portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7268528213
faktúra
SPP
35815256
1 441,00 EUR
24.05.2016
Predmet: plyn
7193656882
faktúra
SPP
35815256
1 441,00 EUR
04.03.2016
Predmet: plyn
7203613484
faktúra
SPP
35815256
1 441,00 EUR
11.02.2016
Predmet: plyn
7278465526
faktúra
SPP
35815256
1 441,00 EUR
11.02.2016
Predmet: plyn predd.fa
DF2023/34
faktúra
Peter Bilčík
35177471
1 435,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Malovanie Jedálne a chodby
O2023/17
objednávka
Peter Bilčík, Krátka 5, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
35177471
1 435,00 EUR
18.02.2023
Predmet: Malovanie Jedálne a chodby
DF2024/106
faktúra
RedX Internacional CZ s.r.o.
08015155
1 430,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Stan+posedenie podľa prílohy
O2024/85
objednávka
RedX Internacional CZ s.r.o., Nemanická 437/5, 37010 České Budejovice
08015155
1 430,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Stan+posedenie podľa prílohy
DF2024/183
faktúra
NA-MAS, s.r.o.
36246999
1 428,90 EUR
16.09.2024
Predmet: Výroba a montáž nábytku pre predškolákov
DF2024/183
faktúra
NA-MAS, s.r.o.
36246999
1 428,90 EUR
23.08.2024
Predmet: Výroba a montáž nábytku pre predškolákov
O2024/138
objednávka
NA-MAS, s.r.o., Novomestská 6, 917 01 Trnava
36246999
1 428,90 EUR
23.08.2024
Predmet: Výroba a montáž nábytku pre predškolákov
DF2019141
faktúra
ST-Trade sr.o.
1 425,64 EUR
25.09.2019
Predmet: kancelársky materiál
2016024
faktúra
Hotel Spojár
40454428
1 404,00 EUR
04.03.2016
Predmet: ubytovanie+plná penzia žiakov na LVK
DF2022/84
faktúra
Puschenreiter Jozef Benio
17672686
1 403,27 EUR
23.06.2022
Predmet: oplotenie ms
DF2021/143
faktúra
ST - TRADE s.r.o.
44883471
1 402,13 EUR
11.11.2021
Predmet: kancelársky materiál pre ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠK
DF2021/143
faktúra
ST - TRADE s.r.o.
44883471
1 402,13 EUR
24.09.2021
Predmet: kancelársky materiál pre ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠK
O2025/44
objednávka
Cestovná kancelária VIDA s.r.o., Konventná 7, 814 21 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
46754571
1 400,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Pobyt Škola v prírode Patince
O2024/178
objednávka
ALZA.SK s.r.o., Bottova 6654, 81109 Bratislava
36562939
1 400,00 EUR
21.10.2024
Predmet: Tlačiareň+notebook
O2019070
objednávka
ST-Trade sr.o.
1 400,00 EUR
13.08.2019
Predmet: kancelarsky material
DF2019104
faktúra
CK Slniecko
1 400,00 EUR
07.08.2019
Predmet: ubytovanie, strava, animacny program