portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2714
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF 2/2017
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o
35683813
367,88 EUR
22.02.2017
Predmet: FA za stravné lístky
DF 114/2016
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
367,88 EUR
24.11.2016
Predmet: Fa za stravné lístky
DF 84/2016
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
367,88 EUR
09.09.2016
Predmet: Fa za stravné lístky
DF 59/2016
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
367,88 EUR
07.07.2016
Predmet: Fa za stravné lístky
DF18/2016
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o
35683813
367,88 EUR
16.03.2016
Predmet: FA za stravné lístky
03/2012
objednávka
TOTAL MUSIC s.r.o.
36759627
364,90 EUR
25.04.2012
Predmet: Objednávka reprobedni QTX OR - 15 Portable PA, aktívny PA systém 1 kus
DF 09/2012
faktúra
TOTAL MUSIC s.r.o.
36759627
364,90 EUR
24.04.2012
Predmet: Fa za nákup repro bední
DF017/2012
faktúra
TOTAL Music s.r.o
36759627
364,90 EUR
24.02.2012
Predmet: FA za nákup QTX QR-15 Portable PA, aktívny PA systém - reprobedňa
DF 128/2013
faktúra
Ladislav VOZÁR - RZ BRANKO
33336954
363,54 EUR
11.11.2013
Predmet: Fa za prepravu členov ZÚ futbal, zápas žiaci 20.10.2013 NB-ZC Jesenské a späť.
DF 1/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
363,00 EUR
22.02.2017
Predmet: FA za plyn 01/2017
DF 95/2020
faktúra
Teletandem GM, s.r.o.
36038041
361,80 EUR
12.11.2020
Predmet: Preprava členov ZU futbal dorast Žarnovica - Hnúšťa
DF 78/2016
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnoivca
45025304
360,36 EUR
04.08.2016
Predmet: Fa za prevádzkové náklady kolkárne - činnosť záujmového útvaru kolky 4/2016, 5/2016, 6/2016
DF 85/2013
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
360,36 EUR
01.08.2013
Predmet: Fa za prenájom priestorov kolkárne pre záujmový útvar kolky deti a mládež.
DF048/2024
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
358,98 EUR
06.05.2024
Predmet: Cestovné a stravné pre ZU Kolky
DF 55/2014
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
358,38 EUR
14.07.2014
Predmet: fa za dopravu autobusom futbalový zápas žiaci 3.5.2014 NB-ZC-Hnúšťa
DF033/2024
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
357,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Prevádzkové náklady kolkárne pre ZU Kolky
DF 125/2014
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
354,42 EUR
01.01.2015
Predmet: Fa za dopravu autobusom futbalový zápas NB-ZC_Hnúšťa a späť
DF 169/2015
faktúra
JUMATI s.r.o.
46910298
354,00 EUR
31.12.2015
Predmet: Fa za notebook
DF 8/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
352,00 EUR
09.03.2017
Predmet: zálohová FA za plyn 02/2017
DF 85/2012
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
351,90 EUR
29.06.2012
Predmet: FA za prepravu autobusom na futbalový zápas dorast 09.06.2012 Nová Baňa - Žarnovica -Tornaľa
DF 60/2013
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
351,50 EUR
24.05.2013
Predmet: Doprava autobusom Nová Baňa-Žarnovica-Tornaľa a späť 8.5.2013 futbalový zápas žiaci
350,56
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
350,56 EUR
04.04.2024
Predmet: Kolkársky oddiel, stravné a cestovné
DF060/2025
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF050/2025
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
22.05.2025
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF037/2025
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
10.04.2025
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF026/2025
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Prevádzkové náklady CVČ
DF016/2025
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
13.02.2025
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF163/2024
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
350,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Prevádzkové náklady kolkárne pre ZU Kolky
DF154/2024
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF147/2024
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF140/2024
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
04.12.2024
Predmet: Prevádzkové náklady CVČ
DF126/2024
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
05.11.2024
Predmet: Prevádzkové náklady CVČ
DF113/2024
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
30.09.2024
Predmet: Prevádzkové náklady CVČ
DF112/2024
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
30.09.2024
Predmet: Prevádzkové náklady CVČ
DF095/2024
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF078/2024
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
02.07.2024
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
26/2024
objednávka
Maad, s.r.o.
46870733
350,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Objednávka pohárov na regionálnu súťaž v karate
DF064/2024
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF043/2024
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Prevádzkové náklady CVČ
DF029/2024
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Prevádzkové náklady zariadenia
DF025/2024
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Prevádzkové náklady zariadenia
DF135/2023
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
28.12.2023
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF130/2023
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
28.12.2023
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF121/2023
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Prevádzkové náklady CVČ
DF108/2023
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Prevádzkové náklady CVČ
DF092/2023
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF085/2023
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF077/2023
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Prevádzkové náklady CVČ
DF066/2023
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF043/2023
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
05.06.2023
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF034/2023
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
09.05.2023
Predmet: Prevádzkové náklady CVČ
DF023/2023
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF013/2023
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
08.03.2023
Predmet: Prevádzkové náklady CVČ
06/2015
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
350,00 EUR
19.03.2015
Predmet: Objednávka stravných lístkov
01/2015
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o
35683813
350,00 EUR
13.01.2015
Predmet: Objednávka 100 ks. stravných lístkov
11/2014
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o
35683813
350,00 EUR
01.07.2014
Predmet: Objednávka stravných lístkov
07/2014
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o
35683813
350,00 EUR
07.04.2014
Predmet: Objednávka stravných lístkov v hodnote 3,20 eur
03/2014
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
350,00 EUR
31.01.2014
Predmet: Objednávka 100 kusov stravných lístkov v hodnote á 3,20 eur
011/2013
objednávka
Štrba - dopravca
30176018
350,00 EUR
28.08.2013
Predmet: Objednávka na prepravu detí na trase Žarnovica - Záhorská Bystrica
DF 110/2013
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
349,50 EUR
29.09.2013
Predmet: Fa za prepravu členov ZÚ futbal - žiaci 11.8.2013 Tornaľa
DF 95/2013
faktúra
Štrba - Dopravca
30176018
342,00 EUR
04.09.2013
Predmet: Fa za prepravu členov ZÚ romsky folklór Nová Baňa - Žarnovica - Bratislava, späť
DF050/2024
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
341,50 EUR
06.05.2024
Predmet: Elektrická energia - futbalový štadión
DF 137/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
341,00 EUR
17.12.2017
Predmet: Fa za plyn 12/2017
17/2014
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o
35683813
340,00 EUR
11.09.2014
Predmet: Objednávka 100 kusov stravných lístkov v hodnote á/3,20 eur.
DF 62/2014
faktúra
Základná škola
37831852
340,00 EUR
29.07.2014
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu ZŠ apríl - jún 2014
DF 12/2019
faktúra
VIVA TRADE, s.r.o.
36202347
339,05 EUR
28.02.2019
Predmet: Fa za ceny, medaile na Okresné kolá športových súťaží
DF 155/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
339,00 EUR
23.11.2018
Predmet: Fa za plyn 11/2018
DF065/2024
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
337,65 EUR
20.06.2024
Predmet: Kolkársky oddiel cestovné a stravné
DF 30/2015
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
336,80 EUR
08.04.2015
Predmet: Fa za stravné lístky
DF 1/2015
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
336,80 EUR
11.02.2015
Predmet: FA za stravné lístky
DF 94/2014
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
336,80 EUR
22.10.2014
Predmet: Fa za stravné lístky
DF 67/2014
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
336,80 EUR
29.07.2014
Predmet: Fa za stravné lístky
DF 30/2014
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
336,80 EUR
14.04.2014
Predmet: Fa za stravné lístky
DF 7/2014
faktúra
VAŠA Slovensko s.r.o.
35683813
336,80 EUR
11.02.2014
Predmet: Stravné lístky
DF 105/2015
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
335,71 EUR
06.10.2015
Predmet: Fa za prerpavu autobusom NB-ZC-Hnúšťa a späť 1.9.2015
DF 57/2014
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
335,58 EUR
14.07.2014
Predmet: Fa za dopravu autobusom futbalový zápas žiaci 18.5.2014 NB-ZC-Polomka
DF 2/2016
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
335,00 EUR
15.02.2016
Predmet: FA za dodávku plynu 01/2016
68/2021
faktúra
Teletandem GM, s.r.o.
36038041
332,40 EUR
05.01.2022
Predmet: preprava členov ZU futbal dorast
DF 23/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
332,00 EUR
15.03.2017
Predmet: Fa za plyn 3/2017
DF027/2024
faktúra
Základná škola
37831852
331,20 EUR
04.04.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV