portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
12/2011
objednávka
PORADCA s.r.o.
36371271
50,00 EUR
04.03.2011
Predmet: Odborný časopis - PAM-2011
15/2011-ŠJ
objednávka
Norbert Rečka
35206187
182,26 EUR
04.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
16/2011-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
49,62 EUR
04.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
17/2011-ŠJ
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
268,12 EUR
04.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
19/2011-ŠJ
objednávka
PROJEKT-MARKET
17722608
135,96 EUR
04.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
24/2011-ŠJ
objednávka
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
31428819
96,77 EUR
04.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
25/2011-ŠJ
objednávka
MIRKOM s.r.o.
44886764
92,00 EUR
04.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
23/2011-ŠJ
objednávka
PROJEKT-MARKET
17722608
80,64 EUR
04.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
20/2011-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
210,15 EUR
04.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
331/2011
objednávka
DIDAKTIS s.r.o.
31322590
31,70 EUR
04.03.2011
Predmet: Učebné pomôcky-pravopis, gramatika, testy zo SJ, testy- monitor, zbierka testov.
13/2011
objednávka
3PCentrum s.r.o. - Ing. Zoltán Prehoda
36538931
52,06 EUR
04.03.2011
Predmet: Materiál k PC učebniam- konektor, kábel, kryty
2011/55
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
144,41 EUR
04.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
22/2011-ŠJ
objednávka
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
945,62 EUR
04.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
21/2011-ŠJ
objednávka
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
960,04 EUR
04.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
14/2011
objednávka
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
37,59 EUR
04.03.2011
Predmet: Výchovný program v praxi, ŠKD-02/2011
27/2011-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
18,28 EUR
04.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
26/2011-ŠJ
objednávka
PROJEKT-MARKET
17722608
104,20 EUR
04.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
18/2011-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
144,41 EUR
04.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/59
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
31428819
114,31 EUR
23.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/58
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
6,95 EUR
23.05.2011
Predmet: Prenájom rohoží v ŠJ
2011/57
faktúra
Judita Kukanová - Škol. a kanc. potreby
40617149
481,40 EUR
23.05.2011
Predmet: Školské potreby - žiaci v HN
2011/56
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
60,50 EUR
23.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/71
faktúra
SAFETY & QUALITY STANDARD AGENCY, s.r.o.
44256311
119,60 EUR
23.05.2011
Predmet: Príručka správnej hygien. praxe pre ŠJ
2011/64
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
205,92 EUR
23.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/65
faktúra
SVENTEX, s.r.o.
35528561
30,74 EUR
23.05.2011
Predmet: Materiál na montáž internetu do PC učební
2011/66
faktúra
ARES, s.r.o.
31363822
4,00 EUR
23.05.2011
Predmet: Spevníček - Slávik 2011
2011/67
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
169,84 EUR
23.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/68
faktúra
T-613 s.r.o.
36347973
442,97 EUR
23.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/69
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
130,35 EUR
23.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/70
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
101,88 EUR
23.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/60
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
57,92 EUR
23.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/61
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
71,17 EUR
23.05.2011
Predmet: Telefónne poplatky - 02/11
2011/62
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
609,79 EUR
23.05.2011
Predmet: záloha na odber elektriny - 03/2011
2011/63
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
117,60 EUR
23.05.2011
Predmet: Odber vody - 02/2011
2011/73
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
919,49 EUR
23.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/72
faktúra
IURA EDITION, s.r.o.
31348262
52,84 EUR
23.05.2011
Predmet: Predplatné - Manažment v praxi - 2011
2011/75
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
119,46 EUR
23.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/74
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
107,97 EUR
23.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/76
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
31428819
101,60 EUR
23.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/77
faktúra
Základná škola A.M.
37860836
44,41 EUR
23.05.2011
Predmet: Revízia telocvič. náradia
2011/78
faktúra
DETOX, s.r.o.
31582028
72,53 EUR
23.05.2011
Predmet: Odvoz a likvidácia laboratórnych chemikálií
2011/79
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
142,80 EUR
23.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/80
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
161,48 EUR
23.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/81
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
574,45 EUR
23.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
0703/2011
objednávka
SAFETY & QUALITY STANDARD AGENCY, s.r.o.
44256311
119,60 EUR
23.05.2011
Predmet: Príručka správnej hygien. praxe pre ŠJ
17/2011
objednávka
ARES, s.r.o.
31363822
4,00 EUR
23.05.2011
Predmet: Spevník - Slávik Slovenska 2011
15/2011
objednávka
Judita Kukanová - Škol. a kanc. potreby
40617149
481,40 EUR
23.05.2011
Predmet: Školské potreby - žiaci v HN
16/2011
objednávka
SVENTEX, s.r.o.
35528561
30,74 EUR
23.05.2011
Predmet: Materiál na montáž internetu v PC učebniach
18/2011
objednávka
IURA EDITION, s.r.o.
31348262
52,84 EUR
23.05.2011
Predmet: Predplatné - Manažment školy v praxi - 2011
19/2011
objednávka
Základná škola A.M.
37860836
44,41 EUR
23.05.2011
Predmet: Revízia telocvičného náradia-2011
20/2011
objednávka
DETOX, s.r.o.
31582028
72,53 EUR
23.05.2011
Predmet: Odvoz a likvidácia chemického laboratórneho odpadu
28/2011-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
60,50 EUR
23.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
29/2011-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
130,35 EUR
23.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
30/2011-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
57,92 EUR
23.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
31/2011-ŠJ
objednávka
PROJEKT-MARKET
17722608
205,92 EUR
23.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
32/2011-ŠJ
objednávka
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
31428819
114,31 EUR
23.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
33/2011-ŠJ
objednávka
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
919,49 EUR
23.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
35/2011-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
169,84 EUR
23.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
36/2011-ŠJ
objednávka
PROJEKT-MARKET
17722608
101,88 EUR
23.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
38/2011-ŠJ
objednávka
T-613 s.r.o.
36347973
442,97 EUR
23.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
37/2011-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
142,80 EUR
23.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
40/2011-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
107,97 EUR
23.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
41/2011-ŠJ
objednávka
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
31428819
101,60 EUR
23.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
42/2011-ŠJ
objednávka
PROJEKT-MARKET
17722608
119,46 EUR
23.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
44/2011-ŠJ
objednávka
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
574,45 EUR
23.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
45/2011-ŠJ
objednávka
MIRKOM s.r.o.
44886764
161,48 EUR
23.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/88
faktúra
3PCentrum - Prehoda s.r.o.
44744412
282,00 EUR
24.05.2011
Predmet: -Školenie BOZP -služby PO
2011/82
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
127,06 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/83
faktúra
METACOM, s.r.o.
35919507
92,27 EUR
24.05.2011
Predmet: Materiál k montáži internetu v PC triedach
2011/84
faktúra
SPP Bratislava
35815256
1 186,00 EUR
24.05.2011
Predmet: Záloha za odber plynu - 04/05/2011
2011/85
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
9,58 EUR
24.05.2011
Predmet: Prenájom rohoží - ŠJ
2011/86
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
16,56 EUR
24.05.2011
Predmet: Služby virtuálnej knižnice - 03/2011
2011/87-ŠJ
faktúra
Novogal a.s.
00199567
36,56 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
39+46/2011-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
36,56 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
48/2011-ŠJ
objednávka
PROJEKT-MARKET
17722608
127,06 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
22/2011
objednávka
3PCentrum - Prehoda s.r.o.
44744412
282,00 EUR
24.05.2011
Predmet: -Školenie BOZP -Služby PO -Piktogramy a tabuľky -Hasiaci prístroj
21/2011
objednávka
METACOM, s.r.o.
35919507
92,27 EUR
24.05.2011
Predmet: Materiál k montáži internetu v PC triedach
2011/89
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
188,33 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/100
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
175,20 EUR
24.05.2011
Predmet: Odber vody - 03/2011
2011/106
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
35,88 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ