portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6230
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
14/2022
faktúra
Slovak Telekom
35763469
90,40 EUR
11.01.2022
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
14/2022
objednávka
TOP OFFICE s r.o.,
36 355 160
44,56 EUR
26.04.2022
Predmet: objednávka korkovej nástenky
14/2023
faktúra
CKD market
36232017
274,84 EUR
17.01.2023
Predmet: fa za čistiace prostriedky do ŠJ
14/2023
objednávka
Nomiland
36174319
1 667,50 EUR
29.06.2023
Predmet: objednávka šatňových skriniek do ŠKD
14/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
69,00 EUR
17.01.2024
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
14/2024
objednávka
ECOHOME Group s.r.o.
53123913
785,80 EUR
29.02.2024
Predmet: objednávka na výmenu sklenených výplní okien
14/2025
faktúra
Verlag Dashofer
35730129
197,91 EUR
13.01.2025
Predmet: fa za predplatné - Smernice a organizačné predpisy pre školstvo
14/2025
objednávka
ABCedu
51724561
44,64 EUR
04.06.2025
Predmet: objednávka počítacích paličiek
142/2012
faktúra
Slovak Telekom
48,40 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ a ŠJ
142/2013
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
27,43 EUR
13.11.2014
Predmet: hygienické potreby
142/2014
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
228,66 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za učebnice, učebné pomôcky
142/2015
faktúra
V.A.J.A.K., s.r.o.
36333166
90,00 EUR
29.04.2015
Predmet: faktúra za školenie
142/2016
faktúra
DIDACTIVE s.r.o.
50201069
108,25 EUR
11.05.2016
Predmet: FA za škol.pomôcky
142/2017
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
27,89 EUR
05.05.2017
Predmet: fa za ochranu objektu
142/2018
faktúra
Innogy
44291809
5 046,05 EUR
31.05.2018
Predmet: fa za plyn
142/2019
faktúra
Darfinger
51145308
640,00 EUR
10.06.2019
Predmet: fa za služby - apríl, máj
142/2020
faktúra
OBI Centrum
48258946
185,57 EUR
12.06.2020
Predmet: fa za rastliny, kôru a substrát
142/2021
faktúra
Energie2
46113177
313,00 EUR
03.06.2021
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
142/2022
faktúra
ROIN s.r.o.
35848901
117,76 EUR
10.05.2022
Predmet: fa za mopy s príslušenstvom
142/2023
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
109,00 EUR
26.05.2023
Predmet: fa za vysávač
142/2024
faktúra
Energie2
46113177
689,00 EUR
22.04.2024
Predmet: fa za elektrickú energiu do mš
142/2025
faktúra
Poradca podnikateľa
31592503
233,70 EUR
28.04.2025
Predmet: fa za ročný prístup - Verejná správa SR
143/2012
faktúra
Benediková Viera
458,45 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
143/2013
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o.
36226947
62,78 EUR
13.11.2014
Predmet: hygienické-toaletné potreby
143/2014
faktúra
AJ Produkty a.s.
36268518
501,60 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za kancelárske policové regále
143/2015
faktúra
V.A.J.A.K., s.r.o.
36333166
90,00 EUR
29.04.2015
Predmet: faktúra za školenie
143/2016
faktúra
ZŠ s MŠ - ŠJ
36080870
787,75 EUR
16.05.2016
Predmet: Príspevok zamestnávateľa
143/2017
faktúra
ZSE
36677281
559,71 EUR
05.05.2017
Predmet: fa za elektrinu
143/2018
faktúra
Proeko
35900831
79,00 EUR
31.05.2018
Predmet: fa za poplatok za školenie
143/2019
faktúra
Jozef Trubač
33212619
46,70 EUR
10.06.2019
Predmet: fa za kvety a zeminu - MŠ
143/2020
faktúra
EKOTEC
00687022
397,44 EUR
17.06.2020
Predmet: fa za kontrolu detského a multifunkčného ihriska
143/2021
faktúra
RAABE
35908718
43,06 EUR
03.06.2021
Predmet: fa za publikáciu - Výchovný program pre ŠVVZ
143/2022
faktúra
AITEC
43829171
128,70 EUR
19.05.2022
Predmet: fa za pracovné zošity
143/2023
faktúra
TAKTIK
45258767
224,10 EUR
26.05.2023
Predmet: fa za učebnice
143/2024
faktúra
Energie2
46113177
-155,18 EUR
22.04.2024
Predmet: fa za elektrinu do mš - preplatok
143/2025
faktúra
Insekta
56743190
280,00 EUR
28.04.2025
Predmet: fa za likvidáciu osieho hniezda
144/2012
faktúra
Peter Vaško
940,39 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
144/2013
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o.
36226947
20,93 EUR
13.11.2014
Predmet: toaletné a hygienické potreby
144/2014
faktúra
Ing. Peter Markovič-PEMAX
437266666
360,00 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za vypracovanie bezpečnostného projektu
144/2015
faktúra
V.A.J.A.K., s.r.o.
36333166
84,00 EUR
29.04.2015
Predmet: faktúra za školenie