portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FC09/19
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
44,65 EUR
27.02.2019
Predmet: Raabe ZUŠ v praxi 2/2019
FC10/19
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
147,29 EUR
27.02.2019
Predmet: mzdová agenda 1/2019
FC11/19
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
223,20 EUR
27.02.2019
Predmet: vodné,stočné, zrážková voda 24.10.2018-29.12019
ZC001/2019
zmluva
Lindsrom, s.r.o.
35742364
22,40 EUR
28.02.2019
Predmet: prenájom rohože 2 ks
ZC002/2019
zmluva
ZO OZ PŠaV pri ZUŠ
42299349
0,00 EUR
28.02.2019
Predmet: Kolektívna zmluva 2019-2020
OC03/19
objednávka
Websupport s.r.o.
36421928
14,28 EUR
01.03.2019
Predmet: .sk doména 14.3.2019-13.3.2020
OC04/19
objednávka
Websupport s.r.o.
35697270
78,60 EUR
01.03.2019
Predmet: Hosting od 14.03.2019-13.03.2020
FC12/19
faktúra
osobnyudaj.sk s.r.o.
50528041
36,00 EUR
01.03.2019
Predmet: výkon zodpovednej osoby 3/2019
FC13/19
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
68,64 EUR
01.03.2019
Predmet: programové vybavenie 1.-3.2019 Multilicencia Limited PAM
FC14/19
faktúra
Websupport s.r.o.
36421928
78,60 EUR
01.03.2019
Predmet: Hosting 14.3.2019- 13.3.2020
FC15/19
faktúra
Websupport s.r.o.
36421928
14,28 EUR
01.03.2019
Predmet: .sk doména
FC16/19
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
30,00 EUR
22.03.2019
Predmet: hlasové služby 2/2019
FC17/19
faktúra
Senzio s.r.o.
50178296
864,00 EUR
22.03.2019
Predmet: školský informačný systém IZUŠ 2019
FC18/19
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
342,26 EUR
22.03.2019
Predmet: dodávka a odber tepla 2/2019
FC19/19
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
147,29 EUR
22.03.2019
Predmet: mzdová agenda 2/2019
FC20/19
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
15,60 EUR
22.03.2019
Predmet: servisné služby Datalan 2/2019
OC05/19
objednávka
UP Slovensko s.r.o.
31396674
639,00 EUR
22.03.2019
Predmet: jedálne kupópny 3/2019
OC06/19
objednávka
Juraj Maťko KT SERVIS
40210243
46,80 EUR
08.04.2019
Predmet: oprava kopírovacieho stroja Minolta Bizhub 185
FC21/19
faktúra
UP Slovensko s.r.o.
31396674
638,34 EUR
08.04.2019
Predmet: jedálne kupóny 3/2019
FC22/19
faktúra
osobnyudaj.sk s.r.o.
50528041
36,00 EUR
08.04.2019
Predmet: výkon zodpovednej osoby
FC23/19
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
30,00 EUR
08.04.2019
Predmet: hlasové služby 3/2019
FC24/19
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
309,19 EUR
08.04.2019
Predmet: dodávka tepla 3/2019
FC25/19
faktúra
Datalan a.s.
35810734
15,60 EUR
08.04.2019
Predmet: servisné služby datalan, korwin -podpora
FC26/19
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
08.04.2019
Predmet: BOZP I.štvrťrok 2019
OC07/19
objednávka
Ján Škvarka elektro-music
14211734
98,90 EUR
12.04.2019
Predmet: odborná prehliadka, odborná skúška na el. spotrebičoch
OC08/19
objednávka
UP Slovensko s.r.o.
31396674
966,00 EUR
12.04.2019
Predmet: jedálne kupóny 4/2019
OC09/19
objednávka
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
48,95 EUR
12.04.2019
Predmet: preriodikum ZUŠ a jej riadenie ZD
FC27/19
faktúra
Juraj Maťko KT SERVIS
40210243
46,80 EUR
12.04.2019
Predmet: oprava kopírovacieho stroja Minolta Bizhub 185
FC28/19
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
48,95 EUR
12.04.2019
Predmet: periodikum ZUŠ a jej riadenie ZD
FC29/19
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
147,29 EUR
07.05.2019
Predmet: mzdová agenda 3/2019
FC30/19
faktúra
UP Slovensko s.r.o.
31396674
965,30 EUR
07.05.2019
Predmet: jedálne kupóny 4/2019
FC31/19
faktúra
Ján Škvarka elektro-music
14211734
98,90 EUR
07.05.2019
Predmet: odborná prehliadka a skúška el. spotrebičov
FC32/19
faktúra
osobnyudaj.sk s.r.o.
50528041
36,00 EUR
07.05.2019
Predmet: výkon zodpovednej osoby 5/2019
FC33/19
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
30,00 EUR
07.05.2019
Predmet: hlasové služby za 4/2019
FC34/19
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
279,48 EUR
07.05.2019
Predmet: dodávka a odber tepla 4/2019
FC35/19
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
24,00 EUR
10.05.2019
Predmet: prenájom rohoží 25.03.2019 - 21.4.2019
FC36/19
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
147,29 EUR
15.05.2019
Predmet: mzdová agenda 4/2019
FC37/19
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
231,69 EUR
15.05.2019
Predmet: vodné,stočné, zrážková voda 30.12019-25.42019
FC38/19
faktúra
Lindstrom,s.r.o.
35742364
22,56 EUR
15.05.2019
Predmet: prenájom rohoží 25.2.2019-24.32019
FC39/19
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
15,60 EUR
15.05.2019
Predmet: Datalan-Korwin podpora 4/2019
ZC003/2019
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
1 200,00 EUR
17.05.2019
Predmet: Poskytnutie dotácie na základe VZN BBSK č.25/2014
ZC004/2019
zmluva
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
0,00 EUR
17.05.2019
Predmet: dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxe žiakov SSUŠ
ZC005/2019
zmluva
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
0,00 EUR
17.05.2019
Predmet: dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxe žiakov SSUŠ
OC11/19
objednávka
UP Slovensko s.r.o.
31396674
1 028,00 EUR
30.05.2019
Predmet: jedálne kupóny
OC10/19
objednávka
Relax Tour.sk s.r.o.
45390771
600,00 EUR
30.05.2019
Predmet: tenor saxofón Amati Classic ATS33
FC40/19
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
68,64 EUR
30.05.2019
Predmet: Programové vybavenie 4-6/2019 multilicencia PAM
FC41/19
faktúra
Relax Tour.sk s.r.o.
45390771
600,00 EUR
30.05.2019
Predmet: Tenor saxofón Amati Classic ATS 33
FC42/19
faktúra
UP Slovensko s.r.o.
31396674
1 027,24 EUR
30.05.2019
Predmet: jedálne kupóny
ZC006/2019
zmluva
ŠEVT a.s.
31331131
0,00 EUR
04.06.2019
Predmet: Dohoda o ukončení rámcovej kúpnej zmluvy
ZC007/2019
zmluva
UP Slovensko s.r.o.
31396674
0,00 EUR
04.06.2019
Predmet: Dohoda o ukončení komisionárskej zmluvy
OC9A/19
objednávka
UP Slovensko s.r.o.
31396674
1 057,00 EUR
05.06.2019
Predmet: jedálne kupóny 5/2019
FC43/19
faktúra
UP Slovensko s.r.o.
31396674
1 056,38 EUR
05.06.2019
Predmet: jedálne kupóny 5/2019
FC44/19
faktúra
Lindstrom,s.r.o.
35742364
23,28 EUR
05.06.2019
Predmet: prenájom rohoží 22.4.2019-19.5.2019
FC45/19
faktúra
osobnyudaj.sk s.r.o.
50528041
36,00 EUR
05.06.2019
Predmet: výkon zodpovednej osoby 6/2019
FC46/19
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
30,00 EUR
05.06.2019
Predmet: hlasové služby 5/2019
FC47/19
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
271,61 EUR
05.06.2019
Predmet: dodávka a odber tepla 5/2019
OC12/19
objednávka
Richard Šulc- Atelier piano
17300584
490,00 EUR
10.06.2019
Predmet: ladeni klavírov
OC13/19
objednávka
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
41,45 EUR
10.06.2019
Predmet: periodikum ZUŠ a jej riadenie
FC48/19
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
15,60 EUR
10.06.2019
Predmet: Datala servisné služby 5/2019
FC49/19
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
147,29 EUR
10.06.2019
Predmet: mzdová agenda 5/2019
FC50/19
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
41,45 EUR
10.06.2019
Predmet: ZUŠ a jej riadenie 6/2019
OC14/19
objednávka
RA Software s.r.o.
04885414
99,99 EUR
14.06.2019
Predmet: Office 2019 Home and Student (elektronický certifikát)
FC51/19
faktúra
RA Software s.r.o.
04885414
99,99 EUR
14.06.2019
Predmet: Office 2019 Home and Student (elektronický certifikát)
FC52/19
faktúra
Richard Šulc- Atelier piano
51264226
490,00 EUR
14.06.2019
Predmet: ladenie klavírov 7ks
ZC008/2019
zmluva
UP Slovensko s.r.o.
31396674
23 640,00 EUR
26.06.2019
Predmet: Nákup stravných lístkov na rok 2019-2021
FC53/19
faktúra
Lindstrom,s.r.o.
35742364
24,00 EUR
28.06.2019
Predmet: prenájom rohoží 20.5.-16.6.2019
FC54/19
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
30,00 EUR
09.07.2019
Predmet: hlasové služby 6/2019
FC55/19
faktúra
osobnyudaj.sk s.r.o.
50528041
36,00 EUR
09.07.2019
Predmet: výkon zodp. osoby 7/2019
FC56/19
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
09.07.2019
Predmet: BOZP za 2. štvrťrok 2019
ZC57/19
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
127,09 EUR
09.07.2019
Predmet: El. energia: vyúčtovanie I. polrok 2019
FC58/19
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
15,60 EUR
09.07.2019
Predmet: Datalan: Korwin-podpora
FC59/19
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
255,28 EUR
09.07.2019
Predmet: dodávka tepla - 6/2019
FC60/19
faktúra
Lindstrom,s.r.o.
35742364
12,00 EUR
29.07.2019
Predmet: prenájom rohoží 17.6-14.7.2019
FC61/19
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
30,00 EUR
02.08.2019
Predmet: hlasové služby 7/2019
FC62/19
faktúra
osobnyudaj.sk s.r.o.
50528041
36,00 EUR
02.08.2019
Predmet: výkon zodpovednej osoby 8/2019
FC63/19
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
147,29 EUR
02.08.2019
Predmet: Mzdová agenda 6/2019
FC64/19
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
255,28 EUR
20.08.2019
Predmet: Dodávka tepla 7/2019
FC65/19
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
15,60 EUR
20.08.2019
Predmet: Korwin podpora 7/2019
FC66/19
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
147,29 EUR
20.08.2019
Predmet: Mzdová agenda 7/2019
FC67/19
faktúra
Generali Poisťovňa a.s.
35709332
33,00 EUR
20.08.2019
Predmet: Poistenie elektroniky 2 ks notebook