portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
5/23
zmluva
Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov
22665234
10,00 EUR
07.06.2023
Predmet: nájom telocvične
40/15
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
10,00 EUR
18.09.2015
Predmet: pomôcky
23/21
faktúra
Knihy pre každého s.r.o.
49948682
9,94 EUR
29.03.2021
Predmet: kalendáre
124/14
faktúra
Musica Liturgica, s.r.o
35856084
9,45 EUR
14.11.2014
Predmet: odbor.časopisy
109/23
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
9,07 EUR
05.06.2024
Predmet: Tekuté mydlo
23/24
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
9,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
26/23
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
9,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Ročná odmena za sprístupnenie balíčka škôlkaKOMENSKY
30/22
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
9,00 EUR
13.05.2022
Predmet: Odborná literatúra
30/22
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
9,00 EUR
13.05.2022
Predmet: Odborná literatúra
24/21
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
9,00 EUR
29.03.2021
Predmet: sprístupnenie stránok
27/20
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
9,00 EUR
07.12.2020
Predmet: virtuálna knižnica
22/19
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
9,00 EUR
10.07.2019
Predmet: sprístupnenie balíka
23/18
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
9,00 EUR
26.11.2018
Predmet: prístup k inovatývnym materiálom
46/17
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
9,00 EUR
11.12.2017
Predmet: balík služieb elektronických
15/16
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
9,00 EUR
27.01.2017
Predmet: sprístupnenie portálu
144/21
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
8,99 EUR
07.12.2021
Predmet: štetce
108/12
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
6,96 EUR
22.03.2013
Predmet: krieda
3/19
zmluva
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
4,60 EUR
31.01.2020
Predmet: prenájom rohoží
01/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,26 EUR
27.05.2011
Predmet: komunikačné služby
41/19
faktúra
ARES, spol. s r. o.
31363822
2,50 EUR
10.07.2019
Predmet: spevník
11/18
faktúra
ARES, spol. s r. o.
31363822
2,50 EUR
26.11.2018
Predmet: publikácia
17/17
faktúra
ARES, spol. s r. o.
31363822
2,50 EUR
11.12.2017
Predmet: časopis
12/16
faktúra
ARES, spol. s r. o.
31363822
2,50 EUR
27.01.2017
Predmet: spevník
63/15
faktúra
ARES, spol. s r. o.
31363822
2,50 EUR
18.09.2015
Predmet: časopis
141/20
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
2,42 EUR
10.12.2020
Predmet: náplasť
114/17
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
2,19 EUR
14.12.2017
Predmet: ceruzky
169/21
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
1,98 EUR
07.12.2021
Predmet: motúz
26/20
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
1,85 EUR
07.12.2020
Predmet: mydlo
6/23
zmluva
Jozef Čmehýl D-O-S
17547521
1,00 EUR
07.06.2023
Predmet: ovocie
2/16
zmluva
Jozef Čmehýl D-O-S
17547521
1,00 EUR
26.09.2016
Predmet: školské ovocie
18/2025/1
zmluva
N&J - DOS s.r.o.
52236200
0,00 EUR
15.05.2025
Predmet: dodávky ovocia a zeleniny
26/2024/1
zmluva
MEGGLE Slovakia s.r.o.
313295519
0,00 EUR
26.11.2024
Predmet: mlieko a mliečne výrobky
25/2024/1
zmluva
ZO OZ PŠaV na Slovensku 73-1017-203
0,00 EUR
25.11.2024
Predmet: kolektívna zmluva
2/2024
zmluva
ZSE Energia, a.s.
36677281
0,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny
1/2024
zmluva
N&J - DOS s.r.o.
52236200
0,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Školské ovocie
7/2023
oznam
ZSE Energia, a.s.
36677281
0,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Fotovoltaika
2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_038
zmluva
NIVAM
00164348
0,00 EUR
09.10.2023
Predmet: realizácia projektu
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_786
zmluva
NIVAM
00164348
0,00 EUR
09.10.2023
Predmet: realizácia projektu POP3
6/23
zmluva
Hossa family, s.r.o.
44360991
0,00 EUR
09.10.2023
Predmet: rámcová zmluva
3/23
zmluva
Boris Prítský PRIMAPEK
51992191
0,00 EUR
26.04.2023
Predmet: pekárenský tovar
2/23
zmluva
SkyNET 7, s.r.o.
44970374
0,00 EUR
26.04.2023
Predmet: spracovanie osobných údajov
1/23
zmluva
N&J - DOS s.r.o.
52236200
0,00 EUR
26.04.2023
Predmet: dodávka ovocia a zeleniny
1/2021
zmluva
Jozef Čmehýl D-O-S
17547521
0,00 EUR
25.05.2021
Predmet: ovocie a zelenina
1/19
zmluva
Disig,a.s.
35975946
0,00 EUR
30.09.2019
Predmet: poskytovanie dôveryhodnej služby
2/18
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
16.03.2018
Predmet: SPP dodatok
1/18
zmluva
ŠEVT a.s.
31331131
0,00 EUR
16.03.2018
Predmet: rámcová zmluva - tlačivá
5/17
zmluva
MPC
00164348
0,00 EUR
23.10.2017
Predmet: didaktické prostriedky
3/17
zmluva
Jozef Čmehýl D-O-S
17547521
0,00 EUR
21.06.2017
Predmet: dodávky ovocia a zeleniny
2/17
zmluva
Euler Hermes Service Slovensko, s.r.o.
35877936
0,00 EUR
21.06.2017
Predmet: dar PC
2/2004
oznam
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
0,00 EUR
09.10.2015
Predmet: voda a kanalizácia
1/2008
oznam
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
09.10.2015
Predmet: dodávka plynu
1/2004
oznam
ZSE Energia, a.s.
36677281
0,00 EUR
09.10.2015
Predmet: dodávka elektriny
1/2010
oznam
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
09.10.2015
Predmet: telekomunikácie
02532/2008
oznam
IVES Košice
00162957
0,00 EUR
09.10.2015
Predmet: softwarové vybavenie
6/2014
oznam
Ing. Dušan Petrovič
37253310
0,00 EUR
09.10.2015
Predmet: BOZP
5/2014
oznam
SPIRAEA s.r.o.
45252335
0,00 EUR
09.10.2015
Predmet: kosenie a úprava areálu
4/2014
oznam
Daffer spol, s.r.o.
36220439
0,00 EUR
09.10.2015
Predmet: Kancelárske a čistiace potreby
3/2014
oznam
Peter Chrenko
32337434
0,00 EUR
09.10.2015
Predmet: Nábytok a zariadenia
906/2013
zmluva
NÚCEM
42134943
0,00 EUR
21.06.2013
Predmet: rámcové podmienky spolupráce pri realizácii projektu
8/16
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-852,59 EUR
27.01.2017
Predmet: elektrina
11_12
objednávka
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
22.05.2012
Predmet: kancelársky tovar
7_12
objednávka
KAPA spol. s.r.o.
22.05.2012
Predmet: magnetky
« naspäť 1 ...31323334 ďalej »