portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
207/15
faktúra
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
160,32 EUR
03.09.2015
Predmet: Žiarivka,štartér
1011534849
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 122,94 EUR
03.09.2015
Predmet: ELEKTRINA
1011534848
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 042,02 EUR
03.09.2015
Predmet: ELEKTRINA
7223461878
faktúra
SPP a.s.
35815256
76,00 EUR
03.09.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu
7223461880
faktúra
SPP a.s.
35815256
505,00 EUR
03.09.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu
7223461875
faktúra
SPP a.s.
35815256
76,00 EUR
03.09.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu
20150035
faktúra
Ľubomír Polák ALTIS
11709022
396,00 EUR
03.09.2015
Predmet: Obrusy do jedálne
201521171
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
113,40 EUR
04.09.2015
Predmet: Papier A4
1540802995
faktúra
VAŠA Slovensko s.r.o.
35683813
1 815,22 EUR
04.09.2015
Predmet: Stravné lístky Zálohová faktura
89943721
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
13,00 EUR
07.09.2015
Predmet: Balíček školský zákon
99151300
faktúra
Agentúra JASPIS s.r.o.
35944889
39,00 EUR
07.09.2015
Predmet: Rekvalifikačný kurz
20152980
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
126,72 EUR
08.09.2015
Predmet: Mäso
2015138
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
411,60 EUR
08.09.2015
Predmet: Ovocie zelenina
2015137
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
584,40 EUR
08.09.2015
Predmet: Ovocie zelenina
670524308
faktúra
Mabonex spol. s.r.o
31428819
644,47 EUR
08.09.2015
Predmet: Mrazené potraviny
20152930
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
155,78 EUR
08.09.2015
Predmet: Mäso
670524178
faktúra
Mabonex spol. s.r.o
31428819
132,48 EUR
08.09.2015
Predmet: Potraviny
2201503978
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
787,08 EUR
08.09.2015
Predmet: potraviny
802150300
faktúra
Lersen SK, s.r.o.
36414191
237,60 EUR
08.09.2015
Predmet: 1.Upomienka
1051509972
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-356,78 EUR
08.09.2015
Predmet: Elektrina vyúčtovanie
1540010103
faktúra
VAŠA Slovensko s.r.o.
35683813
0,00 EUR
10.09.2015
Predmet: Stravné lístky
150018
faktúra
Batch Caddy ,s.r.o.
46939962
29 055,04 EUR
10.09.2015
Predmet: Realizácia oplotenia časti areálu ZŠ Komenského
4777246210
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,99 EUR
10.09.2015
Predmet: Faktúra
4777232918
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
17,88 EUR
10.09.2015
Predmet: Faktúra
3777270768
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
68,54 EUR
10.09.2015
Predmet: Faktúra
201510793
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
2 801,95 EUR
10.09.2015
Predmet: Vykurovanie a dodávka teplej užitkovej vody
15SE00381
faktúra
IP trade s.r.o.
46288244
47,10 EUR
10.09.2015
Predmet: Pracovné oblečenie
14/2015
zmluva
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
9,00 EUR
10.09.2015
Predmet: nájom telocvične
13/2015
zmluva
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
8,00 EUR
10.09.2015
Predmet: nájom multifunkčné ihrisko
12/2015
zmluva
Sloboda ján
9,00 EUR
10.09.2015
Predmet: nájom telocvične
2015066
faktúra
FK Blue Stars Sládkovičovo
36095460
30,00 EUR
10.09.2015
Predmet: nájom multifunkčné ihrisko
2015067
faktúra
Lucia Vargová
76,00 EUR
10.09.2015
Predmet: nájom multifunkčné + telocvična
2015068
faktúra
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
24,00 EUR
10.09.2015
Predmet: nájom multifunkčné ihrisko
2015069
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
99,58 EUR
10.09.2015
Predmet: spotreba vody
2015070
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
387,43 EUR
10.09.2015
Predmet: spotreba plynu a TUV
SL1/2015
zmluva
Mgr. Alena Krivosudská
37234765
4,00 EUR
10.09.2015
Predmet: služby v oblasti telesnej kultúry - tréner tanca
670525040
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
392,72 EUR
11.09.2015
Predmet: Mliečne potraviny
670525101
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
221,12 EUR
11.09.2015
Predmet: Mliečne potraviny
670525041
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
283,76 EUR
11.09.2015
Predmet: Potraviny
20152997
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
133,20 EUR
11.09.2015
Predmet: Mäso
20153012
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
275,24 EUR
11.09.2015
Predmet: Mäso
02092015
zmluva
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
00587478
0,05 EUR
11.09.2015
Predmet: školské ovocie
10038740
zmluva
VAŠA Slovensko s.r.o.
35683813
1 799,18 EUR
11.09.2015
Predmet: stravné lístky
10/2015
zmluva
ZS Juraja Fandlyho
37839918
19,92 EUR
11.09.2015
Predmet: prenájom
020915
zmluva
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
00587478
0,00 EUR
11.09.2015
Predmet: prenájom
1
dodatok
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
00587478
0,05 EUR
11.09.2015
Predmet: kúpna cena
3060103777
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
111,74 EUR
14.09.2015
Predmet: MŠ-Direktor,predplatné časopisu
353001056
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
574,85 EUR
14.09.2015
Predmet: Západoslov .vodárenská spoločnosť
0372015
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
386,00 EUR
14.09.2015
Predmet: Servis PC
1552273
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
29,76 EUR
14.09.2015
Predmet: Prenájom
15/2015
zmluva
Lucia Vargová
10,00 EUR
14.09.2015
Predmet: nájom telocvične
150203
faktúra
LUKA Ľuboš Vidlička
33200618
82,56 EUR
16.09.2015
Predmet: Oprava PSN
9000869084
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
61,67 EUR
18.09.2015
Predmet: tlačiarenské služby
651102037
faktúra
Slovak Ventures s.r.o.
31441432
1 540,52 EUR
18.09.2015
Predmet: učebnice anglického jazyka
2015142
faktúra
Bellay Dušan -Duma
17763703
314,79 EUR
18.09.2015
Predmet: Ovocie zelenina
670525841
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
533,21 EUR
18.09.2015
Predmet: Mrazené potraviny
670525811
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
310,46 EUR
18.09.2015
Predmet: Potraviny
670525812
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
288,96 EUR
18.09.2015
Predmet: Mliečne potraviny
20153096
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
166,06 EUR
18.09.2015
Predmet: Mäso
20153073
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
187,18 EUR
18.09.2015
Predmet: Mäso
1150890
faktúra
Water & coffe,s.r.o.
35878690
47,81 EUR
21.09.2015
Predmet: voda
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
6,00 EUR
21.09.2015
Predmet: prihlasovacie samolepky
20151886
faktúra
JurisDat - M. Medlen redakcia Škola - mel
11821973
0,00 EUR
23.09.2015
Predmet: časopis škola
20153182
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
34,99 EUR
24.09.2015
Predmet: Mäso
670526391
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
331,43 EUR
24.09.2015
Predmet: Mliečne potraviny
670526390
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
637,72 EUR
24.09.2015
Predmet: Potraviny
670526876
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
259,20 EUR
24.09.2015
Predmet: Potraviny
20153179
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
207,77 EUR
24.09.2015
Predmet: Mäso
1001675067
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
0,00 EUR
25.09.2015
Predmet: predplatné časopisu manažment
7508406920
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
128,24 EUR
28.09.2015
Predmet: telefony
962015
faktúra
Pavel Fázik - Autobusová doprava
36920797
440,00 EUR
28.09.2015
Predmet: preprava ziakov sered-tisnov
20153250
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
289,87 EUR
29.09.2015
Predmet: Mäso
20153197
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
90,47 EUR
29.09.2015
Predmet: Mäso
20153239
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
142,92 EUR
29.09.2015
Predmet: Mäso
2015144
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
591,05 EUR
29.09.2015
Predmet: ovocie zelenina
2516985831
faktúra
Kooperativa poisťovňa
37836706
978,42 EUR
30.09.2015
Predmet: Poistné
500087
faktúra
MediaDIDA s.r.o.
25816616
139,00 EUR
30.09.2015
Predmet: Faktúra za odobrané zboží
150055
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
50,62 EUR
30.09.2015
Predmet: Inštalatérske potreby
20151196
faktúra
Ján Sloboda - GASTROSERVIS
40217990
2 300,00 EUR
01.10.2015
Predmet: Umývačka riadu
150200047
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
316,20 EUR
01.10.2015
Predmet: Servisné práce