portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
16/2012
objednávka
RVC samosprávy
34006656
24,00 EUR
02.03.2012
Predmet: Účtovné súvzťažnosti-2012-metodika
2012/50
faktúra
RVC samosprávy
34006656
24,00 EUR
02.03.2012
Predmet: Účtovné súvzťažnosti-2012-metodika
26/2012-ŠJ
objednávka
PROJEKT-MARKET
17722608
106,86 EUR
02.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2012/51
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
106,86 EUR
02.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
17/2012
objednávka
KEO, s.r.o
34925015
39,88 EUR
05.03.2012
Predmet: KEO-WIN-MODULY-majetok win k účtov. programu
2012/52
faktúra
KEO, s.r.o
34925015
39,88 EUR
05.03.2012
Predmet: KEO-WIN-MODULY-majetok win k účtov. programu
2012/53
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
6,95 EUR
05.03.2012
Predmet: servisný prenájom-čistenie rohoží ŠJ
20/2012-ŠJ
objednávka
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
998,98 EUR
05.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2012/54
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
998,98 EUR
05.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
21/2012-ŠJ
objednávka
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
1 342,64 EUR
05.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2012/55
faktúra
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
1 342,64 EUR
05.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
22/2012-ŠJ
objednávka
VENDOMAT, s.r.o
35971878
132,20 EUR
05.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2012/56
faktúra
VENDOMAT, s.r.o
35971878
132,20 EUR
05.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
29/2012-ŠJ
objednávka
ATC-JR, s.r.o
35760532
371,93 EUR
05.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2012/57
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
371,93 EUR
05.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
27/2012-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
28,76 EUR
05.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
28/2012-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
25,55 EUR
05.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
30/2012-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
61,74 EUR
05.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
31/2012-ŠJ
objednávka
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
1 148,92 EUR
05.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
32/2012-ŠJ
objednávka
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
1 555,40 EUR
05.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
33/2012-ŠJ
objednávka
VENDOMAT, s.r.o
35971878
146,25 EUR
05.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
34/2012-ŠJ
objednávka
PROJEKT-MARKET
17722608
122,56 EUR
05.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
5190001497
zmluva
Komunálna poisťovňa a.s.
31595545
13,28 EUR
05.03.2012
Predmet: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
2012/58-ŠJ
faktúra
Novogal a.s.
00199567
25,55 EUR
06.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/59
faktúra
SPP Bratislava
35815256
2 119,00 EUR
06.03.2012
Predmet: záloha na odber zemného plynu-03./2012
2012/60
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
701,00 EUR
06.03.2012
Predmet: záloha na odber elektriny-03./2012
18/2012
objednávka
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
37,75 EUR
07.03.2012
Predmet: Metodika pre ŠKD-výchovný program v praxi-02/12
19/2012
objednávka
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
19,98 EUR
07.03.2012
Predmet: Finančný spravodajca-záloha-2012
2012/61
faktúra
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
37,75 EUR
07.03.2012
Predmet: Metodika pre ŠKD-výchovný program v praxi-02/12
2012/62
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
19,98 EUR
07.03.2012
Predmet: Finančný spravodajca-záloha-2012
2012/63
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
74,72 EUR
07.03.2012
Predmet: za hlasové služby-02/2012
20/2012
objednávka
Mgr. Helena Turzíková
204,00 EUR
08.03.2012
Predmet: knihy do školskej knižnice-testy zo Sj
2012/64
faktúra
Mgr. Helena Turzíková
204,00 EUR
08.03.2012
Predmet: knihy do školskej knižnice-testy zo Sj
2012/65
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
122,56 EUR
09.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
21/2012
objednávka
VEMAL - Tibor Veres
30330122
43,35 EUR
09.03.2012
Predmet: tovar -vlastný výber/farby
22/2012
objednávka
Judita Kukanová - Škol. a kanc. potreby
40617149
464,80 EUR
09.03.2012
Predmet: školské potreby pre žiakov-HN-vlastný výber
2012/66
faktúra
VEMAL - Tibor Veres
30330122
43,35 EUR
09.03.2012
Predmet: tovar-vlastný výber-farby
2012/67
faktúra
Judita Kukanová - Škol. a kanc. potreby
40617149
464,80 EUR
09.03.2012
Predmet: školské potreby pre žiakov v HN-vlastný výber
35/2012-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
27,00 EUR
13.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
36/2012-ŠJ
objednávka
PROJEKT-MARKET
17722608
132,89 EUR
13.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2012/68
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
28,76 EUR
13.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/69
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
188,06 EUR
13.03.2012
Predmet: vodné za 02./2012
23/2012
objednávka
FourBrain, s. r. o.
45680159
14,80 EUR
14.03.2012
Predmet: UP-Školienka UCS-školská knižnica
2012/70
faktúra
FourBrain, s. r. o.
45680159
14,80 EUR
14.03.2012
Predmet: UP-Školienka UCS-školská knižnica
24/2012
objednávka
Tibor Mudroch - STAMU
17647673
2 156,82 EUR
14.03.2012
Predmet: oprava a výmena radiátorov a rozvodov v sociál. zariadeniach ZS
2012/71
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
132,89 EUR
16.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/72
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
61,74 EUR
19.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/73
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
19.03.2012
Predmet: poplatok za mobilný telefon
37/2012-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
89,64 EUR
20.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
38/2012-ŠJ
objednávka
PROJEKT-MARKET
17722608
162,41 EUR
20.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
39/2012-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
56,84 EUR
20.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
40/2012-ŠJ
objednávka
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
31428819
100,70 EUR
20.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
25/2012
objednávka
ELPRESS - Oľga Vaseková
34260790
65,50 EUR
20.03.2012
Predmet: služby EBS-WIN.majetok,program.práce
26/2012
objednávka
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
6,40 EUR
20.03.2012
Predmet: SPEVNIK-Spolu je nám veselo celý rok
8/2012
zmluva
Obec Dvory nad Žitavou
308897
500,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Poskytnutie dotácie na základe VZN č.16/2008 -"Deň Zeme - Ochraňuj a zveľaďuj v I. polroku 2012"
27/2012
objednávka
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
38,05 EUR
21.03.2012
Predmet: kancelárske potreby pre abs. z UPNZ
28/2012
objednávka
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
238,17 EUR
21.03.2012
Predmet: materiál na výpočtovú techniku-vlastný výber
2012/74
faktúra
Tibor Mudroch - STAMU
17647673
24 386,00 EUR
21.03.2012
Predmet: Rekonštrukcia sociálnych zariadení
2012/75
faktúra
Tibor Mudroch - STAMU
17647673
2 156,82 EUR
21.03.2012
Predmet: oprava a výmena radiátorov a rozvodov v soc.zar.ZS
2012/76
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
31428819
100,70 EUR
22.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/77
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
162,41 EUR
23.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2012/78
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
38,05 EUR
26.03.2012
Predmet: kancel.potreby-absolventi z UP NZ
2012/79
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
238,17 EUR
26.03.2012
Predmet: materiál na vyuč.výpočtovej techniky
29/2012
objednávka
ASINEL -Elektro - domáce potreby
34263446
75,51 EUR
27.03.2012
Predmet: materiál na drobné opravy-vlastný výber
2012/80
faktúra
ASINEL -Elektro - domáce potreby
34263446
75,51 EUR
27.03.2012
Predmet: materiál na drobné opravy-vlastný výber
2012/81
faktúra
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
6,40 EUR
27.03.2012
Predmet: SPEVNIK-JAR,LETO
41/2012-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
30,24 EUR
27.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2012/82
faktúra
Novogal a.s.
00199567
30,24 EUR
27.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
42/2012-ŠJ
objednávka
PROJEKT-MARKET
17722608
129,44 EUR
28.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2012/83
faktúra
VENDOMAT, s.r.o
35971878
146,25 EUR
28.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/84
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
1 148,92 EUR
28.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2012/85
faktúra
ELPRESS - Oľga Vaseková
34260790
65,50 EUR
29.03.2012
Predmet: služby EBS-WIN majetok,program.práce
43/2012-ŠJ
objednávka
ATC-JR, s.r.o
35760532
383,12 EUR
30.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2012/86
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
89,64 EUR
30.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2012/87
faktúra
Novogal a.s.
00199567
27,00 EUR
30.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2012/88
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
383,12 EUR
30.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2012/89
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
6,95 EUR
02.04.2012
Predmet: čistenie rohože-ŠJ
2012/90
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
129,44 EUR
03.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
A-2011/3291-037860828
zmluva
Ústav informácií a prognóz školstva
039691
2 114,63 EUR
03.04.2012
Predmet: zmluva o vypozicke
b-2011/3291-037860828
zmluva
Ústav informácií a prognóz školstva
039691
7 311,41 EUR
03.04.2012
Predmet: darovacia zmluva