portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Dulov
Trenčiansky kraj, okres Ilava
zverejnené dokumenty: 8047
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
364/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 509,00 EUR
29.11.2016
Predmet: Odber zemného plynu MŠ 11/2016
211/2021
faktúra
ESvia,s.r.o.
50140663
1 500,00 EUR
10.06.2021
Predmet: Opr. hav. stavu MK výtlky
40/2021
objednávka
ESvia,s.r.o.
1 500,00 EUR
27.05.2021
Predmet: Objednávka opravy havarijného stavu výtlkov na miestnej komunikácií v dohodnutej cene 1500 eur. 2x pri kostole, 1x pri has. zbrojnici, 1x pri KD
488/2020
faktúra
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
47136201
1 497,40 EUR
05.01.2021
Predmet: Šatňa MŠ - skrinky, lavičky
369/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
1 486,00 EUR
13.01.2022
Predmet: Zálohová fa el.
1332/2022
objednávka
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
1 479,20 EUR
21.12.2022
Predmet: Výmena tlakovej sondy na ČOV
475/2017
faktúra
RAMIL, s. r. o.
36343021
1 464,00 EUR
11.01.2018
Predmet: Oprava mostovej konštrukcie
322/2013
faktúra
Andrej Krško
40383776
1 450,00 EUR
25.11.2013
Predmet: Asfaltérske práce
970/2018
zmluva
Kupujúci I. a Kupujúci II.
1 447,20 EUR
23.08.2018
Predmet: Kúpna zmluva pozemok p.č. KN C 643/1 o výmere 144 m2 v k.ú. Dulov
376/2015
faktúra
SIMA-SPED s.r.o.
47005785
1 435,50 EUR
18.12.2015
Predmet: Výstavba provizórnej cesty Vanko - Černuška
15/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 432,00 EUR
14.02.2017
Predmet: Plyn - OcÚ - 1/2017
165/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 431,88 EUR
25.07.2023
Predmet: El. energia 3/2023 ZŠ, MŠ, ČOV
8/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 430,00 EUR
12.02.2016
Predmet: Zálohová platba na plyn - kultúrny dom
506/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 429,80 EUR
07.03.2024
Predmet: Plyn KD, ZŠ, MŠ 11/23
452/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 429,80 EUR
06.03.2024
Predmet: Plyn ZŠ, MŠ, KD 10/23
388/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 429,80 EUR
15.01.2024
Predmet: Plyn 9/23 MŠ, ZŠ, KD
369/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 429,80 EUR
20.09.2023
Predmet: Plyn 8/23 KD, ZŠ, MŠ
330/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 429,80 EUR
03.08.2023
Predmet: Plyn MŠ, KD, ZŠ 7/23
304/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 429,80 EUR
02.08.2023
Predmet: Plyn MŠ, KD, ZŠ 6/23
152/2018
faktúra
VRTY, s. r. o.
45393273
1 428,00 EUR
18.05.2018
Predmet: Vŕtanie studne DN 200 na ČOV
427/2023
faktúra
PaToSTAV s.r.o.
52927610
1 404,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Oprava havarij.stavu cesty smer- areál PD, úprava terénu pri ČOV, realiz. lôžka pod kontajnery
71/2020
objednávka
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
47136201
1 402,40 EUR
30.12.2020
Predmet: Šatňová zostava MŠ - skrinky, lavičky
363/2019
faktúra
Ecocities, s. r. o.
36860689
1 400,00 EUR
25.10.2019
Predmet: Obstaranie Územného plánu - Správa o hodnotení UP
969/2019
zmluva
Ecocities, s. r. o.
36860689
1 400,00 EUR
23.07.2019
Predmet: Územný plán obce Dulov
67/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 396,04 EUR
15.03.2023
Predmet: El. energia ZŠ, MŠ ČOV 1/23
519/2023
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 389,53 EUR
08.03.2024
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 10/23
41/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 387,00 EUR
17.02.2017
Predmet: Plyn KD 2/2017
37/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 385,00 EUR
16.03.2016
Predmet: Odber zemného plynu - OcÚ
351/2023
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 374,46 EUR
03.08.2023
Predmet: Špeciálny materiál pre hasičov
1583/2023
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 374,46 EUR
01.08.2023
Predmet: Objednávka materiálu pre DHZ v zmysle cenovej ponuky
3/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 364,17 EUR
22.01.2013
Predmet: Zemný plyn - január
142
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 363,15 EUR
07.06.2012
Predmet: Vyúčtovanie spotreby zemného plynu
309/2018
faktúra
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
1 359,16 EUR
17.10.2018
Predmet: Kanalizačná prípojka MŠ
463/2023
faktúra
CreoCom, s.r.o.
36691836
1 353,36 EUR
06.03.2024
Predmet: Šiltovka s potlačou 300 ks - Beh okolo Dulova
1744/2023
objednávka
CreoCom s.r.o.
36691836
1 353,36 EUR
13.09.2023
Predmet: Objednávka - šiltovky vrátane potlače na BOD
429/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 343,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Plyn KD
398/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 341,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Odber zemného plynu 12/2016 KD
461/2021
faktúra
Tremont Slovakia,s.r.o.
48156205
1 336,68 EUR
14.12.2021
Predmet: Plyn. kotol KD
263/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 332,91 EUR
01.08.2023
Predmet: Plyn KD 1-3/23 vyúčt.
130/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 332,91 EUR
30.03.2023
Predmet: Plyn KD vyúčt. 1-3/23
218/2022
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
1 326,57 EUR
09.06.2022
Predmet: El. energia ZŠ vyúčtovanie
357/2018
faktúra
Jozef Kováčik
35363649
1 325,86 EUR
17.10.2018
Predmet: Oprava obkladu a dlažby v ZŠ
38/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 321,67 EUR
15.03.2013
Predmet: odber zemného plynu
826/2018
zmluva
Občania obce Dulov
1 320,00 EUR
11.07.2018
Predmet: Darovacia zmluva
366/2021
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD, s.r.o.
31677550
1 314,80 EUR
06.10.2021
Predmet: Servis ČOV
76/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 308,00 EUR
24.03.2017
Predmet: Za dodávku zemného plynu OcÚ
73/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 306,00 EUR
16.03.2016
Predmet: Odber zemného plynu OcÚ
96/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 305,82 EUR
27.03.2023
Predmet: Elektrická energia ZŠ, MŠ, ČOV 2/23
215/2014
faktúra
izoldach, s.r.o.
47433515
1 304,83 EUR
12.09.2014
Predmet: Oprava podlahy zborovne
425/2016
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
1 300,00 EUR
15.01.2016
Predmet: Dúchadlo na ČOV
49/2015
objednávka
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
1 300,00 EUR
09.12.2015
Predmet: Objednávka dúchadla INV 720 HP
247/2013
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
1 300,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Vypracovanie PD na ČOV
452/2016
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
1 296,00 EUR
14.02.2017
Predmet: Oprava technologickej časti ČOV
430/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
1 290,36 EUR
19.11.2021
Predmet: El. energia vyučtovanie
344/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 285,00 EUR
19.01.2015
Predmet: Odber zemného plynu
404/2023
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 281,55 EUR
14.02.2024
Predmet: Vývoz a zneškodnenie TKO 8/23
324
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 280,00 EUR
02.01.2013
Predmet: odber zemného plynu za obdobie 1.12.-31.12.2012
1/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 270,83 EUR
07.02.2014
Predmet: Odber zemného plynu
39
objednávka
Maquita s.r.o.
36316881
1 269,00 EUR
16.11.2012
Predmet: šmýkačka do MŠ
254/2015
faktúra
Rastislav Šišovský
34267891
1 268,00 EUR
18.09.2015
Predmet: Výroba nábytku do kuchyne
27/2015
objednávka
Rastislav Šišovský
34267891
1 268,00 EUR
19.08.2015
Predmet: Objednávka - výroba nábytku do kuchyne
181/2023
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 259,38 EUR
26.07.2023
Predmet: Vývoz a uloženie komunálneho odpadu 3/23
148/2022
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
00317217
1 257,70 EUR
26.05.2022
Predmet: Vývoz a uloženie TKO 3/22
290/2023
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 255,31 EUR
01.08.2023
Predmet: Vývoz a zneškodnenie TKO 5/23
286/2017
faktúra
Tomáš Pokorný - FireMAX
46555595
1 250,70 EUR
11.09.2017
Predmet: Špeciálny materiál pre DHZ
401/2019
faktúra
TERRAPLAN s. r. o.
50883895
1 250,00 EUR
30.10.2019
Predmet: Obstaranie UP - Odborný posudok
61/2019
objednávka
TERRAPLAN s. r. o.
50883895
1 250,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Vypracovanie odborného posudku pre vydanie záverečného stanoviska k Územnému plánu obce Dulov
322/2016
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 246,77 EUR
21.10.2016
Predmet: Stravné lístky
238/2016
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 246,77 EUR
12.08.2016
Predmet: Stravné lístky
159/2016
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 246,77 EUR
06.06.2016
Predmet: Stravné lístky
89/2016
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 246,77 EUR
08.04.2016
Predmet: Stravné lístky
195/2022
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
00317217
1 246,40 EUR
06.06.2022
Predmet: Vývoz a ulož. TKO 4/22
66/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 245,83 EUR
15.03.2013
Predmet: Odber zemného plynu
440/2021
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
00317217
1 244,57 EUR
14.12.2021
Predmet: Vývoz a ulož. TKO 10/21
394/2021
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 242,55 EUR
03.11.2021
Predmet: Uloženie odpadu a vývoz TKO
62/2022
faktúra
Trenčan Miroslav
34534504
1 238,80 EUR
21.03.2022
Predmet: Montáž plyn kotla KD
126/2014
faktúra
Miestna akčná skupina Vršatec
42025303
1 238,23 EUR
27.05.2014
Predmet: Členský poplatok 2014
450/2020
faktúra
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
1 236,00 EUR
04.12.2020
Predmet: Notebook a multifunkčná tlačiareň SODB
363/2023
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 234,38 EUR
13.09.2023
Predmet: Vývoz a zneškodnenie TKO 7/23
347/2021
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
1 234,05 EUR
06.10.2021
Predmet: Ulož. a vývoz TKO 8/21