portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Bajka
Nitriansky kraj, okres Levice
zverejnené dokumenty: 3247
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Dodatok č. 2
zmluva
ZSE Energia, a.s.
36677281
07.12.2011
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve ZSE Energia, a.s.
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 1 zo dňa 30.01.2009
zmluva
JT Mont, s.r.o.
44116390
06.09.2011
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1 zo dňa 30. 01. 2009.
Dodatok č. 3
dodatok
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
0,00 EUR
21.12.2018
Predmet: Dodatok č. 3 k zmluve o zbere,vývoze a zneškodnení odpadu č. 100009.
Dodatok č. 3
dodatok
Waste transport, a.s.
36046221
0,00 EUR
03.01.2024
Predmet: Dodatok č. 3 - zmluva o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu č. 11011219
Dodatok č. 4
dodatok
Waste transport, a.s.
36046221
0,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Zber, vývoz a zneškodnenie odpadu - cenové podmienky o d01.01.2025
Fa 1110011
faktúra
EnSoph, s.r.o., stavby,strechy,nábytok
36558273
1 398,00 EUR
27.06.2011
Predmet: Kuchyňa, manipulácia, montáž
Fa-1220216
faktúra
RK SOFTWARE, s.r.o.
45526621
38,40 EUR
23.03.2012
Predmet: Form Edik Home program.
FV 11 008
faktúra
Arpád Sitka
41773179
1 221,48 EUR
10.05.2011
Predmet: Montáž šetričov plynu a plynového bojlera.
FV1200010
faktúra
REKOSAN - IN s.r.o.
45475458
194,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Montáž termostatického ventilu.
FV 12 005
faktúra
Arpád Sitka
41773179
192,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Revízie plynových zariadení.
FV12/0310
faktúra
Sotac s.r.o.
36189855
90,72 EUR
14.11.2012
Predmet: CD-Nakladanie s majetkom obce - vzory.
FV13/0001
faktúra
Arpád Sitka
41773179
147,00 EUR
03.01.2013
Predmet: Odborná prehliadka plynových zariadení.
FV1300052
faktúra
LESPOL - SERVIS, s. r. o.
36561444
418,39 EUR
23.05.2013
Predmet: Oprava krovinorezov.
FV1300069
faktúra
LESPOL - SERVIS, s. r. o.
36561444
114,80 EUR
31.05.2013
Predmet: Oprava krovinorezu-hriadeľ+kĺb
FV1300100
faktúra
LESPOL - SERVIS, s. r. o.
36561444
233,80 EUR
20.07.2013
Predmet: Materiál a oprava krovinorezu.
FV13/0189
faktúra
SOTAC
36189855
213,30 EUR
14.10.2013
Predmet: Súbor CD - Ochrana osobných údajov.
FV14 003
faktúra
Arpád Sitka
41773179
150,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Odborná prehliadka plynových zariadení.
FV141500162
faktúra
BLACHOTRAPEZ, s.r.o.
36423416
492,64 EUR
09.09.2015
Predmet: Oprava autobusových čakární.
FV1416106428
faktúra
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s.
36468924
235,16 EUR
31.07.2014
Predmet: Tonery do tlačiarní.
FV1416107601
faktúra
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s.
36468924
170,10 EUR
23.09.2014
Predmet: Tonery do tlačiarní
FV14578
faktúra
SRMi s.r.o.
35801433
72,84 EUR
15.10.2014
Predmet: Teplomer izbový, chladiarenský pre MŠ
FV15002
faktúra
Arpád Sitka
41773179
150,00 EUR
26.01.2015
Predmet: Revízie plynových zariadení.
FV15009
faktúra
Eva Homolová Sklenárstvo Eva
46962875
88,00 EUR
07.08.2015
Predmet: Zasklenie okien.
FVT/11/113/31/0436
faktúra
Mountfield SK, s.r.o.
36377147
3 264,00 EUR
20.05.2011
Predmet: Kúpa záhradnej techniky.
H2/2016
faktúra
Tibor Lieskovský
40926923
250,00 EUR
03.10.2016
Predmet: Kultúrny program - hodová zábava.
LVC/1777/2013
faktúra
Prima banka Slovensko, a. s.
31575951
6,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Poplatok za potvrdenie údaja.
LVC/1846/2014
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
6,00 EUR
16.05.2014
Predmet: Poplatok za potvrdenie údaja
LVC/2081/2015
faktúra
Prima banka Slovensko, a. s.
31575951
6,00 EUR
24.11.2015
Predmet: Poplatok za potvrdenie.
LVC/4446/2013
faktúra
Prima banka Slovensko, a. s.
31575951
6,00 EUR
20.11.2013
Predmet: Poplatok za potvrdenie.
LVC/554/2015
faktúra
Prima banka Slovensko, a. s.
31575951
6,00 EUR
16.04.2015
Predmet: Poplatok za potvrdenie.
LVC/845/2015
faktúra
Prima banka Slovensko, a. s.
31575951
6,00 EUR
04.06.2015
Predmet: Poplatok za potvrdenie.
OF20120051
faktúra
TM Computer
35946083
950,16 EUR
23.03.2012
Predmet: Počítačová zostava, inštalácia, reinštalácia zálohovania a externý disk.
OF20120052
faktúra
TM Computer
35946083
648,00 EUR
23.03.2012
Predmet: Prepojenie bezdrôtovým pripojením.
OF20120053
faktúra
TM Computer
35946083
96,00 EUR
23.03.2012
Predmet: Rozšírenie licencie Eset.
OF20120071
faktúra
TM Computer
35946083
54,00 EUR
25.04.2012
Predmet: Servis počítačov.
OF20130070
faktúra
TM Computer
35946083
629,00 EUR
23.05.2013
Predmet: Tlačiareň RUNNER 1133A
OF20130075
faktúra
TM Computer
35946083
200,00 EUR
23.05.2013
Predmet: Toner a inštalácia tlačiarne.
OF20130078
faktúra
TM Computer
35946083
105,60 EUR
31.05.2013
Predmet: TP-Link sada+servis
OF20130124
faktúra
TM Computer
35946083
590,04 EUR
11.09.2013
Predmet: Reinštalácie PC, tlačiarní.
OF20130210
faktúra
TM Computer
35946083
120,00 EUR
13.12.2013
Predmet: Servis PC.
OF/2013/108
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
31.05.2013
Predmet: Odvoz TO.
OF/2013/128
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
02.07.2013
Predmet: Vývoz triedeného odpadu 19.06.2013.
OF/2013/150
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
12.08.2013
Predmet: Vývoz TO.
OF/2013/174
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
22.08.2013
Predmet: Odvoz TO.
OF/2013/200
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
14.10.2013
Predmet: Vývoz TO.
OF/2013/216
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
21.10.2013
Predmet: Odvoz triedeného odpadu október.
OF/2013/244
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
10.12.2013
Predmet: Odvoz triedeného odpadu-XI.2013
OF/2013/265
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
20.12.2013
Predmet: Vývoz TO.
OF/2013/58
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
27.03.2013
Predmet: Odvoz TO.
OF/2013/77
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
29.04.2013
Predmet: Odvoz TO.
OF20140005
faktúra
TM Computer
35946083
550,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Počítač HP Pro 3120 MT + Win 7 pro coa
OF20140007
faktúra
TM Computer
35946083
100,00 EUR
16.01.2014
Predmet: WiFi Router
OF20140012
faktúra
TM Computer
35946083
24,00 EUR
17.01.2014
Predmet: Servis PC.
OF20140025
faktúra
TM Computer, s.r.o.
127,20 EUR
11.03.2014
Predmet: WINGS Canon 719H Tonerová kazeta
OF20140026
faktúra
TM Computer, s.r.o.
211,20 EUR
11.03.2014
Predmet: WINGS Canon 719H Tonerová kazeta a servis
OF20140041
faktúra
TM Computer, s.r.o.
35946083
88,10 EUR
31.03.2014
Predmet: Eset Smart Security, predlženie 2 roky, pre 2 pc stanice do 17.3.2016
OF20140106
faktúra
TM Computer, s.r.o.
35946083
360,00 EUR
16.07.2014
Predmet: Servis SW
OF20140167
faktúra
TM Computer, s.r.o.
35946083
180,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Servis SW
OF20140203
faktúra
TM Computer, s.r.o.
35946083
350,00 EUR
21.11.2014
Predmet: Adaptér, servis. PC.
OF20140219
faktúra
TM COMPUTER, s. r. o.
35946083
122,40 EUR
17.12.2014
Predmet: Toner + servis SW.
OF/2014/109
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
19.06.2014
Predmet: Vývoz triedeného odpadu
OF/2014/128
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
16.07.2014
Predmet: Vývoz triedeného odpadu
OF/2014/153
faktúra
Služby Šarovce, p.o.
36103080
38,69 EUR
27.08.2014
Predmet: Vývoz triedeného odpadu
OF/2014/168
faktúra
Služby Šarovce, p.o.
36103080
38,69 EUR
09.09.2014
Predmet: Vývoz triedeného odpadu
OF/2014/194
faktúra
Služby Šarovce, p.o.
36103080
38,69 EUR
15.10.2014
Predmet: Vývoz triedeného odpadu
OF/2014/220
faktúra
Služby Šarovce, p.o.
36103080
38,69 EUR
29.10.2014
Predmet: Vývoz triedeného odpadu.
OF/2014/239
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
17.12.2014
Predmet: Odvoz TO.
OF/2014/266
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
23.12.2014
Predmet: Odvoz TO
OF201436
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
11.03.2014
Predmet: Vývoz triedeného odpadu
OF/2014/5
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
06.02.2014
Predmet: Vývoz triedeného odpadu
OF/2014/58
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
31.03.2014
Predmet: Vývoz triedeného odpadu
OF20150014
faktúra
TM COMPUTER, s. r. o.
35946083
127,20 EUR
26.01.2015
Predmet: Toner + servis SW
OF20150036
faktúra
TM COMPUTER, s. r. o.
35946083
72,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Servis PC.
OF20150065
faktúra
TM COMPUTER, s. r. o.
35946083
330,00 EUR
30.04.2015
Predmet: Oprava rozhlasu+PC servis.
OF20150164
faktúra
TM COMPUTER, s. r. o.
35946083
166,75 EUR
05.11.2015
Predmet: Servis SW + router
OF/2015/108
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
04.06.2015
Predmet: Odvoz TO.
OF/2015/128
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
25.06.2015
Predmet: Odvoz TO.
OF/2015/154
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
07.08.2015
Predmet: Odvoz TO.
OF/2015/172
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
25.08.2015
Predmet: Odvoz TO.
OF/2015/18
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
13.02.2015
Predmet: Odvoz TO.