portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Bajka
Nitriansky kraj, okres Levice
zverejnené dokumenty: 3247
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
815030119
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Levice
36550949
16,80 EUR
19.01.2012
Predmet: Vodné
8/2011
zmluva
Dexia banka Slovensko a.s.
31 575 951
4 590,00 EUR
26.08.2011
Predmet: Zmluva o kontokorentnom úvere č. 23/016/11
8/2012
objednávka
Jipo s.r.o.
22.03.2012
Predmet: Výmena skla na vchodových dverách.
8/2012
zmluva
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
20.04.2012
Predmet: Rýchlejší internet Mini.
8/2012
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
35,05 EUR
09.05.2012
Predmet: Tovar do ŠJ MŠ.
82012126
faktúra
Súvaha, spol. s.r.o.
31349765
22,99 EUR
24.01.2013
Predmet: Finančný spravodaj.
8/2013
zmluva
SOZA
00178454
0,00 EUR
10.06.2013
Predmet: Deň detí 2013
820140082
faktúra
Súvaha spol. s. r. o.
31349765
39,30 EUR
26.01.2015
Predmet: Finančný spravodaj.
8/2015
zmluva
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
0,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Komisionárska zmluva.
8/2015
objednávka
Mountfield SK, s. r. o.
36377147
21,90 EUR
25.08.2015
Predmet: Filter olejový.
820150106
faktúra
Súvaha, spol. s r.o.
31349765
70,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Zálohová faktúra na predplatné "Fin. spravodajca"
8/2016
zmluva
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
26,00 EUR
15.04.2016
Predmet: Úrazové poistenie UoZ § 52
8/2017/obj.
objednávka
EKOTEC spol. s.r.o.
00687022
138,00 EUR
29.11.2017
Predmet: Hlavná ročná kontrola detského ihriska.
8/2018/zml.
zmluva
Monika Frohnová
20,00 EUR
16.05.2018
Predmet: Prenájom hrobového miesta.
8/2019/zml.
zmluva
Ondrej Kóša
20,00 EUR
11.04.2019
Predmet: Prenájom hrobového miesta.
8/2020-obj.
objednávka
Kobukrav, občianske združenie
51285312
110,00 EUR
28.09.2020
Predmet: Ochranné rúška
8/2020/zml.
zmluva
I. Kováriková
450,00 EUR
08.04.2020
Predmet: Zmluva o dielo - rúška.
8/2021/zml.
zmluva
P. Szlováková
10,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Prenájom hrobového miesta 125
8/2022/zml.
zmluva
M. Sisková
20,00 EUR
13.04.2022
Predmet: Prenájom hrobového miesta č. 117/2hrob M. Gažo, M. Gažová
8/2023/zml.
zmluva
SOZA
00178454
80,40 EUR
19.06.2023
Predmet: Hromadná licenčná zmluva
8/202/zml.
zmluva
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
0,00 EUR
08.07.2024
Predmet: Zmluva o zabezpečení stravovania a benefitov
8350020866
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
36550949
7,62 EUR
23.05.2013
Predmet: Vodné.
8350056435
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
36550949
11,42 EUR
14.10.2013
Predmet: Vodné.
8350072428
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
36550949
33,01 EUR
16.01.2014
Predmet: Vodné.
8355502321
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
72,00 EUR
25.02.2015
Predmet: Mesačnik ROPO
8360107318
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
75,00 EUR
17.12.2015
Predmet: Účtovníctvo ROPO a OBCÍ
8501007548
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
409,04 EUR
26.01.2015
Predmet: Jedálne kupóny.
8501016663
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
375,25 EUR
25.02.2015
Predmet: Jedálne kupóny
8501025453
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
341,94 EUR
01.04.2015
Predmet: Jedálne kupóny.
8501034841
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
325,44 EUR
24.04.2015
Predmet: Jedálne kupóny.
8501053144
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
375,25 EUR
25.06.2015
Predmet: Jedálne kupóny.
8501065781
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
392,15 EUR
07.08.2015
Predmet: Jedálne kupóny.
8501072778
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
341,94 EUR
25.08.2015
Predmet: Jedálne kupóny.
8501081956
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
275,94 EUR
25.09.2015
Predmet: Jedálne kupóny.
8501091847
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
275,94 EUR
05.11.2015
Predmet: Jedálne kupóny.
8501100427
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
275,94 EUR
30.11.2015
Predmet: Jedálne kupóny
8746008849
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,86 EUR
14.01.2013
Predmet: Poplatok pevná linka
8753781616
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,58 EUR
13.09.2013
Predmet: Poplatok pevná linka.
8761643258
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,25 EUR
12.05.2014
Predmet: Poplatok za telefónne služby
8762650178
faktúra
Slovak Telekom
35763469
29,94 EUR
16.06.2014
Predmet: Poplatok za mobilné služby 01.05.-31.05.2014
8763660150
faktúra
Slovak Telekom
35763469
28,74 EUR
16.07.2014
Predmet: Poplatok za mobilné služby
8773388776
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
20,84 EUR
11.05.2015
Predmet: Poplatok pevná linka.
8777194928
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
20,26 EUR
25.09.2015
Predmet: Poplatok pevná linka.
8779127742
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
21,26 EUR
24.11.2015
Predmet: Poplatok pevná linka
88/2014
faktúra
Zoltán Fabian
43325785
36,20 EUR
17.12.2014
Predmet: Kontrola PHP.
89929380
faktúra
PORADCA s. r. o.
36371271
10,50 EUR
28.02.2013
Predmet: Zákonník práce.
9000652129
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
8,87 EUR
14.02.2013
Predmet: Poštové poukážky U
9000675430
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
8,87 EUR
23.05.2013
Predmet: Poštové poukazy.
9000756077
faktúra
Slovenská pošta
36631124
8,87 EUR
16.07.2014
Predmet: Tlačiarenské služby
9000802353
faktúra
Slovenská pošta
36631124
33,19 EUR
19.12.2014
Predmet: Poistná udalosť náhrada škody
90025929
faktúra
Súvaha, spol. s r.o.
31349765
0,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Predplatné "Fin. spravodajcu" na rok 2015 /uhradená zálohová faktúra c.820150106
913004271
faktúra
IURA EDITION, spol. s. r. o.
31348262
16,70 EUR
20.11.2013
Predmet: Brožúra "Ekonomické minimum hlavného kontrolóra".
9/2011
zmluva
Dexia banka Slovensko a.s.
31 575 951
15 000,00 EUR
26.08.2011
Predmet: Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) č. 23/015/11
9/2012
objednávka
Tekovská ekologická s.r.o.
30.03.2012
Predmet: Odvoz a likvidácia odpadu 200307.
9/2012
zmluva
SOZA
178454
8,82 EUR
24.05.2012
Predmet: Poplatok SOZA - Deň detí 2012
9/2013
zmluva
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
600,00 EUR
10.06.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí audítorských služieb na rok 2012
9/2014
zmluva
Úrad práce socialných vecí a rodiny v Levicicach
37961209
0,00 EUR
27.03.2014
Predmet: Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb
9/2014
faktúra
Matej Nagy
47322896
300,00 EUR
23.09.2014
Predmet: Materiál podľa dohody určený na rezbárske práce, k opracovaniu drevnej hmoty a k výrobe tradičných predmetov z dreva.
9/2015
oznam
Slovak Telekom a.s.
35763469
9,90 EUR
01.04.2015
Predmet: Dodatok k zmluve Slovak Telekom č. 3/2015.
9/2015
objednávka
Nomiland s.r.o.
36174319
20,95 EUR
30.11.2015
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
9/2016
zmluva
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
26,00 EUR
15.04.2016
Predmet: Úrazové poistenie UoZ § 12
9/2017/obj.
objednávka
ARGUSS, s.r.o.
0,00 EUR
05.12.2017
Predmet: Odvoz elektroodpadu.
9/2018/zml.
zmluva
Gabriel Halász
20,00 EUR
16.05.2018
Predmet: Prenájom hrobového miesta.
9/2019/zml.
zmluva
ÚPSVaR
30794536
280,69 EUR
26.04.2019
Predmet: Dohoda č. 19/15/50j/33
9/2020/obj.
objednávka
Elektrosped a.s.
35765038
170,20 EUR
06.11.2020
Predmet: Mobilný telefón Samsung Galaxy
9/2020/zml.
zmluva
ÚPSVaR
30794536
0,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Dohoda ÚPSVaR § 12.
9/2021/zml.
zmluva
P. Szlováková
20,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Prenájom hrobového miesta 124
9/2022/zml.
zmluva
P. Lala Tomleinová
20,00 EUR
29.04.2022
Predmet: Prenájom hrobového miesta č. 222/1 hrob.
9/2023/zml.
zmluva
R. Pavlovicsová
20,00 EUR
28.07.2023
Predmet: Prenájom hrobového miesta 87/2hrob
9/2024/zml.
zmluva
ENVI - PAK, a.s.
35858010
0,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu KO
92/2013
faktúra
Fabian Zoltán
43325785
60,20 EUR
11.12.2013
Predmet: Kontrola has. prístrojov.
9750898154
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,74 EUR
12.06.2013
Predmet: Poplatok pevná linka
9756698956
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,54 EUR
11.12.2013
Predmet: Poplatok pevná linka.
9765778984
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,24 EUR
23.09.2014
Predmet: Poplatok za mobilné služby
9769559532
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
35,92 EUR
26.01.2015
Predmet: Poplatok pevná linka.
B5177400
faktúra
OTTO Office s.r.o.
35944226
136,66 EUR
19.01.2012
Predmet: Kancelárske potreby.
D/1/2017
dodatok
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
30.01.2017
Predmet: Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu - SPP
D/2/2017
dodatok
EKOSTAVBY s.r.o.
31697348
41 052,62 EUR
22.08.2017
Predmet: Dodatok č. 1 zo dňa 14.06.2017 k ZoD č. 3/2016 zo dňa 13.07.2016
Dodatok č. 1
dodatok
Waste transport, a.s.
36046221
0,00 EUR
21.12.2021
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu č. 11011219
Dodatok č. 2
dodatok
Waste transport, a.s.
36046221
0,00 EUR
21.12.2022
Predmet: Zmluva o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu č. 11011219