portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FC12/15
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
497,15 EUR
10.03.2015
Predmet: Dodávka a odber tepla 2/2015
FC94/15
faktúra
Muziker a.s.
35840773
494,68 EUR
21.12.2015
Predmet: stojany ,struny, káble, akustická pena
OC25/15
objednávka
Muziker a.s.
35840773
494,68 EUR
21.12.2015
Predmet: stojany, struny,káble, akustická pena
15/23
objednávka
Jozef Oslanec - Stolárstvo
40533409
493,80 EUR
09.11.2023
Predmet: Kancelársky nábytok do riaditeľne - na mieru
2300006
faktúra
Oslanec Jozef - Stolárstvo
40533409
493,80 EUR
22.06.2023
Predmet: Číslo interné: 56/2023Interiérové vybavenie riaditeľne Položky: Interiérové vybavenie riaditeľne, 1.000000 ks, Suma položky 493.80 Eur,
FC42/15
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
493,80 EUR
13.07.2015
Predmet: El.energie,zálohová platba za 07.-12.2015
FC17/15
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
493,80 EUR
18.03.2015
Predmet: zálohová platba za el. energie 1.-6.2015
FC52/19
faktúra
Richard Šulc- Atelier piano
51264226
490,00 EUR
14.06.2019
Predmet: ladenie klavírov 7ks
OC12/19
objednávka
Richard Šulc- Atelier piano
17300584
490,00 EUR
10.06.2019
Predmet: ladeni klavírov
OC28/18
objednávka
Musicmania s.r.o.
36773841
489,40 EUR
20.12.2018
Predmet: stojany, podnožky, struny,noty
FC109/18
faktúra
Musicmania s.r.o.
36773841
489,40 EUR
20.12.2018
Predmet: stojany,podnožky, struny,noty
FC69/14
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
487,45 EUR
15.12.2014
Predmet: dodávka a odber tepla za 11/2014
FC18/14
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
481,69 EUR
11.04.2014
Predmet: dodávka a odber tepla za 3/2014
230100481
faktúra
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
478,90 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 134/2023Gitara 2 ks s puzdrami Položky: Gitara 2 ks s puzdrami, 1.000000 ks, Suma položky 478.90 Eur,
56/23
objednávka
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
478,90 EUR
25.01.2024
Predmet: Gitara 2 ks, púzdro na gitaru 2 ks
ZC003/2015
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
476,40 EUR
18.09.2015
Predmet: Dohoda 15/27/52A/269 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
FC70/17
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
461,18 EUR
10.11.2017
Predmet: dodávka a odber tepla 10/2017
FC29/12
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
455,21 EUR
13.04.2012
Predmet: faktúra
FC105/12
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
454,20 EUR
10.12.2012
Predmet: dodávka tepla za 11/2012
15/22
objednávka
UP Dejeuner s.r.o
53528654
450,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
122034226
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
449,82 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 56/2022Fa za stravné lístky Položky: Fa za stravné lístky zľava, 1.000000 ks, Suma položky -0.18 Eur, Fa stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur,
FC40/16
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
447,91 EUR
15.08.2016
Predmet: faktúra za vodné,stočné a zrážkovú vodu 2015
FC74/15
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
446,22 EUR
09.12.2015
Predmet: dodávka a odber tepla za 11/2015
FC106/17
faktúra
Deltacom computers s.r.o.
43860826
446,00 EUR
27.12.2017
Predmet: tlačiareň epson
OC34/17
objednávka
Deltacom computers s.r.o.
43860826
446,00 EUR
27.12.2017
Predmet: tlačiareň epson
FC29/17
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
443,87 EUR
12.05.2017
Predmet: dodávka a odber tepla za 4/2017
11082
faktúra
Ján Škvarka - elektro music
14211734
440,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 13/2025Fa za vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky na el.inštalácii v objekte ZUŠ Položky: Fa za vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky , 1.000000 ks, Suma položky 440.00 Eur,
FC63/16
faktúra
Žarnovická energetická a.s.
36744921
438,65 EUR
11.11.2016
Predmet: dodávka a odber tepla za 10/2016
10240164
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
432,84 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 22/2024Dodávka tepla 03/2024 Položky: Dodávka tepla 03/2024, 1.000000 ks, Suma položky 432.84 Eur,
FC3411
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
432,00 EUR
12.04.2011
Predmet: faktúra
FC19/15
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
431,65 EUR
10.04.2015
Predmet: dodávka a odber tepla za 3/2015
10220506
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
430,04 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 108/2022Dodávka tepla 11/2022 Položky: Dodávka tepla 11/2022, 1.000000 ks, Suma položky 430.04 Eur,
FC41/16
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
413,42 EUR
15.08.2016
Predmet: faktúra za vodné,stočné, I.polrok 2016
FC07/19
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
410,94 EUR
13.02.2019
Predmet: dodávka a odber tepla za 1/2019
FC62/14
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
410,59 EUR
12.11.2014
Predmet: dodávka a odber tepla za 10/2014
DF75/2021
faktúra
Ján Škvarka - elektro music
14211734
410,00 EUR
06.06.2022
Predmet: odborná prehliadka a skúška na elektr.inštalácii v objekte ZUŠ
Obj.č. 15/21
objednávka
Ján Škvarka - elektro music
14211734
410,00 EUR
06.06.2022
Predmet: odborná prehliadka a skúška na elektr.inštalácii v objekte ZUŠ
37/22
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
407,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Notebook Lenovo IdeaPad 3 - 1 ks
22VF00264
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
407,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 124/2022Notebook Lenovo IdeaPad 3 Položky: Spotreba materiálu-výp.technika, 1.000000 ks, Suma položky 407.00 Eur,
FC87/12
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
407,00 EUR
05.11.2012
Predmet: Fa za rozpis elektrickej energie 1.1.-31.12.2012
FC04/12
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
407,00 EUR
13.04.2012
Predmet: faktúra
OC23/17
objednávka
Ján Škvarka elektro-music
14211734
405,80 EUR
15.12.2017
Predmet: revízie el.rozvodov v objekte ZUŠ
FC94/17
faktúra
Ján Škvarka elektro-music
14211734
405,80 EUR
15.12.2017
Predmet: revízie el.inštalácií v objekte ZUŠ
10230210
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
401,70 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 38/2023Dodávka tepla 04/2023 Položky: Dodávka tepla 04/2023, 1.000000 ks, Suma položky 401.70 Eur,
OC04/14
objednávka
Juraj Maťko KT servis
402102403
400,00 EUR
23.04.2014
Predmet: oprava a servis kopírovacieho stroja Toshiba e-studio 163
FC73/13
faktúra
Domax-plus,Erik Maruška
37146246
400,00 EUR
05.11.2013
Predmet: montáž podlahy
FC07/13
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
398,44 EUR
11.02.2013
Predmet: odber tepla za január 2013
FC18/18
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
397,24 EUR
13.03.2018
Predmet: vodné,stočné. zrážková voda od 19.7.2017 do 26.01.2018
FC123/12
faktúra
Nomiland, s.r.o.
36174319
395,50 EUR
20.12.2012
Predmet: učebné pomôcky pre výtvarný odbor
DF66/2021
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
394,00 EUR
10.11.2021
Predmet: Jedálne kupóny
FC127/12
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
392,89 EUR
29.01.2013
Predmet: dodávka tepla za 12/2012
FC92/12
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
391,56 EUR
12.11.2012
Predmet: dodávka tepla
DF45/2020
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
391,00 EUR
12.06.2020
Predmet: Vodné, stočné a zrážkovú vodu od 26.10.2019 do 27.04.2020
FC83/18
faktúra
Deltacom computers s.r.o.
43860826
388,82 EUR
10.10.2018
Predmet: notebook HP15-bs150 nc, +príslušenstvo (myš,taška)
OC18/18
objednávka
Deltacom computers s.r.o.
43860826
388,82 EUR
05.10.2018
Predmet: Notebook HP-bs150nc s príslušenstvom (myš,taška)
FC96/15
faktúra
Jumati s.r.o.
46910298
385,40 EUR
23.12.2015
Predmet: Dataprojektor
OC27/15
objednávka
Jumati s.r.o.
46910298
385,40 EUR
23.12.2015
Predmet: Dataprojektor
DF22/2021
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
383,17 EUR
09.06.2021
Predmet: Elektrická energia - záloha na 1.polrok 2021
FC24/14
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
374,94 EUR
13.05.2014
Predmet: dodávka a odber tepla 4/2014
FC72/13
faktúra
Parkett Mann, s.r.o.
35853816
373,86 EUR
05.11.2013
Predmet: podlaha
FC07/17
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
371,42 EUR
24.02.2017
Predmet: Preúčtovanie nedoplatku el.energie za rok 2016
FC65/15
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
368,75 EUR
11.11.2015
Predmet: dodávka a odber tepla za 10/2015
FC122/18
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
368,16 EUR
18.01.2019
Predmet: Dodávka a odber tepla 12/2018
10/24
objednávka
SKILLFILLedu s.r.o.
55802532
366,50 EUR
23.01.2025
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie PZ
240100140
faktúra
SKILLFILLedu s.r.o.
55802532
366,50 EUR
26.11.2024
Predmet: Číslo interné: 90/2024Stres manažment, relaxačné techniky a prevencia syndrómu vyhorenia Položky: Stres a syndróm vyhorenia, 1.000000 ks, Suma položky 366.50 Eur,
FC95/15
faktúra
Deltacom Computers,s.r.o.
43860826
366,30 EUR
22.12.2015
Predmet: kancelárske potreby
OC26/15
objednávka
Deltacom Computers,s.r.o.
43860826
366,30 EUR
22.12.2015
Predmet: kancelárske potreby
DF135/2019
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
365,48 EUR
06.06.2020
Predmet: Fa -teplo 12/2019 a fixné náklady
FC111/13
faktúra
AJ Produkty a.s.
36268518
358,80 EUR
23.12.2013
Predmet: Nákup archívnej plechovej skrine
FC37/12
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
354,17 EUR
10.05.2012
Predmet: faktúra
FC40/18
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
353,41 EUR
18.05.2018
Predmet: Dodávka a odber tepla za 4/2018
10240455
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
351,12 EUR
26.11.2024
Predmet: Číslo interné: 93/2024Dodávka tepla 10/2024 Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 351.12 Eur,
DF80/2019
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
351,00 EUR
27.09.2019
Predmet: školenie IS Korwin
Obj.č. 16/2019
objednávka
DATALAN, a. s.
35810734
351,00 EUR
25.09.2019
Predmet: Služby SW aplikácii Korwin: Školenie zamestnanca - účtovníctvo a majetok
FC26/15
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
350,58 EUR
12.05.2015
Predmet: Dodávka a odber tepla za 4/2015
FC85/15
faktúra
Richard Šulc- Atelier piano
17300584
350,00 EUR
17.12.2015
Predmet: ladenie klavírov
FC81/15
faktúra
Akordeón servis- Miroslav Bielik s.r.o.
47323680
350,00 EUR
17.12.2015
Predmet: servis akordeónov
OC17/15
objednávka
Richard Šulc Atelier piano
17300584
350,00 EUR
10.12.2015
Predmet: servis a ladenie klavírov
OC14/15
objednávka
Akordeón servis Miroslav Bielik
47323680
350,00 EUR
10.12.2015
Predmet: servis a oprava akordeónov
OC37/18
objednávka
Planeo Elektro Zvolen- FAST PLUS, spol. s r.o.
35712783
349,00 EUR
27.12.2018
Predmet: Notebook Lenovo