portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola Havanská 26, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 15901
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
212/2019/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
233,18 EUR
16.05.2019
Predmet: potraviny
57
faktúra
Centrum voľného času
35542781
232,50 EUR
10.12.2024
Predmet: zábavné programy: Mikuláš, Karneval
530721740
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
231,84 EUR
13.09.2017
Predmet: potraviny
403/2017/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
231,84 EUR
06.09.2017
Predmet: potraviny
530335980
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
231,47 EUR
28.11.2023
Predmet: potraviny
449/2023/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
231,47 EUR
23.11.2023
Predmet: potraviny
2024001358
faktúra
FIPEK s.r.o.
45897077
231,26 EUR
27.03.2024
Predmet: chlieb a pečivo
530409758
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
231,20 EUR
27.03.2024
Predmet: potraviny
103/2024/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
231,20 EUR
19.03.2024
Predmet: potraviny
286372401
faktúra
HORTI s.r.o.
43792782
230,85 EUR
12.12.2024
Predmet: ovocie, zelenina a zemiaky
456/2024/ŠJ
objednávka
HORTI s.r.o.
43792782
230,85 EUR
10.12.2024
Predmet: ovocie, zelenina a zemiaky
510543
faktúra
PRESTO CO, s.r.o.
36451371
230,65 EUR
27.08.2015
Predmet: kancelárske potreby
2024043
faktúra
Ivan Žinčák A-ZIN Kancelárska technika
41003209
230,40 EUR
14.11.2024
Predmet: tonery
82/2024/MŠ
objednávka
Ivan Žinčák A-ZIN Kancelárska technika
41003209
230,40 EUR
14.11.2024
Predmet: tonery
530108979
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
230,10 EUR
06.05.2021
Predmet: potraviny
110/2021/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
230,10 EUR
29.04.2021
Predmet: potraviny
83/2017/MŠ
objednávka
GASTRO- servis
32561989
230,00 EUR
02.10.2017
Predmet: revízia veľkokapacitných kuchynských gastrozariadení
160139
faktúra
GASTRO- servis
32561989
230,00 EUR
11.10.2016
Predmet: odborné technické prehliadky veľkokuchynských zariadení
53/2016/MŠ
objednávka
GASTRO- servis
32561989
230,00 EUR
09.09.2016
Predmet: technické prehliadky veľkokuchynských zariadení
76/2015
objednávka
GASTRO- servis
32561989
230,00 EUR
17.12.2015
Predmet: revízia veľkokuchynských zariadení
180179
faktúra
GASTRO- servis
32561989
229,80 EUR
28.11.2018
Predmet: revízia gastrozariadení
170142
faktúra
GASTRO- servis
32561989
229,80 EUR
12.10.2017
Predmet: prehliadky a skúšky veľkokapacitných kuchynských zariadení
530322058
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
229,63 EUR
11.07.2023
Predmet: potraviny
285/2023/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
229,63 EUR
10.07.2023
Predmet: potraviny
16062024
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
229,40 EUR
02.07.2024
Predmet: stravné
20230105
faktúra
Astro Show s.r.o.
55329241
229,10 EUR
25.10.2023
Predmet: projekcia pre deti
66/2023/MŠ
objednávka
Astro Show s.r.o.
55329241
229,10 EUR
29.09.2023
Predmet: projekcia pre deti
240333
faktúra
IŠ Plus, s.r.o.
47922460
229,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Interaktívny program Alfík
91/2024/MŠ
objednávka
IŠ Plus, s.r.o.
47922460
229,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Interaktívny program Alfík
59/2014
objednávka
GASTRO- servis
32561989
228,92 EUR
27.11.2014
Predmet: prehliadky a skúšky veľkokuchynských zariadení
130141
faktúra
GASTRO- servis
32561989
228,92 EUR
19.12.2013
Predmet: prehliadky a skúšky veľkokuchynských zariadení
120133
faktúra
GASTRO- servis
32561989
228,92 EUR
29.11.2012
Predmet: odborná prehliadka gastronomických zariadení
32/2012
objednávka
GASTRO- servis
32561989
228,92 EUR
29.11.2012
Predmet: odborné prehliadky gastronomických zariadení
2024001898
faktúra
FIPEK s.r.o.
45897077
228,85 EUR
29.04.2024
Predmet: chlieb a pečivo
21802925
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
228,80 EUR
28.08.2017
Predmet: pomôcky, kontajnery, poháriky
62/2017/MŠ
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
228,80 EUR
06.07.2017
Predmet: pomôcky
150180
faktúra
GASTRO- servis
32561989
228,42 EUR
17.12.2015
Predmet: revízia veľkokuchynských zariadení
140151
faktúra
GASTRO- servis
32561989
228,42 EUR
12.12.2014
Predmet: prehliadky a skúšky veľkokuchynských zariadení
230331553
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
228,30 EUR
25.10.2023
Predmet: potraviny
399/2023/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
228,30 EUR
19.10.2023
Predmet: potraviny
21200002
faktúra
dm drogerie markt, s.r.o.
31393781
228,21 EUR
06.10.2020
Predmet: pracie prostriedky - vyúčtovacia faktúra
210001
faktúra
dm drogerie markt, s.r.o.
31393781
228,21 EUR
02.10.2020
Predmet: pracie prostriedky-zálohová faktúra
530436254
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
228,13 EUR
13.11.2024
Predmet: potraviny
418/2024/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
228,13 EUR
12.11.2024
Predmet: potraviny
7294022835
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
227,45 EUR
15.08.2017
Predmet: elektrina
530725999
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
227,23 EUR
18.10.2017
Predmet: potraviny
472/2017/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
227,23 EUR
13.10.2017
Predmet: potraviny
293382401
faktúra
HORTI s.r.o.
43792782
226,89 EUR
17.12.2024
Predmet: ovocie a zelenina
468/2024/ŠJ
objednávka
HORTI s.r.o.
43792782
226,89 EUR
17.12.2024
Predmet: ovocie a zelenina
1704000023/2013
faktúra
Bábkové divadlo v Košiciach
31297811
226,80 EUR
06.06.2013
Predmet: divadelné predstavenie pre deti+doprava
20026741
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
36226947
226,08 EUR
13.11.2020
Predmet: toaletné a dezinfekčné prostriedky
2022018
faktúra
Gajdoš Gabriel - Reprezent
14287315
226,00 EUR
04.04.2022
Predmet: zástavy
28/2022/MŠ
objednávka
Gajdoš Gabriel - Reprezent
14287315
226,00 EUR
29.03.2022
Predmet: zástavy
2180011803
faktúra
Ing. Rudolf Zajíček ZAEX
35500835
225,72 EUR
07.05.2018
Predmet: knihy pre predškolákov
530319292
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
225,51 EUR
12.06.2023
Predmet: potraviny
242/2023/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
225,51 EUR
09.06.2023
Predmet: potraviny
530114575
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
225,31 EUR
15.06.2021
Predmet: potraviny
184/2021/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
225,31 EUR
11.06.2021
Predmet: potraviny
72/2018/MŠ
objednávka
MB "Sferinis kinas", organizačná zložka
50660951
225,00 EUR
01.10.2018
Predmet: sférické kino
530327904
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
224,76 EUR
26.09.2023
Predmet: potraviny
353/2023/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
224,76 EUR
22.09.2023
Predmet: potraviny
118142401
faktúra
HORTI s.r.o.
43792782
224,70 EUR
05.06.2024
Predmet: ovocie, zelenina a zemiaky
220/2024/ŠJ
objednávka
HORTI s.r.o.
43792782
224,70 EUR
04.06.2024
Predmet: ovocie, zelenina a zemiaky
24015351
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
36226947
224,64 EUR
15.08.2024
Predmet: toaletné potreby
29160012
faktúra
MIKRO spol. s r.o.
36210781
224,64 EUR
29.11.2016
Predmet: paulinda lucky zvieratka pre deti
27/2023/MŠ
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
224,61 EUR
24.05.2023
Predmet: školské a kancelárske potreby
2232004539
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
224,60 EUR
31.05.2023
Predmet: školské a kancelárske potreby
530435342
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
224,58 EUR
06.11.2024
Predmet: potraviny
405/2024/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
224,58 EUR
05.11.2024
Predmet: potraviny
82/2016/MŠ
objednávka
MIKRO spol. s r.o.
36210781
224,40 EUR
21.11.2016
Predmet: Paulinda Lucky zvieratko pre deti na Mikuláša
530922335
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
224,11 EUR
22.07.2019
Predmet: potraviny
308/2019/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
224,11 EUR
10.07.2019
Predmet: potraviny
116211412
faktúra
Vydavateľstvo Fragment, s.r.o
35907576
224,00 EUR
06.06.2016
Predmet: knihy pre predškolákov-Netreba sa školy báť
ES2Z/2018/323
faktúra
DeLUX ZPS, s.r.o.
3593459
223,99 EUR
23.07.2018
Predmet: čistiace potreby
58/2018/MŠ
objednávka
DeLux, s.r.o.
31427855
223,99 EUR
28.06.2018
Predmet: čistiace prostriedky
311/2012
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
223,66 EUR
30.05.2012
Predmet: potraviny
530209377
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
223,66 EUR
30.05.2012
Predmet: potraviny
38/2016/MŠ
objednávka
Albatros Media Slovakia s r.o.
46106596
223,60 EUR
24.05.2016
Predmet: knihy pre predškolákov
530025936
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
223,42 EUR
11.11.2020
Predmet: potraviny
336/2020/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
223,42 EUR
03.11.2020
Predmet: potraviny