portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FC76/18
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
129,85 EUR
24.09.2018
Predmet: mzdová agenda za 8/2018
FC77/18
faktúra
UP Slovensko s.r.o.
31396674
2 557,38 EUR
28.09.2018
Predmet: jedálne kupóny
FC78/18
faktúra
osobnyudaj.sk s.r.o.
50528041
36,00 EUR
05.10.2018
Predmet: výkon zodpovednej osoby 10/2018
FC79/18
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
30,00 EUR
05.10.2018
Predmet: hlasové služby za 9/2018
FC80/18
faktúra
Žarnovicaká energetická, s.r.o.
36744921
266,60 EUR
05.10.2018
Predmet: dodávka a odber tepla za 9/2018
FC81/18
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
05.10.2018
Predmet: BOZP za 3.štvrťrok 2018
FC82/18
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
15,60 EUR
05.10.2018
Predmet: Datalan servisné služby za 9/2018
OC18/18
objednávka
Deltacom computers s.r.o.
43860826
388,82 EUR
05.10.2018
Predmet: Notebook HP-bs150nc s príslušenstvom (myš,taška)
FC83/18
faktúra
Deltacom computers s.r.o.
43860826
388,82 EUR
10.10.2018
Predmet: notebook HP15-bs150 nc, +príslušenstvo (myš,taška)
FC84/18
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
129,85 EUR
10.10.2018
Predmet: mzdová agenda 9/2018
OC19/18
objednávka
Musictech Slovaka s.r.o.
45328111
180,00 EUR
06.11.2018
Predmet: generálna oprava alt saofónu
FC85/18
faktúra
Musictech Slovaka s.r.o.
45328111
180,00 EUR
06.11.2018
Predmet: oprava saxofónu
OC19/18
objednávka
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
41,45 EUR
09.11.2018
Predmet: ZUŠ v praxi november 2018
FC86/18
faktúra
osobnyudaj.sk s.r.o.
50528041
36,00 EUR
09.11.2018
Predmet: výkon zodpovednej osoby za 11/2018
FC87/18
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
30,00 EUR
09.11.2018
Predmet: hlasové služby za 10/2018
FC88/18
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
41,45 EUR
09.11.2018
Predmet: ZUŠ v praxi, november 2018
FC89/18
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
289,63 EUR
09.11.2018
Predmet: dodávka a odber tepla za 10/2018
FC90/18
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
15,60 EUR
09.11.2018
Predmet: servisné služby Datalan
FC91/18
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
129,85 EUR
19.11.2018
Predmet: Mzdová agenda 10/2018
FC92/18
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
61,24 EUR
19.11.2018
Predmet: Programomé vybavenie 10-12/20148
FC93/18
faktúra
UP Slovensko s.r.o.
31396674
3 213,16 EUR
19.11.2018
Predmet: Jedálne kupóny za 12/2018, 1/2019, 2/2019
OC21/18
objednávka
Slovenská pošta a.s.
36631124
17,92 EUR
07.12.2018
Predmet: predplatné Hudobný Život 2/2019-12/2019
OC20/18
objednávka
UP Slovensko s.r.o.
31396674
3 214,00 EUR
07.12.2018
Predmet: jedálne kupóny 12/2018, 1.-2./2019
FC94/18
faktúra
osobnyudaj.sk s.r.o.
50528041
36,00 EUR
07.12.2018
Predmet: výkon zodpovednej osoby 12/2018
FC95/18
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
30,00 EUR
07.12.2018
Predmet: hlasové služby za 11/2018
FC96/18
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
325,45 EUR
07.12.2018
Predmet: dodávka a odber tepla za 11/2018
FC98/18
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
15,60 EUR
07.12.2018
Predmet: Datalan servisné služby 11/2018
FC99/18
faktúra
eGov Systems spol.s.r.o.
35827521
48,00 EUR
07.12.2018
Predmet: vyžívanie služby eGov-Zmluvy 2019
FC97/18
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
17,92 EUR
20.12.2018
Predmet: predplatné hudobný život 2.-12./2019
FC100/18
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
192,93 EUR
20.12.2018
Predmet: Vodné,stočné, zrážková voda od 28.07.2018 do 23.10.2018
FC101/18
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
129,85 EUR
20.12.2018
Predmet: mzdová agenda 11/2018
FC102/18
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
129,85 EUR
20.12.2018
Predmet: mzdová agenda 12/2018
OC22/18
objednávka
eGov Systems spol.s.r.o.
35827521
48,00 EUR
20.12.2018
Predmet: eGov- zverejňovanie zmlúv, objednávok, faktúr 2019
OC23/18
objednávka
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
29,00 EUR
20.12.2018
Predmet: Raabe publikácia VZN v školstve
OC24/18
objednávka
Deltacom computers s.r.o.
43860826
348,20 EUR
20.12.2018
Predmet: učebné pomôcky pre VO
OC25/18
objednávka
Karfer s.r.o.
36691208
85,69 EUR
20.12.2018
Predmet: učebné pomôcky VO
FC26/18
objednávka
Aquakor stavebniny s.r.o.
37833804
186,59 EUR
20.12.2018
Predmet: učebné pomôcky pre VO
OC27/18
objednávka
Musicmania s.r.o.
36773841
629,00 EUR
20.12.2018
Predmet: gitary 3ks
OC28/18
objednávka
Musicmania s.r.o.
36773841
489,40 EUR
20.12.2018
Predmet: stojany, podnožky, struny,noty
OC29/18
objednávka
Dema Senica a.s.
36244490
1 014,14 EUR
20.12.2018
Predmet: gymnastický koberec TO
OC30/18
objednávka
Ing. Beata Grittová-elegán umelecké potreby
10668721
132,35 EUR
20.12.2018
Predmet: učebné pomôcky pre VO- farby
FC103/18
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
29,00 EUR
20.12.2018
Predmet: publikácia Raabe VZN v školstve
FC104/18
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
126,00 EUR
20.12.2018
Predmet: prenájom priestorov KD
FC105/18
faktúra
Deltacom computers s.r.o.
43860826
348,20 EUR
20.12.2018
Predmet: učebné pomôcky pre VO
FC106/1/8
faktúra
Karfer s.r.o.
36691208
85,69 EUR
20.12.2018
Predmet: učebné pomôcky pre VO
FC107/18
faktúra
Aquakor stavebniny s.r.o.
45860564
186,59 EUR
20.12.2018
Predmet: učebné pomôcky pre VO
FC108/18
faktúra
Musicmania s.r.o.
36773841
629,00 EUR
20.12.2018
Predmet: gitary 3 ks
FC109/18
faktúra
Musicmania s.r.o.
36773841
489,40 EUR
20.12.2018
Predmet: stojany,podnožky, struny,noty
FC110/18
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
20.12.2018
Predmet: BOZP IV.štvrťrok 2018
FC111/18
faktúra
Dema Senica a.s.
36244490
1 014,14 EUR
20.12.2018
Predmet: gymnastický koberec TO
FC112/18
faktúra
Ing. Beata Grittová-elegán umelecké potreby
10668721
132,35 EUR
20.12.2018
Predmet: učebné pomôcky pre VO -farby
FC113/18
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
582,44 EUR
20.12.2018
Predmet: poistenie budovy za 2018
OC31/18
objednávka
ESET spol s.r.o.
31333532
34,61 EUR
21.12.2018
Predmet: antivir ESET nod 32 pre 2 PC
OC32/18
objednávka
Daniel Kapusta DK-rámovanie
10828923
136,00 EUR
21.12.2018
Predmet: Učebné pomôcky VO -lepenka
FC33/18
objednávka
Musicmania s.r.o.
36773841
554,00 EUR
21.12.2018
Predmet: Gitara s elektronikou, mikrofón, mikrofónový kábel
OC34/18
objednávka
Musicmania s.r.o.
36773841
888,00 EUR
21.12.2018
Predmet: reprobedne elektro voice zlx 12 BT 2ks
FC114/18
faktúra
ESET spol s.r.o.
31333532
34,61 EUR
21.12.2018
Predmet: Antivir eset nod 32
FC115/18
faktúra
Daniel Kapusta DK-rámovanie
10828923
136,00 EUR
21.12.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre VO -lepenka
FC116/18
faktúra
Musicmania s.r.o.
36773841
554,00 EUR
21.12.2018
Predmet: gitara, mikrofon, mikrofonovy kabel
FC117/18
faktúra
Musicmania s.r.o.
36773841
888,00 EUR
21.12.2018
Predmet: reprobedne electro voice 2ks
OC35/18
objednávka
Anna Kuklová KLM
30456720
219,25 EUR
21.12.2018
Predmet: čistiace potreby
FC118/18
faktúra
Anna Kuklová KLM
30456720
219,25 EUR
21.12.2018
Predmet: čistiace potreby
OC36/18
objednávka
Deltacom computers s.r.o.
43860826
277,80 EUR
27.12.2018
Predmet: kancelárske potreby , papier, toner
OC37/18
objednávka
Planeo Elektro Zvolen- FAST PLUS, spol. s r.o.
35712783
349,00 EUR
27.12.2018
Predmet: Notebook Lenovo
FC119/18
faktúra
Deltacom computers s.r.o.
43860826
277,80 EUR
27.12.2018
Predmet: kancelárske potreby, papier, tonery
FC120/18
faktúra
Planeo Elektro Zvolen- FAST PLUS, spol. s r.o.
35712783
349,00 EUR
27.12.2018
Predmet: Notebook Lenovo
FC121/18
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
30,00 EUR
18.01.2019
Predmet: hlasové služby 12/2018
FC122/18
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
368,16 EUR
18.01.2019
Predmet: Dodávka a odber tepla 12/2018
FC123/18
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
41,45 EUR
18.01.2019
Predmet: ZUŠ v praxi -december 2018
FC124/18
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
15,60 EUR
18.01.2019
Predmet: Datalan servisné služby 12/2018
FC01/19
faktúra
osobnyudaj.sk s.r.o.
50528041
36,00 EUR
18.01.2019
Predmet: výkon zodpovednej osoby 1/2019
OC01/19
objednávka
Datalan, a.s.
35810734
04.02.2019
Predmet: služby SW aplikácii Korwin -zálohovanie databázy, uzavierka rok 2018, otvorenie pokladničnej knihy 2019. otvorenie knihy DF,ODF,ID, preklopenie programového rozpočtu 2019
FC02/19
faktúra
osobnyudaj.sk s.r.o.
50528041
36,00 EUR
08.02.2019
Predmet: výkon zodpovednej osoby 2/2019
FC03/19
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
30,00 EUR
08.02.2019
Predmet: hlasové služby 1/2019
FC04/19
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
143,00 EUR
08.02.2019
Predmet: komunálny odpad 2019
FC05/19
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
560,93 EUR
08.02.2019
Predmet: El.energia, záloha na 1. polrok 2019
FC06/19
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
154,30 EUR
08.02.2019
Predmet: poisenie budovy na rok 2019
FC07/19
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
410,94 EUR
13.02.2019
Predmet: dodávka a odber tepla za 1/2019
OC02/19
objednávka
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
44,65 EUR
27.02.2019
Predmet: periodikum ZUŠ v praxi 2/2019
FC08/19
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
15,60 EUR
27.02.2019
Predmet: datalan servisné služby 1/2019