portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Veľká Lomnica
Prešovský kraj, okres Kežmarok
zverejnené dokumenty: 635
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
747/644/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
96,18 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
748/645/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
124,48 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
749/646/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
154,10 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
750/647/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
625,94 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
751/648/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
145,21 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
723/30/2018
faktúra
PL inžiniering s.r.o.
47951435
6 000,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za rekonštrukciu NN, VN rozvodov
755/31/2018
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
16,99 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zaradení
753/649/2018
faktúra
READY Solutions s.r.o.
47703202
1 498,28 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za počítače pre OcÚ
754/650/2018
faktúra
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
60,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za prenájom WC
756/651/2018
faktúra
S-MONT, s.r.o.
36367290
899,04 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku a montáž v Zdravotnom stredisku
757/652/2018
faktúra
S-MONT, s.r.o.
36367290
499,54 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku a montáž na OcÚ
752/32/2018
faktúra
Inžinierske stavby, a.s.
31651402
11 987,04 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za opravu miestnej komunikácie
758/653/2018
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
53,23 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za pranie a čistenie rohoží
759/654/2018
faktúra
ROZVOJ SPIŠA n.o.
35582537
800,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za vypracovanie žiadosti
764/655/2018
faktúra
Brantner Poprad, s.r.o.
36444618
33,60 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za vývoz biologicky rozložiteľného odpadu
765/656/2018
faktúra
Ing. Ján Buchanec Technik
33576009
60,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za materiál ku kosačkám
767/657/2018
faktúra
Štefan Jendrušák AGRO-AUTO
43321682
779,28 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za materiál a vykonanú prácu na traktore
768/658/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
101,98 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za spotrebu vody
769/659/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
20,92 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za spotrebu vody
770/660/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
190,86 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za spotrebu vody
771/661/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
36,58 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za spotrebu vody
772/662/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
23,51 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za spotrebu vody
773/663/2018
faktúra
Jeseň života, n.o.
36167851
176,03 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za poskytnuté obedy dôchodcom
774/664/2018
faktúra
Rastislav Peták Turistická ubytovňa Viola
40725049
409,82 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za poskytnuté obedy dôchodcom
775/665/2018
faktúra
HIROPRO spol. s r.o.
31678475
281,74 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za materiál
776/666/2018
faktúra
HAPPY END spol. s r.o.
35710578
47,76 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za parkovací doraz
778/667/2018
faktúra
Jeseň života, n.o.
36167851
143,94 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za poskytnuté obedy dôchodcom
779/668/2018
faktúra
Ing. Peter Kubík - ARMPEK
40329704
386,19 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za nášivky pre obecnú políciu
780/669/2018
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
-45,90 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za autorskú odmenu - vrátenie zľavy
781/670/2018
faktúra
Vladimír Labuda - VL - GRAFIK
17116864
59,40 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za grafický návrh a tlač plagátov
760/33/2018
faktúra
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
36168335
49 818,56 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za stavebné práce na stavbe MŠ
763/34/2018
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
16,99 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení
761/35/2018
faktúra
Ľubomír Kiška KELMONT
41350693
12 558,43 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za elektromontážne práce
762/36/2018
faktúra
Ľubomír Kiška KELMONT
41350693
7 131,66 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za elektromontážne práce
782/671/2018
faktúra
Ing. Ján Buchanec Technik
33576009
20,30 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za materiál
784/672/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
144,58 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za pristavenie, zloženie, vývoz kontajnera
766/37/2018
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
16,99 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení
2018/129
objednávka
Pro-Ateliers s.r.o.
47336129
400,00 EUR
18.10.2018
Predmet: Objednávka na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie
785/673/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
54,00 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za zabezpečenie výkonu pri ochrane osobných údajov
786/674/2018
faktúra
Technické služby, s.r.o. Kežmarok
0031718329
2 797,94 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za vývoz TKO
787/675/2018
faktúra
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
42234891
603,07 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za vývoz TKO
804/24/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 350,50 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za jedálne kupóny
788/676/2018
faktúra
W-Control, s.r.o.
36804207
555,66 EUR
19.10.2018
Predmet: Faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie
790/677/2018
faktúra
HGdata s.r.o.
36852252
33,00 EUR
19.10.2018
Predmet: Faktúra za internet
791/678/2018
faktúra
BIO-plus, s.r.o.
36183628
871,12 EUR
19.10.2018
Predmet: Faktúra za pohonné hmoty
792/679/2018
faktúra
Potraviny Teslar
10728651
240,00 EUR
19.10.2018
Predmet: Faktúra za sociálnu pomoc
793/680/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
458,00 EUR
19.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
OF2018/4
faktúra
EKOPRIM group, s.r.o.
17147263
360,18 EUR
19.10.2018
Predmet: Faktúra za odvádzanie odpadových vôd
2018/130
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
31,98 EUR
22.10.2018
Predmet: Objednávka na formuláre a matričné doklady
2018/131
objednávka
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
36168335
128,04 EUR
22.10.2018
Predmet: Objednávka na revíziu kanalizačného potrubia. STORNO objednávky - vystavená nová objednávka č. 2018/140.
222/2443/2018
oznam
Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY s r.o.
0,00 EUR
22.10.2018
Predmet: Partnerská zmluva v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020 na realizáciu projektu č. PLSK.01.01.00-12-0173/17 s názvom Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - 3. etapa
2018/132
objednávka
Vasil Brejka - Speksner
30259665
56,00 EUR
22.10.2018
Predmet: Objednávka na dezinsekciu-reguláciu živočíšnych škodcov
223/2472/2018
oznam
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
00151866
0,00 EUR
22.10.2018
Predmet: Zmluva o spolupráci č. USVRK-OIP-2018/001470-002 uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Národný projekt Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I. ITMS2014+:312051Q354.
224/2473/2018
oznam
Milan Kubík - "KAŠTIEĽ"
30637066
0,00 EUR
22.10.2018
Predmet: Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 22.10.2008.
794/681/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
127,00 EUR
22.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
795/682/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
47,00 EUR
22.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
796/683/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
756,00 EUR
22.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku zemného plynu
797/684/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
207,00 EUR
22.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku zemného plynu
798/685/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
97,00 EUR
22.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku zemného plynu
799/686/2018
faktúra
Pracovná zdravotná služba s.r.o.
36833118
84,00 EUR
22.10.2018
Predmet: Faktúra za zabezpečenie služieb
800/687/2018
faktúra
TATRA Route, s.r.o.
36483834
50,52 EUR
22.10.2018
Predmet: Faktúra za demontáž a montáž pneumatiky
801/688/2018
faktúra
INTERPROFIS, s.r.o.
36785474
72,00 EUR
22.10.2018
Predmet: Faktúra za poradenské služby
802/689/2018
faktúra
Vlasta Korpová, BTSPO
41573064
160,00 EUR
22.10.2018
Predmet: Faktúra za bezpečnostnotechnické služby
803/690/2018
faktúra
LOMNICA spol. s r.o.
36703231
1 633,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za stravu pre žiakov spojenej školy
805/691/2018
faktúra
READY Solutions s.r.o.
47703202
450,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za správu počítačovej siete
805/692/2018
faktúra
S-MONT, s.r.o.
36367290
506,16 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku a montáž WC
777/38/2018
faktúra
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
36168335
279 813,66 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za vykonané stavebné práce na MŠ
806/693/2018
faktúra
S-MONT, s.r.o.
36367290
297,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku a montáž elektrického bojlera
807/694/2018
faktúra
MUDr. Edita Pondušová, s.r.o.
36501913
10,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za zdravotnú posudkovú činnosť
225/2430/2018
oznam
Jozef Psigoda
66,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2018065 uzatvorená podľa § 663 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.
808/695/2018
faktúra
Obec Lendak
00326321
491,48 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy - stavebný úrad
226/2431/2018
oznam
Ing. Gizela Lesová
106,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2018066 uzatvorená podľa § 663 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.
809/696/2018
faktúra
JUDr. Andrej Pataky
42039738
600,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za právne služby
227/2432/2018
oznam
Ing. Gizela Lesová
66,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2018067 uzatvorená podľa § 663 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.
811/697/2018
faktúra
Služby obce Ľubica, s.r.o.
46201297
3 733,27 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za uloženie odpadu na skládke odpadov
228/2433/2018
oznam
Mária Kubátová
66,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2018068 uzatvorená podľa § 663 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.
810/698/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
79,01 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za spotrebu vody
229/2434/2018
oznam
Mária Kubátová
66,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2018069 uzatvorená podľa § 663 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.
230/2435/2018
oznam
August Pišta
66,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2018070 uzatvorená podľa § 663 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.
812/699/2018
faktúra
Marian Kiska KISKA-SERVIS TEPELNEJ TECHNIKY
47729481
60,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za ročný servis kotla