portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
049/2016
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
1 328,45 EUR
23.11.2016
Predmet: čistiace potreby jedáleň
048/2016
objednávka
MY DVA Slovakia, s.r.o.
35937548
1 400,00 EUR
23.11.2016
Predmet: objednávka šatňových skríň
052/2016
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
265,51 EUR
23.11.2016
Predmet: kancelárske potreby škola
053/2016
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
225,00 EUR
23.11.2016
Predmet: kanc. stoličky
16137
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
387,45 EUR
23.11.2016
Predmet: kontrola TS a hydrantov
2016102
faktúra
Ľubomír Polák ALTIS
11709022
296,32 EUR
23.11.2016
Predmet: vybavenie do jedálne
1160002392
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
30,00 EUR
23.11.2016
Predmet: dochádzka predplatné
55/16
faktúra
EDUARD EBERT TRANZLUX
17400783
152,65 EUR
23.11.2016
Predmet: odborné prehliadky výťahov
1162079
faktúra
Water & coffe,s.r.o.
35878690
29,88 EUR
23.11.2016
Predmet: CW voda
201615794
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
1 117,62 EUR
23.11.2016
Predmet: kancelárske pomôcky
1689596101
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
76,82 EUR
23.11.2016
Predmet: personalista - aktualizácia
600279967
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
34,00 EUR
24.11.2016
Predmet: časopisy škola
054/2016
objednávka
Alexandra Vinceová - HASKONT
35365234
440,80 EUR
24.11.2016
Predmet: výmena ventilov
055/2016
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
250,00 EUR
24.11.2016
Predmet: kancelarsky papier
201615970
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
24,00 EUR
24.11.2016
Predmet: cistiace potreby
201616044
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
246,11 EUR
25.11.2016
Predmet: kanc. potreby
51606681
faktúra
RAABE
35908718
69,35 EUR
25.11.2016
Predmet: triedny učiteľ publikácia
201616045
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
237,58 EUR
25.11.2016
Predmet: kanc. papier
96
faktúra
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
1 873,26 EUR
29.11.2016
Predmet: odstránenie poškodených podláh a náterov
20160070004
faktúra
Drevona Group s.r.o.
45895856
280,00 EUR
29.11.2016
Predmet: pracovné stoly ŠKD
8630066956
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
329,56 EUR
29.11.2016
Predmet: vodné stočné
7610289770
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
139,36 EUR
30.11.2016
Predmet: telefony
056/2016
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
394,10 EUR
30.11.2016
Predmet: čistiace a hygienické potreby
160086
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
91,90 EUR
30.11.2016
Predmet: spotrebný materiál
2016299
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
00587478
171,52 EUR
30.11.2016
Predmet: ovocné šťavy
5590023699
faktúra
IVES Košice
00162957
83,65 EUR
30.11.2016
Predmet: licencia účtovnícky program
201616116
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
19,40 EUR
01.12.2016
Predmet: visiace kalendáre
201616485
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
425,66 EUR
01.12.2016
Predmet: kancelárske a školské potreby do ŠKD
201616387
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
216,00 EUR
01.12.2016
Predmet: pracovné stoličky
47/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
125,64 EUR
01.12.2016
Predmet: obedy - november 2016
46/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 158,68 EUR
01.12.2016
Predmet: obedy
49/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
129,00 EUR
01.12.2016
Predmet: obedy - hmotná núdza
20160164
faktúra
Mesto Sereď
306169
7 788,00 EUR
01.12.2016
Predmet: projektová dokumentácia na rekonštrukciu telocvične
01122016
faktúra
ICE Players Sereď
42292166
639,00 EUR
02.12.2016
Predmet: prenájom športovej haly
101
faktúra
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
3 476,54 EUR
02.12.2016
Predmet: odstránenie havarijného stavu výlezu na strechu
100
faktúra
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
8 395,37 EUR
02.12.2016
Predmet: odstránenie poškodených podláh a náterov v triedach
063/2016
objednávka
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
8 395,36 EUR
02.12.2016
Predmet: odstránenie a obnova havarijného stavu podláh v 3 triedach
064/2016
objednávka
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
3 476,54 EUR
05.12.2016
Predmet: odstránenie havarijného stavu výlezu na strechu
S372401666
faktúra
MANUTAN Slovakia s.r.o.
35885815
162,00 EUR
05.12.2016
Predmet: vozík do jedálne
62-2016
objednávka
Daffer spol. s.r.o.
36320439
2 512,00 EUR
05.12.2016
Predmet: dielenské stoly
061/2016
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
1 600,00 EUR
05.12.2016
Predmet: tonery
060-2016
objednávka
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
150,00 EUR
05.12.2016
Predmet: farby, lepidlá
059-2016
objednávka
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
300,00 EUR
05.12.2016
Predmet: spotrebný materiál
058-2016
objednávka
Jostav RS, s.r.o.
43839673
700,00 EUR
05.12.2016
Predmet: spotrebný materiál
057-2016
objednávka
Narel, spol.s.r.o.
31427766
1 000,00 EUR
05.12.2016
Predmet: spotrebný materiál
Z6003231201
faktúra
Daffer spol. s.r.o.
36320439
2 512,00 EUR
05.12.2016
Predmet: dielenské stoly
045/2016
objednávka
IP trade s.r.o.
46288244
1 300,00 EUR
05.12.2016
Predmet: pracovné ošatenie
042-2016
objednávka
PROKI s.r.o.
47 490 373
192,10 EUR
05.12.2016
Predmet: medaile
8791227778
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
103,57 EUR
05.12.2016
Predmet: telekomunikačné služby
2016007704
faktúra
DREVONA GROUP s.r.o.
45895856
20,00 EUR
06.12.2016
Predmet: Vešiaky ŠKD
S372401747
faktúra
MANUTAN Slovakia s.r.o.
35885815
154,68 EUR
06.12.2016
Predmet: vozík odkladací jedáleň
171311135
faktúra
STIEFEL EUROCART, s.r.o.
31360513
441,00 EUR
06.12.2016
Predmet: školské mapy
171311136
faktúra
STIEFEL EUROCART, s.r.o.
31360513
131,50 EUR
06.12.2016
Predmet: školská mapa
20160058
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
139,44 EUR
06.12.2016
Predmet: prenájom telocvične
7125595332
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
53,00 EUR
06.12.2016
Predmet: plyn
1011650000
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
888,21 EUR
06.12.2016
Predmet: energie
1011650001
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
94,36 EUR
06.12.2016
Predmet: energie
7125595334
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
504,00 EUR
06.12.2016
Predmet: plyn
7125595330
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
53,00 EUR
06.12.2016
Predmet: plyn
060/2015
faktúra
Radovan Šiška
47880139
252,40 EUR
06.12.2016
Predmet: čistenie kanalizácie
1603017
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45 950 938
138,55 EUR
06.12.2016
Predmet: káva
21626111
faktúra
RAABE
35908718
42,65 EUR
06.12.2016
Predmet: aktualizácia publikácie
09/16
faktúra
Mgr. Alena Krivosudská
37234765
291,00 EUR
07.12.2016
Predmet: TŠ LY DANCE Sereď za mesiac 11/2016
608
faktúra
Jaroslav Novosad Nábytkové stolárstvo
40563561
1 510,00 EUR
07.12.2016
Predmet: stolárske práce
295/16
faktúra
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
710,96 EUR
07.12.2016
Predmet: spotrebný materiál
201611222
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
11 903,05 EUR
07.12.2016
Predmet: teplo TÚV, ÚK
201612270
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
1 002,61 EUR
07.12.2016
Predmet: spotrebný materiál, náradie
160087
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
692,96 EUR
07.12.2016
Predmet: spotrebný materiál
065/2016
objednávka
XPerformance s.r.o.
50035819
3 044,18 EUR
07.12.2016
Predmet: športové potreby CVČ
066/2016
objednávka
LASER servis, spol. s.r.o.
35755989
100,00 EUR
07.12.2016
Predmet: tonery
2016016
faktúra
FITKO RELAX - Juraj Kopaj
34454896
52,48 EUR
08.12.2016
Predmet: prenájom miestnosti CVČ taekwondo
90762016
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
819,00 EUR
08.12.2016
Predmet: prenájom telocvične
161003885
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
84,94 EUR
08.12.2016
Predmet: mäso
670638531
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
688,43 EUR
08.12.2016
Predmet: mrazené potraviny
161003943
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
31,90 EUR
08.12.2016
Predmet: mäso
670638537
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
446,10 EUR
08.12.2016
Predmet: potraviny
670638538
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
615,54 EUR
08.12.2016
Predmet: mliečne potraviny
2016184
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
284,80 EUR
08.12.2016
Predmet: ovocie zelenina
161003965
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
183,26 EUR
08.12.2016
Predmet: mäso
161003979
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
121,86 EUR
08.12.2016
Predmet: mäso