portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
K/0011/14
faktúra
Ing. Peter Lobotka - AVI Design
43470866
945,00 EUR
04.08.2014
Predmet: Za zabezpečenie staveb. dozoru stavieb -cykloodpočívadla v katastr.území Svätý Jur, Malé Leváre a Vysoká pri Morave
K/0012/11
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
11 354,24 EUR
13.07.2011
Predmet: Doplnenie dochádzkového systému, dobudovanie čipového otvárania v Budove úradu BSK
K/0012/13
faktúra
METTL, s. r. o.
35950005
233 073,88 EUR
03.07.2013
Predmet: kompletná výmena prívod.potrubia-havária prívodu vody a vnútor.rozvodu-SOŠ Na Pántoch
K/0012/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
46 800,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Za spracovanie PD-Rekonštrukcia mosta 06140-003-Malinovo-Zálesie,Prepočet zaťaž. nos.konštrukcie na moste cez Malý Dunaj
K/0013/11
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
33 033,26 EUR
13.07.2011
Predmet: Dobudovanie a rozšírenie zabezpečovacieho kamerového systému v Budove úradu BSK
K/0013/12
faktúra
Ing. Peter Rakšányi - PRI.DOS
17347483
9 868,00 EUR
17.04.2012
Predmet: Projektová dokumentácia - realizácia stavby PD "Revitalizácia cyklotrasy EuroVelo 13-Devín-Vysoká pri Morave"
K/0013/13
faktúra
Jozef Barát - PROFAN
22661867
8 847,60 EUR
17.07.2013
Predmet: Montáž a dodávka klimatizačnej jednotky v budove BSK - 5. poschodie
K/0013/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
23 400,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Za spracovanie PD - II. etapa rekonštrukcie Estakády Malacky
K/0014/11
faktúra
ateliér 3ab, s.r.o.
35878789
18 528,00 EUR
13.07.2011
Predmet: Vypracovanie PD na rekonštrukciu budovy Bratislavského bábkového divadla
K/0014/12
faktúra
Nemocničná a. s.
35865679
172 290,94 EUR
18.04.2012
Predmet: Stavebné práce za 03/2012-rekonštrukcia NsP Malacky
K/0014/13
faktúra
RP plus, s.r.o.
43904335
1 390,00 EUR
16.07.2013
Predmet: Montáž zábran proti holubom na budove BSK
K/0014/14
faktúra
Pro Wind Slovakia, spol. s r.o.
36226181
5 958,41 EUR
22.09.2014
Predmet: Na základe Zmluvy - zateplenie a výmena okien-internát Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji - práce za 07/2014
K/0015/11
faktúra
SLK PROJEKT s.r.o.
10 500,00 EUR
13.07.2011
Predmet: Dodanie PD "Stavebné úpravy na strednej priemyselnej škole stavebnej Drieňová"
K/0015/12
faktúra
Dušan Hlatký - Real Market
870,00 EUR
30.04.2012
Predmet: Koordinátor bezpeč. práce pre stavbu "Cyklomost II.-realizácia premostenia rieky Morava, Devínska Nová Ves-Schlosshof" -2.splátka
K/0015/13
faktúra
BATRAK s.r.o.
36613525
54 781,44 EUR
18.07.2013
Predmet: Odstránenie havárie kotolne-výmena technológie - SOŠ Ivánka pri Dunaji - stred. odbor. praxe Zálesie
K/0015/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
57 000,00 EUR
05.11.2014
Predmet: Projekt Elektronizácia BSK-na základe Zmluvy o komplexnom zabezpečení elektronizácie BSK na základe akceptačného protokolu č.2
K/0016/12
faktúra
Ing. arch. Juraj Karásek
30791081
3 600,00 EUR
27.04.2012
Predmet: Za vypracovanie podkladov k projektu "Rekonštrukcia NKP synagóga a novostavba infopavilonu" v Senci
K/0016/13
faktúra
GEO IGS, s.r.o.
35918128
360,00 EUR
18.07.2013
Predmet: Geodetické práce - Synagóga Senec
K/0016/14
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
64 763,20 EUR
07.10.2014
Predmet: V zmysle Zmluvy č.SPIN2-2-2013-014 - Impletentácia systému iSPIN2
K/0017/11
faktúra
GRATEX International, a.s.
35 743 468
29 374,49 EUR
21.07.2011
Predmet: Nákup SW MS licencií
K/0017/12
faktúra
Ing. Miroslava Blanárová, autorizovaná krajinná architektka
42176671
8 000,00 EUR
10.05.2012
Predmet: Vypracovanie PD-"Revitalizácia NKP - Park v Malinove"
K/0017/13
faktúra
Ing. Katarína Horáčková
44667485
11 640,00 EUR
18.07.2013
Predmet: Projektová dokumentácia - "Rekonštrukcia budovy SŠ Vazovova"
K/0017/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
1 180,80 EUR
24.10.2014
Predmet: Upgrade dochádzkového systému a aktualizácia SW Aktion
K/0018/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
275 853,04 EUR
02.08.2011
Predmet: "Rekonštrukcia Gymnázia na Groslingovej ulici v Bratislave"
K/0018/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
11 493,87 EUR
21.08.2013
Predmet: Čiastková úhrada-vrátenie kolaudačnej raty"Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave"
K/0018/12
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
615 877,80 EUR
03.05.2012
Predmet: Za sanáciu mimoriadnych následkov: MOST cez potok GIDRA 502-07, obec Doľany,obec Píla, Most č. 5029-2 cez potok GIDRA - obec Budmerice.
K/0018/13
faktúra
Nemocničná a. s.
35865679
53 031,54 EUR
18.07.2013
Predmet: KV - úprava Geriatrického centra, časť C - Nemocnica Malacky
K/0018/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
1 164,00 EUR
24.10.2014
Predmet: Upgrade softvéru AktionWEB
K/0019/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
51 156,35 EUR
02.08.2011
Predmet: "Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave"
K/0019/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
2 131,51 EUR
21.08.2013
Predmet: Čiastková úhrada-vrátenie kolaudačnej raty"Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave"
K/0019/12
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
3 283,20 EUR
10.05.2012
Predmet: XEROX WC 7125-multifunkčné zariadenie-1ks
K/0019/13
faktúra
Nemocničná a. s.
35865679
59 687,42 EUR
18.07.2013
Predmet: KV - úprava Geriatrického centra, časť B - Nemocnica Malacky
K/0019/14
faktúra
Pro Wind Slovakia, spol. s r.o.
36226181
46 562,53 EUR
14.10.2014
Predmet: Na základe Zmluvy - zateplenie a výmena okien-internát Spojen.školy v Ivánke pri Dunaji-práce za 08/2014
K/0020/11
faktúra
OFIR s. r. o.
43975542
3 548,40 EUR
21.07.2011
Predmet: Technický dozor na stavbe: Rekonštrukcia Gymnázia v Bratislave na Groslingovej ul.
K/0020/12
faktúra
INGSTEEL, spol.s r.o.
17320429
247 334,48 EUR
10.09.2012
Predmet: Za realizáciu diela "Cyklomost Devínska Nová Ves-Schlosshof" - projket CYKLOMOST II
K/0020/13
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
456 105,07 EUR
19.07.2013
Predmet: Za práce na stavbe - veľkoplošné vysprávky komunikacií v okresoch Malacky, Senec, Pezinok
K/0020/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
82 140,00 EUR
08.10.2014
Predmet: Za realizáciu bezpečnostných priechodov v množstve 5ks-Kostolná pri Dunaji, Dubová, Senec, Modra časť Kráľová, Pezinok Kalinčiakova ul.
K/0021/12
faktúra
INGSTEEL, spol.s r.o.
17320429
138 318,97 EUR
10.09.2012
Predmet: Za realizáciu diela "Cyklomost Devínska Nová Ves-Schlosshof" - projket CYKLOMOST II
K/0021/13
faktúra
Nemocničná a. s.
35865679
86 854,02 EUR
28.08.2013
Predmet: KV-úpravy Rehabilitácie-Nemocnica Malacky
K/0021/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
52 574,40 EUR
08.10.2014
Predmet: Za inžiniersko-geologický prieskum cesty II/530-Pezinok-Pernek HP Baba
K/0022/11
faktúra
isis IT Services GmbH
26 112,00 EUR
21.07.2011
Predmet: Zakúpenie 4 ks INTERACT serverov, doručenie do Viedne
K/0022/12
faktúra
DEKTER, s.r.o.
36843423
173 219,68 EUR
21.05.2012
Predmet: Odstránenie havárie nosných konštrukcií budovy ZSŠ drevárska, Ivánska cesta, Bratislava
K/0022/13
faktúra
IGES s.r.o.
35888466
9 375,00 EUR
14.08.2013
Predmet: Geodetické zameranie skutočného stavu objektu kaštieľa v Malinove
K/0022/14
faktúra
Pro Wind Slovakia, spol. s r.o.
36226181
23 378,09 EUR
18.11.2014
Predmet: Na základe Zmluvy - zateplenie a výmena okien-internát Spojen. školy v Ivanke pri Dunaji-práce za 09/2014
K/0023/11
faktúra
WOMAX, Tekeli Peter
111 224,76 EUR
21.07.2011
Predmet: Rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte PAKA Modra
K/0023/12
faktúra
PRODIS plus s.r.o.
36855812
1 176,00 EUR
21.05.2012
Predmet: Vypracovanie statického posúdenia objektu Múzea F. Kostku v Stupave
K/0023/13
faktúra
STAVRO-Ing. Milan Vavrinec
30941067
4 408,96 EUR
12.09.2013
Predmet: Stavebný dozor - SOŠ Pánty - odstránenie hav. - výmena prípojky vody
K/0023/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
456 029,03 EUR
20.11.2014
Predmet: Rekonštrukcia komunikácií v okresoch Malacky, Senec, Pezinok
K/0024/11
faktúra
Stanislav Budke
4 218,00 EUR
05.08.2011
Predmet: Projekt TA Bratislava-PC zostava + office, tlačiareň a notebook s office
K/0024/12
faktúra
Nemocničná a. s.
35865679
38 637,18 EUR
23.05.2012
Predmet: Stavebné práce za 04/2012-rekonštrukcia NsP Malacky
K/0024/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
128 848,80 EUR
20.11.2014
Predmet: Za realizáciu bezpečnostných priechodov - 9ks
K/0025/11
faktúra
Stanislav Budke
2 304,00 EUR
05.08.2011
Predmet: Projekt RECOM - notebook + office, tlačiareň
K/0025/12
faktúra
Capgemini Slovensko, s.r.o.
35741538
3 000,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Dodanie dokumentu "Technická dokumentácia pre projekt Elektronizácie BSK"
K/0025/14
faktúra
STAVRO-Ing. Milan Vavrinec
30941067
876,48 EUR
26.11.2014
Predmet: Stavebný dozor - SŠ Ivánka pri Dunaji - zateplenie objektu a výmena okien
K/0026/12
faktúra
Capgemini Slovensko, s.r.o.
35741538
5 880,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Za dodanie "Rozpočtu k tech.dokumentácii pre potreby predlož. Žiadosti o nenávratnej fin.príspevok pre Projekt elektronizácie BSK"
K/0026/14
faktúra
Baumajster s.r.o
46775196
8 591,60 EUR
19.11.2014
Predmet: Za vyk. stavebné práce-vybudovanie makety signal. steny-tzv. železná opona
K/0027/11
faktúra
Capgemini Slovensko, s.r.o.
11 100,00 EUR
07.09.2011
Predmet: Faktúra za vypracovanie Rozpočtu k technickej dokumentácii pre potreby - Žiadosti o nenávratný príspevok - Projekt elektronizácie BSK
K/0027/12
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
458 396,40 EUR
07.06.2012
Predmet: Faktúra za sanáciu následkov mimoriadnych udalostí: Obec Píla, Most č. 5029-2 cez potok Gidra v obci Budmerice
K/0027/13
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
392 169,71 EUR
03.09.2013
Predmet: Rekonštrukcia - sanácia svahu na ceste II/503 horský priechod Baba, Pezinok - Pernek za 07/2013
K/0027/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
220 500,00 EUR
19.12.2014
Predmet: Projekt Elektronizácia BSK - na základe Zmluvy o komplex.zabezpečení elektronizácie BSK a jej Dodatku č.1 vám fakt. na základe akceptačného protokolu
K/0028/11
faktúra
Capgemini Slovensko, s.r.o.
33 000,00 EUR
07.09.2011
Predmet: Faktúra za dodanie dokumentu "Technická dokumentácia pre projekt Elektronizácia BSK"
K/0028/12
faktúra
SLK PROJEKT s.r.o.
1 896,00 EUR
09.07.2012
Predmet: projektová dokumentácia-Rekonštrukcia domu pamät.-rodný dom Jána Kupeckého Pezinok- Inžinierska činnosť -Stavebné povolenie
K/0028/13
faktúra
CAD-ECO a. s.
36787957
984,00 EUR
13.09.2013
Predmet: Zabezpečenie inžinierských činnosti - "Rekonštrukcia budovy SŠ Vazovova 6"
K/0028/14
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
13 794,00 EUR
12.12.2014
Predmet: XEROX ColorQube 9300 - Multifunkčné zariadenie
K/0029/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
205 699,72 EUR
06.10.2011
Predmet: "Rekonštrukcia Gymnázia na Grösslingovej ulici v Bratislave"
K/0029/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
8 570,82 EUR
21.08.2013
Predmet: Čiastková úhrada-vrátenie kolaudačnej raty"Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave"
K/0029/12
faktúra
ENERG-ZAV, s.r.o.
21 900,00 EUR
09.07.2012
Predmet: stavebné úpravy-kanc.priestory ÚBSK
K/0029/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
48 999,97 EUR
11.12.2014
Predmet: Rekonštrukcia komunikácie na ceste III/00239 Stupava-Vysoká pri Morave
K/0030/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
32 561,92 EUR
06.10.2011
Predmet: "Rekonštrukcia Gymnázia na Grösslingovej ulici v Bratislave"
K/0030/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
1 356,75 EUR
21.08.2013
Predmet: Čiastková úhrada-vrátenie kolaudačnej raty"Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave"
K/0030/12
faktúra
INGSTEEL, spol.s r.o.
17320429
205 723,00 EUR
04.10.2012
Predmet: Za realizáciu diela "Cyklomost Devínska Nová Ves - Schlosshof"-projekt CYKLOMOST II
K/0030/13
faktúra
ENERG-ZAV, s.r.o.
46180095
227 437,75 EUR
16.09.2013
Predmet: odstránenie hav.statických porúch budovy školy PASA, Bullova 2
K/0030/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
999 897,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Rekonštrukcia cesty III/0619 Šenkvice - sanácia zosuvu svahu.
K/0031/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
22 060,20 EUR
06.10.2011
Predmet: "Rekonštrukcia Gymnázia na Grösslingovej ulici v Bratislave"
K/0031/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
919,17 EUR
21.08.2013
Predmet: Čiastková úhrada-vrátenie kolaudačnej raty"Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave"
K/0031/12
faktúra
INGSTEEL, spol.s r.o.
17320429
33 579,25 EUR
04.10.2012
Predmet: Za realizáciu diela "Cyklomost Devínska Nová Ves-Schlosshof" - projekt CYKLOMOST II
K/0031/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
11 763,00 EUR
26.09.2013
Predmet: Licencie pre sys. správy registratúry - 250 ks
K/0032/11
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
19 800,00 EUR
03.10.2011
Predmet: Faktúra za vypracovanie realiz. projektu "Rekonštrukcia časti cesty ev. č. 5037 - spevnenie a sanácia svahov Tomášov"
K/0032/12
faktúra
INGSTEEL, spol.s r.o.
17320429
85 103,80 EUR
04.10.2012
Predmet: Za realizáciu diela "Cyklomost Devínska Nová Ves - Schlosshof" - projekt CYKLOMOST II
K/0032/14
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
23 980,00 EUR
22.12.2014
Predmet: Za dodávku diskového poľa a sieťových komponentov