portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
489/2024
faktúra
Lidl Slovenská republika, v.o.s.
3 570,00 EUR
11.12.2024
Predmet: nákupné poukážky
2012/385
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
3 564,00 EUR
28.12.2012
Predmet: interakt. tab. - komplet. vybav. - 2ks
135/2012
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
3 564,00 EUR
28.12.2012
Predmet: interaktívne tabule - komplet. výbava 2ks
2016/325
faktúra
eVector s.r.o.
36552011
3 531,00 EUR
11.11.2016
Predmet: dielenský stôl, dielenské stoličky, dielenské skrine
81/2016
objednávka
eVector s.r.o.
36552011
3 531,00 EUR
02.11.2016
Predmet: zariadenie dielne: dielenský set/stôl+stolička/ 17 ks dielenská skriňa 2 ks
167/2023
faktúra
Detský Babylon
42117615
3 400,00 EUR
19.06.2023
Predmet: škola v prírode 2023
2018/255
faktúra
BEFRA Elektroservis, s.r.o.
11779179
3 276,47 EUR
23.08.2018
Predmet: opravárske elektroinštalačné práce v budove ZŠ a ŠKD
72/2018
objednávka
BEFRA Elektroservis, s.r.o.
11779179
3 276,47 EUR
15.08.2018
Predmet: opravárske elektroinštalačné práce v budove ZŠ a ŠKD-podľa potreby
133/2021
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
3 210,00 EUR
11.02.2022
Predmet: nákupné poukážky
2021/384
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
3 210,00 EUR
19.01.2022
Predmet: nákupné poukážky zo sociálneho fondu
2014/358
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
3 196,00 EUR
29.12.2014
Predmet: UP - inter. tabule, stenové konzoly, projektor
98/2014
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
3 196,00 EUR
29.12.2014
Predmet: UP-inter.tabule-2ks,stenová konzola-2 ks, projektor-2 ks, vlastný výber
2020/150
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
3 135,54 EUR
02.06.2020
Predmet: stravné lístky
2014/331
faktúra
SPP Bratislava
35815256
3 003,00 EUR
09.12.2014
Predmet: plyn-záloha-12/2014
58/2024
faktúra
Turisthotel-Drotár
32228554
3 000,00 EUR
18.03.2024
Predmet: pobyt LVVK, ubytovanie, miestna daň, lyžiarsky vlek
2017/275
faktúra
Rekreuro, s.r.o.
47008113
3 000,00 EUR
27.09.2017
Predmet: škola v prírode - 2017- 30 žiakov
07/2017
oznam
Rekreuro, s.r.o.
47008113
3 000,00 EUR
12.09.2017
Predmet: Dohoda o pobyte- Škola v prírode
2016/186
faktúra
Euromesto, s.r.o.
35879254
2 992,00 EUR
20.06.2016
Predmet: pobyt v Škole v prírode pre 34 žiakov
05/2016
oznam
Euromesto, s.r.o.
35879254
2 992,00 EUR
03.06.2016
Predmet: Dohoda o pobyte-škola v prírode
2016/413
faktúra
Ladislav Furi, STOLARSTVO
30055750
2 976,00 EUR
27.12.2016
Predmet: skrine do tried, police, písacie učiteľské stoly