portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

mesto Svätý Jur
Bratislavský kraj, okres Pezinok
zverejnené dokumenty: 24607
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
617
faktúra
Kameň Skalica s.r.o.
46290001
447,12 EUR
04.06.2025
Predmet: obrubník -chodníky
618
faktúra
SVOP spol. s.r.o.
30775264
303,60 EUR
05.06.2025
Predmet: knižničný systém 1.6.2025-31.5.2026
619
faktúra
EDPS s.r.o.
44787804
836,40 EUR
05.06.2025
Predmet: prevádzka CSS - semafory 5/2025
120
objednávka
TYREX s.r.o.
00604461
2 215,82 EUR
05.06.2025
Predmet: V zmysle Vašej e-mailovej ponuky zo dňa 04.06.2025 objednávame si u Vás dodávku s vykládkou : KLASIKO 20x10x6cm, sivá, 153,6 m2 = 16 paliet, v cene 9,30 €/m2, spolu: 1.427,48 € Doprava 1x v cene 84,00 € spolu: 84,00 € Vykládka Hydraulická ruka 1x v cene 50,00 € spolu: 50,00 € Palety 16 ks v cene 15,00 € spolu: 240,00 € Spolu bez DPH: 1.801,48 € DPH 23%: 414,34 € CELKOM s DPH: 2.215,82 € Dodávka dňa 09.06.2025 Svätý Jur
Z144/10966/2025
zmluva
Slovak Telekom , a.s.
35763469
24,08 EUR
05.06.2025
Predmet: Dohoda o náhrade za obmedzenie vlastníckych práv, uzatovrená v zmysle § 35 zákona o lesoch č. 326/2005 Z.z.
620
faktúra
Slovak Telekom , a.s.
35763469
63,54 EUR
06.06.2025
Predmet: telefón/fax 02/492023, 44971320,44971321
621
faktúra
TATRA AEC, s.r.o.
31676553
200,49 EUR
06.06.2025
Predmet: natočenie a distribúcia zasadnutia z 23.5.2025
622
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
1 120,00 EUR
06.06.2025
Predmet: knihy do knižnice
623
faktúra
CMT Group s. r. o.
47372141
2 185,94 EUR
06.06.2025
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
624
faktúra
Poradca podnikateľa, spol.s.r.
31592503
295,20 EUR
06.06.2025
Predmet: Úplné znenia UZ 2026
Z145/10997/2025
zmluva
Dana Jaslovská
13,40 EUR
09.06.2025
Predmet: Zmluva o nájme pozemku
625
faktúra
ErasData - Pro s.r.o.
31400906
430,50 EUR
09.06.2025
Predmet: údržba SW ortofotomapa 5/2025
626
faktúra
Švábeková Zdenka
12,00 EUR
09.06.2025
Predmet: Knižnica knihy, časopisy
627
faktúra
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
00681300
1 876,98 EUR
09.06.2025
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO 5/2025
Z146/11008/2025
zmluva
Ing. Bachmayerová Petra
30,40 EUR
09.06.2025
Predmet: ZMLUVA o nájme pozemku
Z147/11010/2025
zmluva
GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
36624942
120,00 EUR
09.06.2025
Predmet: Nájomná zmluva uzatvorená podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky z
121
objednávka
Ing. Anna Mišíková - Gradim
36940054
375,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Objednávame si u Vás firemnú kazetu pre fľašu a 2 poháre na víno 360 ml s gravírovaným erbom v počte 30 ks s potlačou kazety. Cena kazety - 1 ks je 11,50 EUR s DPH Cena za potlač kazety - 1 ks je 1,00 EUR s DPH Cena celkom s DPH: 375,- EUR Doprava zadarmo
122
objednávka
PECI-tech s. r. o.
56740638
487,70 EUR
11.06.2025
Predmet: V zmysle cenovej ponuky zo dňa 18.3.2025 objednávame si u Vás výmenu eler skrinky - rozvádzač na Bratislavskej ul. č. 46 vo Svätom Jure. Termín: do 30 dní Cena: 487,70 EUR s DPH
Z148/11073/2025
zmluva
DIACONIA nezisková organizácia
45741239
550,02 EUR
11.06.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnejh sužby uzatvorená
Z149/11075/2025
zmluva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
36,60 EUR
11.06.2025
Predmet: Potvrdenie o poistení (poistka) Poistná zmluva č.: 31-new / 7300536619
U150/11076/2025
zmluva
Academia Istropolitana Nova
31755976
0,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Komisionárska zmluva
Z151/11082/2025
zmluva
RC šport Model Klub
42126746
400,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
628
faktúra
Peter Čičmanec
36913294
900,00 EUR
12.06.2025
Predmet: oprava fasády
629
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
4,96 EUR
12.06.2025
Predmet: poštový peňažný poukaz U 5/2025
630
faktúra
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
222,42 EUR
12.06.2025
Predmet: odvoz opadu cintorín + Panónsky háj
631
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
293,40 EUR
12.06.2025
Predmet: elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ vyúčtovanie 5/2025
632
faktúra
Charita Šenkvice, n.o.
42166390
800,25 EUR
12.06.2025
Predmet: dotácia pre opatrovateľskú službu 5/2025
633
faktúra
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
120,00 EUR
12.06.2025
Predmet: zloženie májového stromu
634
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
149,81 EUR
12.06.2025
Predmet: vyúčtovanie vodné a stočné 51250 Prostredná 29
635
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
331,29 EUR
12.06.2025
Predmet: vyúčtovanie vodné 3208 park Dukelská
636
faktúra
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
00681300
22 308,01 EUR
12.06.2025
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO 5/2025
637
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
49,10 EUR
12.06.2025
Predmet: MSP záznamová kniha
638
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
877,48 EUR
13.06.2025
Predmet: Vyúčtovanie vodné 51254 Pezinská 1
639
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
207,71 EUR
13.06.2025
Predmet: vodné 127475 MŠ Veltlínska
640
faktúra
UPC BROADBAND Slovakia , s.r.o
35971967
21,93 EUR
13.06.2025
Predmet: internet VNET+UPC
641
faktúra
UPC BROADBAND Slovakia , s.r.o
35971967
19,64 EUR
13.06.2025
Predmet: internet knižnica
642
faktúra
TERNO real estate s.r.o.
50020188
299,27 EUR
13.06.2025
Predmet: pitný režim ŠJ
Z152/11145/2025
zmluva
Ing. Dagmar Ihringová
1,00 EUR
13.06.2025
Predmet: Kúpna zmluva
Z153/11147/2025
zmluva
Ing. Dagmar Ihringová
4,00 EUR
13.06.2025
Predmet: Zmluva o prevode vlastníctva technickej infraštruktúry: SO 14.1 - Komunikácia a spevnené plochy vetva 1, SO 14.2 - Komunikácia a spevnené pl
Z154/11148/2025
zmluva
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
17316219
0,00 EUR
13.06.2025
Predmet: Oobjednávka
643
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
2 253,43 EUR
13.06.2025
Predmet: vyúčtovanie OM120557 zrážky z námestí 05/2025
644
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
82,05 EUR
13.06.2025
Predmet: vodné 51253 Hergottova 2 vyúčtovanie
645
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
51,98 EUR
13.06.2025
Predmet: vyúčtovanie vodné, stočné 53390 Prostredná 9/134
646
faktúra
KRIPOS s. r. o.
44629575
3 990,00 EUR
13.06.2025
Predmet: Vypracovanie PD Šúrska, Pri štadióne, Štúrova, 1.mája, Nová Pezinská
647
faktúra
EDPS s.r.o.
44787804
341,94 EUR
13.06.2025
Predmet: oprava Semafor Pri peci
648
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
4 572,70 EUR
13.06.2025
Predmet: poštové služby 5/2025
649
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
675,69 EUR
13.06.2025
Predmet: vodné, stočné 51249 MŠ Felcánová
« naspäť 1 ...305306307308 ďalej »