portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Dubovec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2884
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
373/2017
faktúra
Nomiland s.r.o
36174319
916,10 EUR
06.02.2018
Predmet: tovar zš
4480837243
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
912,00 EUR
16.01.2024
Predmet: plyn
4414786820
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
912,00 EUR
28.12.2023
Predmet: plyn
4464911062
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
912,00 EUR
28.12.2023
Predmet: plyn
4484279972
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
912,00 EUR
28.12.2023
Predmet: plyn
4810032160
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
912,00 EUR
25.12.2023
Predmet: plyn
4447267452
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
912,00 EUR
25.12.2023
Predmet: plyn
4445173560
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
912,00 EUR
25.12.2023
Predmet: plyn
4451367591
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
912,00 EUR
22.12.2023
Predmet: plyn
4487648606
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
912,00 EUR
27.06.2023
Predmet: plyn
4414740989
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
912,00 EUR
18.05.2023
Predmet: plyn
4430758887
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
912,00 EUR
17.05.2023
Predmet: plyn
073/2017
faktúra
Doxx
910,44 EUR
12.06.2017
Predmet: stravné lístky
101/2014
faktúra
UNITAX
36637408
890,00 EUR
10.07.2014
Predmet: motorová píla
230100137
faktúra
Agócs s.r.o.
36644072
888,00 EUR
18.05.2023
Predmet: počítač
048/2017
faktúra
Doxx
36391000
875,74 EUR
12.06.2017
Predmet: stravné lístky
003/2017
faktúra
Doxx
36391000
875,74 EUR
10.02.2017
Predmet: stravné lístky
149/2015
faktúra
Brantner Gemer
36021211
869,92 EUR
01.09.2015
Predmet: odvoz smeti apríl
300/2015
faktúra
Brantner
36021211
853,98 EUR
03.03.2016
Predmet: odvoz TKO september
2400006
faktúra
Bodon Lóránt
53693906
850,00 EUR
24.04.2024
Predmet: Sanitárne práce
301/2014
faktúra
Brantner Gemer
36021211
847,90 EUR
22.01.2015
Predmet: odvoz smeti
10230036
faktúra
Karol Árvay
53315553
840,53 EUR
16.01.2024
Predmet: potraviny
2024127
faktúra
RAEL s.r.o.
50861921
840,00 EUR
16.04.2025
Predmet: dodanie a montáž vchodových dverí
378/2015
faktúra
Nomiland
36174319
831,75 EUR
03.05.2016
Predmet: tovar zš
328/2016
faktúra
Doxx
36391000
824,72 EUR
03.01.2017
Predmet: stravné lístky
242/2016
faktúra
Doxx
36391000
824,72 EUR
02.01.2017
Predmet: stravné lístky
216/2016
faktúra
Doxx
36391000
824,72 EUR
10.11.2016
Predmet: stravné lístky
159/2014
faktúra
Brantner Gemer
36021211
824,27 EUR
09.10.2014
Predmet: odvoz odpad máj
12/2024
faktúra
Ladislav Caban
37302060
823,31 EUR
20.11.2024
Predmet: potraviny
10230027
faktúra
Karol Árvay
53315553
822,78 EUR
28.12.2023
Predmet: potraviny
9/2017
oznam
Gemeraudit spol.s.r.o.
31681301
816,00 EUR
20.07.2017
Predmet: vykonanie auditu
118/2017
faktúra
Brantner
36021211
811,83 EUR
22.08.2017
Predmet: odpad 3/17
3032406947
faktúra
DOXX- Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
804,31 EUR
28.12.2023
Predmet: stravné lístky
73/2018
faktúra
Brantner
36021211
801,85 EUR
12.07.2018
Predmet: tko 1/2018
119/2014
faktúra
Slovakia energy
36807702
797,00 EUR
10.07.2014
Predmet: plyn zš apríl
51/2014
faktúra
Slovakia energy
36807702
797,00 EUR
09.07.2014
Predmet: plyn zš
20/2014
faktúra
Slovakia energy
36807702
797,00 EUR
09.07.2014
Predmet: plyn zš
9/2014
faktúra
Slovakia energy
36807702
797,00 EUR
09.07.2014
Predmet: plyn zš
465/2018
faktúra
AGÓCS s.r.o
794,54 EUR
23.01.2019
Predmet: tovar zš
181/2017
faktúra
Brantner
36021211
789,31 EUR
18.10.2017
Predmet: odvoz tko 5/17