za školenie
353/2015
faktúra
IVEKO, s.r.o.
36212393
36,00 EUR
27.11.2015
Predmet: faktúra za prehliadku a nastavenie projektorov a interaktívných tabúľ
4/2019
faktúra
ILLE
36226947
36,00 EUR
09.01.2019
Predmet: fa za sitká
186/2019
faktúra
RVC
31826385
36,00 EUR
05.08.2019
Predmet: fa za poplatok za školenie
243/2022
faktúra
KOMENSKY
43908977
36,00 EUR
24.08.2022
Predmet: fa za balíček Bezkriedy Plus
121/2021
faktúra
VESNA
45739153
36,06 EUR
10.05.2021
Predmet: fa za školenie
96/2011
faktúra
Raabe, Krasňanský
35908718
36,19 EUR
19.01.2012
Predmet: Personalistika v práci riaditeľa - apríl 2011
249/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,29 EUR
19.11.2014
Predmet: faktúra za telefón
52/2015
faktúra
David Otajovič-smartCON
47909013
36,60 EUR
12.03.2015
Predmet: faktúra za revíziu hasiacich prístrojov
67/2019
faktúra
Generali
35709332
36,72 EUR
14.03.2019
Predmet: fa za poistné
52/2020
faktúra
GENERALI
35709332
36,72 EUR
25.02.2020
Predmet: fa za poistné
59/2021
faktúra
Generali
35709332
36,72 EUR
12.03.2021
Predmet: fa za poistné
83/2022
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
36,72 EUR
15.03.2022
Predmet: fa za poistné
74/2023
faktúra
Generali
54228573
36,72 EUR
20.03.2023
Predmet: fa za poistné
86/2024
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
36,72 EUR
06.03.2024
Predmet: fa za poistné
388/2024
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
36,72 EUR
12.11.2024
Predmet: fa za soľ do umývačky riadu
86/2025
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
36,72 EUR
07.03.2025
Predmet: fa za poistné
187/2013
faktúra
IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s.r.o.
35926376
36,90 EUR
14.11.2014
Predmet: faktúra za predplatné časopisu Mesiac v škôlke
87/2014
faktúra
CITYFOOD s.r.o.
45510172
36,98 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
197/2022
faktúra
ILLE
36226947
37,03 EUR
27.06.2022
Predmet: fa za hygienické potreby - ZŠ
218/2024
faktúra
ILLE
36226947
37,09 EUR
20.06.2024
Predmet: fa za hygienické potreby - zš
122/2019
faktúra
RAABE
35908718
37,20 EUR
21.05.2019
Predmet: fa za publikáciu "Svet škôlkara"
112/2015
faktúra
Waste for taste s.r.o.
46549625
37,50 EUR
01.04.2015
Predmet: faktúra za služby zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
209/2019
faktúra
RAABE
35908718
37,50 EUR
02.09.2019
Predmet: fa za publikáciu Svet škôlkara
274/2019
faktúra
RAABE
35908718
37,50 EUR
30.10.2019
Predmet: fa za publiíkáciu Svet škôlkara
5/2020
faktúra
RAABE
35908718
37,50 EUR
10.01.2020
Predmet: fa za publikáciu - Svet škôlkara
90/2020
faktúra
RAABE
35908718
37,50 EUR
17.04.2020
Predmet: fa za publikáciu - Svet škôlkara
150/2020
faktúra
RAABE
35908718
37,50 EUR
23.06.2020
Predmet: fa za publikáciu - Svet škôlkara
204/2020
faktúra
RAABE
35908718
37,50 EUR
03.09.2020
Predmet: fa za publikáciu do MŠ
28/2021
faktúra
RAABE
35908718
37,50 EUR
03.02.2021
Predmet: fa za publikáciu - Svet škôlkara
140/2021
faktúra
RAABE
35908718
37,50 EUR
03.06.2021
Predmet: fa za publikáciu - Svet škôlkara
227/2021
faktúra
RAABE
35908718
37,50 EUR
26.08.2021
Predmet: fa za Svet škôlkara
305/2021
faktúra
RAABE
35908718
37,50 EUR
22.10.2021
Predmet: fa za publikáciu Svet škôlkara
401/2021
faktúra
RAABE
35908718
37,50 EUR
22.12.2021
Predmet: fa za publikáciu Svet škôlkara
15/2011
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
37,56 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra za tlačivá
419/2023
faktúra
RAABE
35908718
37,70 EUR
20.12.2023
Predmet: fa za dokumentáciu
4/2023
objednávka
Čarovné farby
50232240
37,73 EUR
20.04.2023
Predmet: objednávka materiálu
108/2023
faktúra
Čarovné farby
50232240
37,73 EUR
20.04.2023
Predmet: fa za materiál
312/2014
faktúra
OFFICE DEPOT s.r.o.
36192384
37,75 EUR
04.12.2014
Predmet: faktúra za korkovú nástenku Niceday
59/2011
faktúra
RAABE, s.r.o.
35908718
37,76 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za knihu do MŠ
375/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,79 EUR
26.11.2014
Predmet: faktúra za telefón
16/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,79 EUR
26.11.2014
Predmet: faktúra za telefón
83/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,79 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za telefón
128/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,79 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za telefón
161/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,79 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za telefón
228/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,79 EUR
02.12.2014
Predmet: faktúra za telefón
282/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,79 EUR
04.12.2014
Predmet: faktúra za telefón