portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
ZC0052012
zmluva
Metodicko-Pedagogické Centrum
00164348
1 473,60 EUR
07.12.2012
Predmet: Zmluva o bezotplatnom prevode majetku štátu č.2012_PKR_GR_5204
Obj.č. 06/2020
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 460,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Jedálne kupóny
OC09/15
objednávka
Le cheque dejeuner s.r.o.
31396674
1 450,00 EUR
09.11.2015
Predmet: Jedálne kupóny za 11.a 12. 2015
FC22/13
faktúra
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 445,66 EUR
26.03.2013
Predmet: jedálne kupóny 3,4/2013
FC68/15
faktúra
Le Cheque dejeuner s.r.o.
31396674
1 443,17 EUR
11.11.2015
Predmet: jedálne kupóny za 11.a12. 2015
FC41/13
faktúra
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 437,10 EUR
14.06.2013
Predmet: jedálne kupóny za 5,6/2013
OC01/13
objednávka
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 422,00 EUR
12.03.2013
Predmet: jedálne kupóny
OC01/15
objednávka
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
1 420,00 EUR
05.02.2015
Predmet: jedálne kupóny
OC02/13
objednávka
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 413,00 EUR
04.06.2013
Predmet: jedálne kupóny
FC05/15
faktúra
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
1 409,77 EUR
11.02.2015
Predmet: jedálne kupóny
71094319
faktúra
Thomann GmbH
207/132/90050
1 399,90 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 122/2023Thomann THX 3,5 xylophone Položky: Spotreba materiálu prev.s.hudobné nástro, 1.000000 ks, Suma položky 1399.90 Eur,
35/23
objednávka
Thomann GmbH
207/132/90050
1 399,90 EUR
25.01.2024
Predmet: Xylofón Thomann THX 3,5 A - hudobný odbor
Obj.č. 19/19
objednávka
UP Slovensko s.r.o.
31396674
1 392,40 EUR
23.09.2019
Predmet: jedálne kupóny
DF 81/2019
faktúra
UP Slovensko s.r.o.
31396674
1 371,51 EUR
27.09.2019
Predmet: jedálne kupóny
07/22
objednávka
UP Dejeuner s.r.o
53528654
1 358,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
122015288
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
1 357,46 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 23/2022Fa za stravné lístky Položky: Fa za stravné lístky zľava, 1.000000 ks, Suma položky -0.54 Eur, Fa stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 1358.00 Eur,
FC122/12
faktúra
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 342,44 EUR
20.12.2012
Predmet: jedálne kupóny
FC36/12
faktúra
Le Ceheque Dejenuer
31396674
1 333,33 EUR
26.04.2012
Predmet: faktúra
163663376
faktúra
Muziker, a.s.
35840773
1 331,60 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 136/2023Nákup dhim-podnožky, kombo, stolička, mikr., blany, káble Položky: hudobné nástroje, zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 715.79 Eur, Káble a spotrebný materiál k hud.nástrojom, 1.000000 ks, Suma položky 435.99 Eur, opravné blany na bubon, 1.000000 ks, Suma položky 93.90 Eur, bubenícka stolička, 1.000000 ks, Suma položky 113.00 Eur, ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 2.90 Eur, zľava, 1.000000 ks, Suma položky -29.98 Eur,
39/23
objednávka
Muziker, a.s.
35840773
1 331,60 EUR
25.01.2024
Predmet: Potreby pre hudobný odbor - nožný prepínač, gitarové pásy, adaptér, káble, kombo, tlmič, ladička, slúchadlá, shaker, tamburína, blany na bicie, rohož pod bicie, bubenícka stolička, detské perkusie, zvončeky
39/22
objednávka
Divadelní služby Plzeň, s.r.o.
29122651
1 323,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Coppélia - baletizol do tanečnej sály
FC41/12
faktúra
Le Ceheque Dejenuer
31396674
1 321,80 EUR
10.05.2012
Predmet: faktúra
OC18/12
objednávka
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 320,00 EUR
17.12.2012
Predmet: jedálne kupóny
OC0312
objednávka
Le Ceheque Dejenuer
31396674
1 311,00 EUR
17.04.2012
Predmet: objednávka
FC13/17
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o
36744921
1 301,88 EUR
10.03.2017
Predmet: prerozdelenie fix.nákladov a zníženie var.a fix.zložky tepla za 2016
OC0412
objednávka
Le Ceheque Dejenuer
31396674
1 299,60 EUR
03.05.2012
Predmet: Objednávka
FC1712
faktúra
Le Chéque Déjeuner s.r.o.
31396674
1 269,88 EUR
12.03.2012
Predmet: faktúra
OC0112
objednávka
Le Chéque Déjeuner s.r.o.
31396674
1 248,30 EUR
24.02.2012
Predmet: Objadnávka
FC79/13
faktúra
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 227,61 EUR
25.11.2013
Predmet: jedálne kupóny
FC103/17
faktúra
Jumati s.r.o
46910298
1 223,90 EUR
05.01.2018
Predmet: PC 2 ks, Monitor 2 ks, Office 2 ks
OC31/17
objednávka
Jumati s.r.o
46910298
1 223,90 EUR
05.01.2018
Predmet: PC 2ks, Monitor 2ks, office 2ks
FC101/12
faktúra
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 211,89 EUR
10.12.2012
Predmet: jedálne kupóny
FC9911
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
1 209,31 EUR
11.01.2012
Predmet: faktúra
OC13/13
objednávka
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 206,00 EUR
11.11.2013
Predmet: jedálne kupóny 11.-12.2013
08/22
objednávka
UP Dejeuner s.r.o
53528654
1 200,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
Obj.č. 14/21
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 200,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
ZC003/2019
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
1 200,00 EUR
17.05.2019
Predmet: Poskytnutie dotácie na základe VZN BBSK č.25/2014
122016856
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
1 199,52 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 25/2022Fa za stravné lístky Položky: Fa za stravné lístky zľava, 1.000000 ks, Suma položky -0.48 Eur, Fa stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur,
Obj.č. 05/2020
objednávka
UP riaditeľ školy s.r.o.
31396674
1 192,00 EUR
26.06.2020
Predmet: Jedálne kupóny
OC10/12
objednávka
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 191,00 EUR
05.12.2012
Predmet: Jedálne kupóny
OC1411
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
1 188,45 EUR
28.11.2011
Predmet: Objednávka
DF50/2021
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 182,00 EUR
10.10.2021
Predmet: Jedálne kupóny
DF48/2020
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 174,12 EUR
10.07.2020
Predmet: Stravné lístky
9019300064
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
1 169,88 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 64/2023Spotreba elektrickej energie II.polrok 2023 Položky: Spotreba elektrickej energie I.polrok 2023, 1.000000 ks, Suma položky 1169.88 Eur,
9011300004
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
1 169,88 EUR
29.03.2023
Predmet: Číslo interné: 19/2023Spotreba elektrickej energie I.polrok 2023 Položky: Spotreba elektrickej energie I.polrok 2023, 1.000000 ks, Suma položky 1169.88 Eur,
OC13/18
objednávka
UP Slovensko s.r.o.
31396674
1 112,00 EUR
12.06.2018
Predmet: jedálne kupóny 6,7,8,/2018
FC52/18
faktúra
UP Slovensko s.r.o.
31396674
1 111,03 EUR
12.06.2018
Predmet: jedálne kupóny 6,7,8,/2018
Obj.č. 06/21
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 088,00 EUR
08.06.2021
Predmet: Jedálne kupóny
DF10/2021
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
1 087,28 EUR
17.03.2021
Predmet: Vyúčtovanie Dodávky tepla za r.2020
DF18/2021
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 071,68 EUR
08.06.2021
Predmet: Jedálne kupóny
OC07/16
objednávka
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 070,00 EUR
21.11.2016
Predmet: jedálne kupóny na 11. a 12. 2016
FC1311
faktúra
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
1 066,91 EUR
18.02.2011
Predmet: faktúra
9015400081
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
1 058,78 EUR
21.11.2024
Predmet: Číslo interné: 81/2024Spotreba elektrickej energie 2.polrok 2024 - záloha Položky: Spotreba elektrickej energie II.polrok 2024, 1.000000 ks, Suma položky 1058.78 Eur,
9013400009
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
1 058,78 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 2/2024Spotreba elektrickej energie 1.polrok 2024 - záloha Položky: Spotreba elektrickej energie I.polrok 2024, 1.000000 ks, Suma položky 1058.78 Eur,
OC9A/19
objednávka
UP Slovensko s.r.o.
31396674
1 057,00 EUR
05.06.2019
Predmet: jedálne kupóny 5/2019
FC43/19
faktúra
UP Slovensko s.r.o.
31396674
1 056,38 EUR
05.06.2019
Predmet: jedálne kupóny 5/2019
FC68/16
faktúra
Le Cheque Dejeuner s.r.o.
31396674
1 052,24 EUR
23.11.2016
Predmet: Jedálne kupóny 11/2016 a 12/2016
OC0211
objednávka
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
1 048,80 EUR
18.02.2011
Predmet: objednávka
FC106/13
faktúra
Marian Serva- Total Music
41194438
1 048,00 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup hudobného nástroja saxofón Yanmaha a príslušeenstva, obaly na bicie
OC32/13
objednávka
Marian Serva- Total Music
41194438
1 048,00 EUR
20.12.2013
Predmet: saxofón s príslušenstvom, obaly na bicie
220100846
faktúra
Divadelní služby Plzeň, s.r.o.
29122651
1 034,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 130/2022TO-Coppélia-baletizol, prípravok na čistenie, páska Položky: TO-Coppélia-baletizol, 1.000000 ks, Suma položky 1034.00 Eur,
OC11/19
objednávka
UP Slovensko s.r.o.
31396674
1 028,00 EUR
30.05.2019
Predmet: jedálne kupóny
FC42/19
faktúra
UP Slovensko s.r.o.
31396674
1 027,24 EUR
30.05.2019
Predmet: jedálne kupóny
OC29/18
objednávka
Dema Senica a.s.
36244490
1 014,14 EUR
20.12.2018
Predmet: gymnastický koberec TO
FC111/18
faktúra
Dema Senica a.s.
36244490
1 014,14 EUR
20.12.2018
Predmet: gymnastický koberec TO
Obj.č. 11/21
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 000,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
19/24
objednávka
Senzio s.r.o.
50178296
996,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Licencia iZUŠ 2025
19/24
objednávka
Senzio s.r.o.
50178296
996,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Licencia iZUŠ na rok 2025
24FV00157
faktúra
Senzio s.r.o.
50178296
996,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 105/2024Fa za Licenciu informačného systému iZUŠ rok 2025 Položky: Náklady budúcich období, 1.000000 ks, Suma položky 996.00 Eur,
23FV00168
faktúra
Senzio s.r.o.
50178296
996,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 128/2023Fa za Licenciu informačného systému iZUŠ rok 2024 Položky: Náklady budúcich období, 1.000000 ks, Suma položky 996.00 Eur,
47/23
objednávka
Senzio s.r.o.
50178296
996,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Licencia informačného systému IZUŠ na rok 2024
FC0111
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
990,00 EUR
10.03.2011
Predmet: Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfaktúrovanú elektrickú energiu-faktúra-Opakované dodanie tovaru
DF43/2021
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
985,00 EUR
10.10.2021
Predmet: Jedálne kupóny
OC08/19
objednávka
UP Slovensko s.r.o.
31396674
966,00 EUR
12.04.2019
Predmet: jedálne kupóny 4/2019
FC30/19
faktúra
UP Slovensko s.r.o.
31396674
965,30 EUR
07.05.2019
Predmet: jedálne kupóny 4/2019
10230083
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
955,38 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 12/2023Fixné náklady r.2022 zúčtovanie Položky: Fixné náklady r.2022 zúčtovanie, 1.000000 ks, Suma položky 955.38 Eur,
DF32/2021
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
929,84 EUR
08.10.2021
Predmet: Faktúra za stravné lístky
FC105/13
faktúra
Moebelix, s.r.o.
35903414
924,70 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup nábytku do tried
ZC0102013
zmluva
Moebelix, s.r.o.
35903414
924,70 EUR
23.12.2013
Predmet: kúpa nábytku do tried
OC31/13
objednávka
Moebelix, s.r.o.
35903414
924,70 EUR
20.12.2013
Predmet: nábytok do tried