portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
160
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 358,28 EUR
26.10.2017
Predmet: strava žiaci
101
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 357,23 EUR
07.07.2023
Predmet: strava žiaci
101
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 357,23 EUR
12.04.2023
Predmet: strava žiaci
101
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 357,23 EUR
14.07.2022
Predmet: strava žiaci
7435806282
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
1 352,00 EUR
23.11.2015
Predmet: elektrina
14
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 351,00 EUR
25.01.2019
Predmet: plyn
14
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 351,00 EUR
23.10.2018
Predmet: plyn
14
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 351,00 EUR
09.07.2018
Predmet: plyn
14
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 351,00 EUR
23.04.2018
Predmet: plyn
53
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 350,52 EUR
11.10.2024
Predmet: Strava žiaci
201
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 346,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Plyn ZŠ
180
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 346,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Plyn
104
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 342,53 EUR
22.02.2017
Predmet: strava
562/4
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 342,53 EUR
09.06.2016
Predmet: strava žiaci
38012
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 338,75 EUR
05.02.2013
Predmet: réžia ŠJ
268
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 331,19 EUR
22.02.2017
Predmet: strava zamci
555/10
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 331,19 EUR
22.02.2017
Predmet: strava žiaci
7238099823
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 330,00 EUR
07.08.2014
Predmet: plyn zš
7232938570
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 330,00 EUR
12.02.2014
Predmet: plyn ZŠ
6019140107
faktúra
SOREA, spol. s r. o.
31339204
1 327,70 EUR
19.05.2014
Predmet: rekreačný pobyt
7457922842
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
1 326,66 EUR
28.08.2012
Predmet: elektrina zš
2230023714
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
1 326,66 EUR
23.07.2012
Predmet: elektrina
402/5
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 324,26 EUR
05.08.2013
Predmet: strava žiaci
109/2011
faktúra
Renáta Berešová
1 323,63 EUR
01.08.2011
Predmet: strava žiaci
262
faktúra
GLIESE TRADE s.r.o.
45339279
1 320,00 EUR
22.01.2020
Predmet: stavebný dozor
170
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 313,55 EUR
22.01.2020
Predmet: strava žiaci - réžia
170
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 313,55 EUR
16.10.2019
Predmet: strava žiaci - réžia
4929
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 311,03 EUR
08.12.2015
Predmet: Strava žiaci
272
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 310,40 EUR
25.01.2019
Predmet: strava žiaci
363
faktúra
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
1 309,00 EUR
28.01.2021
Predmet: Fotoaparát
179
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 295,91 EUR
25.01.2019
Predmet: strava žiaci
179
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 295,91 EUR
23.10.2018
Predmet: strava žiaci
252500005
oznam
STUDENT AGENCY k.s.
25317075
1 291,43 EUR
15.01.2015
Predmet: Zmluva o sprostredkovaní študijného pobytu v zahraničí
298
faktúra
VT-KANAL s.r.o.
46515283
1 291,40 EUR
28.01.2021
Predmet: čistenie kanalizácie
4866
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 271,97 EUR
23.11.2015
Predmet: Strava žiaci
359/6
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 271,97 EUR
23.07.2012
Predmet: strava žiaci
399/4
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 271,34 EUR
17.06.2013
Predmet: Strava žiaci
370
faktúra
Krimar s.r.o.
28626249
1 270,65 EUR
28.01.2021
Predmet: Stojan na bicykle
135
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 267,56 EUR
22.02.2017
Predmet: strava
135
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 267,56 EUR
20.10.2016
Predmet: strava
37010
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 267,56 EUR
25.10.2012
Predmet: strava žiaci
267/2011
faktúra
OKNA MARTIN s.r.o.
1 265,00 EUR
23.02.2012
Predmet: vchodové dvere
92
faktúra
ECO PRODUKT s.r.o.
45502471
1 263,50 EUR
07.07.2023
Predmet: Solárne automatické zavlažovanie, solárna lampa
92
faktúra
ECO PRODUKT s.r.o.
45502471
1 263,50 EUR
12.04.2023
Predmet: Solárne automatické zavlažovanie, solárna lampa
92
faktúra
ECO PRODUKT s.r.o.
45502471
1 263,50 EUR
14.07.2022
Predmet: Solárne automatické zavlažovanie, solárna lampa
244
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 262,52 EUR
22.02.2017
Predmet: strava žiaci
3637
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 261,26 EUR
28.08.2012
Predmet: strava žiaci
324
faktúra
Jozef Halanda - AddArt
34326545
1 260,00 EUR
04.05.2018
Predmet: tlač brožúry
79
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 260,00 EUR
22.02.2017
Predmet: strava
519/4
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 260,00 EUR
11.05.2016
Predmet: strava žiaci
421/12
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 257,48 EUR
12.02.2014
Predmet: Strava žiaci
164
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 250,55 EUR
14.10.2020
Predmet: strava žiaci - réžia
4119
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 249,29 EUR
04.02.2014
Predmet: Strava žiaci
7247857052
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 246,67 EUR
12.08.2013
Predmet: plyn zš
7217859118
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 246,67 EUR
05.08.2013
Predmet: plyn ZŠ
7192836380
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 246,67 EUR
05.08.2013
Predmet: plyn ZŠ
7154447833
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1 246,67 EUR
16.04.2013
Predmet: plyn
7262729337
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1 246,67 EUR
12.04.2013
Predmet: Dodávka plynu
7134411283
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 246,67 EUR
06.02.2013
Predmet: Ober plynu
7114427145
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 246,67 EUR
05.02.2013
Predmet: plyn ZŠ
7124407615
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 246,67 EUR
11.12.2012
Predmet: plyn
7212650518
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 246,67 EUR
25.10.2012
Predmet: plyn zš
218/2011
faktúra
Renáta Berešová
1 246,14 EUR
23.02.2012
Predmet: strava žiaci
120511
faktúra
NOMIland didaktik, s.r.o.
46751262
1 245,60 EUR
05.02.2013
Predmet: Šatne MŠ
41611
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 243,62 EUR
04.02.2014
Predmet: Strava žiaci
109
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 241,10 EUR
22.01.2020
Predmet: strava žiaci
109
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 241,10 EUR
16.10.2019
Predmet: strava žiaci
109
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 241,10 EUR
23.07.2019
Predmet: strava žiaci
2
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 237,28 EUR
07.07.2023
Predmet: strava žiaci december
2
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 237,28 EUR
12.04.2023
Predmet: strava žiaci december
376/11
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 234,17 EUR
11.12.2012
Predmet: strava žiaci
495/10
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 232,28 EUR
09.12.2015
Predmet: Strava žiaci
49
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 229,76 EUR
26.10.2017
Predmet: strava
49
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 229,76 EUR
21.07.2017
Predmet: strava
70
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 229,13 EUR
26.10.2017
Predmet: strava žiaci
70
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 229,13 EUR
21.07.2017
Predmet: strava žiaci
55
faktúra
SKI CENTRUM VYSOKA s.r.o.
46007768
1 225,00 EUR
14.10.2020
Predmet: LVK skipas
55
faktúra
SKI CENTRUM VYSOKA s.r.o.
46007768
1 225,00 EUR
09.07.2020
Predmet: LVK skipas
55
faktúra
SKI CENTRUM VYSOKA s.r.o.
46007768
1 225,00 EUR
29.04.2020
Predmet: LVK skipas
63/2011
faktúra
Renáta Berešová
1 222,20 EUR
11.05.2011
Predmet: strava