portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
014/16
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
262,90 EUR
08.02.2016
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 01/2016 (239x 1,10 €)
014/17
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
86,36 EUR
07.02.2017
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov za 01/2017 (254x 0,34)
014/18
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
313,20 EUR
01.02.2018
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 01/2018 (270x 1,16€)
014/19
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
118,80 EUR
11.02.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky (33ks á 3,60€)
014/2014
objednávka
Jantek Miroslav
14254883
120,00 EUR
21.05.2014
Predmet: Dezinsekcia okolia školy
014/2015
objednávka
AIO tech, s.r.o.
44712006
360,00 EUR
05.03.2015
Predmet: Programové úpravy a konzultácie k SW Evidencia študentov
014/2016
objednávka
Aqua defekt, s.r.o.
31578454
320,64 EUR
13.04.2016
Predmet: Monitorovanie 7ks strešných zvodov
014/2017
objednávka
Strechy-MK, s.r.o.
47608285
554,15 EUR
31.03.2017
Predmet: Oprava havarijného stavu strechy, zatekanie triedy
014/2018
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
123,12 EUR
16.04.2018
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov (15ks prenosné, 8ks práškové, 9ks hydranty)
014/2019
objednávka
Gastrozone, s.r.o.
29181747
284,16 EUR
27.02.2019
Predmet: Hrnček s uchom 400ml 8ks; pohár na nealko 220ml 30ks; pohár na nealko 100ml 30ks; súprava 3 pohárov 57ml 6ks; šálka 220ml 20ks; podšálka 14cm 20ks; kávová lyžička 36ks;
014/2020
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
200,00 EUR
07.02.2020
Predmet: Vyučovanie anglictiny za 01/2020 (20h á 10€)
014/2020
objednávka
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o.
43909159
90,00 EUR
11.03.2020
Predmet: 30ks ochranných rúšok (á 3€)
015/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
5 050,00 EUR
09.02.2012
Predmet: Dosávka planu za 02/2012
015/13
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
356,40 EUR
06.02.2013
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 01/2013
015/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
3 120,00 EUR
10.02.2014
Predmet: Dodávka plynu na 02/2014
015/15
faktúra
Gymnázium
00160890
103,50 EUR
18.02.2015
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 01/2015 (345x 0,30€)
015/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
192,15 EUR
08.02.2016
Predmet: Dobitie elektronických stravných poukážok (61ks á 3,15€)
015/17
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
294,64 EUR
07.02.2017
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 01/2017 (254x 1,16)
015/18
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
168,00 EUR
01.02.2018
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 01/2018 (21h á 8€)
015/19
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
91,80 EUR
11.02.2019
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 01/2019 (270x 0,34€)
015/20
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
162,96 EUR
07.02.2020
Predmet: Elektronické stravné poukážky 44ks á 3,83€ (-5,56€ zľava)
015/2014
objednávka
Chabada Pavol - Plynoservis
10938109
166,00 EUR
28.05.2014
Predmet: Prehliadka plynových zariadení kotolne a regul.stanice
015/2015
objednávka
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
126,00 EUR
12.03.2015
Predmet: Stravné lístky 40ks á 3,15€
015/2016
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
130,00 EUR
13.04.2016
Predmet: Odborná prehliadka štítkov a hydrantov; oprava hasiac.prístroja; tlakovanie hydrantov 9ks; tlakovanie hadíc 9ks
015/2017
objednávka
Livonec, s.r.o.
31730671
130,00 EUR
05.04.2017
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
015/2018
objednávka
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
600,20 EUR
16.04.2018
Predmet: Opravu havarijného stavu poškodenej dlažby medzi vonkajšími a vnútornými dverami
015/2019
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
126,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky (35ks á 3,60)
015/2020
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
51,85 EUR
01.04.2020
Predmet: Elektornické stravné lístky 14ks á 3,83€ (-1,77 zľava)
016/12
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
838,00 EUR
09.02.2012
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 02/2012
016/13
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
97,20 EUR
06.02.2013
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 01/2013
016/14
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
113,51 EUR
10.02.2014
Predmet: Telefónne, internetové poplatky za 01/2014
016/15
faktúra
Gymnázium
00160890
379,50 EUR
18.02.2015
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 01/2015 (345x 1,10€)
016/16
faktúra
Banchem, s.r.o.
36227901
18,79 EUR
08.02.2016
Predmet: Prací gél Sensi Color 1500ml 8ks
016/17
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
48,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za január (6h á 8,- Eur)
016/17
faktúra
Brodňanová Lenka Mgr.
47636793
160,00 EUR
01.02.2018
Predmet: Vyučovanie francúzštiny za 01/2018 (20h á 8€)
016/19
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
342,90 EUR
11.02.2019
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 01/2019 (270x 1,27€)
016/20
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
100,40 EUR
07.02.2020
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov za 01/2020 (251x 0,40€)
0162012
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
280,00 EUR
18.04.2012
Predmet: Tlač prihlášok, poukážok
016/2013
objednávka
Zvarík Ján
17782503
28,01 EUR
24.04.2013
Predmet: Toner T1600 2ks
016/2014
objednávka
Gas controls, s.r.o.
36419940
180,00 EUR
30.05.2014
Predmet: Oprava zabezpečovacích zariadení regulačnej stanice plynu
016/2015
objednávka
Zvarík Ján
17782503
50,00 EUR
13.03.2015
Predmet: Toner T1800
016/2016
objednávka
Moravec Jozef - KTN servis
34715584
538,00 EUR
26.04.2016
Predmet: Odstránenie havarijného stavu kanalizácie
016/2017
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
64,22 EUR
05.04.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky 19ks á 3,38€
016/2018
objednávka
Vnuk Peter Mgr. - NORPAL-PRINT
34352406
50,00 EUR
16.04.2018
Predmet: 1000ks poštových poukazov 3-dielnych
016/2019
objednávka
Vrábel Radoslav
50628941
70,00 EUR
14.03.2019
Predmet: Revízia komínov plynovej kotolne
016/2020
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
625,91 EUR
01.04.2020
Predmet: Elektronické stravné lístky 169ks á 3,83€ (zľava -21,36)
017/12
faktúra
Klusová Ľubomíra - INFORM
34350926
100,00 EUR
22.02.2012
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 01/2012
017/13
faktúra
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
504,90 EUR
06.02.2013
Predmet: Lektorské služby za 01/2013
017/14
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
823,00 EUR
10.02.2014
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 02/2014
017/15
faktúra
Asupport, s.r.o.
36255467
27,60 EUR
18.02.2015
Predmet: Diaľkové ovládanie
017/16
faktúra
Banchem, s.r.o.
36227901
199,24 EUR
08.02.2016
Predmet: Čistiace prostriedky: Mytol 500ml 3ks, Antibakt.mydlo 5l 2ks, Banola krém 100ml 4ks, Indulona A64 4ks, toal.papier Jumbo 28cm 24ks, handra IvanaDref 6ks, prachovka 40x40 3ks, utierky 30x35 3ks, lopatka+metličky 3ks, Aktivit clean 5l 3ks, vrecia do koša 50x60 6ks, vrece 70x110 3ks, rukavice latex 18ks, Banox 500g 3ks, Vau balzam 1000ml 10ks, Lucia tek.prášok 600g 3ks, Vau Oxi 400g 3ks, Elzon plus 1000ml 3ks, Savo EC 750ml 3ks, Banox 1000ml 12ks, Banox WC 750ml 12ks
017/17
faktúra
Travel Language & Leisure, s.r.o.
50466526
184,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 01/2017 (23h á 8,- Eur)
017/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 385,00 EUR
09.02.2018
Predmet: Dodávka plynu za 02/2018
017/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 589,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Úhrada za plyn za január 2019
017/20
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
346,38 EUR
07.02.2020
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 01/2020 (251x 1,38€)
0172012
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
80,00 EUR
18.04.2012
Predmet: Tlač prihlášok, poukážok
017/2013
objednávka
Prescont s.r.o.
36437352
199,20 EUR
20.05.2013
Predmet: Pravidelná prehliadka tlakových zariadení
017/2014
objednávka
Prescont s.r.o.
36437352
200,00 EUR
30.05.2014
Predmet: Prehliadka kotlov a tlak.zariadení
017/2015
objednávka
Zvarík Ján
17782503
20,00 EUR
16.03.2015
Predmet: Toner Laser HP1000
017/2016
objednávka
Chabada Pavol - Plynoservis
10938109
166,00 EUR
09.05.2016
Predmet: Odborná prehliadka plynových zariadení kotolne a doregul.stanice
017/2017
objednávka
Šmárik Milan
33373850
50,00 EUR
10.04.2017
Predmet: Prepchatie kanalizácie
017/2018
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
90,00 EUR
16.04.2018
Predmet: Revízia elektrickej inštalácie doregulačnej stanice plynu
017/2019
objednávka
Petit Press a.s.
35790253
28,80 EUR
28.03.2019
Predmet: Inzercia na prenájom 1m2 na 14dní
017/2020
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
140,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
018/12
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
21,48 EUR
22.02.2012
Predmet: Internetový rpístup za 01/2012
018/13
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
06.02.2013
Predmet: Spracovanie miezd za 01/2013
018/14
faktúra
Metro Cash & Carry SR, s.r.o.
45952671
-169,18 EUR
10.02.2014
Predmet: Dobropis k DF-230/13 (vrátenie prehrávačov)
018/15
faktúra
Ševt a.s.
31331131
238,20 EUR
18.02.2015
Predmet: List - bianco s vodotlačou (1500ks)
018/16
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
60,00 EUR
08.02.2016
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PO, PZS za 01/2016
018/17
faktúra
Travel Language & Leisure, s.r.o.
50466526
207,90 EUR
07.02.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za január (21h á 9,90 Eur)
018/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
09.02.2018
Predmet: Služby BOZP a PO za 01/2018
018/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 005,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Platba za elektrickú energiu za mesiac január 2019
018/20
faktúra
Stupňanová Jana Mgr.
52590461
60,00 EUR
07.02.2020
Predmet: Vyučovanie taliančiny za 01/2020 (6h á 10€)
0182012
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
80,00 EUR
25.04.2012
Predmet: Tlač prihlášok
018/2013
objednávka
Plynoservis Chabada s.r.o.
36439681
166,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Prehliadka plynových zariadení kotolne
018/2013B
objednávka
Slovenské komorné divadlo
36145301
119,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Predstavenie Hamlet
018/2014
objednávka
Červencová Mária
34935801
132,95 EUR
16.06.2014
Predmet: Čistiace potreby
018/2015
objednávka
Livonec, s.r.o.
31730671
230,00 EUR
31.03.2015
Predmet: Revíziu hasiacich prístrojov a hydrantov
018/2016
objednávka
Prescont s.r.o.
36437352
199,20 EUR
09.05.2016
Predmet: Odborná prehliadka kotlov a tlakových zariadení
018/2017
objednávka
Zvarik Ján
17782503
20,00 EUR
19.04.2017
Predmet: Dátový kábel na projektor