portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4232
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
8307277504
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
48,25 EUR
07.06.2022
Predmet: Služby mobilnej siete
8354036624
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
48,25 EUR
08.08.2024
Predmet: Pevná linka
8355811794
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
48,25 EUR
06.09.2024
Predmet: Pevná linka
4517048001
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36 403 008
48,27 EUR
25.01.2017
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie B2
8277006755
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
48,38 EUR
10.02.2021
Predmet: Služby pevnej siete 1/2021
8311008717
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
48,46 EUR
05.08.2022
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby.
8291776445
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
48,52 EUR
07.10.2021
Predmet: Služby pevnej siete obdobie 9/2021
8288079351
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
48,53 EUR
05.08.2021
Predmet: Služby pevnej siete 7/2021
8282543332
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
48,55 EUR
04.05.2021
Predmet: Služby pevnej siete
8273276733
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
48,65 EUR
11.12.2020
Predmet: Služby pevnej siete
4562651002
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
48,66 EUR
15.04.2020
Predmet: Elektrická energia B3
8286231892
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
48,67 EUR
06.07.2021
Predmet: Služby pevnej siete 6/2021
5819800332
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
48,67 EUR
15.01.2025
Predmet: Starosta - paušál mobil
8289926735
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
48,77 EUR
06.09.2021
Predmet: Služby pevnej siete 8/2021
8303566017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
48,78 EUR
05.04.2022
Predmet: Služby pevnej siete 3/2022
8273196368
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
48,88 EUR
08.12.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
8278774274
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
48,94 EUR
08.03.2021
Predmet: Služby mobilnej siete 2/2021
190100060
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
49,03 EUR
11.04.2019
Predmet: Všeobecný materiál
7605700554
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
49,06 EUR
06.07.2016
Predmet: Služby mobilnej siete
8357662060
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
49,07 EUR
15.10.2024
Predmet: Pevná linka 1.9.2024 - 30.9.2024
8297339991
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
49,18 EUR
05.01.2022
Predmet: Služby pevnej siete 12/2021
250169
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
49,20 EUR
28.05.2025
Predmet: Výpis z vodohospodárskej evidencie 2019 - 2024
8267627257
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
49,24 EUR
07.09.2020
Predmet: Služby mobilnej siete 8/2020
8301705626
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
49,30 EUR
10.03.2022
Predmet: Služby pevnej siete 2/2022
FV246008
faktúra
3G, s.r.o.
46936238
49,30 EUR
27.11.2024
Predmet: Trofeje - Vínne slávnosti
93/2024
objednávka
3G, s.r.o.
46936238
49,30 EUR
27.11.2024
Predmet: Trofeje na akciu Vínne slávnosti a svätenie mladého vína
8104675807
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
49,51 EUR
06.12.2017
Predmet: Služby mobilnej siete
220100368
faktúra
MEGGY-T s.r.o.
52189562
49,80 EUR
04.10.2022
Predmet: Školské potreby pre ZŠ a MŠ
230100029
faktúra
MEGGY-T s.r.o.
52189562
49,80 EUR
13.03.2023
Predmet: Školské potreby
230100426
faktúra
MEGGY-T s.r.o.
52189562
49,80 EUR
24.10.2023
Predmet: Výdavok - ZŠ - dotácia
240100034
faktúra
MEGGY-T s.r.o.
52189562
49,80 EUR
11.03.2024
Predmet: Školské potreby - hmotná núdza z dotácie
3419289773
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
49,81 EUR
05.09.2017
Predmet: Služby mobilnej siete
160100006
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
49,99 EUR
23.02.2016
Predmet: Štrk 0/4 čierny
806/2018
zmluva
Pierott, n.o.
45740372
50,00 EUR
12.03.2018
Predmet: Darovacia zmluva
01/2020
faktúra
CITYPLAN, s.r.o.
47626208
50,00 EUR
05.02.2020
Predmet: Príprava podkladov na schválenie návrhu ÚPD v zmysle platnej mandátnej zmluvy č. 02072018
061/2020
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
50,00 EUR
29.07.2020
Predmet: Služby s AVIA - MP oprava strechy
115/2020
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
50,00 EUR
21.12.2020
Predmet: Údržba verejného osvetlenie
005/2021
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
50,00 EUR
19.01.2021
Predmet: Služby a AVIA - MP-demontáž vianočnej výzdoby
2321402329
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
50,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Povinná preventívna prehliadka
0540/2025
faktúra
ZO - RVC v Nitre
34006656
50,00 EUR
08.04.2025
Predmet: Publikácia - účtovné súvsťažnosti v samospráve
40/2025
objednávka
Ateliérving s. r. o.
52494977
50,00 EUR
10.06.2025
Predmet: Úprava rozpočtu a Výkazu výmer : Obnova multifunkčného ihriska v obci Tekovská Breznica
25VF006
faktúra
Ateliérving s. r. o.
52494977
50,00 EUR
18.06.2025
Predmet: Úprava rozpočtu a výkazu výmer : Obnova multifunkčného ihriska
2023171
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
50,30 EUR
22.12.2023
Predmet: Kancelárske potreby
3417355565
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
50,38 EUR
07.07.2017
Predmet: Služby mobilnej siete
8299191961
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
50,40 EUR
08.02.2022
Predmet: Služby pevnej siete 1/2022
2231250920
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
50,51 EUR
27.10.2023
Predmet: Vodné - obecný úrad - 28.04. - 16.10.2023
2913016358
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
50,88 EUR
14.01.2021
Predmet: Elektrická energia 1.12.-31.12.2020
28/2024
objednávka
Lyreco CE,SE
35958120
51,06 EUR
20.03.2024
Predmet: kancelárske potreby
8291695314
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
51,56 EUR
08.10.2021
Predmet: Služby mobilnej siete 9/2021
8278854247
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
51,86 EUR
09.03.2021
Predmet: Služby pevnej siete 2/2021
2201080180
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
51,89 EUR
23.04.2020
Predmet: Vodné Obecný úrad
8305338733
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
52,02 EUR
18.05.2022
Predmet: Služby mobilnej siete 4/2022
220100275
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
52,03 EUR
02.05.2022
Predmet: Všeobecný materiál-kotúč lamelový, štetec, belinka
2811006799
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
52,28 EUR
10.01.2018
Predmet: N Elektrická energia ČOV
8207986302
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
52,36 EUR
07.05.2018
Predmet: Služby pevnej siete
8303481376
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
52,44 EUR
05.04.2022
Predmet: Služby mobilnej siete 3/2022
2912021240
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
52,47 EUR
17.01.2020
Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie
2025060
faktúra
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o., registrovaný sociálny podnik
54 33 25 67
52,50 EUR
18.06.2025
Predmet: Služby za mesiac máj 2025 na základe "Rámcovej dohody o poskytovaní služieb č.3/2025"
5102790653
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
52,57 EUR
10.11.2017
Predmet: Služby mobilnej siete
2711160076
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
52,65 EUR
09.10.2017
Predmet: Elektrická energia ČOV
8209995422
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
52,66 EUR
06.06.2018
Predmet: Služby pevnej siete
2913002090
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
52,68 EUR
11.01.2021
Predmet: Elektrická energia 1.1.2020-31.12.2020
8309130614
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
52,73 EUR
22.07.2022
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
12/2024
objednávka
XLSK Nábytok s.r.o.
35883103
52,85 EUR
09.02.2024
Predmet: Kahance a sviečky - dom smútku
ARM720240008399
faktúra
XLSK Nábytok s.r.o.
35883103
52,87 EUR
14.02.2024
Predmet: Lampáše a sviečky - dom smútku
2912035201
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
52,98 EUR
10.02.2020
Predmet: Elektrická energia VO 1.1.202-31.1.2020
8212119887
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
53,08 EUR
14.07.2018
Predmet: Služby pevnej siete
8224056509
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
53,26 EUR
08.01.2019
Predmet: Služby pevnej siete
5100927473
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
53,27 EUR
06.10.2017
Predmet: Služby mobilnej siete
3060000193
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
53,29 EUR
27.06.2016
Predmet: Zemný plyn - vyúčtovanie
8242921862
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
53,40 EUR
08.10.2019
Predmet: Služby pevnej siete
8293628528
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
53,41 EUR
05.11.2021
Predmet: Služby pevnej siete 10/2021
8282463412
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
53,44 EUR
04.05.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
8247348020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
53,45 EUR
10.12.2019
Predmet: Služby pevnej siete 11/2019
8256317462
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
53,45 EUR
06.04.2020
Predmet: Služby pevnej siete
9104714341
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
53,46 EUR
19.12.2017
Predmet: Služby pevnej siete
8359251176
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
53,47 EUR
11.11.2024
Predmet: Pevná linka
2490739
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
53,50 EUR
15.12.2023
Predmet: Nájom rohoží na obdobie 06.11.2023 - 03.12.2023
2381095
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
53,54 EUR
06.02.2023
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 01.01.2023 - 29.01.2023.
2390862
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
53,54 EUR
13.03.2023
Predmet: Rohože OU