portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4192
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1
dodatok
EP Protect s.r.o.
54371660
0,00 EUR
24.03.2025
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
1
dodatok
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o., registrovaný sociálny podnik
54 33 25 67
0,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb 3/2025
1.
dodatok
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
02.06.2023
Predmet: Dodatok č.1 - predkladanie evidencie dochádzky
1000406
faktúra
ELBA .H Viliam Holý
17923638
153,05 EUR
09.03.2016
Predmet: Tovar na verejné osvetlenie - Výložník svietidiel LV VBS 1/200, kábel, istič, spínač
1000738
faktúra
ELBA .H Viliam Holý
17923638
95,93 EUR
12.04.2018
Predmet: Všeobecný materiál
100/2016
objednávka
DECÓRUM A CAPPELLA GROUP
05.12.2016
Predmet: Vystúpenie vokálneho kvarteta na deň 4.12.2016 v kostole Narodenia Panny Márie
100/2017
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
80,00 EUR
21.12.2017
Predmet: Služby s AVIA --PM/oprava VO,opilovanie stromov
100/2024
objednávka
Ján Šalka
34774823
300,00 EUR
09.12.2024
Predmet: Čistenie odvodňovacích žľabov v dohodnutom rozsahu a cene
1002269
faktúra
ELBA .H Viliam Holý
17923638
74,24 EUR
15.07.2019
Predmet: Rozperka plastová, reflektor
1002860
faktúra
ELBA .H , s.r.o.
52793303
349,82 EUR
14.10.2020
Predmet: Žiarivka,svietidlo ŠJ
1002898
faktúra
ELBA .H Viliam Holý
17923638
68,42 EUR
13.09.2018
Predmet: Všeobecný materiál /kábel,svorka
10032016
zmluva
Alojz Fajčík
41836951
3 610,00 EUR
23.03.2016
Predmet: Rekonštrukcia sociálnej budovy -fasáda
1003303
faktúra
ELBA .H , s.r.o.
52793303
410,65 EUR
16.10.2023
Predmet: rôzny elektroinštalačný materiál
1003470
faktúra
ELBA .H , s.r.o.
52793303
149,96 EUR
13.11.2020
Predmet: Všeobecný materiál a materiál I. kolo testovania COVID -19
1003566
faktúra
ELBA .H Viliam Holý
17923638
75,74 EUR
26.10.2016
Predmet: Hodiny spínacie denné SPHQ 903310
1003668
faktúra
ELBA .H Viliam Holý
17923638
247,56 EUR
13.11.2018
Predmet: Rekonštrukcia DS-všeobecný materiál
1003999
faktúra
ELBA .H Viliam Holý
17923638
319,44 EUR
29.11.2019
Predmet: Všeobecný materiál - výmena ističov v školskej kuchyni
1004066
faktúra
ELBA .H Viliam Holý
17923638
345,13 EUR
12.12.2016
Predmet: Všeobecný materiál VO
1004358
faktúra
ELBA .H Viliam Holý
17923638
253,72 EUR
11.12.2018
Predmet: Všeobecný materiál - žiarovka, svietidla/DS
1004486
faktúra
ELBA .H Viliam Holý
17923638
111,89 EUR
30.12.2016
Predmet: Materiál verejné osvetlenie
1004932
faktúra
ELBA .H , s.r.o.
52793303
32,56 EUR
06.12.2022
Predmet: Spúšťač motora.
1005692
faktúra
ELBA .H , s.r.o.
52793303
937,87 EUR
28.12.2022
Predmet: Termostat, rohož, LED panel, montážny rám - chatka Chválenie
1010608203
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
77,99 EUR
06.12.2022
Predmet: Telekomunikačné služby
1010608203
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
73,14 EUR
09.02.2024
Predmet: Pevná linka
1010608204
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
54,90 EUR
06.12.2022
Predmet: Telekomunikačné služby.
1010608204
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
40,18 EUR
09.02.2024
Predmet: Mobilné služby
1010608204
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
3,62 EUR
14.10.2024
Predmet: Mobilné služby
1010608204
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
2,05 EUR
06.03.2025
Predmet: Mobilné služby vodojem
101/2016
objednávka
PROFI SAFETY s.r.o.
46421386
303,94 EUR
06.12.2016
Predmet: Pracovná obuv,odevy
101/2024
objednávka
B-commerce,s.r.o.
52424812
154,70 EUR
09.12.2024
Predmet: Varný termos 30L
101259687
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
201,00 EUR
10.12.2021
Predmet: Predplatné PRAVDA 1.1.2022-31.12.2022
10160828
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
159,48 EUR
15.11.2016
Predmet: Servisné práce bytovka/B1
10170424
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
447,60 EUR
20.07.2017
Predmet: Servisná prehliadka kotlov B1
10170713
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
154,44 EUR
20.10.2017
Predmet: Servisné práce - oprava kotla B1
10170793
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
54,00 EUR
13.11.2017
Predmet: Servisné práce -oprava plyn.kotla
10180040
faktúra
goWork industrie s.r.o.
47993324
76,13 EUR
10.09.2018
Predmet: Čistiace prostriedky
10200203
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
501,60 EUR
23.06.2020
Predmet: Servisné kontroly kotlov B1
10200454
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
110,40 EUR
15.12.2020
Predmet: Výmena elektród B1
10/2016
objednávka
RAYAN s.r.o.
44378084
08.04.2016
Predmet: Služby s AVIA -MP
10/2017
objednávka
Prima banka Slovensko,a.s.
31575951
60,00 EUR
02.02.2017
Predmet: Banková informácia pre audit
10/2017/626
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
264,96 EUR
16.01.2018
Predmet: Zimná údržba miestnej komunikácie
10/2018
objednávka
SoftServis
30466491
12.02.2018
Predmet: Aktualizácia programu WinIBEUe počas roka 2018
10/2018
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
115,14 EUR
06.06.2018
Predmet: Stravné deti a žiakov HN 5/18
10/2018
faktúra
Jozef Blaha
13,50 EUR
11.09.2018
Predmet: Kniha - Na krídlach času
1020180069
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
623,58 EUR
16.07.2018
Predmet: Oprava ponorného čerpadla DN BO
1020180074
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
100,80 EUR
13.08.2018
Predmet: Oprava čerpadla ČOV
1020180143
faktúra
SIVEX, s.r.o.
46485732
171,60 EUR
16.07.2018
Predmet: Dopravné zrkadlo 800x600 mm
10/2018-TB
objednávka
TEKDAN spol.s r.o.
31332552
240,00 EUR
25.01.2018
Predmet: Zákres a prešetrenie v teréne verejné osvetlenie, amplióny naplnenie do MA Cleerio
10/2019
objednávka
Viliam Struhár -geodet
10935479
19.02.2019
Predmet: Geodetické zameranie trasy vedenia novej kanalizácie v časti obce smer Luftov
10/2019
zmluva
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
0,00 EUR
13.12.2019
Predmet: Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
1020190023
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
354,24 EUR
01.03.2019
Predmet: Previnutie motora ČOV
1020190105
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
753,36 EUR
04.12.2019
Predmet: Previnutie motora kalového čerpadla a motora miešadla - ČOV
1020190224
faktúra
SIVEX, s.r.o.
46485732
237,60 EUR
27.09.2019
Predmet: 2 ks Dopravné zrkadlo STANDARD 600x400
10/2020
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
05.03.2020
Predmet: Formuláre
1020200008
faktúra
BRUDAM s.r.o.
51487772
200,20 EUR
27.11.2020
Predmet: Pneumatika 4 ks, stierače a pneuservis-práca
1020200015
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
384,24 EUR
03.03.2020
Predmet: Oprava,previnutie,čistenie elektrického motora na dúchadlo AMAMIX na ČOV
1020200072
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
661,56 EUR
05.10.2020
Predmet: Oprava,demontáž,diagnostika,lisovacie práce vyčistenie previnutie motora ČOV
1020200088
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
565,92 EUR
12.11.2020
Predmet: Oprava, demontáž, diagnostika, previnutie kalového čerpadla ČOV
10/2021
zmluva
Obec Orovnica
17067707
0,00 EUR
26.02.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb MOM uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
10/2021
objednávka
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
25.03.2021
Predmet: Odvoz kalu zo septíka, nasávanie a vytláčanie počas roka 2021
1020210015
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
368,28 EUR
14.04.2021
Predmet: Oprava-diagnostika, demontáž previnutie el. ponorného kalového miešadla
1020210015
faktúra
BRUDAM s.r.o.
51487772
69,60 EUR
06.07.2021
Predmet: Plnenie klimatizácie Peugeot 206 ZC 468AN
1020210075
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
494,34 EUR
29.12.2021
Predmet: Oprava-diagnostika, demontáž, previnutie el. ponorného kalového čerpadla- ČOV
10/2022
objednávka
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
17.05.2022
Predmet: Servisná prehliadka 16 ks plynových kotlov JUNKERS v bytovom dome č. 901
10/2022
zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurace Group
31 595 545
38,48 EUR
02.11.2022
Predmet: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - babetta
1020220001
faktúra
Ortteo Medical s.r.o.
54844053
320,00 EUR
21.10.2022
Predmet: Kosenie jarkov.
1020220006
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
491,64 EUR
08.02.2022
Predmet: Oprava, diagnostika, demontáž, montáž, previnutie, kalového čerpadla Amarex S50-160
1020220010
faktúra
BRUDAM s.r.o.
51487772
123,60 EUR
07.06.2022
Predmet: Oprava vozidla Peuqeot 206 SW
1020220021
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
488,28 EUR
25.03.2022
Predmet: Oprava - diagnostika, demontáž, vyčistenie, previnutie el. ponorného kalového čerpadla KSB Amarex
1020220042
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
30,00 EUR
28.07.2022
Predmet: Výber dodávateľa služieb poistenia na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu.
1020220047
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
390,60 EUR
28.07.2022
Predmet: Oprava-diagnostika, demontáž, previnutie, výmena oleja, ložiska el. ponorného kalového miešadla KSB AMAMIX V222/14 UMG.
1020220050
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
517,56 EUR
12.07.2022
Predmet: Oprava, diagnostika, demontáž, manuálne + chemické vyčistenie, vylisovanie, vysúšanie teplom, previnutie, impregnácia, statora, oprava prívodu kábla + utesnenie, montáž, meranie veličín
1020220068
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
388,06 EUR
30.09.2022
Predmet: Oprava, diagnostika el. ponorného kalového miešadla
1020220084
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
159,46 EUR
10.11.2022
Predmet: Oprava, diagnostika statora.
1020220089
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
634,66 EUR
01.12.2022
Predmet: Oprava ložiska - ČOV
1020220231
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
10,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Podanie štvrťročného hlásenia v profile odberateľa v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní 2/4 2022.
1020220293
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
10,00 EUR
10.11.2022
Predmet: Podanie štvrťročného hlásenia v profile odberateľa 3/4 2022.
10/2023
objednávka
ZOP plus, s.r.o.
36730416
3 722,30 EUR
21.02.2023
Predmet: Sporák Margot evo panepizza + príslušenstvo
10/2023
zmluva
Richard Krajčík
37 396 196
75,00 EUR
19.05.2023
Predmet: Zabezpečovanie a implementácia právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov a poskytovanie služieb "Zodpovednej osoby" v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 a násl. úprav a podľa podmienok u Objednávateľa.
1020230008
faktúra
Ortteo Medical s.r.o.
54844053
975,00 EUR
08.12.2023
Predmet: Kosenie v obci